食品生产经营企业品质管理奖惩制度.docx

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1、食品生产经营企业品质管理奖惩制度一、目的规范质量投诉。产品品质异常须效考核方式。明确相关部门职责, 稳步推进全员质量管理,特制定本制度。二、范围适用于本公司所有产品质量所涉及范畴。三、权责L品控部负责本制度的制订、解释、修订、发布;2 .各部门负责具体的宣传、培训、贯彻、奖惩落实;3 .生产车间各组对本工序产品质量负责,及品控部门对产品质量 负责四、不良类型界定不良 分类介定内容处罚标准轻微 品 质异 常指产品未出厂,产品在制程过程中发现异常,需返工 或报废的品质问题,不良率小于2%/金额少于500元 的品质问题。按奖罚细 则标准进 行一般 品 质异 常1、指产品未出厂,下一道工序检查出上一工

2、序产品/ QC检查异常需返工或报废的品质问题,金额大于5 00元,而少于2000元的品质问题。2、产品出厂后发现不良,被门店投诉、让步接收,根据影响 程度进行 处罚品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者产品出厂后被投诉按质量事故要求执行部门/车间日异常超过4起,或者周异常6起,品控经理与产厂 长或分管领导按最高不良同罚除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩七、一般质量异常或重大质量异常处理1、如产品在生产过程或成品检测中发现异常(属一般质量异常 或重大质量异常),按实际情况给予处罚,标准不低于奖罚细则要求。2、如产品出现质量问题,依照公司品质管理奖惩制度施行 奖惩。3、若一月内连续出现两次

3、及以上相同类型的一般质量异常,对 相应最高主管作出处罚。处罚金额由品控部试严重程度决定。4、出现一次及以上重大质量异常,除按条例进行处罚外,对相 应最高主管作出处罚。处罚金额由品控部试严重程度决定。八、奖罚程序1、属日常作业突发而产生的奖罚信息,应由责任部门于事后24 小时内填写质量奖罚处理单,经品控部审核后,总经理审批后交 人事部实施奖罚,并于当月工资中体现;2、属按月统计后而产生的质量奖罚,由品控部按月进行统计, 并将统计结果分发给相关部门,由其本部门提报质量奖罚处理单,经品控部审核后,总经理审批后交人事部实施奖罚,并于当月工资中 体现;3、针对客诉类可能具有滞后性,按实际发生时间计算,并

4、在发 生当月进行处理。九、奖惩原则1 .具备充分理由和清晰证据;2 .奖惩轻重程度与质产生的经济效益成损失相特合;3 .实施奖惩时,应提前确认程序、流程、对定标准的村合性, 可操作等因素,仅在人为因素(未落实相关标准、无责任感、相心 大意、故意为之)造成的不合格时,则执行质量奖惩标准;4 .员工对奖惩不满时,可上诉至行政人事部进行再次调查确认;5 .如有未明确条款,宜依据相近条款进行奖惩,办可由公司根 据实际情形临时决定奖;6 .本制度在公司试行1个月后,根据实际试用情况进行调整, 总经理批准后正式实施;十、附件1 .文件签收单;2 .质量奖惩单;3 .运输车辆检查表;4 .门店检查表文件签收

5、表文件编号:*文件名称:*公司品质管理奖惩制度印发份数:*份序号部门份数签收入签收日期1总经办12财务部13销售部14营运部15市场拓展部16计划部17生产部18仓储物流部19研发部110品质部111采购部112设备工程部113行政人事部1141516制表人:品控部质量奖惩通知单日期姓名部门奖惩依据根据公司品质管理奖惩制度条款项有关规定奖惩事由奖惩决定以上罚款将从当月工资中扣除,并通知部门一级负责人当事人 签字部门经理 签字总经理 签字质量奖惩通知单日期姓名部门奖惩依据根据公司品质管理奖惩制度条款项有关规定奖惩事由奖惩决定以上罚款将从当月工资中扣除。当事人 签字部门经理 签字总经理 签字但未造

6、成退货问题。重大 品 质异 常1、产品未出厂,下一道工序检查出上一工序产品/Q C检查异常需返工或报废的品质问题,金额超2000 元的品质问题;2、产品出厂后发现不良,被顾客投诉并赔偿或造成 消费者人身伤亡、伤害或重大财产损失的。五、职责划分1 .品控部1.1. 质量退货与投诉:根据销售与外部投诉、退货,质量部对 投诉信息、样品进行分析,判定责任划分。批量性异常与投诉的整改 纠偏、绩效考核;1.2. 现场作业:巡检规范现场标准作业,预防与管控不良品, 每日汇总相关部门作业异常与异常品状况;1.3. 绩效与整改纠偏:依据每日品质汇总信息,报告相关责任 部门,责令内部绩效考核和整改纠偏;1.4.

