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1、费费张用用报报销销单单报销部门:年月日附件共用途金额(元)备注部门部门会经理审计合计签批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。金额大写:万仟佰拾元角分原借款:应 退 余 款:元元出纳复核报销人借借款款审审批批单单年月日附件共张借款部门借 款 人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾(小写)¥元部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。出纳复核借款人差差旅旅费费报报销销单单报销部门:年月日附件共张出差事姓名名职别由
2、部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票车船市内住宿费出差其他小计费月 日费交通费补助合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。总计金额(大写)万仟佰拾元角分 预支元补助元出纳复核报销人付付款款审审批批单单年月日附件共张付款部门领 款 人付款事由审批方式可先ECT(大写)拾万仟佰拾(小写)¥元借款金额部门会计部门经理审核短信电话后签批注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额5000元、10000 元、(轮胎门市)20000 元、40000 元、(轮胎、铝圈销售部)40000 元、100000元分别需财务经理和总经理审批。出纳复核领款人收收款款收收据据单单年月日附件共张客户名称单名称单位数量价金额万 仟 佰 拾 元 角 分收款项目合计(大写)拾万仟佰拾(小写)¥人民币元出纳复核收款人