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1、 市中标五金加工厂质量手册(依据ISO9001:2000编制、包含所有程序文件)文件编号:PYHF/QM2004文件版本:A分 发 号:2004年 05 月26 日发布2004年 06 月 01 日 实施编制/日期:批准/日期:目 录手册章节号容标准章节号容页码第一章10公司简介3第二章20质量手册颁布令4第三章30质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求41质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册42文件控制程序4.2.3文件控制8-1143记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责51管理承诺5.1管理承诺1452以顾客为关注焦点5.2以顾客为
2、关注焦点1553质量方针5.3质量方针1654策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划1855.1职责和权限5.5.1职责和权限1955.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3部沟通5.5.3部沟通235.6管理评审5.6管理评审2426第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾
3、客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发73设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2部审核控制程序8.2.2部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视
4、和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施10公司简介联系: 联系 : 联 系 人: : 邮 编: 20质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001:2000idt ISO9001:2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成,是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件,是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品五金配件与其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于
5、2004年 06 月 25 日编制完毕,通过公司总经理的批准,现予以颁发实施,望公司全体上下遵照此文件规定进行工作,确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理:市番禺区鸿发五金加工厂2004 年 月 日30质量手册管理说明1手册容本手册系依据GB/T19001:2000idt ISO9001:2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成,包括:a. 公司质量管理体系围,除GB/T19001:2000 idt ISO19001:2000标准7.3设计和开发不适用进行删减以外,其它要素均覆盖。b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001:2000 idt ISO90
6、01:2000质量管理体系要求要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。2适用围适用于公司五金配件与其他五金类制品的生产与销售服务过程。3术语和定义本手册除了采用GB/T19000:2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术 语中的有关术语和定义外,并对以下术语进行定义规定:(本)公司市番禺区鸿发五金加工厂 鸿发公司市番禺区鸿发五金加工厂 总经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文件的一部分,属于受控文件,由公司最高管理者批准颁布实施,本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责,包括编号、发布、更改回收等,未经管理者代表批准,任何人不得以任
7、何理由提供给公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时,应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管,存放于通风干燥之文件柜或适宜之处,以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间,若因实际情况需要更改时,应按文件控制程序有关规定程序执行。第四章 质量管理体系要求4.1总要求持续改进在公司总经理的组织,管理者代表的主持下与各相关职能部门的积极参与下,公司按照GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求并结合本公司所提供产品五金配件与其他五金类制品,遵循如下步骤,策划建立公司质量管理体系:顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理
8、测量、分析、改进输出合格五金配件与其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a. 识别了质量管理体系所需的过程(如上图所示),包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用;c. 为确保这些过程有效运行,实现策划的结果,公司还制定了相应的控制准则和方法(具体见相应章节的描述);d. 为确保这些过程能够有效实施与所确定的准则和方法有效实施,配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公
9、设施、财务等;e. 通过管理评审、部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合,采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进,确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司规有效实施并得以有效控制,持续改进,确定了公司质量管理体系文件架构,并据此根据GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件:(含程序文件)质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说
10、明书、外来文件等工作文件记录 同时,为了确保所形成的文件得以有效实施和控制,确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本,公司编制了:41文件控制程序;42记录控制程序;4.2文件控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件,确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.适用围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.职责 3.1总经理负责质量手册与岗位职责和任职条件的批准颁布; 3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作与工作性文件的批准; 3.3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收与外来文件的获取更新等管理; 3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档
11、、保护等。4.工作流程 4.1文件编号a. 质量手册公司代码/文件类别年号如PYHF(番禺鸿发)/QM(质量手册)2002(年号)b.工作文件公司代码/文件类别顺序号如PYHF(番禺鸿发)/WI(工作文件)001外来文件c.公司代码/文件类别-顺序号如PYHF(番禺鸿发)/WL(外来文件)001d.记录表格公司代码/文件类别顺序号如PYHF(番禺鸿发)/QR(质量记录)001e.对于文件的版本,用英文大写字母由AZ代表,修订状态由阿拉伯数字09表示,如A/0表A版本,修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录,只有版本,无状态。4.2文件分类本手册第6页。4.3文件受控状况a. 公司质量管理体系
12、文件均为受控文件,由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识,并注明其分发号;对于质量管理体系之外的文件,则属于非受控文件,对于受控文件原件不作任何标识,由人事部备案保存。b. 对于记录,依据记录控制程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a. 质量手册,由管理者代表负责编制,总经理批准颁布实施。b. 岗位职责与任职条件说明书由人事部负责组织编制,总经理负责批准。c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制,部门负责人审核,管理者代表批准。d. 记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5文件的发放、保存4.5.1质量管理体系文件发放,统一由人事部执行,填写“文件发放/回收登记表”,各相
13、关领用部门签收领用。4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文件清单”,进行分门别类标识,保存于通风防潮、防蛀的适宜地方,以防文件损坏,确保容清晰。4.5.3 人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”4.6文件的更改4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”,部门负责人核准,经管理者代表或其授权人批准后执行更改,更改后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文件由人事部执行4.5.1规定,进行再发放,同时收回更改原文件,在原“文件中发放/回收登记表”栏注明,执行4.7的规定。注:对于文件更改围比较小,如仅更改几行字且涉与面比较窄时,只更改状态不变动版本如由A/0变
