2020年度部门预算公开.docx

上传人:太** 文档编号:67969157 上传时间:2022-12-26 格式:DOCX 页数:27 大小:66.65KB
返回 下载 相关 举报
2020年度部门预算公开.docx_第1页
第1页 / 共27页
2020年度部门预算公开.docx_第2页
第2页 / 共27页
点击查看更多>>
资源描述

《2020年度部门预算公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年度部门预算公开.docx(27页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2020年度部门预算公开邢台市人民代表大会常务委员会2020年2月部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表部门编码及名称:201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度:2020金额单位:万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次注:无国有资本经营预算,空表列示部门预算财政拨款“三公”经费支出表部门编码及名称:201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度:2020金额单位:万元序号项目资金来源合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345643. 0043. 000. 000. 007合计43. 0043. 000. 000. 008一、因公出国(境

2、)费0. 000. 000. 000. 0090. 000. 000. 000. 00100. 000. 000. 000. 0011二、公务用车购置及运维费38. 0038. 000. 000. 0012其中:公务用车购置费0. 000. 000. 000. 0013公务用车运行费38. 0038. 000. 000. 0014三、公务接待费5. 005. 000. 000. 00150. 000. 000. 000. 00160. 000. 000. 000. 00二、2020年部门预算公开情况说明1、部门职责及机构设置情况(1)部门职责(一)承担市人民代表大会及其常委会各种会议的筹备和会

3、务工 作。(二)负责编印常委会公报、大事记和办公室通报。信息、对外联 系和接待。(三)检查督导有关代表、选举、人事任免工作的法律法规的贯彻 实施,有关法律咨询。(四)组织本级代表视察、执法检查、评议活动。(五)对市人大代表和人民群众反映的重大问题,组织专题调研, 并向常委会和主任会报告。(2)机构设置邢台市人民代表大会常务委员会是正厅级行政单位,全额一级财政 预算单位。机关设处级综合办事机构3个:研究室、选举任免代表工 委、办公室(秘书科、行政科、老干部科、车队);3个工作机构:社建委、信访办、机关党委;7个工作委员会:内司工委、法制工委、财经工委、农经工委、教 科文卫工委、城建环资工委、民侨

4、外工委;2、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预 算制度,即全部收入和支出都反映预算中。(1)收入说明反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款预算收入2227. 82万元。(2)支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支 出功能分类科目编制,反映邢台市人民代表大会常务委员会年度部门 预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算2227.82万元,其中一 般公共服务支出2227. 82万元。(3)比上年增减情况2020年预算收支安排2227. 82万元,较2019年预算减少22. 83 万元,其中:基本支出减少22. 83万元,原

5、因:在职人员退休、调动; 项目支出与去年基本持平。.3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排293. 88万元,主要用于办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、福利费、工会费、培训费、日常维修费、办公用房取 暖费、公务用车运行维护费、其他交通费及其它费用运行支出。4、财政拨款“三公”经费预算情况2020年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排43万元,其中: 因公出国(境)经费为0元,公务用车购置及运行维护费38万元(公 务用车购置费为0,公务用车运行维护费38万元),同2019年公务用 车购置及运维费预算没变化。原因:2020年人大机关公务用车数量无 变化,固财政预算经费无变化;公务接待费5万元

6、。同2019年公务接 待费预算减少5万元,原因:严格落实中央八项规定以及省人大来邢 调研减少。5、绩效预算信息(一)总体绩效目标2020年,市人大常委会办公室以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委九届九次全会 精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想, 围绕中心、服务大局,认真按照常委会的工作部署和要求,充分发挥 人大的职能作用。加强和改进立法工作,坚持在法治的轨道上深化改 革,推动发展,切实发挥立法的引领和推动作用;加强和改进监督工 作,精心选择有分量、有影响、有力度的监督项目,综合运用多种监 督手段,不断增强监督的针对性和有效性;

