绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、职能职责主要职能是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健 和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫 生服务。2、组织架构,人员编制共设二级机构27个,包括:中医医院、绥宁县人民医 院、武阳、李西、瓦屋、寨市、东山、河口 6个中心卫生院, 长铺乡、长铺镇、关峡、唐家坊、白玉、红岩、黄土矿、水 口、金屋、党坪、竹舟江、麻糖、枫木团、联民、乐安、朝 仪、黄桑、鹅公、梅坪19个乡镇卫生院。编制人数1305人, 2020年末在职在编职工1686人,退休201人,临聘人员125 人。3、

2、资金支出管理根据会计法、预算法、行政单位会计制度 等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,制度明确 了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与 处置、财务监督等,规范公务接待标准,公务用车及出差下 乡审批手续,这些制度规定基本得到执行。4、年度重点工作一是开展国家基本公共卫生服务改工作。二是实施国家 基本药物制度。三是向辖区居民提供基本医疗服务。四是开 展健康扶贫工作。(二)部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余0元。2、年度财政拨款决算支出情况:2020年年初预算批复 的基本支出1600万元,年度调整预算数为8945. 58万元; 全年财政拨款决算支出为8945. 58万元,

3、本年财政拨款收支 平衡。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况:有内部财务管理制度、 会计核算制度、内部控制制度等管理制度,有本部门厉行节 约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得 到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定。(一)基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出1600万元,年中追加 7345. 58万元,上年指标结转0万元,本年收回及核减指标 0万元,全年财政拨款收入8945.58元,全年财政拨款决算 支出为8945. 58万

4、元。财政决算支出按支出性质分类:一是 基本支出8102. 89万元,其中人员经费为7214. 96万元、公 用经费887.93万元;二、项目支出842.70万元。本年财政 拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万 元,年末财政拨款结转和结余0万元。2020年决算人员支出明细:基本工资2593. 11万元、津 贴补贴341. 33万元、奖金326.35万元、伙食补助费501万 元、绩效工资1626. 72万元、机关事业基本养老保险缴费392 万元、其他对个人和家庭的补助30. 99万元、职工基本医疗 保险缴费291.93万元、其他社会保障缴费68. 20万元、奖 励金36万元、住

5、房公积金860万元、其他工资福利支出71.80 万元、抚恤金61. 18万元、生活补助2. 83万元、医疗补助 11. 52万元。公用经费支出明细:办公费88.79万元、印刷费10.06 万元、水费& 46万元、电费45.76万元、邮电费20.78万 元、差旅费136.46万元、维修(护)费297. 48万元、会议 费L6万元、培训费12. 9万元、公务接待费34.11万元、 专用材料费44万元、工会经费80.61万元、公务用车运行 维护费5L98万元、其他商品和服务支出98.92万元。基本支出按支出功能分类:行政运行支出59L 99万元; 公立医院697.57万元(综合医院274.01万元、

6、中医(民族) 医院97.21万元、其他公立医院支出326. 35万元);基层 医疗卫生机构支出2468. 72万元(乡镇卫生院1776. 72万元、 其他基层医疗卫生机构支出692万元)、公共卫生4041. 16 万元(基本公共卫生服务251L90万元、突发公共卫生事件 应急处理1187.93万元、其他公共卫生支出341. 33万元); 财政对基本医疗保险基金的补助291.93万元(财政对其他 基本医疗保险基金的补助291.93万元);医疗救助11.52 万元(城乡医疗救助11.52万元)。决算数与年度调整预算指标对比,基本支出差异。元, 其中工资福利支出差异0元。对个人和家庭的补助差异。万

