五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0.docx

上传人:you****now 文档编号:61495482 上传时间:2022-11-21 格式:DOCX 页数:64 大小:175.11KB
返回 下载 相关 举报
五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0.docx_第1页
第1页 / 共64页
五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0.docx_第2页
第2页 / 共64页
点击查看更多>>
资源描述

《五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0.docx(64页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、广州市中标五金加工厂质量手册(依据IISO990011:20000编编制、包包含所有有程序文文件)文件编号号:PYYHF/QM20004文件版本本:A分 发 号:20044年 055 月26 日发布布20004年 066 月月 011 日 实实施编制/日日期:批准/日期:目 录录手册章节节号内容标准章节节号内容页码第一章10公司简介介3第二章20质量手册册颁布令令4第三章30质量手册册管理说说明5第四章质量管理理体系要要求41质量管理理体系要要求4.1总要求6-74.2.1文件要求求总则4.2.2质量手册册42文件控制制程序4.2.3文件控制制8-11143记录控制制程序4.2.4记录控制制1

2、2-113第五章管理职责51管理承诺诺5.1管理承诺诺1452以顾客为为关注焦焦点5.2以顾客为为关注焦焦点1553质量方针针5.3质量方针针1654策划5.4策划175.4.1质量目标标5.4.1质量目标标175.4.2质量管理理体系策策划5.4.2质量管理理体系策策划1855.1职责和权权限5.5.1职责和权权限1955.1(11)质量管理理体系组组织架构构图205.5.1(22)职能分配配表215.5.2管理者代代表任命命书5.5.2管理者代代表225.5.3内部沟通通5.5.3内部沟通通235.6管理评审审5.6管理评审审24226第六章资源管理6.1资源提供供6.1资源提供供6.2人

3、力资源源管理程程序6.2人力资源源6.3基础设施施管理程程序6.3基础设施施6.4工作环境境6.4工作环境境第七章产品实现7.1产品实现现的策划划7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程控制制程序7.2与顾客有有关的过过程7.3设计开发发73设计开发发7.4采购控制制程序7.4采购7.5.1生产过程程控制程程序7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.3标识和可可追溯性性控制程程序7.5.3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护

4、7.5.5产品防护护7.6监视和测测量装置置控制程程序7.6监视和测测量装置置控制第八章测量分析析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意意度测量量程序8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核控制程程序8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量程序序8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品控制程程序8.3不合格品品控制8.4数据分析析控制程程序8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.1持续改进进.8.5.2纠正/预预防措施施控制程程序8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施10公公司简介介联系电话话: 联联系传真真

5、: 联联 系 人: 联联系地址址: 邮邮 编: 20质质量手册册颁布令令本公司司质量手手册依依依据GBB/T1190001:220000idtt ISSO90001:20000质质量管理理体系要要求并并结合本本公司实实际情况况编制而而成,是是本公司司质量管管理体系系有效运运行的纲纲领性文文件,是是向外界界证实本本公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客和法法律法规规要求产产品五金配配件及其其他五金金类制品品产品能能力的法法规性文文件。本本手册于于20004年 066 月月 255 日编编制完毕毕,通过过公司总总经理的的批准,现予以以颁发实实施,望望公司全全体上下下遵照此此文件规规定进行行工作,确保本

6、本公司所所建立的的质量管管理体系系得以有有效实施施。总经理:广州市番番禺区鸿鸿发五金金加工厂厂20044 年 月 日日30质质量手册册管理说说明1手册册内容本手册系系依据GGB/TT190001:20000iddt IISO990011:20000质量管管理体系系要求求并结结合本公司的的实际情情况编制制而成,包括:a. 公司质量量管理体体系范围围,除GGB/TT190001:20000 iidt ISOO190001:20000标准准7.33设计计和开发发不适用用进行删删减以外外,其它它要素均均覆盖。b. 公司质量量管理体体系运行行需要新新增加的的和GBB/T1190001:220000 id