7、加强和改进讨论和决定重 大事项工作,确保市委的重大决策部署通过法定程序转化为全市人民 的共同意志,并得到有效贯彻实施;加强和改进代表工作,支持和保 障代表依法履职,更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民 智方面的独特优势;加强和改进区县“代表之家” “立法联系”工作 和建设,支持区县人大依法履职,探索创新、发挥作用,形成人大工 作整体合力。在具体实施过程中,一是细化任务分工,将市委下达的 工作目标细化分解到常委会各工作机构,列入常委会年度工作要点、 议题安排、立法计划、监督计划,并明确办理责任和完成时限,严格 要求按照各项计划完成进度;二是加强过程管理,将此项工作纳入重 要议事日程和工作

8、日程,在每次主任会上,听取和检查工作完成情况, 加强对各项目标任务的跟踪督促落实;三是坚持自检自查,各责任部 门坚持每季度开展自检自查,根据任务推进情况及时作出调整,确保 2020年各项目标任务全部顺利圆满完成。(二)分项绩效目标(一)开展立法选项调研,精心选择立法项目,科学制定立法计 划。绩效目标:深入推进科学立法、民主立法,健全立法工作机制, 扩大公民对立法工作的有序参与,不断提高立法精细化水平,为加快 推进魅力邢台提供有力法制保障。绩效指标:精心组织到省市兄弟单位立法调研20次左右,组织专 家对法规起草、论证10余次,按照年初人代会制定目标立三部法律法 规。(二)不断完善监督机制,加大监

9、督力度,有效促进监督的规范 化、制度化和法制化。绩效目标:围绕“一府两院”依法行政、公正司法,结合述法工 作,拟定相关制度规定,适时组织开展工作评议。绩效指标:围绕产业发展、重大项目建设、招商引资、城市建设、 环境治理、脱贫攻坚和民生改善等重点工作,听取专项工作报告6次, 专题询问2次,执法检查5次,专题视察和调研40余次,促进“一府 两院”依法行政、公正司法,切实维护人民群众合法权益,完成率100%。(三)认真细致、严谨规范、扎实高效完成人代会的保障工作, 做到零差错、零失误。绩效目标:认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、 选举事项等各项报告。强化人大代表、常委依法履职、立法、监督

10、、 任免的权利。绩效指标:积极组织省市代表、列席、保障人员参会报到率100%, 确保代表提出代表议案、建议、批评和意见50件以上。确实履行代表 依法履职职能。(四)提升了代表的政策理论水平和履职能力绩效目标:组织开展代表培训,切实保障和发挥人大代表在了解 民情、反映民意、集中民智方面的独特优势和参政议政职责。绩效指标:按照代表培训规划,2020年共组织4批代表共300余 人在本省或外省开展学习培训。(三)工作保障措施(一)加强组织领导。成立市人大机关绩效管理工作领导小组及 其办公室,定期召开会议,研究机关绩效管理重点工作,听取年度绩 效考评指标各项任务推进落实情况。明确责任分工。实行市人大机关

11、 重要工作目标分解制度、督促检查制度、信息公开制度、考核奖惩制 度,形成年度工作目标分解书,将工作目标细化分解到机关各部门, 要求各部门根据所确定的各项工作目标任务,结合实际,突出重点, 统筹推进,确保各项工作部署真正落到实处。(二)进一步健全财务管理制度及内部控制制度,不断更新管理 思路,在规范财政收支和,创新管理手段,用新思路、新方法,改进 完善财务管理方法。严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规 定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算,杜绝超支 现象的发生。资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理, 严谨科学、结合实际制定年初预算,财务行为在预算范围内有序开展, 重

12、大支出项目做到有计划、有监督、有评估,做到支出有据可依。(三)进一步加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支 出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导, 对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工 作,确保财政资金安全有效。加强人员培训,提高本部门职工业务素 质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见; 加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一 步提升。(四)预算项目绩效目标表1、人员经费项目绩效目标表邢台市市级部门预算项目绩效目标表填报单位(盖公章):项目编码201002项目名称邢台市人民代表大会常务委员会预算规模

13、及资金用 途预算数1347. 94 万元其中:财政资金1347. 94 万元其他资金在职、离退休人员工资和津补贴资金支出 计划()3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标目标1保障职工工资、福利正常发放目标2提高工作积极性目标2确保各项工作正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放工资人数保障人大在职人员84人、离退休人员88人邢办字2002 58号职工出勤率依据机关出勤考核290%邢办字2002 58号质量指标年度考核合格及 以上人员的比例依据机关出勤考核290%邢办字2002 58号时效指标奖金、津贴发放 及时率财政每月拨付单

