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1、原材料入库作业指导书1 目的为规范原材料入库过程,确保合格原材料流转入生产环节,制定本作业指导书。2 范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。3 职责3. 1采购部:负责收料通知单的下推和告知;3.2仓储物流部:负责来料的核对、入库;3 . 3品质管理部:负责来料的检验和判定。4 作业流程收货 就位 货物清点、分包取单理货 标示 送检5 作业流程内容描述5.1 收货5.1.1 供应商送货 供应商通知采购人员到货信息,由采购通知检验验收,确认合格后交由入库办事员签收。5.1.2 物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏;货运单号、件数是否一致;必要时需核对数量,正常方可签收。
2、如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。5.2 就位5. 2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。5. 2. 2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。5.3货物清点、分包5 . 3.1打开物料外包装箱,取出送货单。(送货单需供应商提供一式两份,一份采购留底,一份入库办事员清点 用。)6 .3.2依据送货单,核对物料名称 型号、数量,并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件,在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。7仓库现场异常 反馈1.1 1各仓库仓管员上班后第一件事及下班前最后一件事就是坚持巡仓制度,发现有异常 情况如产品倾斜、倒塌的要立即整
3、理。1.2 发现有屋顶漏水、消防设备损坏、门窗破损或有影响产品质量及维护的异常情况要 立即进行力所能及的自行整改,将产品移出漏水区,对超出自身能力不能整改的,要向 主管或后勤部门汇报,请其配合限期整改。1.3 在日常仓储管理中,如发现有物品损坏、变质、包装破损等异常情况时,应及时采 取应急措施并上报处理。如发现帐、物不一致时,应及时盘查纠正,无法纠正时上报处 理。1.4 规划的物料区域及标识如有损破应及时更换。1.5 严格依照规定使用仓库器械及仪器,严禁在数据专用电脑上从事其它业务。如有不 符合规定的现象时仓管员应及时制止。产品包装、发货作业指导书1目的规范产品物流发货操作,对产品发货业务全过
4、程中的各个环节进行有效控制,提高发货效率,减少失误率, 提高客户满意度,保证货物准确及时发出。2范围本作业指导书适用于公司产品发货全过程。3职责3.1 市场部:负责产品发货通知单的制作和传递;3.2 仓储物流部:负责产品发货物料的配料、理货、包装、搬运、装车、核对以及账目处理。3.3 品质管理部:负责产品发货物料的数量抽检,重要物料全检。3.4 工程技术部:负责内装产品的安装制作,外发安装物料的清单制作和传递。4作业流程及操作要点4.1 发货指令传递、单据制作市场部制单人员制作并传递发货通知单到工程技术部、仓储物流部。对于工程类产品,应给仓储物流部留出 安排备料和联系物流的时间,一般为3天以上
5、。医疗类产品为1天。4.2 仓管员发料、核销4.2.1 仓管员接收到外带清单后需仔细审核单据,包括编码、货品描述、备注信息等,确认是否在本仓库出货, 是否欠料等信息。若库存不足,或所需发放物料已超期或已被隔离,仓管员应立即上报部门经理,由部门经理协调处理若对出货产品的特殊要求不明确,则立即反馈给工程技术部相关人员,确认准确的出货信息后,方可出货, 要保证出货产品的准确性;4.2.2 拣料发料:确认单据无误后,仓管员按先进先出的原则发货。发料时需注意避免因单据/指令重复造成重 复发料,拣料时将物料放入编好号的包装箱,并记录物料存放的箱号,以便于接货人查找。4.2.3 2.3封箱前,由OQC进行抽
6、查,检验完一个订单后,复查一下自己检验时有没有出现漏检、错检、检验记录是 否完整准确,复核无误后,检验员在有检验记录的装箱单空白处签上自己全名、检验日期,加盖“PASSQC” 章后方可封箱,然后组织搬运工将物料送到备料区。4.2.4 备料完成后,仓管员仔细核对箱单是否一致,保证单货相符,同时需要查看封签是否完好无损。4.3 出库发运4. 3.1仓储物流部需安排装货工具、装货人员并根据拣料、理货、包装进度及时通知通知承运商安排提货车辆。4. 3.2承运车辆到达时,发货人员需要核对承运商信息:车牌号、司机资料、检查车身货柜是否完好无破损。确 认完全符合要求时,安排人员进行装车。4. 3.3装车前发
