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1、产品管理规定15篇 公司产品贮存治理规定 (三)1目的和适用范围 1.1为对选购/外包、生产过程的产品和成品的贮存实施治理,为贮存的产品供应相宜的贮存条件,维护贮存产品的固有质量,特制订本文件。 1.2本文件规定了选购/外包、生产过程产品和成品的贮存、入库、保管和出库过程的职责、程序和要求,适用于选购/外包、生产过程的产品和成品的贮存治理。2引用标准gb/t19000- 质量治理体系根底和术语(idtiso9000: )gb/t19001- 质量治理体系要求(idtiso9001: )q/shyg0 1.01z-质量手册3术语和定义本文件采纳gb/t19000- 标准的术语和定义。4职责 4.
2、1选购部负责产品贮存的归口治理,负责选购/外包过程产品、生产产品的入库、贮存和出库,负责对生产工段领用产品进展审批。 4.2加工工段、装配工段、铆焊工段负责按规定领用选购/外包过程产品,负责生产产品的贮存和入库。 4.3质量部负责各类产品的入库前检查,参与对库存产品的定期检查。5治理内容和方法 5.1产品的防护标识 5.1.1在产品的贮存过程中,应留意产品包装上的防护标识。通常实施的防护标识有:“当心轻放”、“防潮”、“堆码层数”、“向上”等。 5.1.2在产品的贮存过程中应根据产品的防护标识的要求,实行必要的防护措施,防止产品损坏。 5.2产品的贮存 5.2.1对选购/外包过程的各种原材料、
3、零部件、配套件等产品,生产过程中的在制品、成品、顾客供应的产品等,应掌握其贮存过程。 5.2.2各类产品的贮存应使用适宜的库房或场地,并指定专人负责治理。 5.2.3产品的贮存方法应适当、标识明显、按规定摆放,适当隔离。 5.2.4生产部应会同质量部定期对贮存产品的质量状况进展检查,防止产品损坏、超过保存期或变质。 5.3选购/外包过程产品的入库 5.3.1选购部选购/外包过程的产品到货后,应填写入库单并签字,然后与供方供应的产品质量证明书一同提交质量部进展进货检验/验证。 5.3.2质量部进展进货检验/验证后,对合格产品应在入库单上盖章,对不合格品应按不合格品掌握程序进展处置。 5.3.3保
4、管员应按入库单接收选购/外包过程产品,清点产品数量、检查产品外观、复核产品标识,并在入库单上签字。 5.3.4保管员应准时按入库单对入库产品登记上帐,并将选购/外包过程产品入库单交财务部办理结算手续 5.4生产产品的入库 5.4.1生产部在产品生产完成,经过质量部检验和试验合格后,生产部应持产品合格证,填写入库单,向成品库办理入库手续。 5.4.2仓库保管员应在接收产品时,验证产品的合格证,清点数量,目测产品的外观质量,并在入库单上签字。 5.4.3仓库保管员应准时按入库单对入库产品登记上帐,并将贮存产品入库单交财务部办理结算手续。 5.5产品的库存保管 5.5.1库存的原材料、零部件、配套件
5、、成品等应贮存在指定的库房内,大宗钢材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天场地上。 5.5.2贮存产品的库房应具备防火、防潮、防变质、防锈蚀等相宜的贮存条件。露天贮存场地应平坦,不积水,并设置垫木、型钢等以避开产品直接放置在地面上。 5.5.3库存产品应有清楚的标识,需要时填写材料保管卡片,按产品的入、出库状况准时更改产品数量,做到帐、物、卡“三全都”。 5.5.4产品贮存期间,应分类存放、间隔适当、摆放整齐、标识清楚,产品堆放不得过高,标识方向应向外。 5.5.5小型的产品贮存时应尽量放置在货架上。货架应坚固、稳定。产品摆放应上轻下重,分区、分类摆放。 5.5.6对于贮存的产品应实行必要的防护