7、dt IISO990011:20000质量管管理体系系要求求要求求的程序序文件。c. 公司质量量管理体体系所包包括各过过程的顺顺序和相相互作用用的阐述述。2适用用范围适用于于公司五五金配件件及其他他五金类类制品的的生产与与销售服服务过程程。3术语语和定义义本手册册除了采采用GBB/T1190000:220000 iddt IISO990000:20000质量管管理体系系基础础和术 语语中的的有关术术语和定定义外,并对以以下术语语进行定定义规定定:(本)公司广州市市番禺区区鸿发五五金加工工厂 鸿发发公司广州市市番禺区区鸿发五五金加工工厂 总经经理最高管管理者4本手手册为公公司质量量管理体体系文件

8、件的一部部分,属属于受控控文件,由公司司最高管管理者批准准颁布实实施,本本手册管管理的所所有相关关事宜均均由人事事部统一一负责,包括编编号、发发布、更更改回收收等,未未经管理理者代表表批准,任何人人不得以以任何理理由提供供给公司司以外人人员,手手册持有有者调离离工作岗岗位时,应将手手册直接接移交给给接替其其职位的的人员并并办理移移交手续续。5手册册持有者者应妥善善保管,存放于于通风干干燥之文文件柜或或适宜之之处,以以防潮、防霉、防丢失失或不期期望情况况出现。6在手手册实施施期间,若因实实际情况况需要更更改时,应按文件控控制程序序有关关规定程序序执行。第四章 质量量管理体体系要求求4.1总总要求

9、持续改进在公司司总经理理的组织织,管理理者代表表的主持持下及各各相关职职能部门门的积极极参与下下,公司司按照GGB/TT190001:20000 iidt ISOO90001:220000质量量管理体体系要求并结合合本公司司所提供供产品五金金配件及及其他五五金类制制品,遵遵循如下下步骤,策划建建立公司司质量管管理体系系:顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控

10、制生产和服务提供a. 识别了质质量管理理体系所所需的过过程(如如上图所所示),包括外外包过程程监视和和测量装装置的送送外校准准过程b. 确定了这这些过程程的前后后顺序和和相互作作用;c. 为确保这这些过程程有效运运行,实实现策划划的结果果,公司司还制定定了相应应的控制制准则和和方法(具体见见相应章章节的描描述);d. 为确保这这些过程程能够有有效实施施及所确确定的准准则和方方法有效效实施,配备了了相应的的资源如如人力、技术信信息、工工作场所所、办公公设施、财务等等;e. 通过管理理评审、内部审审核、顾顾客满意意度测量量、数据据统计分分析等手手段监视视测量和和分析上上述过程程的运行行状况。f.

11、对监视、测量和和分析结结果 发发现的不不符合或或潜在不不符合,采取与与不符合合或潜在在不符合合的原因因相对应应的纠正正/预防防措施进进行改进进,确保保这些过过程策划划的结果果的实现现和对其其持续改改进。为了进一一步确保保上述策策划过程程得以在在公司内内规范有有效实施施并得以以有效控控制,持持续改进进,确定了公司司质量管管理体系系文件架架构,并并据此根根据GBB/T1190001:220000 iddt IISO990011:20000质量管理体体系要求和公司司质量管管理体系系有效运运行需要要形成一一系列文文件:(含程序文件)质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、

12、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同同时,为为了确保保所形成成的文件件得以有有效实施施和控制制,确保保在文件件各使用用处能获获得其最最新或有效效版本,公司编编制了:411文件件控制程程序;422记录录控制程程序;4.2文文件控制制程序1.目的的有效控控制与公公司质量量管理体体系有关关的文件件,确保保文件各各使用处处所使用用的文件件为最新新或有效版本本。2.适用用范围适用于与与公司质质量管理理体系相相关的文文件。3.职责责 3.11总经理理负责质质量手册册及岗位位职责和和任职条条件的批批准颁布布; 3.22管理者者代表负负责组织织质量管管理体系系文件的的编制工工作及工工作性文文件的批批准; 3