7、货人员要认真核对、清点货物数量/外包装标签等信息与发货单信息是否一致,以避免发错货。4. 3.4装车时,搬运工严格按照搬运装卸作业指导书操作。货物堆放整齐,货物装车稳拿稳放,禁止野蛮操 作,以免损坏货物。4. 3.5货物装车完毕后,由仓储物流部、承运商双方共同在货物签收单签字确认。4.4 ERP出库以及台帐、单据处理货物发出后,仓管员应在规定时间内在ERP系统中处理完帐务信息,保证实物与帐目一致。货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。5.4 取单5.4.1 物料清点确认无误后,依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型
8、号、单位、数量(实收)等信息, 同时结合系统中相应的收料通知单,下推生成外购入库单并保存,同时完成一级审核工作。5.5 送检5.5.1 取单完毕后,进入外购入库序时薄界面,选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称 规格型号、长描述 单位、实收数量、备注、一级审核人 等信息。5.5.2 预览 打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。5. 65. 6. 1打印物料标示卡方法一、进入外购入库序时薄界面,设置为连续套打所选单据,选中需打印的记录,点击打印即可。方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面,选
9、择使用套打,然后点击打印即可。5. 6. 2贴物料标示卡5. 6. 2.1依据打印好的物料标示卡,到原材料待检区找到相应的物料,并将其贴在物料的外包装箱上。5.7理货5. 7.1物料已贴上PASS”标示的部分,入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料,保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分,应及时做好物料标示(货 架标示类)并贴到相应的位置上。6. 7.2检验判定不合格的材料,入库办事员在接到不合格通知单时,及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单,完成一级反审核。然后删除该条物料的记录,取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的,直 接将该入库
10、单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区(未入库)。由采购负责跟进处理。处理程 序参照不合格品处理流程。6 表单6.1 送货单6.2 入库单7. 3不合格通知单6. 4 物料标小卡6.5 物料标示(货架及定位标示用)6.6 让步接收单原材料出库作业指导书1 目的为规范生产及安装物料、外发物料出库过程,确保所需物料流转入相应的环节,制定本作业指导书。2 范围本作业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程。3 职责3.1 工程技术部:负责生产任务单的下达和告知,投料单的复核。生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清 单的制作、审核;工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核;
11、并通过ERP生成相关 投料单。3.2 仓储物流部:负责接单、备料发货及相关出库单据审核。3 . 3市场部:负责外发物料的下单和跟踪。3.4品质管理部:负责外带材料和外发材料的数量抽检,重要物料的全检。4 作业流程5 作业流程内容描述5.1 生产发料(公司内部领料)5.1.1 接单、取单5.1.1.1 设备生产类 工程技术部下达生产任务生成生产投料单后,在0A办公系统里发起一个生产领料通知工 作流程,将信息以此方式告知仓储物流部生产发料办事员。发料办事员在接到信息后,进入生产领料模 块,选择相应的生产投料单生成领料单,保存审核。(按照产品类型分类,设备领料分两块分别是医疗 生产领料 工程生产领料
12、。一般上午10: 30前下达第二天的领料计划,以便发料办事员提前做好备料 工作。)5.1.1.2 零星领料 需求领料部门在ERP系统里直接生成生产领料单,打印好以后交给部门负责人审批。领料员 持审批好的领料单到仓库领料,通知生产发料办事员办理。(申请领料的数量最大为及时库存数量,如 果即时库存数量不够使用的话请及时和仓库采购申请提报人员联系确认实物库存。尽量避免因数量不足 需二次修改生产领料单。)5.1.2 备料生产发料办事员按照领料单及时开展备料工作。先到空备料盒区找到适宜大小的料盒,然后用纸张写好 标示放在料盒明显的位置上。标示的信息包含生产/委外订单号、件数(总件数一件数)等信息。5.
13、1.2. 2仔细核对领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照领料清单的 要求进行配料,将物料放进料盒里。如一致则在数量栏画如果实际货物的数量不足发出,应及 时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如05. 22实发2个。5. 1.2. 3没有外包装的材料如管件类,应将同一材质 类型的物料放在一个包装袋内,可以有效避免管件表面摩 擦划伤同时也方便领料人员核对清点。如果是大件物品不便拿起的话,可直接在领料单的数量栏后面做 好标示,如:领料时取。并将标示信息贴到该物料外包装上。等到领料的时候再陪同领料员到库位上取 走。备料完成后及时在发料人该栏签署姓名、日期、该批物料的总
14、件数等信息。如李姗05.22,共4件。并 按照要求将材料放到相应的备料区。实物数量不足发出的部分,应根据领料单及时到系统里将领料单的实发数量更正。并会知入库办事员一 起核实查找原因。及时调整该物料的即时库存。5. 1.2. 6缺料信息处理进入生产投料单模块,查找该投料单的缺料数据(即已领数量小于应发数量的所有记录, 每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、 单位、应发数量、选单数量、已领数量)并将所有缺料数据打印出来,签好姓名及日期。及时和采购申 请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。如未提报采购申请的 部分
15、通知相关部门办理采购申请。信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员和领料单存放 在一起。便于发料前再确认。(该生产/委外订单号首次打印缺料数据表打印一份用于发料办事员核对确 认即可。若是发料过程中再次确认后的缺料数据表需打印两份,一份用于发料办事员核对确认、一份用 于领料员复核。)发料设备生产类早上8: 00-10: 30期间为办理设备领料时间段。领料员到仓库办公区告知生产发料办事员 所需领用的生产/委外订单号等信息。发料办事员依此找到所需发料的单据。5.1.3.1.1. 缺料信息再确认 如有缺料单据发料办事员先和入库办事员沟通确认一下货物是否已到货、入库。 (如果货到未入库,由入库办
16、事员负责及时跟进办理入库。)5.1.3.1.2. 若材料已经入库了,按照缺料数据表中已入库的信息到系统里再次取单 打印领料单、打印缺料数 据表。(首次打印的缺料数据表盖好作废章并统一保存归档O )5.1.3.1.3. 发料办事员带领领料员到库区开展发料工作。5.1.3.1.4. 发料办事员按照(首次缺料数据表中已入库部分物料的)领料单进行备料。确认后转领料员复核。5.1.3.1.5. 大件物品同领料员一起到库位上按照事先做好的标示取货。5. 1.3. 1.6.已备料到备料区按照事先做好的标示取货。5. 1.3. 1,7.双方确认核对以后,领料员在领料单、缺料数据表上签字确认。5. 1.3. 2
17、零星领料5.1.3. 2.1.发料办事员备好料以后,直接转交领料人员核对,核对无误后领料员签字领走即可。5. 1.3. 2. 2.领料员领走物料后,及时审核生产领料单。如出现账目库存不足审核的情况,同上应及时查找原因 并处理。缺料跟进 针对每个生产/委外订单号的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物 料的入库情况。如货物已到应及时进行再次取单、打印领料单、备料。并在缺料数据表中该项物料已领 数量栏做好相应的标示。如5.22已取单备料。备好料后及时通知领料员领取物料。直至该生产/委外订 单号的单据无缺料为止。5. 2外带发料5. 2.1接单 生产技术组根据设备发货通知单下达生产任
18、务生成生产投料单后,在0A办公系统里发起一个生产 领料通知工作流程,将信息以此方式告知仓储物流部外带发料办事员。发料办事员在接到信息后,进入 生产投料单模块,打印该投料单一式两份。(一份用于发料办事员备料 核对确认;一份用于包装办事员 复核。)备料5. 2. 2.1外带发料办事员按照投料单及时开展备料工作。先到包装材料区找到适宜大小的编织袋或纸箱,然后用 纸张写好标示贴在编织袋或纸箱的明显位置上。标示的信息包含生产/委外订单号、件数(总件数一件数) 再住自仔细核对投料单的物料信息包含物料代码 名称、规格型号 长描述 单位 数量等。按照投料清单的 要求进行配料,将物料放进包装里(编织袋或纸箱)。
19、如一致则在应发数量栏画“4。如果实际货物的 数量不足发出,应及时在该项物料的已领数量栏做好相应的记录。如05. 22实发2个。没有外包装的材料如管件类,应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内,可以有效避免管件表面摩 擦划伤。如果是大件物品不便拿起的话,可直接在投料单的数量栏后面做好标示,如:领料时取。并将 标示信息贴到该物料外包装上。等到领料的时候再陪同包装办事员到库位上取走。5. 2. 2.4备料完成后及时在仓库/日期栏签署姓名 日期 该批物料的总件数等信息。如李姗05. 22,共4件。 并按照要求将材料放到相应的备料区。取单进入生产领料模块选择该投料单,根据投料清单将已备料的数据生成领料
20、单 保存审核。如果部 分物料系统库存不足取单(实物已经备料发出),先把该批物料单独取到一张领料单上保存。同时及时 和入库办事员沟通确认原因并及时处理。待处理完以后再审核该领料单即可。(即库存不足审核实物已 发出的部分账目处理需要分两步操作,第一、先取单,第二、找出原因纠正后再审核。)缺料信息处理进入生产投料单模块,查找该投料单的缺料数据(即已领数量小于应发数量的所有记录, 每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、长描述、单位、应发数量、选单数量、已领数量)并将所有缺料数据打印出来,签好姓名及日期。5. 2. 3.1及时和采购申请提报人员核实所
21、缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。如未提报采购申请的部分通知相关部门办理采购申请。信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员, 便于每日不定期进行缺料数据入库状况再确认。(该生产/委外订单号缺料数据表打印一份用于外带发料 办事员核对确认即可。)5. 2. 3. 2缺料信息反馈外带发料办事员每天应及时将外带缺料信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给 客服部内勤。由客服部进行统一沟通协调是有的先发还是等货到一起再发等。发料办事员按照客服部内 勤回复的信息进行相应的操作并将信息及时告知物流专员。(反馈的信息包含日期、发货通知单单号、 设备编号、收货单位、所缺物料的编码
22、 名称、规格型号 长描述、单位、应发数量、 实发数量等信息)发料5. 2. 4. 1该生产/委外订单号的外带材料备好料以后,发料办事员及时通知包装办事员到仓库领料。5. 2. 4. 2发料办事员带领包装办事员到库区开展发料工作。5. 2. 4. 2.1.大件物品同包装办事员一起到库位上按照事先做好的标示取货。5. 2. 4. 2. 2.已备料到备料区按照事先做好的标示取货。5. 2. 4. 2. 3.双方确认核对以后,包装办事员在投料单上签字确认。缺料跟进 针对每个生产/委外订单号的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物 料的入库情况。如货物已到应及时将信息通过“销货单缺货及延
23、迟发货通知”群发给客服部内勤。如果 是所缺物料没有全部到齐的话由客服部进行统一沟通协调确认是有的先发还是等货到一起再发等。若需 要发货由发料办事员将信息以手工发货通知单的形式及时告知物流专员安排发货事宜。如货物已到应及 时进行再次取单 打印领料单、备料、包装、发货(包装 发货参照耗材发料流程)。发货以后及时在缺 料数据表中该项物料已领数量栏做好相应的标示。如5.22已取单发货。直至该生产/委外订单号的单据 无缺料为止。5. 3耗材发料接单物流专员打印好快递面单或发货收货方信息贴纸以后,和发货通知单(红、黄两联)、发票(发票随 货的部分才有发票)一起交给耗材发料办事员安排备料、包装、 发货。5.
24、 3. 2备料5. 3. 2.1发料办事员负责仔细核对发票是否齐全;发货通知单和封装发票的信封上的以及快递面单或信息贴纸上 的发货通知单单号是否一致。若不一致应及时和物流专员进行沟通,查明原因并协调处理。同时需关注 一下用途栏有无和物料出库有关的信息。5.3. 2.2信息一致后,用订书机将黄联发货通知单和发票的信封订在一起。5. 3, 2. 3到包装材料区找到适宜大小的编织袋或纸箱,仔细核对发货通知单的物料信息包含物料代码、名称、规 格型号、(发货应严格按照编码进行操作,长描述在打印出来的单据里不显示,如果有疑问的部分需及 时到系统里查看单据进行确认)、单位、数量等。按照红联发货通知单的要求进
