ISO内审计划.pdf

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1、东东 莞莞 晋晋 杨杨 电电 子子 有有 限限 公公 司司NETOP INDUSTRIAL.内部质量体系审核计划内部质量体系审核计划审核目的对本公司现有质量管理体系作全面审核,通过审核了解本公司质量管理体系是否有运行,是否符合 ISO13485 体系要求及提出 ISO9001:2008 体系改善的需求。对认证产品的设计开发、生产及销售过程、涉及质量管理体系的各个部门ISO9001:2008、13485:2003 标准、相关的法律法规及公司质量管理体系文件基於内部审核清单,通过与各部门人员交谈,询问,调阅档和现场观察等方式,搜集证据,判断是否有不合格事项违背档规定或体系不够健全等问题.审核组长:

2、曹桂花审核指导:邹武军审核员:张明春、孔庆洲、李丹华、何小军、潘春辉、郭泳成、蒋江勇、周涛、梁观华、王华俊、熊丹、任宗蓉、陈齐强、韦荣斌、邹雪梅、秦金萍、卢秀群2014 年 9 月 18 日日程安排受审部门审核员何小军/陈齐强李丹华/秦金萍潘春辉/熊丹梁观华/王华俊邹雪梅孔庆洲/周涛韦荣斌/郭泳成张明春/任宗蓉审核内容(要点)通用条款各部门适用内审首次会议工程部品质部7.2.1/8.2.3/7.4.1/8.2.1/审核范围审核依据审核方式:审核组织审核日期时间9:00-9:3010:0012:00采购部部2014-9-18人事&行政部PIE 部13:3015:45仓 库制造部7.5.2/7.5.3/7.5.3.1/.1/.4.2.1/内审末次会议管理者代表 卢秀群/蒋/文控中心 江勇:30-17:00备注:1.各审核员以本部门人员不得审核本部门为原则交叉互审。2.各审核员保留审核原始记录资料,於审核完成小组会议上报告审核状况,依照审核发现的不符合项目的缺点类型定义设定纠正改善措施完成日期,并於预计完成日期确认改善效果。相关记录资料交由内审组长汇总并报公司管理者代表及总经理,且於管理评审会议报告中汇报。3.任何审核小组遇到无可判定的情况,可向审核组长及审核指导谘询。制定:批准:DCC-FM-09/A

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