6、措施,防止库存产品的损坏、丧失。需要时应对产品实行涂油、防锈等措施。 5.5.7保管员应定期清点库存产品的数量,检查库存产品的质量状况。发觉产品锈蚀、变质、损坏、超过保质期等状况时,应准时报告并实行必要的补救措施。 5.6贮存产品的发放 5.6.1由于生产需要领取库存产品时,装配人员应填写领料单,经过装配工段长、生产调度审批后,交保管员办理出库手续。 5.6.2成品出库时,销售人员应填写发货通知书,经过销售经理审批后,交保管员办理出库手续。 5.6.3保管员在发放产品时 应核对产品标识,防止错发、误用。对于有贮存期限要求的产品,应按先进先出的原则发放产品,防止产品超期贮存而变质。 5.6.4对
7、于不能整个包装领用的产品,拆开包装后,应实行必要的防护措施,防止产品的锈蚀和变质,并保持产品标识。 5.6.5保管员应按领料单、发货通知书准时将产品发出状况登记、上帐。6形成的文件和记录 6.1入库单 6.2保管帐 6.3 【第2篇】公司产品要求顾客沟通治理规定 公司产品要求和顾客沟通治理规定(三) 1目的和适用范围 1.1为明确顾客需求,确定并评审与产品有关的各项要求,建立与顾客沟通的渠道,以确保满意顾客的各项要求,到达并增进顾客满足,特制定本文件。 1.2本文件规定了确定并评审产 品要求,与顾客沟通的程序和治理要求。本文件适用于本公司与顾客有关的过程的治理。 2引用标准 gb/t19000
8、-2023质量治理体系根底和术语(idtiso9000:2023) gb/t19001-2023质量治理体系要求(idtiso9001:2023) q/shyg01.01z-2023质量手册 q/shyg02.02t-2023记录掌握程序 3术语和定义 本文件采纳gb/t19000-2023标准的术语和定义。 4职责 4.1销售公司负责与顾客有关的过程的归口治理,负责确定与产品有关的要求,负责对与产品有关的要求进展评审,负责建立与顾客的沟通渠道,承受顾客反应信息,实施售后效劳。 4.2相关部门依据需要参与确定、评审产品要求和与顾客沟通等活动。 5治理内容和方法 5.1产品要求确实定 5.1.1
9、销售公司应开展市场营销活动,向顾客介绍本公司产品的供货范围及技术性能、并通过招标、询价、洽谈等各种渠道收集并确定顾客对本公司产品的要求,以及相关法律、法规、标准等要求。 5.1.2应确定的产品要求包括: a)顾客书面规定的产品要求,包括有关产品规格、型号、产品性能、产品质量要求、交付期和交付方式,及交付后的技术效劳、供应配件、设备维护等方面的要求; b)顾客虽然没有做出书面规定,但产品的规定用途/已知预期用途所必需的要求,如重型机械设备制造行业要求、电气设备安全性能要求、重型机械设备的使用场所和环境对产品的特别要求等; c)与产品有关的法律、法规、标准、标准的要求; d)本公司确定的各项附加要
10、求,如内控标准、价格水公平。 5.2产品要求的评审 5.2.1产品要求的评审应在向顾客做出承诺前进展。销售公司应在投标、承受合同或订单、承受合同或订单的更改之前,对每一份标书、合同或订单(包括口头订单、托付单)进展评审。 5.2.2在评审时,应将标书、合同或订单、报价单等连同本公司确定的其他产品要求一同实施评审。 5.2.3产品要求的评审应确保: a)产品要求得到书面规定,合同草案的各项要求应逐项具体填写,标书、合同内容明确、无双关语和含义不清之处。标书、合同应字迹工整、清楚。 b)在顾客没有以文件的形式提出要求的状况下,如顾客通过电话或口头订货时,销售人员对顾客提出的要求应予以记录,并在承受
11、订单前对产品能否满意顾客的使用要求进展确认; c)在同顾客的沟通过程中,前后表述不全都的产品要求已经明确,存在的问题已得到解决; d)本公司有力量满意规定的各项产品要求 5.2.4产品要求评审的实施 5.2.4.1授权人员评审 a)对于顾客口头订货的常规产品,销售人员应予以记录。销售人员对产品要求进展确认后,由销售公司经理进展评审,并在记录上签字。 b)对于顾客订购价格100万元以下的常规产品的合同或订单,由销售公司经理在合同上进展评审,并签字。 5.2.4.2会签评审 a)对于顾客订货数量较大、交货期和技术难度较大的常规产品的合同或订单,由销售公司填写产品要求评审单,组织相关部门实施会签评审
