工厂采购管理制度(2篇)(上墙规章制度).docx

上传人:太** 文档编号:36158862 上传时间:2022-08-25 格式:DOCX 页数:6 大小:14.36KB
返回 下载 相关 举报
工厂采购管理制度(2篇)(上墙规章制度).docx_第1页
第1页 / 共6页
工厂采购管理制度(2篇)(上墙规章制度).docx_第2页
第2页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《工厂采购管理制度(2篇)(上墙规章制度).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工厂采购管理制度(2篇)(上墙规章制度).docx(6页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、编号:工厂采购管理制度(2篇)编制:审核:加匕准:实施日期:一年月一日工厂采购管理制度(2篇)【第1篇】工厂采购原材料管理方法工厂采购原材料的管理方法1 .原料选购销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求按产地、品种、数 量(批量)进行采购,未经总经理同意的,一录不准外购。2 .原料验收2.1 采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等, 知会质检员到场检验。入又特殊情况(如晚上、深夜到货的),应在一个工作日内通 知质检员抽样检验,确保未经检验不得投入生产。2.2 要加强食品运输途中的管理,确保防护和减少途中的损耗。2.3 仓库保管员凭检验报告单进行验收,凡外购原料

2、,质量、数量、重量、包 装等不符合要求的,仓管员有权拒绝进仓,并报告主管领导处理。2.4 原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程 执行。2.5 进厂的原料质量和平安卫生应符合其质量和卫生标准要求,经检验判定 为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。【第2篇】工厂采购部管理制度工作流程工厂采购部管理制度与工作流程一总那么为加强采购工作的管理提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员 及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二采购部人员职责及管理制度L热爰本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。2 .廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道

3、德。3 .负责公司生产所需材料的采购工作。4 .负责供应商的开发、管理及维护工作。5 .坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6 .大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。7 .积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。8 .及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9 .做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。10 .完成领导交办的其他工作。三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在工程的具体实施中担负了不可推卸的重要责任, 采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、实用、完善 的采购工作流程是提高采购效率,较低本钱

4、最有效的方法。在工程实施的过程中, 采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作, 每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项 目的顺利实施做出各自的贡献。具体的工作流程如下列图所示:1 .在工程的初始运作阶段,采购部根据工程部、投标部的具体要求酒己合进行 投标的材料报价,以更好的到达在以后的生产中控制本钱的目的,更要防止发生投 标价低于实际采购价的情况出现。2 .工程正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工 作。生产计划部门依据工程合同和比照库存后的实际需求,对采购部下达材料 申购单(附表1)此单由申请人填写,生产或者

5、工程负责人签字后生效,一试三份, 一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。3 .采购部接到材料申购单后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地 址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出材料询价单 (附表2)0供应商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字,盖公章后回 传,签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。 采购部根据几家供应商的比照研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发 出材料订购单(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送 件通知其准 备收货。4 .供应商根据材料订购单安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供

6、货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5 .工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查, 检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照, 质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写材料到货单(附表4),相关责 任人签字后回传采购部。6 .工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购部,由采购部根据货物情 况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统一定价, 统一结算,节约运输本钱。7 .工程完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购 部填写统一的付款申请单或者支票领用单,同时向财务部递交此批次材料的材料订购

7、单和到货确认单,如有需要,采购部有义务向财务部提供材 料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。由财务部根据实际情况 安排付款额度。8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到 发票后即向供应商付款。四采购部开展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节,早在几年前,资 深的管理专家就提出了:采购本钱降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是 时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢降低采购本钱不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一 个公司必须要规划、重视的长远开展策略,是需要长期的工作经验的积累和公司 整体的采购流程,采购制度的规范

8、化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来 完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下,其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相 应调整,但是保证前进的大方向永远不变(一)在3个月内完成采购体系的建立,包括采购制度,工作流程,供应商管理等 制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出5-10家候选供应商。开始逐 步实施采购工作流程。(二)在6个月内完善采购体系,修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应 商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨,高效,准确的运行。(三)在1年内建立高效的采购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及 时、报验不及时等工作失误,不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失,建立 完善的采购管理体系,能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利,能看到 采购本钱降低带来的实际效果。(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采 购本钱降低而带来的公司利润上涨。&nbs

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 解决方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