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1、2020年度岳阳中学部门决算收入决算表项目本年收入 合计财政拨款 收入上级补助收入事业收 入经营收 入附屈单位上缴 收入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计2,946. 952, 538. 520.000. 000. 000. 00408. 43205教育支出2,618. 242, 209. 810. 000. 000. 000. 00408. 4320502普通教育1, 188. 781, 188. 780. 000. 000. 000. 000. 00高中教育1, 186. 781. 186. 780. 000. 000. 000. 000. 00其他普通教育支出2.0
2、02.000. 000. 000. 000. 000. 0020509教育费附加安排的支出1,021.031,021.030. 000. 000. 000. 000. 00其他教育费附加安排的支出1,021.031,021.030. 000. 000. 000. 000. 0020599其他教育支出408. 430. 000. 000. 000. 000. 00408. 43其他教育支出408. 430. 000. 000. 000.000. 00408. 43208社会保障和就业支出229.64229. 640. 000. 000. 000. 000. 0020805行政事业中位养老支出21
3、3. 77213. 770. 000. 000.000. 000. 00机关事业单位基本养老保险缴费支出213.77213. 770. 000. 000. 000. 000. 0020808抚恤15.8715. 870. 000. 000. 000. 000. 00其他优抚支出15.8715. 870. 000. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出99.0799. 070. 000. 000. 000. 000. 0021011行政事业单位医疗99. 0799. 070. 000. 000. 000. 000. 00事业单位医疗99.0799. 070. 000. 000.
4、000. 000. 00公开02表 金额单位:万元部门:岳阳/岳阳中学注:木表反映部门木年度取得的各项收入情况。支出决算表项目本年支出合 计基本支出项目支出上缴上级支 出经营支出对附屈单位补助支 出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计2,933.482, 609. 09324. 390.000.000.00205教育支出2, 604. 772, 280. 39324. 390. 000. 000. 0020502普通教有1,190.131, 190. 130. 000. 000. 000. 00高中教育1, 188. 131, 188. 130. 000. 000. 000. 00其
5、他普通教育支出2. 002. 000. 000. 000. 000. 0020509教育费附加安排的支出1,021.03782. 01239. 020. 000. 000. 00其他教育费附加安排的支出1,021.03782. 01239. 020. 000. 000. 0020599其他教育支出393.62308.2585. 370. 000. 000. 00其他教育支出393. 62308. 2585. 370. 000. 000. 00208社公保障和就业支出229.64229. 640. 000. 000. 000. 0020805行政事业单位养老支出213.77213. 770. 0
6、00. 000. 000. 00机关事业单位基本养老保险缴费支出213.77213. 770. 000. 000. 000. 0020808抚恤15.8715. 870. 000. 000. 000. 00其他优抚支出15.8715. 870. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出99.0799. 070. 000. 000. 000. 0021011行政事业单位医疗99. 0799. 070. 000. 000. 000. 00事业单位医疗99.0799. 070. 000. 000. 000. 00公开03表 金额单位:万元部门:岳阳市岳阳中学注:本表反映部门本年度各项支出
7、情况。财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行 次金额项目6次合计般公共预 算财政拨款政府性基 金预算财 政拨款国有资本经营 预算财政拨款栏次1栏次2345、一般公共预算财政拨款12,538. 52一、一般公共服务支出330. 000. 000. 000. 00二、政府性基金预.兑财政拨款20.00二、外交支出340.000.000. 000. 00二、国有资本经营财政拨款30. 00三、国防支出350. 000.000.000. 004四、公共安全支出360. 000. 000. 000. 005五、教育支出372,211. 162,211. 160. 000. 006六、科学技术支出380.