12、,并经生产副总经理批准。 b)对于特别规产品、顾客带图加工的产品,由销售公司填写产品要求评审单并将有关的文件资料一同送交相关部门实施会签评审,并经总经理批准。 5.2.4.3会议评审 a)对于需要设计和开发的新产品、有特别技术要求的产品,应当采纳会议评审的方式。 b)销售公司负责组织会议评审,依据需要由总经理、治理者代表、相关部门的相关人员参与会议评审。 c)会议评审后,销售公司应填写产品要求评审单,记录评审内容,评审人员应签署评审意见。评审结论应经过总经理审批。 5.2.4.4产品要求评审的协调 a)在评审中消失不全都意见时,部门经理应组织协调、解决不全都意见,提出应实行的措施,达成全都。
13、b)在评审中提出标书、合同或订单中有不明确或无法承受的要求时,销售公司应与顾客沟通意见,修订标书、合同或订单中的要求,或拒绝承受合同或订单。 5.2.4.5产 品要求评审的记录 产品要求的评审、评审后的协调、评审所引起的后续措施、及与顾客的沟通等信息均应进展记录,并按q/shyg02.02t-2023记录掌握程序文件规定进展掌握。 5.2.5产品要求的修订 5.2.5.1当合同/订单等内容、适用的法律/法规/标准要求以及其他产品要求发生变更时,销售公司应 确保将变更内容通知相关部门及相关人员。 5.2.5.2因产品要求的变更需要修改合同等文件时,应做到以下几点: a)符合合同法等国家有关法律、
14、法规的要求; b)明确修订内容并形成文件; c)对确定的产品要求的修订内容重新进展评审。 5.2.5.3合同修订后,销售公司应将合同修订内容填写在合同修订通知单上,并准时传递给有关治理人员。 5.2.5.4有关治理人员应把握产品要求变更的内容,确保相关的技术、选购、检验等文件得到修订。 5.3与顾客的沟通 5.3.1销售公司应实行各种有效的手段保持与顾客的接触,建立走访、通讯等相互沟通信息的适当的沟通渠道,并依据需要,在适当的时间,采纳适当的方式实施与顾客的沟通 5.3.2销售公司应针对以下方面实施与顾客的沟通: a)交换有关产品要求的各类信息,精确而充分地了解顾客的要求,以便确定顾客要求并予
15、以满意; b)在售前、售中和售后沟通各类相互问询,包括有关合同或订单的处理,及对合同的修改,准时满意顾客的需求和期望,以增进顾客满足; c)承受顾客反应信息,包括顾客的埋怨和投诉,精确而充分地把握顾客对本公司生产的产品的满足 程度有关的信息。 5.3.3销售公司应在承受顾客反应信息(包括顾客埋怨和投诉)后,组织有关部门/人员对顾客反应信息进展评审,并依据评审结果安排售后效劳活动,处理顾客提出的意见。 5.3.4销售公司及售后效劳人员在实施售后效劳后,应填写售后效劳报告单,记录售后效劳的内容及顾客评价意见和验证的结果。 5.3.5销售公司应每月将顾客反应信息和对信息评审、处理的状况进展汇总,并报
16、给主管经理,并传递到相关部门。 6形成的文件和记录 6.1标书、合同、订单 6.2口头合同记录评审单 6.3产品要求评审单 6.4产品要求修订文件 6.5合同修订通知单 6.6产品要求评审会议记录用 6.7与顾客沟通的记录 6.8顾客反应信息处理登记表 6.9顾客反应信息月报表 【第3篇】医疗产品仓库治理规定方法格式怎样的 仓 库 管 理 规 程 1. 目的:为了防止产品在使用或交付前受到损坏或变质,特制定本规定。 2. 适用范围:本制度适用于全部原材料,配件,外协件,半成品及成品的贮存治理。 3 治理制度: 3.1. 仓库重地,严禁非仓库 工作人员随便出入;有事须进库房时,必需有库房人员伴随
