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1、电子纱项目可行性方案 电子纱项目 可行性方案 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析 电子纱项目可行性方案 电子纱是指直径九微米以下的高端玻璃纤维,其由叶腊石、高岭土、方解石、硼钙石、硅砂等原料混合,输送至温度高达 1600的窑炉之中加热成玻璃液,再经铂金漏板高速拉成玻璃纤维单丝,最后合捻成玻璃纱。由于电子纱具备优异的耐热性、耐化学性、耐燃性以及电气及力学性能,因而被广泛用于电绝缘产品中。 该电子纱项目计划总投资 7994.14 万元,其中:固定资产投资 6087.42万元,占项目总投资的 76.15%;流动资金 1906.72 万元,占项目总投资的23.85%。 达产年营业收入 14567
2、.00 万元,总成本费用 11335.84 万元,税金及附加 140.24 万元,利润总额 3231.16 万元,利税总额 3817.08 万元,税后净利润 2423.37 万元,达产年纳税总额 1393.71 万元;达产年投资利润率40.42%,投资利税率 47.75%,投资回报率 30.31%,全部投资回收期 4.80年,提供就业职位 247 个。 坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、 公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节
3、能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。 . 电子纱项目可行性方案目录 第一章 申报单位及项目概况 一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生
4、态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响 第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析 附表 1:主要经济指标一览表 附表 2:土建工程投资一览表 附表 3:节能分析一览表 附表 4:项目建设进度一览表 附表 5:人力资源配置一览表 附表 6:固定资产投资估算表 附表 7:流动资金投资估算表 附表 8:总投资构成估算表 附表 9:营业收入税金
5、及附加和增值税估算表 附表 10:折旧及摊销一览表 附表 11:总成本费用估算一览表 附表 12:利润及利润分配表 附表 13:盈利能力分析一览表 第一章 申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 (一)项目单位名称 xxx 科技发展公司 (二)法定代表人 孟 xx (三)项目单位简介 顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发
6、,合作共赢。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管 理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中
7、心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。 (四)项目单位经营情况 上一年度,xxx 有限公司实现营业收入 9604.54 万元,同比增长 13.95%(1175
8、.75 万元)。其中,主营业业务电子纱生产及销售收入为 7890.19 万元,占营业总收入的 82.15%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额 1991.16 万元,较去年同期相比增长 403.16 万元,增长率 25.39%;实现净利润 1493.37 万元,较去年同期相比增长 157.88 万元,增长率 11.82%。 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2022.95 2689.27 2497.18 2401.14 9604.54 2 主营业务收入 1656.94 2209.25 2051.45 1972.55 7890.19
9、2.1 电子纱(A) 546.79 729.05 676.98 650.94 2603.76 2.2 电子纱(B) 381.10 508.13 471.83 453.69 1814.74 2.3 电子纱(C) 281.68 375.57 348.75 335.33 1341.33 2.4 电子纱(D) 198.83 265.11 246.17 236.71 946.82 2.5 电子纱(E) 132.56 176.74 164.12 157.80 631.22 2.6 电子纱(F) 82.85 110.46 102.57 98.63 394.51 2.7 电子纱(.) 33.14 44.19
10、41.03 39.45 157.80 3 其他业务收入 360.01 480.02 445.73 428.59 1714.35 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 9604.54 完成主营业务收入 万元 7890.19 主营业务收入占比 82.15% 营业收入增长率(同比) 13.95% 营业收入增长量(同比) 万元 1175.75 利润总额 万元 1991.16 利润总额增长率 25.39% 利润总额增长量 万元 403.16 净利润 万元 1493.37 净利润增长率 11.82% 净利润增长量 万元 157.88 投资利润率 44.46% 投资回报率 33.35%
11、财务内部收益率 20.64% 企业总资产 万元 12671.01 流动资产总额占比 万元 29.97% 流动资产总额 万元 3797.69 资产负债率 30.04% 二、项目概况 (一)项目名称及承办单位 1、项目名称:电子纱项目 2、承办单位:xxx 科技发展公司 (二)项目建设地点 某临港经济技术开发区 (三)项目提出的理由 电子纱是指直径九微米以下的高端玻璃纤维,其由叶腊石、高岭土、方解石、硼钙石、硅砂等原料混合,输送至温度高达 1600的窑炉之中加热成玻璃液,再经铂金漏板高速拉成玻璃纤维单丝,最后合捻成玻璃纱。由于电子纱具备优异的耐热性、耐化学性、耐燃性以及电气及力学性能,因而被广泛用
12、于电绝缘产品中。 (四)建设规模与产品方案 项目主要产品为电子纱,根据市场情况,预计年产值 14567.00 万元。 采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,
13、具有得天独厚的地理条件,与 xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。 (五)项目投资估算 项目预计总投资 7994.14 万元,其中:固定资产投资 6087.42 万元,占项目总投资的 76.15%;流动资金 1906.72 万元,占项目总投资的 23.85%。 (六)工艺技术 投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号
14、分存,建立严 格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。 在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格
15、贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。 (七)项目建设期限和进度 项目建设周期 12 个月。 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 4478.45 万元,占计划投资的 56.02%。其中:完成固定资产投资 3063.24 万元,占总投资的68.40%;完成流动资金投资 1415.21,占总投资的 31.60%。 项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 4478.45 1.1 完成比例 56.02% 2 完成固
16、定资产投资 万元 3063.24 2.1 完成比例 68.40% 3 完成流动资金投资 万元 1415.21 3.1 完成比例 31.60% (八)主要建设内容和规模 该项目总征地面积 21690.84 平方米(折合约 32.52 亩),其中:净用地面积 21690.84 平方米(红线范围折合约 32.52 亩)。项目规划总建筑面积 36440.61 平方米,其中:规划建设主体工程 23503.09 平方米,计容建筑面积 36440.61 平方米;预计建筑工程投资 2879.16 万元。 项目计划购置设备共计 97 台(套),设备购置费 2063.78 万元。 (九)设备方案 根据项目的建设规