14、 为A/1;对于更改围比较大,则只更改版本,不变动状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回,集中销毁,填写“文件销毁登记表”,经人事部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面;若需要保留时,仅保存原件,同时加盖“作废留用”,以防止其非预期的使用。4.7.2对于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回,集中销毁,填写“文件销毁登记表”填写“文件销毁登记表”,经厂长确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面;若需要保留时,仅保存原件,同时加盖“作废留用”,以防止其非预期的使用。48文件借阅文件一般情况下,不允许外借,若因
15、工作需要,如需提供给咨询公司,认证公司或客户等由人事部填写“文件借阅登记表”,经总经理或管理者代表批准后方可,同时加盖“受控文件”字样,不再收回。49外来文件4.9.1人事部负责收集获取外来文件,并定期更新和编制“外来文件清单”,对于获取的新版外来文件由人事部根据工作需要,文件管理员进行编号,加盖受控标识,注明分发号,填写“文件发放/回收登记表”分发至相关使用部门。 4.9.2 对于其他部门因工作方便收集到的外来文件与时转交人事部,由人事部识别其适用性,依据4.9.1规定进行分发。4.9.3 对于由顾客提供的图纸或技术资料由厂部品管部负责登记于“顾客财产登记表”保存保护,以防丢失或损坏。4.1
16、0 每年管理评审会议由人事部提出对现有质量管理体系文件进行评审,必要时则予以修改,执行4.6的规定,对于初建质量管理体系则不必。4.11作为记录的文件依据记录控制程序规定执行5相关文件记录控制程序6相关记录表格 PYHF/QR-001 受控文件总清单 PYHF/QR-002 部门受控文件清单 PYHF/QR-003 文件发放/回收登记表 PYHF/QR-004 文件更改申请表PYHF/QR-005 文件销毁登记表PYHF/QR-006 文件借阅登记表PYHF/QR-007 外来文件清单 PYHF/QR-011 顾客财产登记表43记录控制程序1.目的有效控制公司质量管理体系所要求的记录,为公司所
17、提供产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。2.适用围适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。3.职责 3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式, 3.2人事部负责督导,检查各部门的记录使用情况 3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、保护等。4.工作流程 4.1记录格式的设计、审核批准各部门的记录格式根据工作需要由各部门负责自行编制,部门负责人批准,交人事部备案。 4.2记录的编号 依据文件控制程序4.1的规定 4.3记录的分发、保存、保护4.3.1记录的分发执行文件控制程序4.5.1的规定4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”,执行文件控制程序4.5.2的规定。4.3.3对
18、于记录各部门要分类标识存放,以便检索和查找,防止丢失。 4.4记录的填写4.4.1记录填写要与时、真实、容完整、字迹清晰,不可随意涂改,若因某种原因不需要或没必要填写的项目,用斜杠“/”划去,各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始容,应采用斜杠“/”划去原始容,在其旁边 写上更改后的容,同时加盖或签署更改人的印章或与日期。4.5记录的格式更改、回收、销毁4.5.1对于记录的格式更改、回收执行文件控制程序4.6.之规定。4.5.2对于超过保存期限或其它原因需要销毁时,由相关部门填写“文件销毁登记表” 交人事部审核,管理者代表批准后,部门自行销毁。4.6记录
19、的保存期限4.6.1记录的保存期限由人事部统一制定,见“记录清单”。4.6.2对于国家或客户要求有规定保存期限的记录,执行其规定。4.7对于需提交客户的记录,管理者代表批准后,交复印联给客户。5相关文件文件控制程序6相关记录表格PYHF/QR-003文件发放/回收PYHF/QR-004文件更改申请表登记表PYHF/QR-005文件销毁登记表PYHF/QR-008记录清单50管理职责51管理承诺公司总经理通过下述活动为其所建立,实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据:a. 通过开会宣传,贴黑板报,上下级之间宣导等不同方式向公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。b. 根据公司的发
20、展方向确立了明确的质量方针(5.3),并进行解释,形成文件,通过宣导,贴标语等多种方式在公司全体上下进行传达,确保全公司都能够理解和执行。c. 根据质量方针,建立了可测量的质量目标(5.4.1),并将其进行分解到相关职能部门,明确各相关职能部门的工作追求方向,通过对目标的测量、分析,制定相应的控制措施,确保质量目标的可实现性。d. 根据公司策划的时间间隔,对质量管理体系进行定期管理评审。e. 为了确保公司质量管理体系的持续有效性和不断增强顾客满意度,公司配备了相应的资源,如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。5.2以顾客为关注焦点公司靠顾客生存,应通过市场调研,建立客户档案、定期拜访客
