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1、项城市供销社2020年度预算公开AA 市供销社 2019 年度预算公开第一部分 市供销社概况 一、 AA 市供销合作社主要职责 1、实行党和政府关于供销社工作的政策、法规,向政府和有关部门提出行业发展规划和建议,加强行业管理,加快供销合作社改革发展。2、负责本系统人事、劳资、社保和专业技术职称申报工作,负责本系统职工培训和干部教化工作,加强供销社人才队伍建设,不断提高供销合作社干部职工素养。3、加快发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、烟花爆竹营销网络以及再生资源回收利用网络的建设,改善农村消费环境,开拓农村市场,促进城乡经济社会统筹发展。4、组织
2、指导供销系统加强专业合作服务。利用供销合作社人才、网络、设施等条件,实行多种方式主动领办农夫专业合作社。带动农夫专业合作社开展信息、营销、技术、农产品加工储运等服务,推动规模化种养、标准化生产、品牌化经营,提高农产品质量平安水平和市场竞争力。5、增加对基层社的指导、协调、监督、服务职能。推动开放办社,广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户,主动组建专业协会、农产品经纪人协会,强化行业自律,为农夫专业合作搭建服务平台。6、加强内部审计监督。推动社有企业健全现代企业制度,完善其内部管理,加强风险限制,监督社有企业依法合规经营。7、依法维护供销合作社权益,强化社有资产监管,切实行使社有资产出资
3、人代表职责,落实社有资产保值增值责任,并按出资额依法享受资产受益、重大决策和选择管理者的权利。8、向政府及有关部门反映农夫社员和供销合作社职工的诉求,主动做好职工的政治思想和信访稳定工作,营造供销合作社良好的发展环境。9、承办市政府交办的其它事宜。二、市供销社预算单位构成AA 市供销合作社部门决算为机关本级预算。三、内设机构 依据供销社职责,AA 市供销合作社设办公室、人事股、财务审计股、经营管理股、社有资产管理股、储保股、企业管理股、监事会办公室、老干部股等九个内设机构。其次部分市供销社 2019 年度部门预算状况说明 一、收入支出预算总体状况说明 市供销社 2019 年收入总计 158.4
4、9 万元,支出总计 158.49 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 13.5 万元,增长 9.3%,主要缘由机关人员经费中工资福利及对个人和家庭的补助支出增加。二、收入预算总体状况说明 市供销社 2019 年收入合计 158.49 万元,其中:一般公共预算 158.49 万元。三、支出预算总体状况说明 市供销社 2019 年支出合计 158.49 万元,其中:工资福利支出 132.55 万元,占83.6%;对个人和家庭的补助支出 4.47 万元,占 2.8%,商品服务支出 19.47 万元,占12.3%。常常性项目支出 2 万元,占 1.3%。四、财政拨款收入支出预算总体状况说明
5、市供销社 2019 年一般公共预算收支预算 158.49 万元,政府性基金收支预算为 0万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加 13.5 万元,增加 9.3%。主要缘由机关人员经费中工资福利及对个人和家庭的补助支出增加。五、一般公共预算支出预算状况说明 市供销社2019年一般公共预算支出年初预算为158.49万元。主要用于以下方面:事业运行支出 122.07 万元,占 77%;社会保障和就业支出 18.56 万元,占 11.7%;医疗卫生支出 8.98 万元,占 5.7%;住房保障(类)支出 8.88 万元,占 5.6 %。六、一般公共预算基本支出预算状况说明 市供销社 2019
6、 年一般公共预算基本支出 158.49 万元,其中:人员经费 137.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 21.47 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、修理(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、三公经费支出预算状况说明 市供销社 2019 年三公经费预算为 0.11 万元。2019 年三公经费支出预算数与 2018 年持平。详细支出状况如下:(一)因公出国(境)费预算 0 万元。(二)公务用车购置及运行费预算 0 万元。(三)公务接待费
7、预算 0.11 万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。预算数比 2018 年增加 0 万元,与上年持平。八、机关运行经费支出状况 我单位 2019 年机关运行经费支出预算 5.4 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职须要的办公费、水电费、印刷费、修理费、差旅费等支出。九、政府选购支出状况 2019 年政府选购预算支配 0 万元。十、国有资本经营预算支出状况说明 我单位 2019 年没有运用国有资本经营预算拨款支配的支出。国有资本经营预算支出 0 万元。十一、其他重要事项的状况说明 (一)国有资产占用状况说明 2019 年度,本单位公务用车 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设配 0 台
8、(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。(二)重点项目预算的绩效目标等预算绩效状况说明2019 年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效评价。 第三部分名词说明一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展展业活动及协助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门运用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。