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1、银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 证券代码:300337 证券简称:银邦股份 公告编号:2021-015 银邦金属复合材料股份有限公司银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和误导性
2、陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵静声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵静声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来的发展计划等方面的内容,均不构成本公司对本年度报告中如有涉及未来的发展计划等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,请投资者注意投资风险。公司在本年度报告的
3、任何投资者及相关人士的承诺,请投资者注意投资风险。公司在本年度报告的第四节第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中第九点中第九点“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中描述了公司经中描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .
4、 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项 . 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第十节第十节 公司治理公司治理 . 48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 60 第十三节第
5、十三节 备查文件目录备查文件目录 . 61 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银邦股份、公司、本公司 指 银邦金属复合材料股份有限公司 年报 指 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告 银邦防务 指 无锡银邦防务科技有限公司、公司全资子公司 黎阳天翔 指 贵州黎阳天翔科技有限公司,公司控股孙公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
6、 月 31 日 审计机构、公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 公司律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 热交换器 指 热交换器又称换热器和换热设备,使两种流体间进行热量交换而实现加热或冷却等目的的设备 钎焊 指 利用熔点比母材 (被钎焊材料) 熔点低的填充金属 (称为钎料或焊料) ,在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下,用液态钎料润湿母材和填充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小,焊接点光滑美观,适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根据焊接温度的不同,钎焊可以分为两大类:焊接加热温度低于 450称为软
7、钎焊,高于 450称为硬钎焊 翅片 指 通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属片,增大换热装置的换热表面积,提高换热效率,具有此功能的金属片称之为翅片 1xxx 系、2xxx 系、3xxx 系、4xxx 系、5xxx系、6xxx 系、7xxx 系和 8xxx 系铝合金 指 含有不同合金元素的铝合金。1xxx 系属于工业纯铝(铝含量不少于99.00%) ;2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金;3xxx 系是以锰为主要合金元素的铝合金;4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金;5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金;6xxx 系是以镁和硅为主要合金元素并以 Mg2Si 相
8、为强化相的铝合金;7xxx 系是以锌为主要合金元素的铝合金; 8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务公司简介和主要财务指标指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银邦股份 股票代码 300337 公司的中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司 公司的中文简称 银邦股份 公司的外文名称(如有) Yinbang Clad Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Yinbang Clad 公司的法定代表人 沈健生 注册地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅 注册地址的邮政编码 21
9、4145 办公地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网网址 - 电子信箱 stockcn- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭家兵 顾丹红 联系地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 电话 0510-88991610 0510-88991610 传真 0510-88990799 0510-88990799 电子信箱 stockcn- stockcn- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券
10、报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号(公司证券部) 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 华可天、沈岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整
11、或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 2,370,484,202.74 2,024,905,608.32 17.07% 1,930,318,972.74 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,962,862.07 16,571,555.04 2.36% -73,899,030.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 5,003,650.48 -111,318,267.97 104.49% -86,863,042.36 经营活动产生的现金流量净额(元) 165,196,282.71 -146,117,686.