7、质量投诉:对门店和外事部门投诉与退货进行责任部门绩 效考核验证;1.5. 标准作.业:根据品控部检测感官和理化抽检标准作业异常 生产进行自查、互检、绩效考核;1 . 6.硬件维护:现场5S与硬件维护管理,建立相关维护、自查、 清洁程序,建立整套自主保养手册,并对确认的整改纠偏项进行相 关纠偏措施,提交品控部验证。2 .营运部2.1.质量退货:门店根据门店产品退货管理规范进行相关 质量退货流程,质量异常反馈门店每日反馈群由营运部部记录,品控 部专人核实、提交、上报,并会同相关责任部门整改、绩效考核;3.其他部门3.1.生产区域规范:外部门、生产辅助部门进出车间作业需遵 守相关内部绩效考核规定;3

8、. 2.产品质量管理规范:质量异常信息未经品控部确认,不得 随意处置,变更信息、,对隔离、管制产品未经品控部确认不得随意解 禁,放行。六、奖罚条例1、卫生管理序 奖罚细则奖励金 额 (元)处罚金 额 (元)1不得穿着奇装异服;车间员工戴耳环,戒指,手镯, 项链,手表等或化妆,染指甲,喷洒香水;202工作服鞋长期未清洗,个人长时间不洗澡不换衣 服,不注意个人卫生203进入车间未经过更衣室洗手消毒、更衣;没有穿戴各自岗位指定的工衣、工帽、工鞋,不 准穿拖鞋进入岗位操作,工作服应该盖住外衣,头 发不得露与帽外;穿工作服、鞋进出车间以外其 他区域(进入生产加工车间的其他人员均应该遵 守本规定)204在

9、车间内吸烟,吃东西,带个人物品进入车间; 带入或存放个人生活用品,如衣物、食品、烟酒、化妆品等205没有健康证进入车间工作(人事应上岗前安排体 检)202、生产工艺管理序 号奖罚细则奖励金 额 (元)处罚金 额 (元)1班前未对桌面工器具等清洗消毒202各种物料进入生产区未进行脱包、清洁直接进 入车间;原料没有离地离墙摆设203计划员下单错误(配料错误、原料漏下或多下不 需要的原料)204生产员工配切料或因为操作失误等人为因素导 致所配料出现异常可以补救(不可补救按照原 料价格进行赔偿)505未经培训合格上岗工作或直接操作机器者;不 按作业指导书、工艺流程进行生产,不按配方 进行投料者506不

10、按配方进行投料者,私自更改配方者507所领原料使用未合理防护的,造成污染的508配料后没有已拆封未用完原料包装进行处理、 标识者;车间出现无标识原料或过期原物料者509发现仓库发货有异常、无标识或者发过期原物 料者5010打料、投料等生产过程中时混入异物10011擅自改变工艺参数(时间、温度、转数等),但 未造成严重影响2012擅自改变工艺参数(时间、温度、转数等),造 成严重影响10013烘烤前没有进行试盘,造成烘烤产品出现异常 者5014烘烤后产品没有按要求冷却包装者5015本工序生产完成没有及时流入下一道工序造成 产品积压5016包装出现异常,造成产品漏气者5017班后没有及时处理已开封

11、脱氧剂,使脱氧剂报 废者5018现场生产包装产品规格、净含量、产品封口、 喷码、色泽以及装箱不符要求者(未造成批量不 良或可补救)/下一道工序发现者5019抽检因产品质量因素造成返工者(如与产品生 产关联者,需付同责),如返工后检验仍不合格 者50/10020生产记录不规范、不完整、不真实,不能保持 生产过程可追溯3021未按要求对产品进行首检及互检者/造成生产 产品不良或流入下道工序者,发现前道工序产 品质量品异常者,避免不良品流入下一道工序505022生产工器具、劳保用品、维修工具没有按要求 摆放,或班后没有按要求归位者2023发现车间生产产品异常(不在检测项),避免不 良品流入下道工序或

12、市场2024生产过程发现本工序异常不及时上报者/发现 前道工序异常及时上报者502025生产设备有故障不及时通报的,带故障操作时 未造成产品质量事故的2026生产设备有故障不及时通报的,带故障操作时 造成严重产品质量事故或设备损坏的罚10027由于未标识或标识不清及标识错误的,造成误 用严重影响产品的2028私自更改工艺要求、生产日期、打码方式、包 装规格不通报造成严重事故的罚5029装箱规格、数量不符的罚2030不合格品没有单独存放或设置不合格品区2031班后没有清理卫生,关闭水电、煤气者2032故意将不良品混入合格品中者/发现者视情节 处理视情节 处理33品控或者班组长提出异常,未整改者1

