用友财务软件操作指南.docx

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1、 用友财务软件操作指南 一、新建帐 1、点击登录系统治理点击系统下拉菜单注册弹出系统治理员登录对话框(治理员Admin,密码为空)确定; 2、点击系统治理账套下拉菜单建立输入账套号设置账套名称设置账套径设置会计期间点击下一步输入单位信息核算类型点击下一步根底信息科目编码设置长度。 3、点击权限操作员增加操作员并设置密码 4、点击权限设置帐套操作员的权限 5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后点击系统治理菜单下的修改修改账套信息 6、引入输出账套:系统治理下引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能一样,以免掩盖账套) 二、总帐系统 1、总账系统初始化设置会计科名目

2、入期初余额设置凭证种类 填制凭证:点击增加 修改凭证填制凭证下修改作废、整理凭证填制凭证窗口制单作废/恢复(作废凭证编号保存,但不能修改、审核,但要参与记账否则月末无法编者结账,通过整理可去除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐换人审核点击凭证成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益作废损益凭证凭证删除 2、填制凭证:点击增加 修改凭证填制凭证下修改作废、整理凭证填制凭证窗口制单作废/恢复(作废凭证编号保存,但不能修改、审核,但要参与记账否则月末无法编者结账,通过整理可去除作废凭证,并对未记长凭证重新编号) 3、审核凭证:退出总账账套重新

3、注册更换操作人员进入账套总帐系统审核凭证选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)记账。 4、结转期间损益:期末转账定义期间损益输321期末期间损益结转勾选要结转科目生成结账凭证退出选操作人员登录审核记账 5、月末处理或期末结账 6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统系统初始化设置会计科目编辑指定会计科目设置现金日记账、银行日记账科目 7、支票登记簿:初始设置选项勾选支票掌握总账系统初始化设置“票据结算”出纳支票登记簿银行新增 8、出纳业务期末处理期初未达账:出纳银行对账单银行对账期初录入银行银行对帐期初对话框启用日期、输入余额单击对账单期初/日记账期初未达项 9、 反结账:期末结账CTRL+S

4、HIFT+F6 10、反对账:期末对账CTRL+H 凭证恢复记帐前状态消审:取消对帐换人审核点击凭证成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益作废损益凭证凭证删除 11、年度结账:注册选定需要进展建立新年度账套和上年的时间系统治理年度账建立进入创立年度账确认 12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统治理年度账引入 13、年度账结转:注册系统治理(此时注册的年度应为需要进展结转的年度,如需将2023年的数据结转到2023年,则应以2023年注册进入)年度账结转上年数据 14、清空年度数据:注册系统治理年度账清空年度数据选择要清空年度确认 三、UFO报表设置 1、报

5、表处理:启动UFO创立空白报表格式菜单下报表模板数据关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)编辑菜单追加表页 2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)自动求和选定向左向右求和 3、舍位平衡公式:数据编辑公式舍位公式舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。舍位计算时数据舍位平衡 4、查看报表公式:数据公式列表框导入(可导入其他文件中的报表公式导出可将领先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL) 5、报表审核:数据审核 6、表页治理:增加表页编辑插入表页;追加表页:编辑追加表页;删除表页:编辑删除表页;表页挨次:数据排序表页;表页交换:

6、编辑交换表页;查找表页:编辑查找 四、固定资产设置 1、固定资产设置:点击固定资产图标设置初始化资料根底设置(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片工程设置、卡片样式设置、原始卡片录入输入固定资产状况,日期格式采纳年月日)修改固定资产卡片卡片治理下双击记录行单击修改 2、卡片:固定资产增加、削减计提折旧处理计提本月折旧处理对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后马上制单、月末结账账表治理分析表统计表账簿折旧表 五、打印设置 总账凭证凭证打印打印设置专用设置左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线 【最新用友财务软件操作指南】

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