13、.33人事部部负责质质量管理理体系文文件的发发放、回回收及外外来文件件的获取取更新等等管理; 3.44各相关关职能部部门负责责本部门门与质量量管理体体系相关关文件的的整理、归档、保护等等。4.工作作流程 4.11文件编编号a. 质量手册册公司代码码/文件件类别年号如PYHHF(番番禺鸿发发)/QQM(质质量手册册)20002(年年号)b.工作作文件公司代码码/文件件类别顺序号号如PYHHF(番番禺鸿发发)/WWI(工工作文件件)0011外来文件件c.公司司代码/文件类类别-顺顺序号如PYHHF(番番禺鸿发发)/WWL(外外来文件件)0011d.记录录表格公司代码码/文件件类别顺序号号如PYHH

14、F(番番禺鸿发发)/QQR(质质量记录录)0011e.对于于文件的的版本,用英文文大写字字母由AAZ代表表,修订订状态由由阿拉伯伯数字009表示示,如AA/0表表A版本本,修订订状态为为“0”即零次次修改。f.对于于记录,只有版版本,无无状态。4.2文文件分类类本手册册第6页页。4.3文文件受控控状况a. 公司质量量管理体体系文件件均为受受控文件件,由人人事部文文件管理理员负责责在其封封面加盖盖“受控文文件“标识,并注明明其分发发号;对对于质量量管理体体系之外外的文件件,则属属于非受受控文件件,对于于受控文文件原件件不作任任何标识识,由人人事部备备案保存存。b. 对于记录录,依据据记录录控制程

15、程序有有关规定定执行。4.4文文件编制制、审核核、批准准a. 质量手册册,由管管理者代代表负责责编制,总经理理批准颁颁布实施施。b. 岗位职责责及任职职条件说说明书由由人事部部负责组组织编制制,总经经理负责责批准。c. 各部门工工作文件件由各部部门负责责人组织织编制,部门负负责人审审核,管管理者代代表批准准。d. 记录依据据记录录控制程程序有有关规定定执行。4.5文文件的发发放、保保存4.5.1质量量管理体体系文件件发放,统一由由人事部部执行,填写“文件发发放/回回收登记记表”,各相相关领用部门门签收领领用。4.5.2 各各部门负负责编制制本部门门“受控文文件清单单”,进行行分门别别类标识识,

16、保存存于通风风防潮、防蛀的适宜宜地方,以防文文件损坏坏,确保保内容清清晰。4.5.3 人人事部文文件管理理员负责责编制公公司“受控文文件总清清单”4.6文文件的更更改4.6.1文件件更改由由文件更更改申请请部门填填写“文件更更改申请请表”,部门门负责人人核准,经管理理者代表或其其授权人人批准后后执行更更改,更更改后文文件的审审批程序序执行44.4的的规定。4.6.2更改改后的文文件由人人事部执执行4.5.11规定,进行再再发放,同时收收回更改改原文件件,在原原“文件中发放放/回收收登记表表”栏注明明,执行行4.77的规定定。注:对于于文件更更改范围围比较小小,如仅仅更改几几行字且且涉及面面比较

17、窄窄时,只只更改状状态不变变动版本本如由AA/0变变 为AA/1;对于更更改范围围比较大大,则只只更改版版本,不不变动状状态如由由A/00变为BB/0。4.7文文件作废废与销毁毁4.7.1所有有作废文文件由人人事部文文件管理理员负责责从现场场收回,集中销销毁,填填写“文件销销毁登记表”,经人事事部负责责人确认认后集中中销毁或或采取在在正面适适当标识识再利用用另一面面;若需需要保留时时,仅保保存原件件,同时时加盖“作废留留用”,以防防止其非非预期的的使用。4.7.2对于于图纸类类的技术术文件作作废时由由厂部品品管部负负责收回回,集中中销毁,填写“文件销销毁登记表”填写“文件销销毁登记记表”,经厂