25、行配料,将物料放进包 装箱里(编织袋或纸箱)。如一致则在数量栏画如果实际货物的数量不足发出,应及时在该项物 料的数量栏做好相应的记录。如05. 22实发2个。5. 3, 2. 4缺料信息反馈若出现物料不足发出的现象应及时将信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客 服部内勤。由客服部进行统一沟通协调确认是有的先发还是等货到一起再发等。发料办事员按照客服部 内勤回复的信息进行相应的操作并将信息及时告知物流专员。(反馈的信息包含日期、发货通知单单号、 收货单位、所缺物料的编码、名称 规格型号、长描述、单位、应发数量、实发数量等信息)。6. 3. 2. 5若备料过程中发现该发货通知单物料的包装件数
26、和物流专员写的有差异,应及时将信息反馈给物流专员 进行修改。7. 3. 2. 6备好料以后将该单的黄联发货通知单 发票、快递面单(或信息贴纸)放在该包装箱的最上面。8. 3. 2. 7针对有缺料的部分,若客服部内勤反馈等货到一起再发的话,备好料以后将红联发货通知单放入缺料待 发货文件夹即可。该单物料不需要进行下一步的封箱操作,等货到齐以后再进入包装、信息确认、封箱、 称重、发货流程。5.3.3 包装防护 信息再确认、封箱、称重5. 3. 3.1包装防护在现有的包装条件下,做好包装防护,尽量避免运输途中因包装不到位导致货损的情况。6. 3. 3. 2信息再确认封箱前,依据黄联发货通知单对发票信封
27、上的、快递面单或信息贴纸上的发货通知单单号 进行信息再确认。同时对准备好的材料进行一次复查。7. 3. 3. 3封箱、贴快递面单或信息贴纸 信息确认好以后,将纸箱用公司专用胶带进行封箱(编织袋用封口机进 行封包)。封箱完毕后,将快递面单或信息贴纸贴到相应的包装箱上。(信息贴纸需用白色的透明胶带进 行粘贴。)8. 3. 3. 4称重、 发货包装好以后将每单的货物重量称好,如果是快递面单的话在第一件货物的重量栏写上该单 货物的总重量即可;若是邮局快递的话需要对每件货物进行单独称重并将重量写在该件运单的重量栏; 若是中铁或公路等货运方式,将该单的总重量称好写在第一件包装箱的右上角即可。称好重量以后将
28、不 同货运方式的货物进行分类放置,便于运输方安排提货。5.3.4 单据处理5. 3. 4.1实物发货安排就绪后,及时到系统里统一进行单据处理工作。5. 3. 4. 2将红联发货通知单按照单号从小到大进行整理放置。5. 3. 4. 3过滤条件时选择不包含各办事处仓库出库且未下推出库的单据,进入发货通知单序时薄界面,选中第一 张发货通知单的第一条记录然后按shift健同时选中最后一张单据的最后一条记录。点下推生成相应的 销售出库单。发料办事员以红联发货通知单为依据对生成的出库单物料编码、名称、型号 单位、数量 发货仓库及源单单号等信息进行核对,无误后保存审核。若实物已经发出账目不足审核的话应及时和
29、入 库办事员进行沟通确认查找原因直至处理为止。(即实物已备料或出库的部分才能办理账目出库手续。 办事处出库的部分由市场部负责统一下推生成出库。)若是有货的部分先发、缺料的部分到了再发的话。 应及时进行以下操作,对缺料信息进行处理。5. 3. 4.3.1.及时进入发货通知单序时薄,查找该发货通知单的缺料数据(即发货数量小于发货通知单数量的所 有记录,每条记录应包含日期、购货单位、业务员、产品长代码、产品名称、规格型号、单位、数量、 摘要、交货地址等信息。)并将所有缺料数据打印出来,签好姓名及日期。5. 3. 4. 3. 2.及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发
30、起缺料信息。如 未提报采购申请的部分通知相关部门办理采购申请,信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料 办事员,便于每日不定期进行缺料数据入库状况再确认。(该发货通知单缺料数据表打印一份用于发 料办事员核对确认即可。)缺料跟进 针对每个发货通知单的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物料的入 库情况。如货物已到应及时将信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤。如果是所缺 物料没有全部到齐的话由客服部进行统一沟通协调确认是有的先发还是等货到一起再发等。如果需要发 货由发料办事员将信息以手工发货通知单的形式及时告知物流专员安排发货事宜。然后再进行再接单 备料、 包装防
