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1、成品出厂前的质量管理第一条:成品缴库管理(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号,应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报 告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检,若有质量不合格的批号,超过管理范 围时,应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式,呈经理批示后,交 有关部门处理及改善。(三)质量管理人员对复检不合格的批号,如经理无法裁决时,把“异常处理单”呈总经 理批示。第二条:检验报告申请作业(一)客户要求提供产品检验报告者,营业人员应填报“检验报告申请单” 一式一联说明 理由,检验项目理由,检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
2、(二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时,应转经理室生产管理人员(质量 要求超出公司成品质量标准者,须交研发部)研判是否出具“检验报告”,呈经理核签后把“检 验报告申请单”送总经理室产销组,转送质量管理部。(三)质量管理部接获“检验报告申请单”后,于制造后取样做成品物性实验,并依要求 检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联,经主管核签后,第一联连同“检 验报告申请单”送总经理产销组,第二联自存凭以签认成品缴库。(四)特殊物、化性的检验,质量管理部接获“检验报告申请单”后,会同研发部于制造 后取样检验,质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联,经主管核签,第 一联连同“检验报告申请表”送产销组,第二联自存。(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请 单”后,应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求,复印一份呈主管 核签,并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。