17、。 3.2. 仓库内严禁烟火,各种消防设施、设备严禁乱放、被掩盖或挪做他用,做好防潮,通风措施,物品码放应距墙面10厘米以上,必要时,实行上苫下垫措施。 3.3. 酒精,乙醚等化学品必需存放于化学品库,搬运酒精、乙醚、纸制品等易燃易爆物品时,严禁烟火,做好防护措施。 3.3.1. 化学品治理职责: _ 选购部负责公司化学品选购。_ 原材料库负责对库存化学品进展治理。 3.3.2化学品治理规定细则:_ 原材料库对库存化学品进展隔离存放,库区内严禁烟火。_ 库存化学品台帐,标识卡片等必需标注生产日期,以生产日期为准,按生产日期或保质期出库。_ 化学品存放地点应避开高温线照耀,温度过高应实行通风降温
18、措施。 3.4. 物品入库/出库治理: 3.4.1 全部原材料,配件,外协件及半成品必需经检验(验证)合格前方可入库,由库管员开具入库单,填写物料管制卡,标注物品名称品名、分供方名称(生产单位)及规格型号和数量。 3.4.2 成品必需检验前方可入库,由库管员开具入库单,同时填写有关帐、卡。 3.4.3库存物品按先进先出的原则出库。 3.4.4原材料,配件,外协件及半成品出库时,有领用部门填写领用单,到库房领用,库管员根据领用单上的数量进展发货。 3.4.5成品出库时,库管员依据发货单进展发货,具体记录发货数量,编号及货物流向。 3.4.6定期盘点,准时填写有关帐,卡必需做到帐卡物相符。 3.4
19、.7发生盘盈(亏)时,库管员应准时上报主管领导并查明缘由,责任人须提交说明报告,如数额巨大,公司有权追究其责任。 3.4.8对于退回的不合格品,库管员必需在规定的区域内隔离存房,同时做好不合格状态标识未经批准,不得擅自使用。 3.6.9仓库内无人时必需关灯,断电, 水龙头,并关好门窗做好防盗措施。 【第4篇】托付产品检验治理规定范本 1检验员应仔细学习食品生产许可证审查细则、食品企业通用卫生标准及糕点、饼干产品相关标准等规定中有关检测的内容,熟识其中规定的出厂检测工程及方法。 2技术部对产品能否出厂拥有最终打算权,应仔细负责地严格根据糕点、饼干生产许可证审查细则中所规定的“出厂检验工程”逐项做
20、好每批次产品的出厂检验工作,出具出厂检验报告,保证出厂产品合格率到达100%。 3对于糕点和饼干生产许可证审查细则所列的“产品质量检验工程表”中出厂检验工程中标有“*”号标记的检验工程,因本公司不具备检验力量,需托付国家法定检测部门进展检验,以便准时发觉问题、实行订正措施,保证产品质量。 进展托付检验的时机: 1)正常状况下,要求每六个月进展一次; 2)有以下状况之一应准时进展: a.生产新产品试制鉴定; b.当主要生产设备进展了更换,原料、工艺流程发生了重大转变; c.长期停产后,恢复生产时; d.出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时; e.国家质检部门提出要求时; f.或消失了重大质量
21、问题时。 4技术部应做好托付效劳的记录,保管好托付检验机构出具的检验报告。 5 记录 托付效劳单位记录 【第5篇】某公司产品制程治理规定 公司产品制程治理规定 1.总则 1.1制定目的 为加强品质管制,使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控,特制定本规定。 1.2适用范围 本公司制造过程之品质管制,除另有规定外,悉依本规定执行。 1.3权现单位 (1)品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.管制规定 2.1管制责任 2.2.1生技部 生技部对制程品质负有以下管制责任: (1)制定合理的工艺流程、作业标准书。 (2)供应完整的技术资
