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分分部部信信息息所属会计师事务所:会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:XXX银行股份有限公司审核员:审核员A日期:2013.XX.XX索引号:DVDV审查项目:分分部部信信息息会计期间:2012.12.31复核员:复核员B日期:2013.XX.XX页次:一一、注注册册会会计计师师的的目目标标针对分部信息的列报与披露获取充分、适当的审计证据。二二、审审计计程程序序可供选择的审计程序索引号执行人1.了解管理层在确定分部信息时使用的方法:(1)评价使用的方法是否使得分部信息按照适用的财务报告编制基础进行列报和披露,包括:各分部之间的销售、转移和收费以及内部金额的抵消;与预算和其他预期结果的比较,如营业利润占销售额的百分比;各分部之间资产和成本的分配;与以前期间的一致性以及对不一致事项披露的充分性。(2)在适当的情况下,测试对这些方法的应用。2.实施分析程序或其他适合具体情况的审计程序。审计说明: