银行会计人员严禁事项规定.pdf

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1、 1 银行会计人员严禁事项规定 1、严禁不执行“印、证分管”、“密码、钥匙直线交接”等不相容岗位相分离的规定;2、严禁临时人员担任重要岗位;3、严禁不执行电话核实的规定;4、严禁不按规定复点现金及重要空白凭证、有价单证;5、严禁午休不将现金、重要空白凭证、重要会计业务印章入尾箱或保险柜保管,营业结束后不将重要空白凭证、重要会计业务印章入保险柜保管;6、严禁委派会计经理不按规定定期抽查监控录像及电话录音;7、严禁未经审批调阅客户资料及印鉴卡;8、严禁不关注或不上报可疑交易;9、严禁未经审批调整利息收支及损益类科目;10、严禁不按规定进行冲账;11、严禁不及时处理挂账业务;12、严禁与威豹交接单人

2、押钞、不核对押运人员身份资料和押运车辆牌号;13、严禁不执行以下记账规则:现金收入业务先收款后记账;现金付出业务先记账后付款;收付款业务一笔一清;代收他行票据收妥进账;转账业务先记借后记贷;14、严禁个人存折、存单、卡解挂及密码挂失、解挂非本人办理,不进行身份证鉴别和联网核查核实身份证资料;15、严禁不按规定执行银企对账及内部账核对制度;16、严禁不经过有权人员批准营业时间非营业人员进入现金区;17、严禁柜员未经审批办理需审批的特殊事项;18、严禁未经支行长审批将单位定期存款结清的款项不划转到客户的基本存款账户或原路返回、长期不动户的首笔资金直接对外支付;19、严禁将尾箱钥匙、保险柜钥匙、自助设备钥匙等放入不上锁的抽屉保管,保险柜、自助设备锁好后不打乱密码;20、严禁将银行汇票、本票、银行承兑汇票、单位定期存款开户证实书或存单、银企对账单等交给单人办理上门服务的客户经理。

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