18、厂长确认认后集中中销毁或或采取在在正面适适当标识识再利用另一一面;若若需要保保留时,仅保存存原件,同时加加盖“作废留留用”,以防防止其非非预期的使用。48文文件借阅阅文件一般般情况下下,不允允许外借借,若因因工作需需要,如如需提供供给咨询询公司,认证公公司或客客户等由由人事部部填写“文件借借阅登记记表”,经总总经理或或管理者者代表批批准后方方可,同同时加盖盖“受控文文件”字样,不再收收回。49外外来文件件4.9.1人事事部负责责收集获获取外来来文件,并定期期更新和和编制“外来文文件清单单”,对于于获取的的新版外来来文件由由人事部部根据工工作需要要,文件件管理员员进行编编号,加加盖受控控标识,注

19、明分发号,填写“文件发发放/回回收登记记表”分发至至相关使使用部门门。 4.9.2 对对于其他他部门因因工作方方便收集集到的外外来文件件及时转转交人事事部,由由人事部部识别其其适用性性,依据据4.99.1规规定进行行分发。4.9.3 对于于由顾客客提供的的图纸或或技术资资料由厂厂部品管管部负责责登记于于“顾客财财产登记记表”保存保护,以防丢丢失或损损坏。4.100 每年年管理评评审会议议由人事事部提出出对现有有质量管管理体系系文件进进行评审审,必要要时则予予以修改,执行行4.66的规定定,对于于初建质质量管理理体系则则不必。4.111作为记记录的文文件依据据记录录控制程程序规规定执行行5相关关

20、文件记录控控制程序序6相关关记录表表格 PYHHF/QQR-0001 受控文文件总清清单 PYHHF/QQR-0002 部门受受控文件件清单 PYHHF/QQR-0003 文件发发放/回回收登记记表 PYHHF/QQR-0004 文件更更改申请请表PYHFF/QRR-0005 文文件销毁毁登记表表PYHFF/QRR-0006 文件借借阅登记记表PYHFF/QRR-0007 外外来文件件清单 PPYHFF/QRR-0111 顾顾客财产产登记表表43记记录控制制程序1.目的的有效控制制公司质质量管理理体系所所要求的的记录,为公司司所提供供产品的的符合性性和质量量管理体体系有效效运行提提供证据据。2

21、.适用用范围适用于于公司质质量管理理体系所所要求的的所有记记录。3.职责责 3.11各部门门负责人人负责批批准本部部门所设设计的记记录格式式, 3.22人事部部负责督督导,检检查各部部门的记记录使用用情况 3.33各部门门负责本本部门记记录的整整理、保保存、保保护等。4.工作作流程 4.11记录格格式的设设计、审审核批准准各部门的的记录格格式根据据工作需需要由各各部门负负责自行行编制,部门负负责人批批准,交交人事部部备案。 4.22记录的的编号 依据文件控控制程序序4.1的规规定 4.33记录的的分发、保存、保护4.3.1记录录的分发发执行文件控控制程序序4.5.11的规定定4.3.2各部部门

22、负责责编制本本部门“记录清清单”,执行行文件件控制程程序44.5.2的规规定。4.3.3对于于记录各各部门要要分类标标识存放放,以便便检索和和查找,防止丢丢失。 4.4记录录的填写写4.4.1记录录填写要要及时、真实、内容完完整、字字迹清晰晰,不可可随意涂涂改,若若因某种种原因不不需要或没没必要填填写的项项目,用用斜杠“/”划去,各相关关栏目负负责人签签名必须须完整不不允许空白白。4.4.2若因因笔误或或计算错错误要修修改原始始内容,应采用用斜杠“/”划去原原始内容容,在其其旁边 写上上更改后后的内容容,同时时加盖或或签署更更改人的的印章或或姓名及及日期。4.5记记录的格格式更改改、回收收、销

23、毁毁4.5.1对于于记录的的格式更更改、回回收执行行文件件控制程程序44.6.之规定定。4.5.2对于于超过保保存期限限或其它它原因需需要销毁毁时,由由相关部部门填写写“文件销销毁登记记表” 交交人事部部审核,管理者者代表批批准后,部门自自行销毁毁。4.6记记录的保保存期限限4.6.1记录录的保存存期限由由人事部部统一制制定,见见“记录清清单”。4.6.2对于于国家或或客户要要求有规规定保存存期限的的记录,执行其其规定。4.7对对于需提提交客户户的记录录,管理理者代表表批准后后,交复复印联给给客户。5相关关文件文件件控制程程序6相关关记录表表格PYHFF/QRR-0003文件件发放/回收PYH