31、护、信息再确认 封箱 贴面单(信息贴纸)、称重发货、单据处理等操作。并及时在缺料 数据表中该项物料数量栏做好相应的标示。如5. 22已下推发货。直至该发货通知单的单据无缺料为止。仓库内部管理作业指导书1目的为规范仓库内部作业规范,明确内部管理要求,制定本作业指导书。2范围本作业指导书适用于仓库内部管理作业全过程。3管理内容及作业要点序号管理项目具体要求1分区与标识1.1 仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域,并标识。1.2 仓库应按物料的种类分:成品区、半成品区、原料区、配件区、包材区、退货区、 不合格品区等。1.3 所有物料均应标识清楚、醒目,标明物料名称、用途。外销成品应按合同分批
32、分区 存放;内销成品按品牌分种类、规格存放。1.4 物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区分明显,标识清楚,不得混放。1.5每种规格型号的物料应有一存卡,物料进出仓时及时填上进出仓数量,结出余额。2理货2. 1仓库在接受入库货物时,根据入库单、运输单据和仓储管理制度,对货物进行清点 数量、检查外表质量、分类分拣、数量接收等。1.1 2仓库原则上采取分货种、分规格、分批次的方式储存货物,对于同时运入的多品种、 多规格货物,仓库有义务进行分拣、分类、分储,分区归位摆放,做到整齐有序。2.3 在日常管理中库存的所有物料要各归其位,以减少或杜绝混料。2.4 要消除存放的死区,采用“移位法”、“双
33、区法”、“看板法”、“内控批号法”等办法, 对同一规格/型号的物料,以入库的先后顺序及时移置,先入库的摆放的通道的一侧, 后入库的摆放在内侧,便于实现“先进先出”管理。2.5 要以物料的特性实施管理,以于实现物料的安全管理。2.6 仓库在堆放物料时,三层以上骑缝堆放,堆放的物料不能超出卡板,要遵守层数限 制,不要倒放物料,纸箱已变形的不能堆放,纸箱间的缝隙不能过大。3储存3.1 仓库储存物料时,轻的及易受潮的置于上层,重的置于下层,常进常出的摆放在易 出处。3.2 物料储存时,如有包装破损,仓管员要及时更换包装,可将原包装的检查标识件贴 在此新的包装上。3. 3对于成品和包装料的储存区域要使其
34、避免日光直照并保持通风。3.4 在储存物料时,在能够明确区分不会有混用顾虑的情况下,才允许在同一箱里存放 两类以上的物料。3.5 在成品的保管过程中,相关人员应对成品上的所有标识予以保护,防止包装破损或 产品损伤。3.6 要遵守“五距”的规定:即顶距(平顶楼库顶距为50CCM以上),灯距(照明灯灯 头与物品的平行距离不少于50CM),墙距(外墙50CM,内墙30CM),垛距(通常留10CM)o4辅助材料、危 险化工品的管 理4.1 米购员在采购时应要求供应商提供产品说明书和出厂检验合格证,并在外包装用标 识,以便识别准确的生产日期。4.2 仓库在收料时要评估此类材料能否在有效期内使用完,离出厂
35、日期过长的材料不宜 接收。4.3 仓库在接收此类材料后,根据原产品说明要求的保存期限把“有效日期标签”贴在 外包装明显的位置上。4.4 要严格遵循“先进先出”的原则发放物料,避免误发过期材料。4.5 生产品领用时要确保在有效期内用完,长时间不用,可退回仓库,进行调配使用, 避免挥发或干涸。4.6 危险物品不能混放,也最好不要堆放,一定要堆放时必须要严格控制数量。并一定 要确认其包装状态良好。特殊物品也不能骑缝堆放,堆放的特殊物品要有适当的间距。 要尽可能满足其特殊性的要求。4.7 标识并指示隔离区域,注意加强监视被隔离物品的存放状态。5物料搬运5.1 依搬运作业指导书的要求使用叉车、手动叉车和平板车等实施搬运。5.2 、五金料 塑料和其它贵重物料一起搬运时,应将五金料置于下层,塑胶料和其他物 料置于上层。5.3 在搬运过程中使和的搬运工具需要定期注油检验,如有问题,应向工程技术部提出 修理,并在确认修好后才能再次使用。6温湿度控制7.1 各仓库现已安装温湿度控制表,仓管员要每日记录,监控仓库的温度和湿度,对于 温度和湿度较为敏感的物料,当温湿度的变化超出物料的规定期限时应向有关部门反馈 采取相应措施。7.2 各仓库应保持光线充足,定时通风透气,避免阳光直射,不积水,不积尘,不结蜘 蛛网,有阴雨天气要及时关窗。