企业管理资料范本采购付款制度.docx

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1、采购付款制度为了统一对采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的管控管理管控,提高公司整体工作效 益,特制定本规章制度规章,望共同遵守。一、预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凡是所有模具开发、固定资产采购、零部件采购、认证等款项的预先支付都必须提交协议 合同协议书复印件于财务部备案,同时复印件附于经审批过后的本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖 章或签字或盖章申请单之后,否

2、则视为手续不齐全,不予安排本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章 或签字或盖章。其他事项预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系 相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章参照前述规定。二、正常款项支付1 .除临时性零星小额采购或因客观条件无法由财务统一结算的特殊情况外,采购支付资金 支付由财务部归口管控管理管控,统一转帐支付,原则上杜绝以现金的形式支付。2 .每月初本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章计划书提交:为了提高

3、公司资金使用效率,财务部每月需制订月度资金使用计划。各机构部门机构请按 下列有关内容向财务提供各机构部门机构资金使用计划。2.1 采购部向财务部提交采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章计划书;2.2 固定资产使用机构部门机构的固定资产本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章计划每 月初由使用机构部门机构或经办机构部门机构提交给财务部;2.3 办公用品及其他零星行政设施等开支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效 方法或本相关本次项目联系

4、相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章计划每月 初由行政机构部门机构提交给财务部;2.4 食堂费用(含菜金、调料、用具等)、房租、水电煤开支本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签 字或盖章计划每月初由行政机构部门机构提交给财务部;2.5 工资及社保等开支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章计划每月初由人事机构部门 机构提交给财务部;2.6 其他机构部门机构本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约

5、生效方法或盖章或签字或盖章参照上述规定提交本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或盖章或签字或盖章计划书。三、模具开发费用的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项 目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章规定1.二次本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章须符合下列条件,才予以安排本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或 盖章或签字或盖章:1.1具有首批出货样品确认单:确

6、认单上必须有质量部相关相关本次项目人、质量本协议 合同支付资金服务主管工程师本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后,总 经理的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。2.尾款支付须同时符合下列条件,才予以安排本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章:2.1 合法合规的增殖税专用发票已交付给财务并已通过认证合格。2.2 模具已交付使用。四、生产性或其他固定资产本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章:4.1 二次本相关本次项目联

7、系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章条件:发票已经交与财务。使用机构部门机构或相关机构部门机构出具本协议合同支付资金服务报告。4.2 必须在使用至少3个月(具体时限规定在协议合同协议中确认)后一切正常情况下 予以支付(特殊情况除外)。五、食堂款项支付1 .统一在超市或商店购买的食用调料等(如味精、酱油等):统一开具正规发票(发票后付清单,列明数量、单价、金额),凭上述发票及清单予 以支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项。2 .统一在个体户处购买的油、米

8、等:根据个体户开具的收据(列明数量,单价,金额),上述收据予以支本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或盖章或签字或盖章项。3 .统一由菜农提供的蔬菜及肉类等:菜农送菜后,由后勤相关相关本次项目人及一名后勤相关有关人员过磅,在收 据上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法,同时菜农也在收据 上签送。每周后勤机构部门机构列出本周购买清单。购买清单必须与本周的收据的汇总 数和金额核对一致。每周后勤机构部门机构凭借购买汇总清单及收据统一至财务机构部门机构报 帐。4 .每月财务机构部门机构与后勤机构部门机构对一次帐(实际采购的金额,实际用餐的 人数,用餐人数*标准人数=标准金额,实际采购金额扣除当月库存后的金额和标准金额的 差额为当月超支或赢余),据以调整食堂的费用。六、其他款项支付参照上述规定。昆山格瑞得利工具有限公司 二零XX年元月一日

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