21、户、电子、网络、问卷调查、沟通、顾客反馈分析等方式收集获取相关信息,以不断了解顾客的需求和期望,并予以转化为公司自身发展的需求,满足顾客要求,以持续增强顾客满意为公司最高发展目标。对于顾客的订单以与合同,由业务部负责确认顾客的要求并组织评审具体见7.2与顾客有关的过程。业务部将会按照公司的规定定期下发问卷收集顾客的有关信息并进行统计分析,与时了解顾客的需求和期望,与时改进,持续满足顾客,具体参见8.2.1顾客满意章节描述。5.3质量方针5.3.1公司根据发展方向以与提供的产品特点等确立了质量方针(如下),通过会议形式、贴标语、制作卡片、培训等方式在公司部进行宣传贯彻,确保相关人员都能够理解质量
22、方针的含义。5.3.2我公司质量方针适合我们公司的性质、规模,与我们的发展宗旨相适应,不但充分体现了遵守相关的法律法规的要求,还体现了我们公司在质量方面持续改进的决心以与持续满足顾客的要求,使其满意。5.3.3为我们公司制定质量目标提供了基础。5.3.4每年管理评审会议上,对质量方针的持续适宜性进行评审,必要时予以修改。以市场为导向 产品精益求精 工艺不断创新 追求顾客满意含义:以市场为导向公司在维护长期合作顾客的同时不断开发新的顾客,通过市场调查、顾客满意信息的收集不断了解市场动态,满足市场对我们公司的期望,并不断超越顾客对我们公司的期望。产品精益求精我们公司产品都是根据顾客的要求如顾客提供
23、的图纸进行生产和服务提供,严把质量关,对产品质量实行三级监控机制自检车间互检质检专检,确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下,以顾客要求为中心,力求每件产品都达到顾客的满意。工艺不断创新我们在产品质量确保顾客满意的同时,在交付遵守以与产品价格方面也力求顾客满意,通过压缩公司部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意,通过改进产品流程和完善设备模具,降低产品在公司部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。追求顾客满意通过上述几个方面的持续改进,以顾客满意为公司发展的最高追求为目标,全员齐心协力,为番禺鸿发赢取更多的顾客占领更大的市场为动力,持续增强顾客满意。5.4策划5.4.1质量目标总
24、质量目标项目指标测量方法测量频次顾客满意度85%满意项数总项目数 X 100%一次/年产品一次交验合格率90%一次交验合格产品批数抽检总批数X 100%一次/月分质量目标部门项目指标测量方法测量频次人事部培训合格率98%合格人数培训总人数X100%1次/半年文件失控率3%文件失控份数/抽查体系文件总数 X 100%1次/季度生产部产品返工率0.5%返工数量生产总数X100%1次/月成品合格率95%抽检合格的批数/抽检的总批数 X 100%1次/月生产设备故障发生率0.5%设备发生故障次数设备运行总时数X100%一次/月品管部图纸失控率0.5%失控图纸数 / 抽查图纸总数 X 100%一次/季度
25、计量器具失控率2%失控的数量 / 抽查总数 X 100%一次/季度纠正预防措施如期完成率90%如期完成数措施总数X100%1次/季度业务部订单更改率2%更改订单的次数/月度订单总数1次/月备注订单更改指因组织原因导致的更改顾客投诉与时处理率95%与时处理次数/季度投诉总次数1次/季度备注一般投诉8小时处理完毕并反馈重大投诉24小时处理完毕并反馈采购原材料合格率95%合格次数采购总次数X100%一次/月工程部模具开发一次性成功率95%一次验收合格模具数/季度开发总数 X 100%一次/季度模具完好率95%损坏的模具数/抽查的模具总数 X 100%一次/季度仓库出货合格率100%合格次数/月度出货
26、总次数 X 100%一次/月备注出货合格指出货品种准确、准时5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1在总经理的带领下,由管理者代表组织相关职能部门进行一起讨论分析质量质量管理体系所需要的过程以与覆盖的围,具体见本手册0.3,以满足质量管理体系方针目标的要求。5.4.2.2 同时,由管理者代表发动公司全员,集思广益,制定了质量方针,经过总经理的审核批准,并根据方针制定相应的质量目标与质量分目标,以确保方针的实现。5.4.2.3 为了确保质量管理体系顺利建立、实施和持续改进,我们公司任命了管理者代表,成立了贯标小组,并明确其职责(具体见5.5.2管理者代表任命书)。5.4.2.4 根据我公司的实际
27、情况,重新对组织架构进行讨论分析,形成现有的质量管理体系组织架构,并结合各相关职能部门的工作职责将质量管理体系的要素划分到各职能部门,确保职责分明,合作。5.4.2.5 当质量管理体系由于某种原因发生变更如:a. 公司组织架构发生大的调整;b. 公司的产品结构、活动围发生变化时;c. 相关法律法规要求发生变化时;d. ISO9000族标准升版时我们将重新对上述容进行策划,以确保质量管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。5.5.1职责和权限为了确保我公司质量管理体系的有效运行,我们确定了质量管理体系组织架构(具体见本手册)以与职能分配表(具体见本手册),并根据此确定了各级岗位的职责和权限,并在
28、公司部进行讨论分析,避免职能和层次之间产生冲突和矛盾,具体见岗位职责和任职条件说明书人力资源部行政管理文件管理仓库设计组采购销售厂长品管部工程部生产部业务部人事部管理者代表总经理5.5.1(1)质量管理体系组织架构图分条组线切割组啤片组切片组模具组设备组5.5.1(2)质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表职能部门职能分配ISO9001标准要求总经理管理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部4质量管理体系4.1总要求4.2.1(文件要求)总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.