24、FF/QRR-0004文件件更改申申请表登登记表PYHHF/QQR-0005文文件销毁毁登记表表PYHHF/QQR-0008记记录清单单50管管理职责责51管管理承诺诺公司总经经理通过过下述活活动为其其所建立立,实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性提供证证据:a. 通过开会会宣传,张贴黑黑板报,上下级级之间宣宣导等不不同方式式向公司司全体员员工传达达满足顾顾客和相相关法律律法规要要求的重重要性。b. 根据公司司的发展展方向确确立了明明确的质质量方针针(5.3),并进行行解释,形成文文件,通通过宣导导,张贴贴标语等等多种方方式在公公司全体体上下进进行传达达,确保保全公司司都能够够理解和

25、和执行。c. 根据质量量方针,建立了了可测量量的质量量目标(5.44.1),并将将其进行行分解到到相关职职能部门门,明确确各相关关职能部部门的工工作追求求方向,通过对对目标的的测量、分析,制定相相应的控控制措施施,确保保质量目目标的可可实现性性。d. 根据公司司策划的的时间间间隔,对对质量管管理体系系进行定定期管理理评审。e. 为了确保保公司质质量管理理体系的的持续有有效性和和不断增增强顾客客满意度度,公司司配备了了相应的的资源,如人力力、财力力、工作作场所、办公设设施、工工作厂房房等。5.2以以顾客为为关注焦焦点公司靠顾顾客生存存,应通通过市场场调研,建立客客户档案案、定期期拜访客客户、电电

26、子邮件件、网络络、问卷卷调查、电话沟沟通、顾顾客反馈馈分析等等方式收收集获取取相关信信息,以以不断了了解顾客客的需求求和期望望,并予予以转化化为公司司自身发发展的需需求,满满足顾客客要求,以持续续增强顾顾客满意意为公司司最高发发展目标标。对于顾客客的订单单以及合合同,由由业务部部负责确确认顾客客的要求求并组织织评审具具体见77.2与顾客客有关的的过程。业务部将将会按照照公司的的规定定定期下发发问卷收收集顾客客的有关关信息并并进行统统计分析析,及时时了解顾顾客的需需求和期期望,及及时改进进,持续续满足顾顾客,具具体参见见8.22.1顾客满满意章章节描述述。5.3质质量方针针5.3.1公司司根据发

27、发展方向向以及提提供的产产品特点点等确立立了质量量方针(如下),通过过会议形形式、张张贴标语语、制作作卡片、培训等等方式在在公司内内部进行行宣传贯贯彻,确确保相关关人员都都能够理理解质量量方针的的含义。5.3.2我公公司质量量方针适适合我们们公司的的性质、规模,与我们们的发展展宗旨相相适应,不但充充分体现现了遵守守相关的的法律法法规的要要求,还体现现了我们们公司在在质量方方面持续续改进的的决心以以及持续续满足顾顾客的要要求,使使其满意意。5.3.3为我我们公司司制定质质量目标标提供了了基础。5.3.4每年管管理评审审会议上上,对质质量方针针的持续续适宜性性进行评评审,必必要时予予以修改改。以市

28、场为为导向 产品品精益求求精 工艺不不断创新新 追求顾顾客满意意含义:以市场为为导向公司在在维护长长期合作作顾客的的同时不不断开发发新的顾顾客,通通过市场场调查、顾客满意信息息的收集集不断了了解市场场动态,满足市市场对我我们公司司的期望望,并不不断超越顾客客对我们们公司的的期望。产品精益益求精我们公公司产品品都是根根据顾客客的要求求如顾客客提供的的图纸进进行生产产和服务务提供,严把质质量关,对产品品质量实实行三级级监控机机制自检检车间互互检质检专专检,确确保所提提供的产产品在满满足相关关法律法法规要求求前提下下,以顾顾客要求求为中心心,力求求每件产产品都达达到顾客客的满意意。工艺不断断创新我们