14、和工资表100%邢办字2002 58号成本指标在职人员控制率本年度实际在职人员数与编制数比率,用于反映和考核 部门对人员成本控制程度100%邢办字2002 58号工资、奖金、津 贴发放金额总成本控制在1347. 94万元内,其中:工资福利支出863. 78万元,对个和家庭的补助支出484. 16万元。100%邢办字2002 58号效果指标社会效益指标重点工作完成率依据市委考核情况通报100%邢办字2002 58号单位年终考核成 绩依据市委考核情况通报100%邢办字2002 58号满意度指 标服务对象满意 度指标所有人员满意率在职、离退休人员反映效果295%邢办字2002 58号经办人(签字):

15、电话:项目责任人(签字):2、正常公用经费项目绩效目标表邢台市市级部门预算项目绩效目标表填报单位(盖公章):项目编码201002项目名称邢台市人民代表大会常务委员会预算规模 及资金用 途预算数.293. 88万元其中:财政资金293. 88万元其他资金办公、差旅、车辆运行等资金支出 计划()3月底6月底10月底12月底30%60%90%100%绩效目标目标1保障必要办公条件,提高工作效率,确保人大各项工作正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标人员数量保障人大在职人员84人、离退休人员88人邢办字2002 58号取暖面积依据暖气公司缴纳单位取暖面积386

16、0平米邢办字2002 58号公车数量依据财政局采购办公车编制12辆邢办字2002 58号质量指标安全事故发生率正常办公、生活秩序和机关的正常运转。N90%邢办字2002 58号“三公经费”变 动率年终决算比例W100%邢办字2002 58号车辆正常运行率车队出行登记100%邢办字2002 58号时效指标年度计划工作完 成及时率机关正常工作运转和效果95%邢办字2002 58号付款及时率每月正常公用支出95%邢办字2002 58号成本指标实际成本与预算 成本差异率每月支出和结余100%邢办字2002 58号满意度指 标服务对象满意度指标所有人员满意率在职、离退休人员反映效果290%邢办字2002

17、 58号经办人(签字):电话:项目责任人(签字):3、人大立法调研及论证经费项目绩效目标表邢台市市级部门预算项目绩效目标表填报单位(盖公章):项目编码201002项目名称邢台市人民代表大会常务委员会预算规模及 资金用途预算数40万元其中:财政资金40万元 其他资金调研差旅、会议、印刷等资金支出计 划(%)3月底6月底10月底12月底10%50%100%0绩效目标目标1利用调研差旅、会议促进立法父流与合作,促进立法工作的科学化、民主化,不断提局立法水平。目标2利用会议、印刷提图法规质量,保障其有效实施;一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标调研活动次数赴外省、市

18、以及本省开展调研20次依据立法法会议次数对调研成果进行论证会议10次2015年7月24日河北 省人大16次会议决定印刷数量经省人大常委会批准颁布实施法律法规印刷成 册10000 本2015年7月24日河北 省人大16次会议决定质量指标政府认可性立法调研活动形成报告得到市委、政府重视程度N95%2015年7月24日河北 省人大16次会议决定立法申请合理性经省人大常委会批准颁布实施法律法规100%2015年7月24日河北 省人大16次会议决定出台法规的数量经省人大常委会批准颁布实施法律法规3部2015年7月24 口河北 省人大16次会议决定时效指标立法调研工作完 成及时率按照2020年人代会制定目

19、标100%2015年7月24日河北 省人大16次会议决定成本指标立法调研支出成 本修订法规文书印刷10万元,委托学院起草立法 文本,组织专家、学者调研考察30万元295%2015年7月24日河北 省人大16次会议决定效果指标社会效益指标印刷品的效果经省人大常委会批准颁布实施法律法规95%2015年7月24日河北 省人大16次会议决定全民知晓率经省人大常委会批准颁布实施法律法规N90%2015年7月24日河北 省人大16次会议决定可持续性影响执法部门可操作 性新修订和颁布法规可操作性290%2015年7月24日河北 省人大16次会议决定满意度指标服务对象满意 度指标立法对全民满意 度党政机关、人