8、 000. 000. 000. 007七、文化旅游体白与传媒支出390. 000. 000. 000. 008八、社会保障和就业支出40229. 64229.640. 000. 009九、卫生健康支出4199.0799.070. 000. 0010十、节能环保支出420. 000. 000. 000. 0011十一、城乡社区支出430.000. 000. 000. 0012十二、农林水支出440. 000.000.000.0013十三、交通运输支出450. 000. 000. 000. 0014卜四、资源勘探工业信息等支出460. 000.000. 000. 0015十五、商业服务业等支出47
9、0. 000. 000. 000. 0016十六、金融支出480.000. 000. 000. 0017十七、援助其他地区支出490. 000. 000. 000. 0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000. 000. 0019十九、住房保障支出510. 000.000. 000. 0020二十、粮油物资储备支出520. 000.000. 000. 0021二十一、国有资本经营预算支出530. 000.000. 000. 0022二十二、灾害防治及应急管理支出540. 000. 000. 000. 00公开04表 金额单 位:万元部门:岳阳市岳阳中学23二十三、其他支出550
10、. 000. 000. 000. 0024二1四、债务还本支出560. 000. 000. 000. 0025二十五、债务付息支出570. 000. 000. 000. 0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000. 000. 000. 00本年收入合计272, 538. 52本年支出合计592, 539. 862,539.860. 000. 00年初财政拨款结转和结余2816. 28年末财政拨款结转和结余6014. 9414.940. 000. 00一般公共预算财政拨款2916. 2861政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计322, 55
11、4. 80总计642, 554. 802,554.800. 000. 00注:本表反映部门本年度般公共预算处政拨款、政府性基金预算财政拨款和国仃资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,539.862, 300. 85239. 02205教育支出2,211. 161.972. 14239. 0220502普通教育1, 190. 131, 190. 130.00高中教育1. 188. 131, 188. 130. 00其他普通教育支出2.002. 000.0020509教育费附加安排
12、的支出1,021.03782.01239.02其他教育费附加安排的支出1,021.03782.01239. 02208社会保障和就业支出229. 64229. 640. 0020805行政事业单位养老支出213. 77213. 770. 00机关事业单位基本养老保险缴费支出213. 77213. 770.0020808抚恤15. 8715. 870. 00其他优抚支出15. 8715. 870.00210卫生健康支出99. 0799.070. 0021011行政事业单位医疗99. 0799.070. 00事业单位医疗99. 0799. 070. 00公开05表 金额iR位:万元部门:岳阳市岳阳
13、中学注:本表反映部门本年度一般公共预和财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06衣 金额单位: 部门:岳阳市岳阳中学万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编 码科目名称决算 数科目编码科目名称决算数301工资福利支出2,184. 15302商品和服务支出2. 00307债务利息及费用支出0. 0030101基本工资886.0130201办公费0. 0030701国内债务付息0. 0030102津贴补贴0. 0030202印刷费2. 0030702国外债务付息0. 0030103奖金345. 8430203咨询费0. 00310资本性支出0. 0030106伙食补助费0
14、. 0030204手续费0. 0031001房屋建筑物购建0. 0030107绩效工资385. 5030205水费0. 0031002办公设缶购送0. 0030108机关事业单位基本养老保险 缴费239. 9930206电费0. 0031003专用设备购置0. 0030109职业年金缴费0. 0030207邮电费0. 0031005基础设施建设0. 0030110职工基本医疗保险缴费150. 9530208取暖费0. 0031006大型修缮0. 0030111公务员医疗补助缴费0. 0030209物业管理费0. 0031007信息网络及软件购置更新0. 0030112其他社会保障缴费14. 0
15、330211差旅费0. 0031008物资他备0. 0030113住房公积金160. 3330212因公出国(境)费用0. 0031009土地补偿0. 0()30114医疗费0. 0030213维修(护)费0. 0031010安置补助0. 0030199其他工资福利支出1.5130214租赁费0. 0031011地上附若物和青苗补偿0. 00303对个人和家庭的补助114.7030215会议费0. 0031012拆迁补偿0. 0030301离休费0. 0030216培训费0. 0031013公务用车购置0. 0030302退休费0. 0030217公务接待费0. 0031019其他交通工具购置
16、0. 0030303退职(役)费0. 0030218专用材料费0. 0031021文物和陈列品购置0. 0030301抚恤金15. 8730224被装购理费0. 0031022无形资产购置0. 0030305生活补助59. 3830225专用燃料费0. 0031099其他资本性支出0. 0030306救济费0. 0030226劳务费0. 00399其他支出0. 0030307医疗费补助0. 0030227委托业务费0. 0039906赠与0. 0030308助学金0. 0030228工会经费0. 0039907国家赔偿费用支出0. 0030309奖励金39. 4530229福利费0. 0039
