内部质量管理体系审核报告格式.docx

上传人:飞**** 文档编号:44045117 上传时间:2022-09-20 格式:DOCX 页数:5 大小:17.14KB
返回 下载 相关 举报
内部质量管理体系审核报告格式.docx_第1页
第1页 / 共5页
内部质量管理体系审核报告格式.docx_第2页
第2页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述

《内部质量管理体系审核报告格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部质量管理体系审核报告格式.docx(5页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页 共5页内部质量管理体系审核报告Q/YF.QG. M03-01-B06编 号: 编 制: 日期: 审 核: 日期: 批 准: 日期:内部质量管理体系审核报告审核目的:审核范围:审核依据: 审核方法:审核日期:受审核部门及代表:审核组长: 审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):结论:纠正措施要求:审核报告发放范围:不符合项统计表 职能部门体系要求

2、总经理管理者代表销售部总经办技术部生产部财务部4.1总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册S01 文件控制S02 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针M01 策划M02 职责、权限与沟通M02 管理评审6.1 资源提供S03 人力资源S05 基础设施S06 工作环境7.1 产品实现的策划C03 与顾客有关的过程7.3 设计和开发S07 采购C04.1 生产和服务提供的控制C04.2 生产和服务提供过程的确认C04.3 标识和可追溯性7.M01 顾客财产7.M02 产品防护S08 监视和测量装置的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意M03 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量S11 不合格品控制M05 数据分析M07 改进注:1、X代表一般不合格,Y代表严重不合格。2、不合格项数量用1、2、3表示,例如:3X表示3项一般不合格,2Y表示2项严重不合格。共4页第4页第 5 页 共 5 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