29、在在产品质质量确保保顾客满满意的同同时,在在交付遵遵守以及及产品价价格方面面也力求求顾客满满意,通通过压缩缩公司内内部成本本提高工工作效率率确保在在价格方方面顾客客的持续续满意,通过改改进产品品流程和和完善设设备模具具,降低低产品在在公司内内部处理理时间确确保在交交付方面面顾客的的持续满满意。追求顾客客满意通过上上述几个个方面的的持续改改进,以以顾客满满意为公公司发展展的最高高追求为为目标,全员齐齐心协力力,为番番禺鸿发发赢取更更多的顾顾客占领领更大的的市场为为动力,持续增增强顾客客满意。5.4策策划5.4.1质量量目标总质量目目标项目指标测量方法法测量频次次顾客满意意度85%满意项数数总项目

30、目数 XX 1000%一次/年年产品一次次交验合合格率90%一次交验验合格产产品批数数抽检总总批数XX 1000%一次/月月分质量目目标部门项目指标测量方法法测量频次次人事部培训合格格率98%合格人数数培训总总人数XX1000%1次/半半年文件失控控率3%文件失控控份数/抽查体体系文件件总数 X 1100%1次/季季度生产部产品返工工率0.55%返工数量量生产总总数X1100%1次/月月成品合格格率95%抽检合格格的批数数/抽检检的总批批数 XX 1000%1次/月月生产设备备故障发发生率0.55%设备发生生故障次次数设备运运行总时时数X1100%一次/月月品管部图纸失控控率0.55%失控图纸

31、纸数 / 抽查查图纸总总数 XX 1000%一次/季季度计量器具具失控率率2%失控的数数量 / 抽查查总数 X 1100%一次/季季度纠正预防防措施如如期完成成率90%如期完成成数措施总总数X1100%1次/季季度业务部订单更改改率2%更改订单单的次数数/月度度订单总总数1次/月月备注订单更改改指因组组织原因因导致的的更改顾客投诉诉及时处处理率95%及时处理理次数/季度投投诉总次次数1次/季季度备注一般投诉诉8小时时内处理理完毕并并反馈重大投诉诉24小小时内处处理完毕毕并反馈馈采购原材材料合格格率95%合格次数数采购总总次数XX1000%一次/月月工程部模具开发发一次性性成功率率95%一次验收

32、收合格模模具数/季度开开发总数数 X 1000%一次/季季度模具完好好率95%损坏的模模具数/抽查的的模具总总数 XX 1000%一次/季季度仓库出货合格格率1000%合格次数数/月度度出货总总次数 X 1100%一次/月月备注出货合格格指出货货品种准准确、准准时5.4.2质量量管理体体系策划划5.4.2.11在总经经理的带带领下,由管理理者代表表组织相相关职能能部门进进行一起起讨论分分析质量量质量管管理体系系所需要要的过程程以及覆覆盖的范范围,具具体见本本手册00.3,以满足足质量管管理体系系方针目目标的要要求。5.4.2.22 同时时,由管管理者代代表发动动公司全全员,集集思广益益,制定定

33、了质量量方针,经过总总经理的的审核批批准,并并根据方方针制定定相应的的质量目目标及质质量分目目标,以以确保方方针的实实现。5.4.2.33 为了了确保质质量管理理体系顺顺利建立立、实施施和持续续改进,我们公公司任命命了管理理者代表表,成立立了贯标标小组,并明确确其职责责(具体见见5.55.2管管理者代代表任命命书)。5.4.2.44 根据据我公司司的实际际情况,重新对对组织架架构进行行讨论分分析,形形成现有有的质量量管理体体系组织织架构,并结合合各相关关职能部部门的工工作职责责将质量量管理体体系的要要素划分分到各职职能部门门,确保保职责分分明,精精诚合作作。5.4.2.55 当质质量管理理体系