22、料、文件。 (3)维护、保养设备与工装,确保正常动作。 (4)不定期对作业标准执行与设备使用进展核查。 (5)会同品管部处理品质特别问题。 2.1.2制造部 制造部对制程品质负有以下管制责任: (1)作业人员应随时自我查对,检查是否符合作业规定与品质标准,即开展自检工作。 (2)下工程(序)人员有责任对上工程(序)人员之作业品质进展查核、监视,即开展互检工作。 (3)本公司装配车间应设立全检站,由专职人员依规定之检验标准实施全检工件,确保产品的重要品质工程符合标准,并作不良记录。 (4)制造部各级干部应随时查核作业品质状况,对特别进展准时排解或帮助相关部门排解。 2.1.3品管部 品管部对制程
23、品质有以下管制责任: (1)派员(pqc)依规定之检验频率与时机,对每一个工作站进展逐一查核、指导,订正作业动作,即实施制程巡检。 (2)记录、分析全检站及巡检所发觉之不良品,实行必要之订正或防范措施。 (3)准时发觉显在或潜在之品质特别,并追踪处理结果。 2.1.4.pqc工作程序 制程品质管制人员,也称pqc(processqualitycontrol),其工作程序规定如下: (1)pqc人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产规划状况,以提前预备相关资料。 (2)制造单位生产某一产品前,pqc人员应事先了解、查找以下相关资料: (a)制造命令。 (b)产品用料明细表(bom) (c)
24、检验用技术图纸。 (d)检验标准、检验标准。 (e)工艺流程、作业标准。 (f)品质历史档案。 (g)其他相关文件。 (3)制造单位开头生产时,pqc人员应帮助制造干部布线,主要帮助如下工作: (a)工艺流程查核。 (b)使用物料、工艺夹具查核。 (c)使用计量仪器点检。 (d)作业人员品质标准指导。 (e)首件产品检查。 (4)制造单位生产正常后,pqc人员应依规定定时作巡检工作。巡检时间规定如下: (a)8:00。 (b)10:00。 (c)13:00。 (d)15:00。 (e)18:00(加班时)。 或依肯定的批量(定量)进展检验。 (5)pqc巡检发觉不良,应准时分析不良缘由,并对作
25、业人员之不合理动作予以订正。 (6)pqc对全检站之不良应准时协同制造单位干部或专(兼)职修护人员进展处理,分析缘由,并拟出对策。 (7)重大的品质特别,pqc未能处理时,应开具制程特别通知书,经其主管审核后,通知相关单位处理。 (8)重大品质特别未能准时排解,pqc有责任要求制造单位停线(机)处理,制止其连续制造不良。 (9)pqc应准时将巡检状况记录于制程巡检记录表,每日上交。 2.3制程不良把握 2.3.1不良区分 依不良品产生之来源区分如下: (1)作业不良 (a)作业失误。 (b)治理不当。 (c)设备问题。 (d)其他因作业缘由所致之不良。 (2)物料原不良 (a)选购物料中原有不
26、良混入。 (b)上工程之加工不良混入。 (c)其他显见为上工程或选购物料所致之不良。 (3)设计不良 因设计不良导致作业中消失之不良。 2.3.2不良率计算方式 (1)制程不良率 制程不良率=(制程不良数/生产总数)100% (2)物料不良率 物料不良率=(物料不良数/物料投入总数)100% 物料原不良率=(物料原不良数/物料投入总数)100% 物料作业不良率=(物料作业不良数/物料投入总数)100% (3)抽检不良率(巡检过程) 抽检不良率=(抽检不良数/总抽检数)100% 3.附件 附件ha03-1制程巡检记录表 附件ha03-2全检站检验日报表 附件ha03-3制程特别通知书 【第6篇】
27、公司产品贮存治理规定(3) 公司产品贮存治理规定(三) 1目的和适用范围 1.1为对选购/外包、生产过程的产品和成品的贮存实施治理,为贮存的产品供应相宜的贮存条件,维护贮存产品的固有质量,特制订本文件。 1.2本文件规定了选购/外包、生产过程产品和成品的贮存、入库 、保管和出库过程的职责、程序和要求,适用于选购/外包、生产过程的产品和成品的贮存治理。 2引用标准 gb/t19000-2023质量治理体系根底和术语(idtiso9000:2023) gb/t19001-2023质量治理体系要求(idtiso9001:2023) q/shyg01.01z-2023质量手册 3术语和定义 本文件采纳