17、模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 97 台(套),设备购置费 2063.78 万元。 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 电子纱是指直径九微米以下的高端玻璃纤维,其由叶腊石、高岭土、方解石、硼钙石、硅砂等原料混
18、合,输送至温度高达 1600的窑炉之中加热成玻璃液,再经铂金漏板高速拉成玻璃纤维单丝,最后合捻成玻璃纱。由于电子纱具备优异的耐热性、耐化学性、耐燃性以及电气及力学性能,因而被广泛用于电绝缘产品中。 从产能设置情况来看,电子纱的产量约占我国玻璃纤维产量的10%-12%,随着电子纱应用的增加以及电子纱市场景气度的提升,这个比例仍在逐渐增长。2022-2022 年我国电子纱产量也处于逐年增长的态势,2022 年,我国电子纱产量在 63.2 万吨左右,较 2022 年增长14.49%。 从进口情况来看,2022-2022 年我国电子纱进口数量呈现先增长后下降的趋势,其主要原因是我国国内电子纱制造技术不
19、断提升,对国外优质电子纱产品实现了替代,同时电子纱产能不断增长所致。2022年我国电子纱进口量为 2.13 万吨,较 2022 年下降 45.38%。 从出口量来看,2022-2022 年我国电子纱出口量运行较为平稳,维持在 1.5 万吨左右,2022-2022 年,我国电子纱出口量随着电子纱产能 的增长和电子纱生产技术的进步也出现了较大幅度的增长,于 2022 年成功反超进口量,实现 2.31 万吨,较 2022 年增长 35.88%。 根据“表观消费量=产量+进口量-出口量”可以得到 2022-2022 年的电子纱表观消费量。从该组数据来看,2022-2022 年我国电子纱表观消费量逐年增
20、长。2022 年,我国电子纱表观消费量实现 63.0 万吨,较2022 年增长 9.76%。未来随着社会电动化、智能化的提升,预计电子纱需求将持续提升。 从供需平衡的角度来看,2022-2022 年,我国电子纱产量与需求量的比值均小于 1,国内需求对进口较为依赖,但随着我国电子纱制造技术的进步以及电子纱产能的增长,我国电子纱逐渐摆脱了对进口的依赖,在 2022 年基本实现了供需平衡。 二、产业政策分析 高质量发展是坚持深化改革开放的发展。完善产权制度,实现产权有效激励,才能进一步激发全社会创造力和发展活力,推动质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。同时,对外开放也是改革,开放倒逼改革
21、、促进改革,高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。 开展“互联网+工业”行动,推动制造技术与新一代信息技术深度融合,支持企业发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,建立移动电子商务、“研发+代工+营销”、“产品+服务”等新型商业 模式。推进制造过程智能化,支持企业“机器换人、设备换芯”,建设“智能工厂”、“数字化车间”,推广应用全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理等智能管控系统。到 2022 年,龙头企业实现信息化应用全覆盖,累计培育两化融合示范企业 80 家。 投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的
22、发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。 制造业是国际竞争的核心领域,虽然制造业占许多国家的比重已经很低,但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看,各国竞争的焦点正是制造业。制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源,如果制造业出口能力弱,除了一些靠旅游和自然资源的国家外,一般很难获得外汇收入
23、,也就没有能力交换其他国家的技术和产品。所以,各国普遍重视制造业的发展,竭力支持制造业的进步。 三、行业准入 xxx 科技发展公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程,达到行业准入条件。 设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记
24、、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管,引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。加快创业板市场建设,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企业上市规模,增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业,积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中小企业产权和股权交易提供服务。 改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、
25、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适 应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。改革开放 40 年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强
26、,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2022 年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%,最高时候达到 65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新
27、,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。 第三章 资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案 该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发,无资源开发方案。 二、资源利用方案 (一)土地资 源 该项目选址位于某临港经济技术开发区。 园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到 100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到 95
28、%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到 85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。 对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的
29、高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市
30、场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。 该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周 围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工
31、程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。 (二)原辅材料 投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。 (三)能源消耗 1、项目年用电量 428798.82 千瓦时,折合 52.70 吨标准煤。 2、项目年总用水量 7643.37 立方米,折合 0.65 吨标准煤。 3、“电子纱项目投
32、资建设项目”,年用电量 428798.82 千瓦时,年总用水量 7643.37 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.35 吨标准煤/年。达产年综合节能量 15.94 吨标准煤/年,项目总节能率 22.75%,能源利用效果良好。 三、资源节约措施 供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线路采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产装 置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上,减少无功损耗。项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提