12、87 213.06% 147,789,158.28 基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 -0.09 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 -0.09 加权平均净资产收益率 1.15% 1.13% 0.02% -5.00% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额(元) 3,343,740,455.19 3,052,772,288.24 9.53% 2,807,379,032.77 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,482,708,907.83 1,475,526,849.40 0.49% 1,458,946,780.14 公司最近三个会计年
13、度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 429,177,178.26 650,960,803.98 585,949,391.14 704,396,829.36 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润 -16,183,814.55 3,851,643.19 13,708,173.95 15,586,859.48 归属于上市公司股东的
14、扣除非经常性损益的净利润 -15,916,341.31 2,843,320.31 13,512,191.86 4,564,479.62 经营活动产生的现金流量净额 -66,367,747.08 32,482,518.93 58,274,608.85 140,806,902.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适
15、用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 11,367.95 80,39
16、8,558.80 -208,380.34 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 22,937,421.77 44,142,254.45 23,773,444.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 112,897.38 委托他人投资或管理资产的损益 635,178.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,857,117.56 -4,7
17、15,076.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,017,224.60 10,317,297.78 -4,177,564.74 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,952.88 减:所得税影响额 -224,073.94 2,622,661.26 1,745,363.42 少数股东权益影响额(税后) -25,512.01 4,458,524.14 合计 11,959,211.59 127,889,823.01 12,964,012.33 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义
18、界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 银邦股份坚持自主创新、内生增长,经过20多年的不懈努力,已发展成为我国铝加工行业的领先企业之一。公司从成立至今,始终坚持做强铝热
19、传输材料为主业,并不断在材料领域进行研发升级:2008年成功研发出多金属复合材料,开拓了新的材料应用领域;2014年,成功研发出铝合金轻质防护材料,正式踏入军工领域。 公司主要从事铝合金复合材料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售。主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等,主要用于交通运输、工程机械、电力、家电等领域。 铝热传输材料分为复合和非复合材料,铝热传输材料广泛应用于各行各业,主要用在交通运输、电力、工程机械和家用电器等领域,公司产品最大的应用领域为汽车行业,经过多年的努力,公司已经成为电装、马勒、法雷奥、翰昂、摩丁等世界知名汽车系统零