28、gb/t19000-2023标准的术语和定义。 4职责 4.1选购部负责产品贮存的归口治理,负责选购/外包过程产品、生产产品的入库、贮存和出库,负责对生产工段领用产品进展审批。 4.2加工工段、装配工段、铆焊工段负责按规定领用选购/外包过程产品,负责生产产品的贮存和入库。 4.3质量部负责各类产品的入库前检查,参与对库存产品的定期检查。 5治理内容和方法 5.1产品的防护标识 5.1.1在产品的贮存过程中,应留意产品包装上的防护标识。通常实施的防护标识有:“当心轻放”、“防潮”、“堆码层数”、“向上”等。 5.1.2在产品的贮存过程中应根据产品的防护标识的要求,实行必要的防护措施,防止产品损坏
29、。 5.2产品的贮存 5.2.1对选购/外包过程的各种原材料、零部件、配套件等产品,生产过程中的在制品、成品、顾客供应的产品等,应掌握其贮存过程。 5.2.2各类产品的贮存应使用适宜的库房或场地,并指定专人负责治理。 5.2.3产品的贮存方法应适当、标识明显、按规定摆放,适当隔离。 5.2.4生产部应会同质量部定期对贮存产品的质量状况进展检查,防止产品损坏、超过保存期或变质。 5.3选购/外包过程产品的入库 5.3.1选购部选购/外包过程的产品到货后,应填写入库单并签字,然后与供方供应的产品质量证明书一同提交质量部进展进货检验/验证。 5.3.2质量部进展进货检验/验证后,对合格产品应在入库单
30、上盖章,对不合格品应按不合格品掌握程序进展处置。 5.3.3保管员应按入库单接收选购/外包过程产品,清点产品数量、检查产品外观、复核产品标识,并在入库单上签字。 5.3.4保管员应准时按入库单对入库产品登记上帐,并将选购/外包过程产品入库单交财务部办理结算手续 5.4生产产品的入库 5.4.1生产部在产品生产完成,经过质量部检验和试验合格后,生产部应持产品合格证,填写入库单,向成品库办理入库手续。 5.4.2仓库保管员应在接收产品时,验证产品的合格证,清点数量,目测产品的外观质量,并在入库单上签字。 5.4.3仓库保管员应准时按入库单对入库产品登记上帐,并将贮存产品入库单交财务部办理结算手续。
31、 5.5产品的库存保管 5.5.1库存的原材料、零部件、配套件、成品等应贮存在指定的库房内,大宗钢材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天场地上。 5.5.2贮存产品的库房应具备防火、防潮、防变质、防锈蚀等相宜的贮存条件。露天贮存场地应平坦,不积水,并设置垫木、型钢等以避开产品直接放置在地面上。 5.5.3库存产品应有清楚的标识,需要时填写材料保管卡片,按产品的入、出库状况准时更改产品数量,做到帐、物、卡“三全都”。 5.5.4产品贮存期间,应分类存放、间隔适当、摆放整齐、标识清楚,产品堆放不得过高,标识方向应向外。 5.5.5小型的产品贮存时应尽量放置在货架上。货架应坚固、稳定。产品摆放应上轻下
32、重,分区、分类摆放。 5.5.6对于贮存的产品应实行必要的防护措施,防止库存产品的损坏、丧失。需要时应对产品实行涂油、防锈等措施。 5.5.7保管员应定期清点库存产品的数量,检查库存产品的质量状况。发觉产品锈蚀、变质、损坏、超过保质期等状况时,应准时报告并实行必要的补救措施。 5.6贮存产品的发放 5.6.1由于生产需要领取库存产品时,装配人员应填写领料单,经过装配工段长、生产调度审批后,交保管员办理出库手续。 5.6.2成品出库时,销售人员应填写发货通知书,经过销售经理审批后,交保管员办理出库手续。 5.6.3保管员在发放产品时 应核对产品标识,防止错发、误用。对于有贮存期限要求的产品,应按