33、下,优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。 第四章 节能方案分析 一、用能标准和节能规范 节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展,是每一个企业应尽的社会责任。这些年来,我国大力开展节能减排,取得了显著的成效。资料显示,我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施,2006 年至 2022 年,全国单位国内生产总值能耗下降 23.6,相当于少排放二氧化碳约 18 亿吨。在这一过程中,企业的努力“功不可没”。 1、中华人民共和国节能能源法 2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见 3、国务院关于加强节能工作的决定 4、中国能源技术
34、政策大纲 5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知 6、节能减排综合性工作方案 7、中国人民共和国节约能源法 8、工业企业能源管理导则 9、企业能耗计量与测试导则 10、评价企业合理用电技术导则 11、用能单位能源计量器具配备和管理通则 12、国务院关于加强节能工作的决定 13、产业政策调整指导目录 14、重点用能单位节能管理办法 15、各种能源与标准煤的参考折标系数。 二、能耗状况和能耗指标分析 (一)项目用电量测算 全年用电量 428798.82 千瓦时,折合 52.70 标准煤。 (二)项目用水量测算 项目实施后总用水量 7643.37 立方米/年,折合 0.65 吨标准煤。
35、(三)能耗指标分析 项目位于某临港经济技术开发区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 53.35 吨,节能量折合标煤 15.94 吨。 三、节能措施和节能效果分析 (一)公共建筑节能设计 屋面:屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板,上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。 (二)居住建筑节能设计 屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温,上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。undefined (三)公用工程节能设计 各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。消防灭火系
36、统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。项目承办单位应加强管理完善各项规章制度,定期对各类设备、管道、器具等进行检修,从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。 (四)节能措施 供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线路采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上,减少无功损耗。项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显
37、示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。 供、用水系统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标 准的要求设计、制造、安装,减少水资源的跑、冒、滴、漏;项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表,车间用水计量率应达到 100.00%,设备用水计量率不低于 95.60%。 采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原材料消耗;在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能源计量管理工作,坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。合理选用供配电线路,选用高效节能型灯具;供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置,
38、提高功率因数降低电能的消耗。undefined 项目位于某临港经济技术开发区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 53.35 吨,节能量折合标煤 15.94 吨,节能率 22.75%。 节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 53.35 1.1 年用电量 千瓦时 428798.82 1.2 年用电量 吨标准煤 52.70 1.3 年用水量 立方米 7643.37 1.4 年用水量 吨标准煤 0.65 2 年节能量 吨标准煤 15.94 3 节能率 22.75% 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置 一、项目选址及用地方案 (一)项目选址原则 对各种设施用地进行统筹安排
39、,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。 (二)项目选址 该项目选址位于某临港经济技术开发区园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到 100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到 95%以上,处理达标率 100%;工业固体废物处置利用率达到 85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。园区
40、不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。 (三)建设条件分析 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施
41、等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。 (四)用地控制指标 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项
42、目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。 (五)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 60.09%,建筑容积率 1.68,建设区域绿化覆盖率 6.50%,固定资产投资强度 187.19 万元/亩。 (六)节约用地措施 采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。 (七)总图布置方案 1 1 、平面布置总体设计原则 按照建(构)筑物
43、的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。 2 2 、主要工程布置设计要求 道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防
44、要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。 3 3 、绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。 4 4 、辅助工程设计 (1)消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于 100.
45、00 米,消火栓距道路边不大于2.00 米。 (2) (3)车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为 10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为 380V/220V; 场区电缆埋地
46、敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。 (4)项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。 (5)主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为 5.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。 (八)选址综合评价 该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。 二、征地拆迁及移民安置