7、元。商品和服务支出差异0万元。(二)“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为100万元,其中公 务接待费40万元、公务用车购置及运行维护费60万元。全 年决算支出“三公”经费86.09万元,其中:因公出国(境) 费为0,公务接待费34.11万元、公务用车购置及运行维护 费51. 98万元,公务用车购置费为0。较上年决算支出减少 21.38万元,下降19.89%;较年初预算节约(增加)13.91 万元,节约率(增加)为13.91%,为年初预算的86.09%。 具体情况列表如下:额单位:万元项目年初预算数年末决算数金额差异(节约为)超支节约 比率(节约 为)因公出国(境)费000公务接

8、待费40. 0034. 11-5. 89-14. 73%公务用车购置及运行维护费60. 0051.98-8.02-13. 37%其中:公务用车运行维护费60. 0051.98-8. 02-13. 37%公务车购置费000合计100. 0086. 09-13.91-13.91%1、公务接待费全年国内公务接待共389批次,3618人次,其中有公务 接待函接待共389批次,3618人次。全年决算支出公务接待 费34.11万元,较年初预算节约5. 89万元,节约率14. 73%; 较上年支出减少4. 96万元,下降12. 70虬2、公务用车购置及运行维护费2020年单位实有车辆32辆,其中公共预算财政

9、拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中:(1)公务车运行维护费2020年的公务车运行维护费为51. 98万元,较年初预算 节约&02万元,节约13. 37%;平均每台车的运行费用为1.62 万元,较上年平均每台车运行维护费增加0.11万元。主要 是油价的上涨。(2)公务用车购置费2020年新增公务用车0辆,金额0万元。(3) 2020年公务租车504次,金额4. 03万元,其中到县 外省内租车16次,金额0. 96万元。(四)基本支出一一公用经费2020年初批复预算的公用经费为150万元,调整预算数 为887.93万元,全年决算公用经费支出为887.93万元,较 年初预算增加737.

10、 93万元,主要原因是预算调整;相比上 年公用经费决算金额758. 08万元减少22.15万元,下降 2. 66%o(五)项目支出一一卫生健康支出842.7万元。支出明 细:中医药支出156万元、计划生育事务支出642. 7万元; 医疗救助支出44万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩 效自评价工作的通知(绥财绩(2021) 6号)文件,我单 位成立了绩效评价工作领导小组,制定了2020年度财政资 金绩效自评方案,并依据方案组织开展绩效评价工作。评 价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出 有关账目,收集整理支出相关资料,对绩效自评材料进行分 析

11、,形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2020年,我单位在县委、县政府的领导下,坚持依法行 政、执法为民,稳中求进,改革创新,积极作为,突出抓改 革强监管促发展,各方面工作稳步推进,根据我单位制定的 部门整体支出绩效评价自评分值表评分,得分82分, 财政支出绩效为“良好”。(见附件)主要绩效如下:一、钱随事走,绩效考核,专款专用。建立上下协调、 部门联动、层层抓落实的工作职责,将绩效管理责任分解落 实到具体项目单位、明确到具体责任人,确保每一笔资金花 得安全、用得高效。二、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、 绩效评价、结果应用等管理流程,大力推进绩效信息公开, 自觉接受社会监督。

12、促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比 绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益, 做到“花钱必问效、无效必追责”。五、存在的主要问题1、经费保障。专项资金缺口较大,乡镇卫生院还需自 身投入才能保障工作顺利开展。2、存在项目资金分配散、小,资金用途单一现象。有 些项目资金分配散小,资金用途单一。如医疗服务能力提升 补助资金,我县25所乡镇卫生院总共5. 332万元。分配到6 所中心卫生院,每所乡镇卫生院几千元,做不了什么事,也 解决不了什么问题。六、改进措施和有关建议一、加大投入力度,提升乡镇卫生院的服务能力,增加 乡镇卫生院专业技术人员的待遇,使乡镇卫生院卫技人员能 安心在基层工作。二、加大项目资金的本级财政配套和保障力度,确保项 目的监督和督查工作有效开展,确保项目工作有力推进。绥宁县基层医疗卫生财务集中核算中心2021年3月24日

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