17、908对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴0. 0030310个人农业生产补贴0. 0030231公务用车运行维护 费0. 0039999其他支出0. 0030311代缴社会保险费0. 0030239其他交通费用0. 0030399其他对个人和家庭的补助0. 0030240校金及附加费用0. 0030299其他商品和服务支 出0. 00人员经费合计2, 298. 85公用经费合计2. 00注:本表反映部门本年度一般公共预匏财政拨款基本支出明细情况.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表 金额弟位:万 部门:岳阳市岳阳中学元注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况.其中,
18、预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数:决算数是包括当年预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购宜及运行费公务接待 费合计因公出国(境)费公务用早购置及运彳亍费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车购 置费公务用车运 行费1234567891011126. 000. 002.000. 002. 004. 004. 530. 000. 650. 000. 653. 88般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结传和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能 分类 科目 编码科目名称小计基本支出项目支出
19、栏次123456合计000000部门:岳阳市岳阳中学公开08表 金额单位:万元注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.第一部分岳阳中学概况一、部门职责二、机构设置第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预第财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
20、四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明目录国有资本经营预算财政拨款支出决算表项本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123饼000000部门:岳阳市岳阳中学公开09表 金额单位:万元注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度总收入2963. 23万元,比上年减少86. 72万元,减少2. 84也 主 要是因为人员减少。2020年支出实际完成2963. 23万元,比上年减少339. 75万元,减少10. 29%o主要是因为人员减少。二、收入决算情况说明
21、本年收入合计2946. 95元,其中:财政拨款收入2538. 52万元,占85. 67%; 上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%; 附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入408.43万元,占16. 09虬 三、支出决算情况说明本年支出合计2933. 48万元,其中:基本支出2609. 09万元,占88. 94乳 项目支出324.39万元,占11.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度一般公共预算财政拨款收入2554. 8万元,比上年减少37. 27万
22、 元,减少1.44虬 主要是因为人员减少。一般公共预算财政拨款支出2554. 8万元,比上年减少354. 56万元,减少 11.73虬 主要是因为人员减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况2020年度财政拨款支出2539. 86万元,占本年支出合计的86. 58%,与2019 年相比,财政拨款支出减少354.56万元,减少12.25%。(二)财政拨款支出决算结构情况2020年度财政拨款支出2539. 86万元,主要用于以下方面:基本支出2300.85万元,占本年总支出78. 43% 项目支出239. 01万元,占本年总支出8. 15%o(三)财政拨款支出决
23、算具体情况2020年度财政拨款支出年初预算数为2423. 36万元,支出决算数为 2539. 86万元,完成年初预算的104.81%,其中:1、教育支出(类)。包含普通教育(款)高中教育(项)、普通教育 (款)其他普通教育支出(项)、教育费附加安排的支出(款)其他教育费 附加安排的支出(项)。年初预算为1934. 32万元,高中教育支出决算为1188. 13万元,其他普 通教育支出为2万元,其他教育费附加安排的支出1021. 03万元,完成年初预 算的114. 31%o决算数大于预算数的原因为年中年末追加在职人员奖金发放 及年中追加市直高中生均经费。2、社会保障和就业支出(类)。包含行政事业单
24、位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为229. 64万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决 算为213. 77万元,其他优抚抚支出为15. 87万元,完成年初预算的100%。3、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为99.07万元,支出决算为99.07万元,完成年初预算的100沆 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出2186. 15万元,其中:人员经费2184. 15万元, 占基本支出的99.91%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老