13、0034成品微生物检测不合格2035对生产存有隐患或流程提出见解,便于提高产 品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者50-20036所有的生产废弃物品不按规定放入脚踏式带盖 垃圾桶2037产品未贴标签或贴错标签者(根据产品量及影 响程度)20及以 上38产品标签打印错误(根据产品量及影响程度)30及以 上39同一局域异常,组长有连带责任(视情节处理),但异常如为该 组长检查出除外40部门/车间日异常超2起,车间主任与最高不良同罚41部门/车间日异常超过3起,或者周异常5起,生产厂长或分管 领导按最高不良同罚42产品出厂后被投诉,按质量事故处理43除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩3、指

14、标管理序 号奖罚细则奖励金 额 (元)处罚金 额 (元)1水源为厂区内自来水,不得使用其他被污染水源, 发现水有污染不及时上报者202品控部门应该对生产用水按GB 5749生活饮用水 卫生标准对水质分析检测每年第三方公司检测1 次,不检验或延误检验者1003由化验室每周对生产用水/冰,进行一次微生物项 目的检测,保证一季度内对所有出水口的水龙头 都检测到,不检测或者发现异常不及时上报者204由化验室每天对生产用水进行一次ph项目的检 测,保证一季度内对所有出水口的水龙头都检测 到,不检测或者发现异常不及时上报者205制冰设备和盛装器具必须保持良好的清洁卫生状 况,设备和器具均是不锈材质,不符合

15、者206冰的存放、运输、盛装、贮存等必须在卫生条件 下进行,防止与地面接触造成污染,不符合者207与食品接触的设备设施和器具表面,都使用不生 锈、易于清洗消毒的材料(如不锈钢工作台、塑 料工器具,水磨石地面、墙面内壁贴瓷瓦,天花 板用彩钢板)制成,并确保所有这些材料都不含 有毒物质,不受消毒剂、清洁剂侵蚀,不符合者208车间实行全封闭管理,以防止灰尘和外界昆虫、 杂物的进入;不得为了方便将门帘、挡鼠板、灭 蝇灯等闲置或破坏,不符合者509设备设施、工作台、地面、人员手及工作服不按 要求进行清洗消毒5010工作服卫生控制,每天工人上班必须穿戴经过清 洗消毒后的干净工作服。工作服不能穿到车间外 面

16、3011与食品接触的表面(包括设备、手、工作服)不 按要求清洗消毒3012各工序的工作人员不得串岗2013原料、半成品、成品在加工包装、冷库贮存过程 中应严格分离,禁止原辅料、半成品、成品一起 堆放,造成交叉污染,不符合者3014第三方公司承包木厂虫害消杀工程,品控部门定 期抽检,班组长对所管辖区域负责更换灭蝇纸等 任务,不得破坏虫害防治设置5015车间及仓库温湿度每天监测,需填写记录表,不 填写或者乱填写者2016臭氧机不开或者时间不达标、不写记录者2017紫外灯不开或者时间不达标、不写记录者2018内包材灭菌间未使用,内包材不经过杀菌直接使 用者2019品控定期涂抹实验不合格者(屡次不合格

17、者可加 重处罚,直至转岗)204、供应链管理序 号奖罚细则奖励金 额 (元)处罚金 额 (元)1仓库没有执行先进先出者,造成或未造成原料 (成品)积压,过期者502车间或仓库不合格品、半成品没有单独存放或 者设定区域者1003仓管人员未按要求对来料进行初检并提交品 控者204车间或仓库发现过期原料或者小料无标识205车间或仓库未离地离墙摆放货物206因管理不当,致使产品损坏207因管理不当,致使产品缺失508仓库、物流原因没有对产品货物轻拿轻放,造 成货物损坏209运输车辆抽检卫生不符合者5010门店抽查不符合者505、品控系统管理序 号奖罚内容奖励金 额 (元)处罚金 额 (元)品 控 员未

18、按要求对原料进行检验的(违规、少检、漏检 或没检)且检项有规定,具备检测条件的)30原材料批量性不良未检出(不良率达30%, 且 检项有规定,具备检测条件的)30现场品控不在生产现场超过1小时(不因工作 因素)50现场品控,产品批量异常事件超1小时未发现20检对发现车间异常未作任何处理或私自处理, 也未汇报20未按要求抽检半成品及产品20发现车间生产产品异常(不在检测项),避免 不良品流入下道工序或市场50对生产存有隐患或流程提出见解,便于提高产 品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者50-200成品未及时化验或异常未及时反馈50对产品未检测或检测不合格未通知者(后期要 求对检测合格产品盖章或签合格单放行)50标签制作发生错误者,未出厂可整改者50标签制作发生错误者,已出厂不可整改,未造 成较大经济损失200标签制作发生错误者,已出厂不可整改,引起 客诉或其他行政处罚者300-500除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩管 理 者系统性异常问题点没有设立检测项目,而造成 产品批量性不良100产品多次出现问题,未进行总结改进,再次出 现该情况者200对生产存有隐患或流程提出见解,便于提高产50-200

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