33、先进先出的原则发放产品,防止产品超期贮存而变质。 5.6.4对于不能整个包装领用的产品,拆开包装后,应实行必要的防护措施,防止产品的锈蚀和变质,并保持产品标识。 5.6.5保管员应按领料单、发货通知书准时将产品发出状况登记、上帐。 6形成 的文件和记录 6.1入库单 6.2保管帐 6.3领料单 6.4发货通知书 【第7篇】某工厂防止产品污染掌握治理规定 工厂防止产品污染掌握治理方法 1.目的 保证食品、食品包装及食品所接触外表不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。 2.适用范围 生产车间及仓库对外来污染物的掌握。 3.职责 生产不负责对生产车间外来污染物的掌握。 4.程序 4.1加工场所设施
34、 4.1.1墙壁、支柱和地面采纳无毒、不渗水、防滑、无裂缝、结实耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗,不得消失污垢、侵蚀等情形。 4.1.2天花板须采纳无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料,要定期清洗,不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。 4.1.3车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施,要定期清洗。 4.1.4倒料区的照明设施装有灯罩,生产用温度计一般为金属温度计,原则上不用玻璃温度计,如用则应具有相应防护罩,以防发生意外时造成玻璃碎片的污染。 4.1.5排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满意污水流畅排出,排水沟管道固密、平滑、不渗水,沟盖用结实耐
35、用、不易生锈的材料。要定期清洗,不得有污垢、侵蚀、异味等情形消失。 4.1.6车间内设有掌握通风设施,防止在生产区及储存区内形成冷疑物。 4.1.7车间生产时,窗户需关严且密封性要好。 4.2预防 【第8篇】产品运输车辆卫生安全治理规定 1. 范围 本规定对运输产品车辆卫生安全及其掌握的治理要求作出明确规定,适用于担当本公司产品装运、交付车辆的卫生安全监视治理。 2. 职责 本规定由质检部归口治理,相关部门协作执行。 3. 产品运输车辆卫生安全治理 3.1 卫生安全组织治理 3.1.1 公司成立车辆卫生安全治理小组。设组长一名,副组长两名和相关成员,其中明确一人为专职车辆卫生安全监视员,对车辆
36、卫生安全实施专项治理; 3.1.2 公司成品交付运输车辆以冷藏车为主,条件许可时,经车辆卫生安全治理小组组长批准方可用厢式货车; 3.1.3 成品交付运输车辆原则上由各营销区域经理联系,区域经理有困难的,由营销效劳部协调车辆,其车辆必需符合卫生安全要求; 3.1.4 对于进入厂区装载成品或者承装包装盒、原料等运输车辆进展卸货的,必需由卫生安全治理小组相关人员检查其卫生状况: 1) 凡检查发觉装过化学品、危急品的车辆,对食品存在潜在危害的(如有不良气味、易污染食品包装等物质)一律不许装车或卸货; 2) 对有可能造成环境污染的一切车辆,严禁放其驶入厂区,更不得在厂区内进展冲洗或消毒; 3.1.5
37、卫生安全治理小组对车辆卫生安全负有直接责任,对于进入厂区装货或卸货的一切车辆,必需经卫生安全监视员签字确认符合卫生安全条件前方可实施。 3.2. 成品承运车辆卫生安全要求 3.2.1 运输车辆应到达无异味,无污染物危害,混装物品无倒塌的危急。 3.2.2 冷藏车的制冷效果须良好,经消毒后按规定堆放高度装车;厢式货车须实行保温措施(塑料布、棉被等),且洁净干净、无异味,经消毒后按规定高度装车; 3.2.3 运输车辆未装过化学品、危急品等对食品存在潜在危害的状况(如有不良气味、易污染食品包装等物); 3.2.4 运输车辆车厢内、外外表干净、无污染、无破漏; 3.2.5 驾驶员及其运营作业证件齐全并