29、2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施办公设施生产设施6.4工作环境办公环境生产环境7产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发不适用,删减7.4采购7.5.1生产和提供的控制7.5.2生产和提供过程的确认不适用,删减7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2
30、纠正措施8.5.3预防措施备注:主管部门;实施部门;配合部门5.5.2管理者代表为了确保我公司所建立的质量管理体系顺利有效运行,并持续改进其有效性,特任命黄植枝先生担任本公司质量管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限:1确保质量管理体系公司需的过程得以建立,实施和保持,并不断改进其有效性。2. 定期向总经理汇报质量管理体系运行状况,包括任何改进的需求。3. 确保不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识。4. 就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通,如与管理顾问公司沟通,选择认证公司并与其联络沟通有关质量管理体承认证,监督审核等。5. 协助总经理开展管理评审工作,如编制管理评审计划、收集管理评审
31、输入有关资料,编制管理评审报告等。6. 组织部质量管理体系审核工作,如组建审核组、任命审核组长批准审核实施计划与审报告等。总经理:市番禺区鸿发五金加工厂2004年月日5.5.3部沟通5.5.3.1 在公司建立各种沟通方式,如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、交流、传阅相关信息如纠正/预防措施的处理、不合格品的处理、审以与贴通知、公告等,对沟通过程中发现的问题与时解决落实,消除质量管理体系有效运行的障碍.5.5.3.2由管理者代表定期组织相关职能部门讨论分析质量管理体系运行情况,报告质量管理体系的运行业绩和不足之处。5.6管理评审1管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管
32、理评审,以确保质量管理体系的持续适宜性,充分性和有效性,评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。当公司出现下列任何情况时,可以考虑临时增加管理评审。a. 公司组织结构和资源发生重大调整。b. 相关法律法规要求发生重大变化。c. 市场需求发生重大变化。d. 顾客严重投诉或对某一项目多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。e. 公司质量管理体系覆盖的围发生变化。f. 公司的地理位置发生迁移。2管理评审准备2.1每次管理评审前一周由品管部负责编制“管理评审计划”,管理者代表审核,提交总经理批准,然后分发到管理评审参加人员。2.2管理评审计划应包括如下容:a. 管理评审目的b
33、. 管理评审依据c. 管理评审时间d. 管理评审地点e. 管理评审参加人员f. 管理评审容2.3各部门需提交的资料,于管理评审前三天提交到管理者代表。3管理评审输入在至少包括以下几方面容但不限:g. 质量方针和质量目标的实施情况分析报告。h. 顾客反馈,包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分析报告。i. 质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析报告。j. 预防和纠正措施的实施情况。k. 以往管理评审的跟踪措施。l. 可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。m. 相关职能部门提出的改进建议。n. 审核的结果包括审和外审(第二方、第三方审核)的结果。4管理评审实施41参加管理评审的人员,均必须在“
34、会议签到表”上签名。42由管理者代表宣读本次管理评审的依据,目的与评审容的先后顺序等。43品管部负责记录管理评审会议概要,作为管理评审报告的输入。44各参加人员对每项评审容均可发表自己的见解。45对各参加人员发表的见解,由总经理进行点评。5管理评审输出应包括以下几方面但不限于的容。a. 质量管理体系与其过程有效性的改进。b. 与顾客要求有关的产品的改进。c. 资源的需求,包括原有资源调整和资源的补充等。1 管理评审结束后一周,由管理者代表或其授权人根据上述5的要求编制“管理评审报告”,提交总经理批准,分发到参加人员,同时作为下次管理评审的输入。管理评审报告应包括以下容:a. 管理评审目的b.