20、民接受度290%2015年7月24日河北 省人大16次会议决定经办人(签字):电话:项目责任人(签字):2020年部门预算信息公开目录一、2020年部门预算公开表1、部门预算收支总表2、部门预算收入总表3、部门预算支出总表4、部门预算财政拨款收支总表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出总表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表二、2020年部门预算公开情况说明1、部门职责及机构设置情况2、部门预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公”经费预算情况5、绩

21、效预算信息6、政府采购预算情况7、国有资产信息情况8、名词解释9、其它需要说明的事项4、专门委员会、常委及人大代表活动经费项目绩效目标表邢台市市级部门预算项目绩效目标表填报单位(盖公章):项目编码201002项目名称邢台市人民代表大会常务委员会预算规模及 资金用途预算数114万元其中:财政资金114万元其他资金培训、办公、会议资金支出计 划(%)3月底6月底10月底12月底20%40%60%100%绩效目标目标1培训费促进各项法律法规、人大决议、报告等落实;目标2办公经费促进“一府两院”改进工作;目标3培训、会议进一步提高代表履用【能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产

22、出指标数量指标代表培训次数组组织市县代表培训4次4次根据2010年10月28日全 国人大第十七次会议代表订报人数市代表530人530人根据2010年10月28日全 国人大第十七次会议会议次数依据全国、省人大来邢调研次数10次根据2010年10月28日全 国人大第十七次会议质量指标培训出勤率选任委组织代表调研、任务完成后所取 得效果295%根据2010年10月28 口全 国人大第十七次会议培训覆盖率选任委组织代表调研、任务完成后所取 得效果295%根据2010年10月28日全 国人大第十七次会议报刊送达率利用调研、开会机会、询问报刊送达情 况100%根据2010年10月28日全 国人大第十七次会

23、议时效指标代表活动计划完成 及时率组织专门委员会、部分代表、聘请专家 调研、视察、培训活动均按时完成295%根据2010年10月28 口全 国人大第十七次会议成本指标各项活动计划支出调研会议开支10万元;培训4次84万 元;办公订报支出20万元100%根据2010年10月28日全 国人大第十七次会议效果指标社会效益指 标人大决议报告落实 率组织专门委员会、部分代表、聘请专家 调研295%根据2010年10月28日全 国人大第十七次会议代表建议采纳率组织专门委员会、部分代表、聘请专家 调研295%根据2010年10月28日全 国人大第十七次会议满意度指标服务对象满 意度指标代表满意率广大人民群众

24、对人大代表履职能力评 价295%根据2010年10月28日全 国人大第十七次会议经办人(签字):电话:项目责任人(签字):5、人大会议经费项目绩效目标表邢台市市级部门预算项目绩效目标表填报单位(盖公章):项目编码201002项目名称邢台市人民代表大会常务委员会预算规模及 资金用途预算数152万元其中:财政资金152万元其他资金人代会、常委会资金支出计 划(%)3月底6月底10月底12月底80%100%绩效目标目标1保障人代会、主任会、常委会所需各项准备工作,确保会议正常进行目标2强化人大代表、常委依法履职、立法、监督、任免的权利一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数

25、量指标代表及列席、保障人员人数人代会代表530人,列席全国、省代表、“两 长”人员合计80人,保障人员150人,常委 会人员100人295%依据2015年8月25日全国 人大修改实施地方组织法召开会议次数依照组织法规定人代会每年1次,主任会、常委会每2个月1次,根据需要可临时增加13次依据2015年8月25 H全国 人大修改实施地方组织法质量指标保障会议顺利 召开实现率反映每次会议活动完成情况100%依据2015年8月25 口全国 人大修改实施地方组织法时效指标会议期限经市委批准人代会(4天)、依据宪法有关规 定主任会(1次1天)、常委会(1次2天)等100%依据2015年8月25日全国 人大

26、修改实施地方组织法成本指标市人代会人均 人本420元、 常委会人均100元总反映实际参加会议人代会代表530人、列 席全国、省代表、“两长”人员合计80人、 各项保障人员150人共计760人X4天X420 元=1276800元;常委会人员100人又18天 =243200 元。100%依据2015年8月25日全国 人大修改实施地方组织法效果指标社会效益指标会议顺利召开 实现率切实履行监督、立法、任免职能100%依据2015年8月25日全国 人大修改实施地方组织法会议议程完成 率切实履行监督、立法、任免职能100%依据2015年8月25 R全国 人大修改实施地方组织法满意度指标服务对象满意 度指标

