财务收支审计情况报告范文.docx

上传人:蓝** 文档编号:92054165 上传时间:2023-05-30 格式:DOCX 页数:5 大小:15.11KB
返回 下载 相关 举报
财务收支审计情况报告范文.docx_第1页
第1页 / 共5页
财务收支审计情况报告范文.docx_第2页
第2页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述

《财务收支审计情况报告范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务收支审计情况报告范文.docx(5页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 财务收支审计情况报告范文财务收支审计状况报告范文(一) 一、根本状况 市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位,其主要职责是贯彻执行中心、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策,拟定并组织实施全市水利工作的进展战略和中长期规划,统一负责、治理全市水资源、水利工程建立、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度,在农行开设账户4个(零余额账户、根本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个)。 你局独立核算的下属单位有:市水利水电规划设计院、市水电治理局、市水电治理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支,离退休人员财政实行差额拨

2、款;和水库治理局局部事业编制人员财政实行差额拨款,其余人员为自收自支;水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位,水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关在职人员88人,离退休人员65人,内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。 二、预算收支和财务收支状况 20xx年总的经费收入中,财政年初预算安排和年度追加两项合计1083.94万元,占当年整个经费来源的64%。从审计的状况来看,由于年初预算安排的公用经费较少,在年度追加的经费中,除一局部带帽的资金外,有相当一局部是弥补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取工程资金、改善办公条

3、件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘,从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。 三、20xx年专项资金拨付状况 四、审计发觉的主要问题 以上问题依据国家财经法规另行下达审计打算。 五、审计建议 1、市水利水电规划设计院、市水利水电建立监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济严密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存进展的同时切实标准各项经济业务操作,不能违反国家的法规法令而逆行;市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。 2、积极争取上级部门和市本级财政的支持,以保证正常的行政经费支出,杜绝挤占专项资金。 3、下属个企事业单位应进一步增加纳税意识,

4、准时足额缴纳各项税费。 财务收支审计状况报告范文(二) 关于组织专项审计调查报告评比的通知的通知 各内审成员单位: 现将安徽省内部审计协会关于组织专项审计调查报告评比的通知(皖审内审20236号)转发你们,请结合本单位实际参与评比活动。 专项审计调查是审计工作的一项重要内容,组织参与专项审计调查评比是促进全市内审机构重视专项审计调查工作,提高专项审计调查质量和水平的重要途径。各成员单位要高度重视,积极组织参与。参评的专题审计调查报告要严格根据皖审内审20236号文的要求,报告内容可参照审计机关专项审计调查准则(见审计署网站审计法规栏),专项审计调查报告中凡涉及本单位商业隐秘的数据,要进展技术处

5、理。参评报告请于20xx年10月底前报市内审协会。联系人:沈旭光 陈向东,联系电话:3537835。 附件:安徽省内部审计协会关于组织专项审计调查报告评比的通知。 2023年六月十八日 主题词:审计 评比 内部审计 调查 通知 抄送:安徽省内部审计师协会 局内分送:局领导(2),留存(2)。 合肥市审计局办公室 20xx年6月22日印发 共印40份 安徽省内部审计师协会文件 皖审内审?2023?6号 关于组织专项审计调查报告评比的通知 各市(县)内审协会,各内审机构: 专项审计调查是审计工作的一项重要内容,是审计工作转型的一项重要举措,也是发挥审计“免疫系统”功能的重要切入点。为促进全省内部审

6、计机构重视专项审计调查工作,增加专项审计调查在审计工作中的比重,提高专项审计调查工作的质量和水平,依据省内部审计师协会20xx年工作安排,打算在全省范围内组织一次内部审计专项审计调查报告的评比活动。现将有关事项通知如下: 一、实施时间 组织专项审计调查报告评比,从今年5月开头至11月完毕。分为下发通知,组织发动,报送材料,组织评比等4个阶段。评比活动完毕后,报省审计厅,确定获奖等次,在20xx年年底予燃。 二、参评调查报告的要求 参与评比的专项审计调查报告,应是20xx年以来组织实施的专项审计调查,调查报告全文在2023至5000字之间,符合调查报告的根本格式要求,以A4纸,3号仿宋字在今年1

7、1月底之前报省内审协会秘书处(要求文字报告三份,同时报电子档)。 专项审计调查报告,应有明确的目的性和针对性,调查报告应能充分表达出较强的分析问题、解决问题的力量,调查结果能够作为单位高级治理层决策的依据和参考。 三、组织实施 本次评比活动,由省内审协会秘书处详细组织实施。全省各市、县(市)内审协会,中心在皖单位和部门,及省内大型企业要积极组织、参加这项活动。报送参评的报告不应少于2篇。 四、其它 成立由省审计厅人教处、综合处、经贸审计处和省内审协会秘书处负责人组成的“全省内审专项审计调查报告评比办公室”,省内审协会会长王兴如任主任。协会秘书处将依据评比方法,组织专家进展评比,评比办公室对评比结果进展审核,评比工作完毕后,由省审计厅予以表彰。 特此通知。 二九年五月七日 主题词:调查报告 评比 通知 安徽省审计厅办公室 20xx年5月12日

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