20、部件企业的供应商。近年来,随着新能源汽车产业的快速发展,公司抢抓机遇积极布局,自主研发出新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料,现已成为宁德时代及长城汽车、特斯拉、大众等汽配商的供应商。 多金属复合材料,是通过各种工艺技术将不同种金属进行冶金结合形成的新型材料,产品高度定制化,种类繁多,用途多样,是公司最具技术竞争力和领先性的产品,当前公司的多金属复合材料技术难度均处于行业领先水平,主要应用在家电(高端炊具)、电力设备、消费电子(手机)等领域。 公司生产的铝钢复合材料打破了火电站空冷机组核心材料长期被外国企业垄断的局面,在国内电站空冷行业市场占有率达到50%以上,成为该材料全球优秀的生产企业
21、。 控股子公司银邦防务的主营产品铝合金轻质防护材料属于军用材料领域。当前,轻型、高机动和防弹性已经成为军用装备特别是地面军用装备的重要性能指标, 未来地面军用装备全铝化将成为趋势, 银邦防务主营的铝合金轻质防护材料兼具轻型性和防弹性能,已应用于军用战斗车辆。 2018年9月,银邦防务对黎阳天翔增资,成为黎阳天翔持股70%的控股股东。黎阳天翔原为中国航发集团黎阳航空动力有限公司的控股子公司,主营产品为国防用专用装备及零部件,使银邦股份业务拓展至国防装备领域。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固
22、定资产 无 无形资产 无 在建工程 购入 1700 横纵剪机组等设备 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、创新研发优势。公司以强大的研发能力作为公司核心竞争力,下设研究院的研发团队具有系统的、强力的研发能力,已形成较强的技术积累,为公司的持续发展作出了重大贡献。2020年,公司申请发明专利14件,授权发明专利3件,累计授权专利68件,其中发明专利59件;承担国家重点研发计划1项。公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为省高新技术企业
23、。 2、管理竞争优势。公司管理层经验丰富,年龄结构合理,通过多年的实践及努力建立了一切以客户为中心的快速反应管理体系。2020年公司的快速反应管理体系完善后,在新品研发速度、交样速度、试样成功率、交货周期、质量稳定性、售后服务等方面对公司的正向影响更加明显,也受到客户的广泛好评,从而促使公司的业务大幅增长。 3、产品质量优势。产品质量是公司的竞争优势之一,公司拥有先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格质量管控体系,公司优质的产品获得了国内外客户的高度认可。公司的“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品,银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品
24、牌”。同时,公司产品型号较多,涵盖多个产品系列,能够满足客户的多元化需求。 4、人才竞争优势。公司注重核心人才体系建设,着力打造高素质的核心人才队伍,根据经营管理、设备维修、技工技师等分类规划员工职业发展通道,为员工发展提供平台,并进行针对性的专业培训。 5、企业文化优势。公司不断通过企业文化教育、培训、评先评优等形式宣传公司核心价值观,弘扬“进取、协调、共赢”的企业文化,使所有员工受到激励鼓舞、获得认同感,让所有员工都认识到个人利益与企业利益息息相关,激发员工的干事激情和责任担当。 6、控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司现有主要产品为军方单流水供货,新进入的航空发动机零部件加工领域也具有较高
25、的竞争门槛。 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 (一)总体情况 2020年,受新冠肺炎疫情及贸易争端的影响,全球经济形势持续低迷,市场需求大幅收窄,企业经营受到严重的挑战。面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外市场环境, 公司经营层贯彻执行董事会战略部署, 以公司年度经营计划为指引,带领全体职员,在做好疫情防控工作的同时,把外部压力转化为内生动力,凝心聚力、协调奋进,注重公司经营管理质量、降本增效、拓宽融资渠道、提高成品率,积极开拓国内市场,较好完成了全年的各项经营目标任务。 报告期内,公司
26、全年实现营业收入23.70亿元,同比增长 17.07 %;实现利润总额 2,998.57万元,同比增长 27.12%,扣非后净利润500.37万元,同比增长104.49 %;总资产 33.44亿元,比上年同期增长9.55 %;归属于上市公司股东的净资产14.83亿元,同比增长0.49 %。各项主要业务中,铝基系列产品实现收入198875.27万元,同比增长13.70%;多金属系列产品实现收入8976.44万元,同比增长104%;装备制造业实现收入14953.92万元,同比增长 4.64%。报告期内,公司克服重重困难,积极开拓国内市场, 在海外销售额同比减少13.42%的情况下, 公司全年销售额