25、保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个 人和家庭的补助支出;公用经费2万元,占基本支出的0.09%,主要包括办公 印刷费。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(-)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4. 53万元,完成 预算的75.5%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是2020年本单位无因公出国事项发生,与 上年相比减少0万元,减少0%。公务接待费支出预算为4万元,支出决算为3. 88万元,完成预算的97%, 决算数小于预算数的主要原因是
26、厉行节约,压缩公务接待开支,与上年相比 减少0. 39万元,减少9. 13%,减少的主要原因是厉行节约,规范管理,进一步 压缩“三公”经费。公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为0.65万元, 完成预算的32. 5%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后我校无公务 用车,该费用为以前年度遗留费用,与上年相比减少0.01万元,减少0.15虬 (-)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3. 88 万元,占比85.65%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置 费及运行维护费支出决算0. 65万元,占14
27、.35虹 其中:1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0 个,累计0人次。2、公务接待费支出决算为3. 88万元,全年共接待来访团组85个、来宾 776人次,主要是教师活动、教学培训等发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.65万元,其中:公务 用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.65万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况本单位2020年度无政府性基金收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、关于机关
28、运行经费支出说明本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决 算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0虬十一、一般性支出情况本部门2020年会议费、培训费开支0万元。未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。十二、关于政府采购支出说明本部门2020年度政府采购支出总额0万元。十三、关于国有资产占用情况说明截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用 设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。十四、关于2020年度预算绩效情况的说明根据财政预算管理要求,我单位对2020年度财政预算专项资金开支专项 绩效自评。对列入财政审批的专项预算做到
29、立项论证、预算申报、采购验收、 资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理,建立健全了预算绩效管理 细则,成立了管理小组,明确专项专人负责。并形成了绩效管理定期汇报总 结制度。第四部分名词解释1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。2、“三公”经费:纳入省对政预算管理的“三公”经费,是指用一般 公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 (境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支
30、出;公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃 料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。3、一般预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。5、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出, 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关 离退休人员的经费。6、医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出,包括保障机构正
31、常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出7、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常 运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。8、预算绩效:即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。9、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况十