38、对应相符且有效,车辆设施等状态完好 3.3 成品承运车辆进出厂程序 3.3.1 承运车辆卫生安全状况申报 1)凡承接本公司成品装运任务的车辆,在进厂前驾驶员应向本公司申报车辆卫生安全状况; 2)填写成品承运车辆卫生安全确认表,出示相关证件,承受门卫核对审查; 3.3.2 门卫对承运车辆卫生安全状况检查 1) 审查成品承运车辆卫生安全确认表内容是否填写完整、清楚、明确;核查证件与车辆的符合性和有效性; 【第9篇】医疗产品仓库治理规定方法 仓 库 管 理 规 程 1. 目的: 为了防止产品在使用或交付前受到损坏或变质,特制定本规定。 2. 适用范围: 本制度适用于全部原材料,配件,外协件,半成品及
39、成品的贮存治理。 3. 治理制度: 3.1. 仓库重地,严禁非仓库 工作人员随便出入;有事须进库房时,必需有库房人员伴随。 3.2. 仓库内严禁烟火,各种消防设施、设备严禁乱放、被掩盖或挪做他用,做好防潮,通风措施,物品码放应距墙面10厘米以上,必要时,实行上苫下垫措施。 3.3. 酒精,乙醚等化学品必需存放于化学品库,搬运酒精、乙醚、纸制品等易燃易爆物品时,严禁烟火,做好防护措施。 3.3.1. 化学品治理职责: 选购部负责公司化学品选购。 原材料库负责对库存化学品进展治理。 3.3.2化学品治理规定细则: 原材料库对库存化学品进展隔离存放,库区内严禁烟火。 库存化学品台帐,标识卡片等必需标
40、注生产日期,以生产日期为准,按生产日期或保质期出库。 化学品存放地点应避开高温线照耀,温度过高应实行通风降温措施。 3.4. 物品入库/出库治理: 3.4.1 全部原材料,配件,外协件及半成品必需经检验(验证)合格前方可入库,由库管员开具入库单,填写物料管制卡,标注物品名称品名、分供方名称(生产单位)及规格型号和数量。 3.4.2 成品必需检验前方可入库,由库管员开具入库单,同时填写有关帐、卡。 3.4.3库存物品按先进先出的原则出库。 3.4.4原材料,配件,外协件及半成品出库时,有领用部门填写领用单,到库房领用,库管员根据领用单上的数量进展发货。 3.4.5成品出库时,库管员依据发货单进展
41、发货,具体记录发货数量,编号及货物流向。 3.4.6定期盘点,准时填写有关帐,卡必需做到帐卡物相符。 3.4.7发生盘盈(亏)时,库管员应准时上报主管领导并查明缘由,责任人须提交说明报告,如数额巨大,公司有权追究其责任。 3.4.8对于退回的不合格品,库管员必需在规定的区域内隔离存房,同时做好不合格状态标识未经批准,不得擅自使用。 3.6.9仓库内无人时必需关灯,断电,关闭水龙头,并关好门窗做好防盗措施。 【第10篇】产品召回治理规定 依据国家食品安全法规定,食品生产者发觉其生产的食品不符合食品安全标准,应当马上停顿生产,召回已经上市销售的食品,通知相关生产经营者和消费者,并记录召回和通知状况
42、,详细规定如下: 1、每年必需按不同品种及生产批次取样,送相关职能部门进展至少两次以上托付检验,并保存原始记录。 2、必需建立“以人为本,防控结合”的长效监管机制和实施食品安全快速反响的联动机制。 3、建立健全产品原料及销售记录档案,确保产品质量安全的可追溯性。 4、确认产品属于应当召回的担心全食品之日起,一级召回应当在一日内,二级召回应当在两日内,三级召回应当在三日内,通知生产部门停顿生产,有关销售者停顿销售,消费者停顿消费,同时报告相关职能部门。 5、公司成立由总经理组织实施的产品召回领导小组,公布其品种及生产批次和包装规格等具体信息,同时向所在地的市级质监部门提交产品召回阶段性进展报告。 6、不得有意隐瞒产品安全危害,随时抽查其产品可能消失的污染源,以免造成产品安全危害扩大或再度发生安全隐患。 7、承受当地质监部门组织的专家委员会对召回总结报告的审查。召回未到达预期效