27、同比增长17.07%, 国内销售额同比增加25.29%。 报告期内,控股孙公司黎阳天翔军品订单稳步增长,订单交付能力持续提高,全年实现营业收入1.52亿元,实现净利润2420.54万元。黎阳天翔克服新冠疫情影响,较好完成了公司防化装备的生产任务,此外,还完成了中国航发燃气涡轮研究院及中国航发贵州黎阳航空动力有限公司的试制任务,为2021年航空发动机零部件加工业务批量化奠定了基础。 公司近三年净利润发展趋势如下表所示: 表:净利润发展趋势(万元) 项目(万元) 2018年 2019年 2020年 净利润 -6,708.20 2,941.35 1702.28 归属于上市公司股东的净利润 -7,38
28、9.90 1,657.16 1696.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,686.30 -11,131.83 500.37 2020年公司毛利率稳定提升, 产品成品率相比往年显著提高, 单位产品成本有效降低, 这得益于公司积极推进降本增效、节能降耗工作,并严格控制各道生产工序的产量和质量。报告期内,全年实现营业收入23.70亿元,比上年同期增长17.07%,全年综合毛利率12.33%,同比提高2.51个百分点。根据企业会计准则第14号收入(财会【 2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司依据相关文件规定的起
29、始日于2020年1月1日起开始执行新收入准则, 对会计政策的相关内容进行调整, 本公司涉及冲减收入4,715,409.11元, 增加营业成本38,113,708.07元,具体详见第十二节财务报表。此调整影响我司综合毛利率1.77%,较去年同期同口径下毛利率提升4.28个百分点。 图:2015年以来收入毛利率趋势图。 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 注:依据财政部企业会计准则第14号收入,对会计政策的相关内容进行调整。 (二)报告期内,公司开展的主要工作 1. 抢订单,积极开拓国内市场 面对新冠疫情带来的影响,公司积极响应国家号召,在做好疫情防控工作的同时,快速复工
30、复产,公司2020年实现营业收入 23.70亿 元,同比增长17.07%。 表:2018-2020年营业收入(万元) 项目 2018年 2019年 2020年 营业收入(亿元) 19.30 20.25 23.70 在疫情给国外市场需求造成影响的情况下, 公司经营层积极调整战略更加强调客户为中心的经营理念, 全面梳理公司各项业务,持续打造更加专业、高效的营销团队,搭建完善的销售网络,积极开拓国内市场,报告期内,国内市场销售总额199811.2万元,同比增25.29%。 表:2018-2020年国内销售总额(万元) 2018年 2019年 2020年 国内销售总额(万元) 152476.37 15
31、9480.97 199811.2 2. 积极推进降本增效、节能降耗,提高公司毛利率 公司不断改进生产技术和工艺流程,大幅提高产品品质、成品率和生产效率, 降低单吨生产成本;强化公司内控建设,降低公司运营成本,从而提高公司毛利率。 3. 紧抓行业机遇,全方位开发市场 报告期内,公司在汽车行业、电站空冷行业、电力行业、工程机械、家用电器和消费电子领域的销售持续稳定增长,公司客户结构进一步优化。 汽车行业和工程机械行业销售占比较大, 如下图, 2020年汽车行业销量占公司总销量的比例为72%,同比略降2个百分点,但仍然占公司产品的主体地位;工程机械销售维持不变,家电和电力行业同比略有增长。 银邦金属
32、复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2020年,公司重点关注新能源汽车领域和消费电子领域。 持续深耕新能源汽车行业。近年来新能源汽车产销快速增长,通过多年的研究开发和工艺改进,公司生产的新能源汽车电池热管理系统材料获得了广大客户的认可,为公司持续深耕新能源汽车领域获得先机。2020年,公司相关产品在新能源汽车领域的营业收入为15033.23万元,同比增长16.62%,占公司全年收入的5%。从2019年到2020年,公司对新能源汽车市场深度跟进,国内外多家知名企业的多个项目平台从试样到小批量生产再到批量生产,比如特斯拉、大众MEB平台、丰田、比亚迪、长城、吉利等主机厂新能源汽车
33、项目以及韩国市场的批量上量。 截止报告期末,公司已经成为十余家车企数十个新能源车型的主要供应商: 直接客户 最终客户 项目/车型 应用 客户 A 特斯拉 Model 3 电控系统水冷板+电池冷却器 特斯拉 Model Y 电控系统水冷板+电池冷却器 大众 MEB 电池组水冷板 戴姆勒 / 电池冷却器 吉普(LG) 自由侠 电池组水冷板 北汽 CHJAutomotive,D01 电池组水冷板 上汽集团 / 电池冷却器 丰田 / 电池组水冷板 客户 B 比亚迪 电池组水冷板 客户 C 特斯拉 Model 3 充电桩、显示屏散热器 浙江天台九川新材料股份有限公司(供货银轮股份) 上汽乘用车 Roew
