东阳市市场监管综合行政执法队2021年度决算目录.docx

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1、东阳市市场监管综合行政执法队2021年度决算目录一、概况()(-)单位职责()(-)机构设置()二、2021年度单位决算公开表()三、2021年度单位决算情况说明()(-)收入支出决算总体情况说明()(-)收入决算情况说明()(三)支出决算情况说明()(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明()(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明()(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明()(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明()(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明()(九)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明()(+)机关运行经费支出说明()(十一)政府采购支

2、出说明()(+-)国有资产占有情况说明()(十三)预算绩效情况说明()四、名词解释()一、概况(一)单位职责2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度 相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费 用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与 2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车 购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与 2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待 费。具体情况如下

3、:(1)因公出国(境)费预算数为2. 00万元,支出决算为 0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的 公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年 使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个; 累计0人次。开支内容包括:机关及下属预算单位人员等公务 出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7万元,支出决 算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是 无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购 置税等附加

4、费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用 车;公务用车运行维护费预算数为7万元,支出0万元,完成 预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维 护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算 财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为0万元,完 成预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接 待等支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。其 中:外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。其他国内公

5、务接待支出0万元,主要用于接待0批次,累 计0人次。(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为 83. 22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要 原因年中预算独立;比2020年度减少32.01万元,下降27. 78%, 主要原因是月5月经费在局本级列支。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%o其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合 同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占

6、货物支出金额 的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%0(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,东阳市市场监管综合行政执法队 共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主 要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 。辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。,(十三)预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,东阳市市场监管综合行政执法队 组织对2021

7、年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其 中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一 般公共预算项目支出总额的0%o本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果。东阳市市场监管综合行政执法队在2021年度单位决算中 无项目支出。3 .财政评价项目绩效评价结果。无重点财政评价项目。4 .部门评价项目绩效评价结果。无重点部门评价项目。1 .财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预

8、算财政拨款。2 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。7 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结

9、转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工 作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经

10、费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员 学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。16 .机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

11、利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政 运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的基本支出。18 .一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业 运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。19 . 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他 市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市 场监管事务方面的支出。20 .社会保障和

12、就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。21 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。22 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。东阳市市场监管综合行政执法队以东阳市市场监督管理局 名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制 权。1 .贯

13、彻执行市场监管综合行政执法有关法律、法规、规章和 国务院、省、金华市人民政府市场监管主管部门有关政策、制 度及其他规范性文件;2 .拟订市场监管综合行政执法及稽查办案的制度措施并组 织实施。组织并查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有 关违法行为和案件的查办工作。组织指导查办大案要案和跨区 域的市场监管案件工作;3 .负责查处不正当竞争、侵害消费者权益、直销传销领域等 破坏市场经济秩序的违法案件;4 .负责查处市场监管领域无证无照生产经营、广告违法案 件;5 .负责查处产品质量、生产许可、计量、标准、认证认可、 特种设备的违法案件;6 .负责查处食品(含特殊食品)、盐业质量的违法案件;7 .

14、负责查处药品、医疗器械、化妆品相关领域的违法案件;8 .负责查处价格欺诈、价格歧视、价格倾销、人为哄抬物价 或压价等不当价格行为的违法案件;9 .负责查处假冒专利、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品的 违法案件;10 .负责查处木雕红木家居产业市场监管领域的违法案件;11 .负责查处商务等部门依法移送的其他违法案件;12 .负责掌握分析市场监管行政处罚案件情况和稽查工作形 势,提出意见建议;13 .完成市委、市政府交办的其他任务。14 .职能转变(1) .强化执法公示。全面推行市场监管行政执法公示、执 法全过程记录制度,完善执法程序,规范办案行为,提高办案 效率。(2) .强化分类监管。对新兴产业

15、实施包容审慎监管,对涉 及安全质量方面的严格按规定监管,对人民群众反映问题突出 或者公众关注的领域实施重点监管。(3) .强化信用监管。完善企业信息公示,健全信用约束和 联合惩戒机制,倒逼市场主体落实责任,进一步营造公平有序、 诚实守信的营商环境。(4) .强化联动监管。执法队统筹市市场监管局综合行政执 法工作,建立统一指挥、横向协作、纵向联动工作机制,执法 队加强对业务科室及镇乡街道市场监管综合行政执法工作的指 导,在组织重大行动和查处重大案件时,执法队可直接调用、 调配相关科室、市场监管所(分局)的执法力量,以组成专案 组等形式开展综合执法工作。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设科