35、管理评审依据c. 管理评审时间d. 管理评审地点e. 管理评审参加人员f. 管理评审容g. 管理评审结论h. 改进、纠正和预防措施与责任部门7.对于管理评审发现的不符合或潜在不符合,由总经理或其授权人发“纠正/预防措施处理单”到责任部门,依据纠正/预防措施控制程序相关规定执行改进,管理者代表或其授权人负责跟踪验证。8.对于管理评审提出的重大改进决议,由总经理或其授权人填写“改进计划”,交由责任部门落实整改,管理者代表或其授权人 进行跟进,9管理评审的记录由品管部依据记录控制程序进行整理,归档保存。10相关文件改进控制程序记录控制程序11相关记录/表格 PYHF/QR-009管理评审计划 PYH
36、F/QR-010会议签到表 PYHF/QR-012管理评审报告PYHF/QR-064纠正/预防措施处理单PYHF/QR013 改进计划第六章资源管理61资源提供公司为确保所建立的质量管理体系有效实施和保持,并持续改进其有效性。同时,通过不断满足顾客要求,达到持续增强顾客满意之目标,鉴于此,公司提供配备了相应的资源,如人力、财力、工作厂房、办公设施与所用的设备,消防安全设施等,并通过有效管理,便这些资源得以有机结合,高效充分利用,以达到上述之目的。对人力资源的管理见6.2人力资源管理程序;对基础设施包括模具的管理见6.3基础设施;对工作环境的管理见6.4工作环境。62人力资源管理程序1.目的确保
37、公司人力资源满足岗位需求,合理配置,高效利用,以提高工作效率和业绩为目标2.适用围 适用于公司所有从事影响质量的人员管理3.职责 3.1总经理3.1.1负责批准年度培训计划3.1.2负责部门负责人录用的审批与任职条件的审批 3.1.3负责批准岗位职责与任职条件说明书 3.2人事部3.2.1负责组织编制岗位职责与任职条件说明书3.2.2负责组织人员的安排/考核3.2.3负责公司培训工作的策划与实施评价组织3.2.4负责核定部门人员的定编量3.3各相关部门3.3.1负责编制自己部门相关人员的任职条件3.3.2负责编制自己部门人员培训的审核与申请3.3.3负责编制自己部门人员的需求量4.工作流程 4
38、.1人员安排与能力确定 公司从人员的学历、工作经验、培训经历以与相关的工作技能由人事部负责组织编制岗位职责与任职条件,经总经理批准后,作为公司人员安排、招聘、职位晋升与任免的依据。4.2人员的招聘与面试4.2.1各相关部门根据本部门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人员需求申请表”,交人事部审核,总经理或其授权人批准后,作为公司招聘人员的依据。4.2.2 对于人事部从人才市场或网络上收集到有关招聘人员的信息后,根据“人员需求申请表”分类整理派发到相关部门进行选查,部门选查完毕与时反馈到人事部,以便其安排通知面试。4.2.3 对于到公司面试的人员,首先由人事部分发“人员面试登记表”叫参
39、加面试人员进行填写,同时通知相关部门会同人事部一起参加面试。4.2.4 面试合格的人员由人事部负责通知入职时间。4.3人员的试用与考核4.3.1 对于新入职人员一般情况下试用期限为三个月,由用人部门对其试用期间进行考核,填写“员工试用期考核记录”,由人事部根据考核结果通知其是否正式录用或延长试用期或解雇,对于正式录用人员,由人事部负责填写“员工转正通知”通知相关部门和人员。4.4培训的容与类别4.4.1新入职人员的培训A.公司基础知识培训:公司简介、质量方针、质量目标、ISO9001:2000标准知识、相关的法律法规知识与相关的规章制度,入职后一个月由人事部负责执行。B.岗位技能培训:所在部门的业务运作流程与相关的程序文件、操作技能,由用人部门负责执行C.在岗培训:公司每年根据“年度培训计划”安排对所有在职人员进行一次岗位业务技能强化培训,可以集中式,也分多次培训进行。D.转岗培训:执行4.4.1B条规定E.特殊工作人员培训:a审员:由人事部负责联络专业公司如顾问公司或认证培训机构对相关人员进行培训,考核合格并获