34、e&MG 电池组水冷板 客户 D 客户 E 客户 F (供货宁德时代) 宇通客车 BC3 电池组水冷板 纳百川控股有限公司 武汉纳百川电池热管理有限公司 马鞍山纳百川热交换器有限公司 吉利 PMA 电池组水冷板 小鹏汽车 E28 P7 电池组水冷板 特斯拉 Model 3/Y 电池组水冷板 上汽 EP22 电池组水冷板 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 桑顿新能源 B30 电池组水冷板 KOHSAN CO.,LTD ONEGENE INC. Co, Ltd. 现代起亚 AE EV 电池组水冷板 现代起亚 HR EV 电池组水冷板 现代起亚 SQc EV 电池组水冷板
35、 现代起亚 MQ4 电池组水冷板 现代起亚 OS,DE,SK 电池组水冷板 现代起亚 RG3 电池组水冷板 现代起亚 NE(IONIQ 5,中文名艾尼氪) 电池组水冷板 DAESHIN S&C 通用 雪弗来 Volt 电池组水冷板 捷豹 I-FACE 电池组水冷板 克莱斯勒 Pacifica 电池组水冷板 DAESHIN S&C SAE ROM TECH Co, Ltd. 新新嵖娜机电(南京)有限公司 (供货 LG) 标致 PSA WAVE 2 电池组水冷板 标致 PSA WAVE 1 电池组水冷板 沃尔沃 VOLVO 电池组水冷板 无锡市金杨新材料股份有限公司 比亚迪 电池壳体 客户 G 电
36、池壳体 客户 H 比亚迪 / 电池组水冷板 蔚来 ES6 宁德时代 / 电池组水冷板 持续发力消费电子领域。报告期内,公司手机用多金属复合材料的销售额为4166万元,同比增长436%。公司将加大研发力度以做到模组轻量化材料在手机用多金属复合材料的技术领先地位,相信随着公司技术的不断完善,产品品质不断提高,公司的手机用多金属复合材料会被越来越多的手机厂商认可, 未来公司的手机用多金属复合材料会运用到更多主流手机厂商生产的新机型上。 表:消费电子业务营收变化 项目(万元) 2018年 2019年 2020年 消费电子 436 777 4166 4、加大研发力度,推进产品技术革新 公司持续完善研发与
37、创新管理机制,强调技术优势转换为产品优势,丰富产品系列,提升产品质量,持续打造公司品牌核心竞争力。2020年,公司承担国家重点研发计划1项,“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品,银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。 5、规范运作,完善公司治理结构 公司继续推进规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系维护与管理工作,通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效的信息披露, 提高公司运作的规范化和透明度, 主动接受监管部门、 交易所和广大投资者的监督, 维护公司良好的形象。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”
38、中的“一、概述”相关内容。 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,370,484,202.74 100% 2,024,905,608.32 100% 17.07% 分行业 金属复合材料 2,192,896,250.11 92.51% 1,856,479,216.87 91.68% 18.12% 装备制造业 149,539,213.62 6.31% 142,913,257.45 7.0
39、6% 4.64% 其他产品 6,084,625.12 0.26% 6,330,486.61 0.31% -3.88% 其他业务 21,964,113.89 0.93% 19,182,647.39 0.95% 14.50% 分产品 铝基系列 1,988,752,679.94 83.90% 1,749,072,144.00 86.38% 13.70% 铝钢复合系列 114,379,201.55 4.83% 63,405,048.89 3.34% 80.39% 多金属系列 89,764,368.62 3.79% 44,002,023.98 1.82% 104.00% 装备制造业 149,539,21
40、3.62 6.31% 142,913,257.45 7.06% 4.64% 其他产品 6,084,625.12 0.26% 6,330,486.61 0.31% -3.88% 其他业务 21,964,113.89 0.93% 19,182,647.39 0.95% 14.50% 分地区 华北地区 278,243,022.05 11.74% 150,867,529.84 7.45% 84.43% 华南地区 197,477,951.75 8.33% 157,851,207.16 7.80% 25.10% 华东地区 1,099,712,561.13 46.39% 956,027,953.35 47.