27、参会代表满意 度收集530名代表满意答卷95%依据2015年8月25日全国 人大修改实施地方组织法经办人(签字):电话:项目责任人(签字):6、人事任免经费项目绩效目标表邢台市市级部门预算项目绩效目标表填报单位(盖公章):项目编码201002项目名称邢台市人民代表大会常务委员会预算规模及资 金用途预算数13万元其中:财政资金13万元其他资金印刷资金支出计划 (%)3月底6月底10月底12月底80%100%绩效目标目标1除质量完成常委会人事任免保障工作目标2高效办理有各委办日常打印文字、印刷材料工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标材料印刷数量人大常委会选

28、任工委人事任免材料,人大各委办打 印文字、材料印刷3000余份3000 份依据人代会十五 届五次会议质里指标材料核实准确率人事任免材料、日常各委办材料改错字数100%依据人代会十五 届五次会议文字排版正确率人大常委会选任工委人事任免材料,人大各委办打 印文字、材料印刷工作295%依据人代会十五 届五次会议时效指标材料印刷及时完 成率按照年初人代会计划安排,以及省、市通知要求完 成时间100%依据人代会十五 届五次会议成本指标材料印刷成本反映所需印刷耗材13万元;100%依据人代会十五 届五次会议效果指标社会效益 指标达标文字材料通 过率反映人大机关2020年各委办需打印文字材料100%依据人代

29、会十五 届五次会议各委办工作正常 运行率年度文件工作完成情况100%依据人代会十五 届五次会议满意度指标服务对象 满意度指 标机关人员服务满 意度反映人大机关和相关部门对文字材料印刷、改错效果290%依据人代会十五 届五次会议经办人(签字):电话:项目责任人(签字):7、综合业务及事务管理经费项目绩效目标表邢台市市级部门预算项目绩效目标表项目编码201002项目名称邢台市人民代表大会常务委员会预算规模及 资金用途预算数267万元其中:财政资金267万元其他资金办公、会议、接待、取暖,物业、培训资金支出计 戈IJ (%)3月底6月底10月底12月底20%40%90%100%绩效目标目标1办公、接

30、待经费加强人大对内、对外交流工作;目标2办公、物业经费保障机关基础设施设备正常运转;目标3会议经费保障人大预算监督审查工作落实。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标日常接待工作差错率依据全国、省人大来邢调研接待工作实施情况0差错邢办字2002 58号会议次数依据全国、省、其他外省市单位接待传真30余次邢办字2002 58号维修面积依据人大办公日常维修记录2000 平邢办字2002 58号取暖面积每年应缴纳暖气公司取暖费7400 平邢办字2002 58号物业面积依据人大机关办公公用实际测量面积14300 平邢办字2002 58号预算培训次数财经工委年初计划安排

31、预算审查培训人数120人2次邢办字2002 58号质量指标综合保障完成率反映人大机关基础设施设备运转情况100%邢办字2002 58号维修验收合格率机关基础设施运转情况95%邢办字2002 58号取暖温度达标率依据办公楼设置温度计测试温度18度邢办字2002 58号时效指标保障工作完成及时率反映2020年上级来邢调研、考察以及机关基础设 施运转情况100%邢办字2002 58号成本指标保障运行成本执行率上级来邢调研、考察接待工作20元;预算监督审 查5万元;机关基础设施运转保障227万元;100%邢办字2002 58号效果指标机关运行保障率反映人大机关在市委领导下,依照宪法所赋予立 法、监督、

32、任免权利进行工作落实情况100%邢办字2002 58号社大效色指标接待任务完成率来邢调研人员反映100%邢办字2002 58号预算效果安排合理性依据市财政局2020年安排资金支出情况100%邢办字2002 58号满意度指标服务对象满意 度指标来邢调研和机关人员咨询相关人员以及反馈满意程度90%邢办字2002 58号填报单位(盖公章):经办人(签字):电话:项目责任人(签字):6、政府采购预算情况部门2020年度安排政府采购预算30万元。主要用于更换:1、通 用设备:办公电脑15台8万元;办公打印机等10台7万元;2、家具、 用具、装具:办公桌椅、家具等10套15万元。邢台市人民代表大会常务委员

