2021预算执行情况的自查报告.docx

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1、预算执行情况的自查报告预算执行情况的自查报告 预算执行情况自查报告 XXX管理局: 为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学习(审函20xx140号)审计署关于中央部门对20_(请自填)年预算执行情况开展自查的通知要求,并结合单位的实际情况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组,对20xx年预算执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下: 1、预算编制执行情况 通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、水利部中央级预算管理办法以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况

2、,各项收支均纳入预算管理。 2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。 3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。 4、不存在私设帐外帐、小金库的现象。5、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。 6、在局领导班子的正确带领下,不存在决策失误,管理不善,资产流失等问题。 7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。 总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。 XXX管理局 2 / 2

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