32、、关于机关运行经费支出说明十一、一般性支出情况十二、关于政府采购支出说明十三、关于国有资产占用情况说明十四、关于2020年度预算绩效情况的说明第四部分名词解释第五部分附件一、学校概况(-)学校基本情况1 .机构情况我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位,省示范性高中学校。组织 机构1个,为财政全额补助拨款单位,按要求实施财务独立核算。2 .人员情况现有职工139人,在职在编139人,年末在校学生数为1487人。(二)学校整体主要内容和涉及范围我校整体支出用于教职工工资福利支出,商品服务支出,对个人 和家庭的补助支出,资本性支出等,学校各项维修,日常设备添置等。 二、学校整体支出管理及使用情况(一
33、)基本支出1、2020年度整体收入支出情况2020年总收入 2963. 23 万元,总支出2933. 48万元,收支结余29. 75 万元。2、整体收入情况2020年总收入2963.23万元,上年结转16.28万元,(其中:一般 公共预算拨款收入2538. 52万元)。3、整体支出情况2020年整体支出2933. 48万元,其中:基本支出2609. 09万元,项 目支出324. 39万元。全年累计结余29. 75万元。4、项目支出使用管理情况项目支出324. 39万元,主要用于学校教学楼维修、山体护坡、全年水电费支出、设备添置等。5、“三公”经费整体情况2020年“三公”经费预算数为6万元,实
34、际支出为4.53万元。 其中:公务接待费预算数为4万元,公务接待费决算数为3. 88万元。公 务用车预算数为2万,公务用车决算数为0. 65万。2020年“三公”经费 决算比2020年年初预算减少L 47万元,学校按照中央、省委、省政府耍 求,厉行节约,继续严控“三公”经费。6、固定资产整体情况本单位固定资产总额为9277. 1万元,本年增加固定资产49. 8万元, 固定资产处置23万。(二)专项支出2020年专项支出9万元,全部用于安保人员工资支出,资金合理安排, 专款专用O三、部门(单位)专项组织实施情况(一)专项组织情况分析2020年市财政局批复岳阳市岳阳中学保安经费预算7. 5万元,主
35、要用 于保障岳阳市岳阳中学学校园安全所需安保人员的工资支出。具体由岳阳 市华泰保安服务有限公司指派保安人员,并提供人员培训、服装等,确保 全天候24小时值班,认真做好防火、防盗等安保工作,排除安全隐患,维 护好校园的安全,确保了学校教育教学秩序的正常进行,保障校园安全无 事故。(二)专项管理情况分析学校为切实保障安保工作规范有效进行,要求每周召开一次安全例会, 作工作总结,查找安全隐患,及时整改补充安全措施。学校的安保人员进 行过专业培训,提供24小时全天候的值班服务,全年365天无任何安全事 故发生、无脱岗现象,有力保障了学生们、老师们的安全,为教学工作提 供了良好安全的环境。四、部门(单位
36、)整体支出绩效情况(一)社会效益优化学校管理举措,确保学校优质发展,全面提升学校声誉,培养更 多优质学生。(二)经济效益学校实现了预算管理的精细化管理,进一步强化了省市财政拨款资金 的监管,收支平衡无负债。(三)生态效益完成了校园文化建设改造工程、校园绿化,教室楼维修,总体来说, 校园美化、亮化工作正在稳步前进。(四)社会公众满意度社会满意度100%以上,家长满意度100%以上,学生满意度达10096以上。五、存在的主要问题人才培养质量有待进一步提升;加大教师培训力度,多培养名师.六、改进措施和有关建议加大资金投入,加强整体规划设计,提升校园环境质量;大力引进高 素质专业技能教师;更加注重校园
37、文化,促进内涵建设。第一部分岳阳市岳阳中学单位概况一、部门职责(一)办公室负责行政协调、党务、宣传、人事、计生、工资福利及有关内部事务的管理:(二)教务处负责学校教育教学常规管理,以及有关教育教学的场、馆、室和设备的管理:(三)德育处负责学校德育工作、班主任工作管理和学生思想政治教育,抓好校园保卫和环保工作;(四)教研处负责制定学校科研计划,指导教师开展教学科研和课题研究工作;(五)后勤处负责学校后勤事务、财务、物业管理,优化校园建设,指导后勤服务中心开展工作,发展校 园经济。后勤教学部负责后勤,教学。二、机构设置及决算单位构成(一)内部机构设置。我校现有组织机构1个,内设5个部门:办公室、教
38、务处、德育处、教研处、后勤处。(二)决算单位构成。岳阳中学2020年度部门决算由单位本级决算构成。第二部分部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行 次金额项目行 次金徵栏次1栏次2、 般公共预算财政拨款收入12, 538. 52 、 般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330. 00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350. 00五、事业收入50.00五、教育支出362,604. 77六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育
39、与传媒支出380.00八、其他收入8408. 43八、社会保障和就业支出39229.649九、卫生健康支出4099. 0710十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420. 0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470. 0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490. 0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550. 00公开01表 金额单位:万元部门:岳阳市岳阳中学注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。25二十五、债务付息支出560. 0026二1六、抗疫特别国债安排的支出570. 00本年收入合计272, 946.95本年支出合计582, 933. 48使用非财政拨歙结余280. 00结余分配590. 00年初结转和结余匚,16.28年末结转和结余6。29. 75:D61总计