33、会上年末固定资产金额为 320. 65万元,主要保留一般公务用车、计算机设备、办公空调、电视、 办公家具、用具;专用设备;新购置无形资产等。邢台市人民代表大会常务委员会固定资产占用情况表编制部门:邢台市人大截止时间:2019年12月31日项目数量价值(金额单位:万元)资产总额320. 651、通用设备489223. 012、专用设备133. 784、家具、用具、装具80888. 385、无形资产35. 482020年拟购置办公电脑15台、办公打印机10台、家具、用具等10套。8、名词解释(1) 一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

34、取得的收入。(3)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的 收入。(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。(5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。(6)上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。(7) “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指 市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过

35、路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。(8)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、公 务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需说明事项无其它需说明事项部门预算收支总表部门编码及名称:201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度:2020金额单位:万元序号收入支出项 目预算数项 目预算数栏次12346一、财政拨款收入2227.82一、一般公共服务支出2227.827二、上级拨款收入0. 00二、外交支出0. 00

36、8三、事业收入0. 00三、国防支出0. 009其中:财政专户收入0. 00四、公共安全支出0. 0010四、经营收入0. 00五、教育支出0. 0011五、附属单位上缴收入0. 00六、科学技术支出0. 0012六、其他收入0. 00七、文化体育与传媒支出0. 0013八、社会保障和就业支出0. 0014九、医疗卫生与计划生育支出0. 0015十、节能环保支出0. 0016十一、城乡社区支出0. 0017十二、农林水支出0. 00IX十三、交通运输支出0. 0019十四、资源勘探信息等支出0. 0020十五、商业服务业等支出0. 0021十六、金融支出0. 0022十七、援助其他地区支出0.

37、 0023十八、国土海洋气候等支出0. 0024十九、住房保障支出0. 0025二十、粮油物资储备支出0. 0026二十一、国债还本付息支出0. 0027二十二、其他支出0. 0028本年收入合计2227.82本年支出合计2227.8229用事业基金弥补收支差额0. 00结余分配0. 0030年初结转和结余0. 00年末结转和结余0. 0031合计2227.82合计2227.82部门预算收入总表部门编码及名称:201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度:2020金额单位:万元序号科目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称小

38、计其中:财政专 户收入栏次123456789106合计2227. 822227. 820. 0()0. 000. 0()0. 000.000. 0()7201一般公共服务支出2227. 822227. 820. 000. 000. 000. 000. 000. 00820101人大事务2227. 822227. 820. 000. 000. 000. 000. 000. 0092010101行政运行1641.821641.820. 000. 000. 000. 000. 000. 00102010102一般行政管理事务320. 00320. 000. 000. 000. 000. 000. 0

39、00. 00112010104人大会议152. 00152. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 00122010107人大代表履职能力提升114. 00114. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 00部门预算支出总表部门编码及名称:201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度:2020金额单位:万元序号科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出功能分类科目编 码科目名称栏次123456786合计2227. 821641.82586. 000. 000. 000. 007201一般公共服务支出2227. 821641

40、.82586. 000. 000. 000. 00820101人大事务2227. 821641.82586. 000. 000. 000. 0092010101行政运行1641.821641.820. 000. 000. 000. 00102010102一般行政管理事务320. 000. 00320.000. 000. 000. 00112010104人大会议152. 000. 00152. 000. 000. 000. 00122010107人大代表履职能力提1114. 000. 00114.000. 000. 000. 00部门预算财政拨款收支总表部门编码及名称:201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度:2020金额单位:万元序号收入支出项 目金额项 目合计般公共预算财政 拨款政府性基金预算 财政拨款国有资本经营预 算财政拨款栏次12345676一、一般公共预算财政拨款2227. 82一、一般公共服务支出2227. 822227.820. 000. 007二、政府性基金预算财政拨款0. 00二、外交支出0. 000. 000. 000. 008三、国有资本经营预算财政拨款0. 00三、国防支出0. 000. 000. 000. 009四

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 解决方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