34、由由于某种种原因发发生变更更如:a. 公公司组织织架构发发生大的的调整;b. 公公司的产产品结构构、活动动范围发发生变化化时;c. 相相关法律律法规要要求发生生变化时时;d. IISO990000族标准准升版时时我们将重重新对上上述内容容进行策策划,以以确保质质量管理理体系的的完整性性和方针针目标的的持续适适宜性。5.5.1职责责和权限限为了确保保我公司司质量管管理体系系的有效效运行,我们确确定了质质量管理理体系组组织架构构(具体体见本手手册)以及职职能分配配表(具具体见本本手册),并根据此此确定了了各级岗岗位的职职责和权权限,并并在公司司内部进进行讨论论分析,避免职能和层层次之间间产生冲冲突

35、和矛矛盾,具具体见岗位职职责和任任职条件件说明书书人力资源部行政管理文件管理仓库设计组采购销售厂长品管部工程部生产部业务部人事部管理者代表总经理5.5.1(11)质量量管理体体系组织织架构图图分条组线切割组啤片组切片组模具组设备组5.5.1(22)质 量 管管 理 体 系系 职 能 分分 配 表职能部门门职能分配配ISO990011标准要要求总经理管理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部4质量管理理体系4.1总总要求4.2.1(文文件要求求)总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5管理职责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5

36、.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体体系策划划5.5.1职责责和权限限5.5.2管理理者代表表5.5.3内部部沟通5.6管管理评审审6资源管理6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施办公设施施生产设施施6.4工工作环境境办公环境境生产环境境7产品实现7.1产产品实现现策划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发不适用,删减7.4采采购7.5.1生产产和提供供的控制制7.5.2生产产和提供供过程的的确认不适用,删减7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置的控制制8测量分析和改进8.1总总则8.2.1顾客客满意8.2.

37、2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施备注:主管管部门;实施部部门;配合合部门5.5.2管理理者代表表为了确保保我公司司所建立立的质量量管理体体系顺利利有效运运行,并并持续改改进其有有效性,特任命命黄植枝枝先生担担任本公公司质量量管理体体系管理理者代表表,并授授予以下下职责和和权限:1确保保质量管管理体系系公司需需的过程程得以建建立,实实施和保保持,并并不断改改进其有有效性。2. 定定期向总总经理汇汇报质量量管理体体系运行行状况,包括任任何改进进的需求求。3

38、. 确确保不断断提高公公司内全全体员工工满足顾顾客要求求的意识识。4. 就就质量管管理体系系的有关关事宜与与外部联联络沟通通,如与与管理顾顾问公司司沟通,选择认认证公司并与与其联络络沟通有有关质量量管理体体承认证证,监督督审核等等。5. 协协助总经经理开展展管理评评审工作作,如编编制管理理评审计计划、收收集管理理评审输输入有关关资料,编制制管理评评审报告告等。6. 组织内部部质量管管理体系系审核工工作,如如组建审审核组、任命审审核组长长批准审审核实施施计划及及内审报报告等。总经理:广州市番番禺区鸿鸿发五金金加工厂厂20044年月日5.5.3内部部沟通5.5.3.1 在公司司内建立立各种沟沟通方

39、式式,如组组织管理理层定期期开会、工作汇汇报、上上下级谈谈心、电电话交流流、传阅阅相关信信息如纠纠正/预防措措施的处处理、不不合格品品的处理理、内审审以及张张贴通知知、公告告等,对对沟通过过程中发发现的问问题及时时解决落落实,消消除质量量管理体体系有效效运行的的障碍.5.5.3.22由管理理者代表表定期组组织相关关职能部部门讨论论分析质质量管理理体系运运行情况况,报告告质量管管理体系系的运行行业绩和和不足之之处。5.6管管理评审审1管理理评审策策划每年由由总经理理主持对对公司质质量管理理体系进进行一次次管理评评审,以以确保质质量管理理体系的的持续适适宜性,充分性性和有效效性,评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要,包括质质量方针针和质量量目标。当公司司出现下下列任何何情况时时,可以以考虑临临时增加加管理评评审。a. 公司组织织结构和和资源发发

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 管理文献 > 管理手册

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