16、室:东阳市市场监管综合行政执法队设下列4个专业执法中 队:1.食品药品安全执法中队。组织、指导、协调、查办全市生 产、流通领域食品、餐饮服务领域、保健食品及盐业质量违法 行为的行政处罚等工作;组织、指导、协调、查办全市药品、 医疗器械、化妆品相关领域违法行为的行政处罚等工作。加强 与食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理 科等食品安全业务科室以及药品医疗器械监督管理科之间的执 法与业务衔接,构建科队协同作战机制。承办局(队)交办的 其2 .质量价格执法中队。组织、指导、协调、查办全市产品质 量、生产许可、计量、标准、认证认可、木雕红木家居产业市 场监管领域违法行为的行政处罚等工作

17、。组织、指导、协调、 查办全市价格和收费等领域违法行为的行政处罚工作。加强与 木雕红木综合协调科、质量与标准监督管理科、计量与合格评 定科等业务科室的执法与业务衔接,构建科队协同作战机制。 承办局(队)交办的其他工作任务。3 .知识产权执法中队。组织、指导、协调、查办全市违反登 记管理、侵害消费者权益、广告、市场合同等经济类违法行为 的行政处罚工作;组织、指导、协调、查办全市知识产权与商 标专利违法行为的行政处罚工作;组织、指导、协调、查办商 务领域违法行为的行政处罚工作。加强与知识产权监督管理科 (广告监督管理科)、信用监督管理科、网络经营监督管理办 公室等业务科室的执法与业务衔接,构建科队

18、协同作战机制。 承办局(队)交办的其他工作任务。4 .特种设备执法中队。组织、指导、协调、查办全市特种设 备监管领域、反不正当竞争、直销传销等违法行为的行政处罚 等工作。加强与特种设备安全监察科的执法与业务衔接,构建 科队协同作战机制。承办局(队)交办的其他工作任务。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计411.2万元,支出总计411.2万元,与2020年度相比,各减少492.38万元,下降54. 49%。主要原因 是:机构撤并,5月人员经费在局本级列支。(二)收入决算情况说明本年收入合计4n.2万元;包括财政

19、拨款收入411. 2万元 (其中,一般公共预算411.2万元,政府性基金预算0万元, 国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0 万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营 收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收 入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。(三)支出决算情况说明本年支出合计411. 2万元,其中基本支出411.2万元,占 100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计4n.2万元,支出

20、总计411. 2 万元,与2020年相比,各减少492.38万元,下降54. 49%。主 要原因是机构撤并,1-5月人员经费在局本级列支;财政拨款 支出年初预算数406. 20万元,完成年初预算的101. 23%,主要 原因是人员经费略有增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出411. 2万元,占本年 支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支 出减少492. 38万元,下降54. 49虬主要原因是:机构撤并, 1-5月人员经费在局本级列支。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。20

21、21年度一般公共预算财政拨款支出4n.2万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出335. 7万元,占81. 64%; 国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占 0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万 元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会 保障和就业(类)支出33. 46万元,占8. 14%;卫生健康(类) 支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社 区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类) 支出0万元,占0%;商业服务业等(类)

22、支出0万元,占0%;金 融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元, 占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保 障(类)支出42. 04万元,占10. 22%;粮油物资储备(类)支 出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占 0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406. 20 万元,支出决算为411. 2万元,完成年初预算的101. 23%,主要 原因是人员经费略有增加。其中:一般公共服务支

23、出(类)市场监督管理事务(款)行政运 行(项)。年初预算为233. 95万元,支出决算为234. 95万元,完成年初预算的100. 42%,决算数大于预算数的主要原因人员 经费略有增加。一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运 行(项)。年初预算为99. 74万元,支出决算为100. 74万元, 完成年初预算的101.00%,决算数大于预算数的主要原因人员 经费略有增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21. 30 万元,支出决算为22. 30万元,完成年初预算的104. 69%,决 算数大于预算数的主要原因基数调

24、整。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为io. 15万元, 支出决算为11. 15万元,完成年初预算的109. 85%,决算数大 于预算数的主要原因基数调整。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为41. 04万元,支出决算为42. 04万元,完成年初预 算的102. 43%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411. 2万元,其 中:人员经费327. 97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单

25、位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费83.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故 无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支 出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加0万元,增长0虹 主要原因是无政府性基

26、金预算支出。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于 以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育 与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0 万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类) 支出。万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输 (类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元, 占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元, 占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算

27、具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政 府性基金预算支出。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年 支出合计的0%o2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用 于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万 元,支出决算为0万元。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2021年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规 定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

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