41、21% 15.03% 出口 372,372,155.66 15.71% 430,095,860.94 21.24% -13.42% 其他 400,714,398.26 16.90% 310,880,409.64 15.35% 28.90% 其他业务 21,964,113.89 0.93% 19,182,647.39 0.95% 14.50% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属复合
42、材料 2,192,896,250.11 1,984,222,691.42 9.52% 18.12% 14.10% 3.19% 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 装备制造业 149,539,213.62 67,116,096.51 55.12% 4.64% 7.76% -1.30% 其他产品 6,084,625.12 7,249,621.47 -19.15% -3.88% -3.31% -0.71% 其他业务 21,964,113.89 19,617,360.06 10.68% 14.50% 13.30% 0.95% 分产品 铝基系列 1,988,752,679.94
43、 1,799,150,768.33 9.53% 13.70% 9.86% 3.16% 铝钢复合系列 114,379,201.55 109,822,525.80 3.98% 80.39% 84.11% -1.94% 多金属系列 89,764,368.62 75,249,397.28 16.17% 104.00% 80.74% 10.79% 装备制造业 149,539,213.62 67,116,096.51 55.12% 4.64% 7.76% -1.30% 其他产品 6,084,625.12 7,249,621.47 -19.15% -3.88% -3.31% -0.71% 其他业务 21,9
44、64,113.89 19,617,360.06 10.68% 14.50% 13.30% 0.95% 分地区 华北地区 278,243,022.05 262,582,993.13 5.63% 84.43% 31.26% 38.23% 华南地区 197,477,951.75 175,911,581.73 10.92% 25.10% 32.94% -5.25% 华东地区 1,099,712,561.13 975,588,614.96 11.29% 15.03% 4.24% 9.18% 出口 372,372,155.66 362,506,280.96 2.65% -13.42% 10.02% -20
45、.74% 其他 400,714,398.26 281,998,938.61 29.63% 28.90% 33.65% -2.50% 其他业务 21,964,113.89 19,617,360.06 10.68% 14.50% 13.30% 0.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 金属复合材料 销售量 KG 133,986,296.43 111,638,159.53 2
46、0.02% 生产量 KG 132,554,131.46 111,653,115.52 18.72% 库存量 KG 8,840,583.55 10,272,748.52 -13.94% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 一、2018年7月17日,公司收到江苏嘉和热系统股份有限公司的订单,合同标的为铝合金复合管料、铝合金复合板料、复合铝箔、纯铝箔等,合同总金额不少于 30,000万元人民币,合同履行期限:自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末,执行金额为
47、6739万元(含税),完工比例为22%。 二、2018年10月19日,公司收到ONEGENE INC的订单,合同标的为铝合金复合及非复合板料、复合卷料,合同总金额不少于1491万美元,合同履行期限:自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末,执行金额为927万美元(含税),完工比例银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 为62%。 三、 2018年12月16日, 公司收到浙江三花汽车零部件有限公司的订单, 合同标的为铝合金复合及非复合板料、 铝合金焊片等,合同总金额约 56,700万元人民币。合同履行期限:自签署之日起预计至2028年底。截止报告期末,执行金额为8782
48、万元(含税),完工比例为15%。 四、2017年1月20日,公司收到法雷奥的订单,合同标的为铝合金复合及非复合板料,每年度的合同金额为 5,500 万美元至6,200万美 元(约37,675万元人民币至42,470万元人民币),合同期限为5 年,合同履约完成后,累计合同总金额为29,000万美元至29,500万美元 (约198,650万元人民币至202,075万元人民币) 。 合同履行期限: 5年。 截止报告期末, 执行金额为18012万美元(含税),完工比例为62%。 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营
49、业成本比重 金额 占营业成本比重 金属复合材料 主营业务成本 1,984,222,691.42 95.48% 1,738,949,761.08 95.23% 0.25% 装备制造业 主营业务成本 67,116,096.51 3.23% 62,285,006.12 3.41% -0.18% 其他产品 主营业务成本 7,249,621.47 0.35% 7,497,840.06 0.41% -0.06% 其他业务 主营业务成本 19,617,360.06 0.94% 17,314,534.69 0.95% -0.01% 单位:元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成
50、本比重 金额 占营业成本比重 铝基系列 主营业务成本 1,799,150,768.33 86.57% 1,637,665,650.00 89.68% -3.11% 铝钢复合系列 主营业务成本 109,822,525.80 5.28% 59,650,970.02 3.27% 2.02% 多金属系列 主营业务成本 75,249,397.28 3.62% 41,633,141.06 2.28% 1.34% 装备制造业 主营业务成本 67,116,096.51 3.23% 62,285,006.12 3.41% -0.18% 其他产品 主营业务成本 7,249,621.47 0.35% 7,497,8