2022预算执行情况的自查报告_1.docx

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1、2022预算执行情况的自查报告预算执行状况的自查报告1一、单位概况(一)机构组成绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位,挂靠4个区级部门,分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办,代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。(二)机构职能1、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府,省、市政府办公厅(室)及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。2、负责对经济开发区、经济试验区管委会,区政务服务中心管委会,涪江、富乐街道办事处,乡镇人民政府,区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共

2、管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理看法,并按程序呈批。3、负责区政府会议的打算工作,帮助区政府领导组织实施会议确定事项。4、督促检查经济开发区、经济试验区管委会,区政务服务中心管委会,涪江、富乐街道办事处,乡镇人民政府,区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府确定事项及区政府领导批示的落实执行状况,刚好向区政府领导报告。5、依据区政府领导的指示,对区政府部门间争议问题协调或提出处理看法和建议,报区政府领导确定。6、围绕区政府中心工作和区政府领导的指示,组织专题调查探讨,刚好反映状况,提出建议。7、指导全区应急管理工作,帮助区政府领导组织处理由区政府干脆处理的突发应急事务和重

3、大事故。8、宣扬、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策,会同有关部门管理全区外事、侨务工作。9、指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作;主办并刚好报送政务信息,指导全区政府系统政务信息工作,负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送,为区政府领导决策和指导工作供应信息服务。10、督促落实区政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。11、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。(三)人员概况区政府办编制数为65名,其中行政编制33名,事业编制19名,工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人,其中行政人员31人,事业人员15人

4、,工勤人员11人。退休8人。二、部门财政资金收支状况一般公共预算财政拨款7,448,180.00元;预算收入7,810,569.00元,调整预算收入12,094,646.50元;预算支出7,448,180.00元,调整预算支出10,353,588.00元,上年度结转510,734.13元。三、部门财政支出管理状况(一)预决算编制状况预算编制上,严格执行预算法,依据区财政局的统一支配,结合本部门实际工作状况,仔细编制部门预算,经领导审核后,刚好报送区财政局。决算编制上,根据实际支出状况据实编制决算报表,不虚报,不漏报,做到账表一样,账实相符,并在规定时间内报送财政局审核。(二)执行管理状况20x

5、x年6月支出执行进度48%;正常按执行管理状况执行。9月支出执行进度74%;11月支出执行进度84%;全年支出执行进度100% 。结余结转1,532,717.25元。(三)支出绩效状况1、行政运转保障我办在经费支出支配上,全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出,每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障,在经费上保证各部门能更好的履行职能职责,促进工作正常有序开展。2、机关厉行节约我办勤俭节约,在保证行政运转下尽量限制压缩经费开支,各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元,会议费1,848,777.42元,车辆购置及运行费594,939.93元,公务接待费

6、0.00元。(四)财务管理状况我办在财务管理上从严要求,精打细算。全办严守财经纪律,仔细贯彻执行中心、省、市各项规定,落实区上的相关费用管理方法,制定了公务用车管理方法及差旅费、会议费、接待费的相关管理方法。会计核算健全,资料齐备,凭证编制精确、刚好、账实相符。凡是政府集中选购书目要求的及达到选购限额标准的项目,均按要求报公共资源交易服务中心统一选购。四、评价结论及建议我办20xx年预算支出绩效状况良好,我们将接着加强财务管理,主动学习,严格执行预算法。争取20xx年预算支出工作更上一层楼,精打细算,厉行节约,程序规范,票据齐备,努力加强节约型机关建设。预算执行状况的自查报告2为了进一步规范财

7、务行为,强化学校财务管理,肃穆财经纪律,规范预算执行状况,深化实行好预算法会计法政府选购法国有资产管理方法中小学校财务制度,促进教化事业持续健康发展,依据财政局关于开展上半年部门预算执行状况调查工作的通知文件精神,现对我校财务预算执行工作自查状况总结如下:一、自查时间:x月x日二、自查工作领导小组组长:xxxx组员:xxx三、自查内容:1.依据绥财发xx文件。2.我校收入预算管理编报口径完整科学。3.我校日常公用经费运用合理,接待费、公务费、培训费能够根据比例支出。4.上半年我校无选购预算。5.“三公”经费,我校能够按支出执行。6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。7.能够严格根据预算规定

8、的支出用途运用资金。8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出书目执行。 在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并仔细做好整改,进一步规范财务预算管理,完善财务工作。预算执行状况的自查报告3XXX管理局:为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过仔细学习(审函20xx140号)审计署关于中心部门对20xx年预算执行状况开展自查的通知要求,并结合单位的实际状况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的.自查小组,对20xx年预算执行状况进行了自查,现将自查状况汇报如下:1、预算编制执行状况通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,

9、严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、水利部中心级预算管理方法以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据精确,无随意调整预算的状况,各项收支均纳入预算管理。2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格根据专项资金运用管理方法的要求,做到了专款专用。4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。5、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。6、在局领导班子的正确带领下,不存在决策失误,管理不善,资产流失等问题。7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领悟和贯穿,刚好驾驭其精神实质,以便发觉问题刚好解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到主动的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。XXX管理局年 月 日

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