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1、文件制订(修订、作废)申请单NO. :表格编码:QR-QPO1-O1-A文件名称质量预警、质量事故反馈处理规定文件编号WAQ009文件状态口制订 1修订 口作废文件版本A4序号子文件名称编码后缀版本无本文件共包含以上0个子文件执行本文件所需的相关文件序号相关文件名称文件编号版本无文件修订/制订履历一览表(保留5次的最近修订记录)版本号年 月 日区分修订(制订)内容简述制订修订A02022-08-20V新版发行文件作废简要说明:文件分发范围及数量人事行政部口份;财务部份;营销部口份;研发部 口份;资材部口份;品质部口份;工程部口份;生产部 口份;拟制:审核:会签:批准:质量预警、质量事故反馈 处
2、理规定文件编号版本页次受控印章9/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年11月14日生效:2022年11月21日5. 1.2. 6.产品的回收由品质部经理对风险做出评估后,认为需要回收市场上的产品时,将报告及结果 提交总经理,由他们与P&G代表讨论是否需要进行回收。6. 1.2. 7.最终报告在完成最初报告的5个工作日内,事件负责人完成整个质量 事件的详细调查并填写质量事件改善计划。7. 1.2. 8.最终报告在完成最初报告的30天之内,事件负责人完成整个质量事件 的调查,填写质量事件报告。8. 1.3品质部对采集来的各部门的质量信息每周每月进行主要指标及
3、问题点的分 析,向各部门提出改进的要求与建议,建议的落实情况上报总经理并在经营会上 通报。9. 1.4涉及到P&G产品的所有的质量事件由品质部OQC组长进行汇总并形成 质量事故清单;5.2质量事故问责5.2.1 质量事故问责: 521.1质量事故问责原则 a.针对不合格及缺陷,采取纠正预防为主,处罚为辅的原则。b.根据责任轻重,对直接责任人及管理责任人进行绩效扣分,此将直接影响到人员 晋升及绩效工资,并通报批评。5.2.1.2未按流程进行通报的质量事故处理 对浮现重大品质事故,对工厂或者顾客造成严重影响或者重大损失,责任单位未 及时通报和有效处理的,由责任部门承担质量事故造成损失的全部经济责任
4、, 部门负责人承担管理责任,并通报。5.2.2 目标设定522.1 QI目标为:1件/月;SQI目标为:0件/月;53质量事故的编号方法: (质量预警)编码原则:QSSSS-YYYY-MMXX质量预警、质量事故反馈 处理规定文件编号版本页次受控印章10/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年H月14日生效:2022年H月21日(SSSS=H厂代码(A141 ); YYYY=年度 Jn:1011=2022/07/01-2022/06/30;MMXX=(MM=0112(月份),XX=0199 (两位序列号;)53.2 QI/Repeat QI/PSQI/SQI
5、编号:SSSS-YYYY-XXXX (SSSS=H厂代码(A141); YYYY=年度 $0:1011=2022/07/01-2022/06/30; XXXX=从00019999(四位序列号;6流程图见附录 1相关文件8相关记录8.1 质量事故反馈处理表8.2 质量事故清单QR-WAQ009-01-AQR-WAQ009-02-A质量预警、质量事故反馈文件编号版本页次受控印章处理规定11/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年H月14日生效:2022年H月21日讨论解决方案接受质量事故信息冰通知总经理跟踪调查及时汇报结果提交总经理,并与是1 P&G代表讨论是
6、否需讲行回收风险评估(是否需要回收产品)质量事故反馈处理流程图事件发生部门品质部总经理质量预警、质量事故反馈文件编号版本页次受控印章处理规定1/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年11月14日生效:2022年H月21日1目的规范质量事件处理流程,确保及时、有效、系统的解决质量事件,避免同类 问题的再次发生,将损失及影响减到最低。合用于公司各类质量事件(含质量警告、质量事故、严重质量事故)的处理。3职责3. 1总经理:3. 1. 1对公司重大质量信息作出指示。3. 1. 2质量问责批准实施。3.2品质部:3. 2. 1确保收到质量事件后24小时内发出初始报
7、告;3. 2.2确保在30天内发出最终报告;当质量事件发生时,指定质量事件组长;参预质量事件的调查、分析,协助制完完整、长期的改善对策;3. 2.5跟进其改善措施的执行,对其改善效果进行确认;3. 2.6负责与P&G QA代表联络并提供报告;3. 2.7负责向总经理定期反馈各部门质量情况,提出改善要求并监督实施。3. 2.8负责制定质量事故问责制,质量事故发生后及时向总经理报告,并监督实 施。3.3行动部门经理3. 3. 1发生质量事故的部门称为行动部门;3. 3. 2为质量事件的调查组长组织及制定质量事件组员;3. 3. 3领导展开调查找出事件真正原因及提供及时及永久解决方法;3. 3. 4
8、负责完成质量事件的初始报告和最终报告并保证改进措施能按时完成。3. 3. 5发生质量事件发生时,在24小时内通知品质经理;3. 3. 6详细汇报具体质量事件的情形;质量预警、质量事故反馈 处理规定文件编号版本页次受控印章2/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批隹 2022年11月14日生效:2022年11月21日3.4产品供应总监3 . 4.1与各部门负责人一起回顾质量事件并提出意见;4 . 4. 2关注质量事件调查的完成情况及费用损失;5 . 4.3赋予发现质量事件的人奖励。4术语4.1质量事件包含三种类型:质量预警、质量事故、严重质量事故;4. 1质量预警(Qua
9、lity Alert)是指在早期发现的质量系统失效,它不会导致 严重的质量损失,且不满足QI的定义,主要有以下:4 . 1.1质量系统在早期发现的不足,从而避免了主要的损失5 .1.2对最终成品质量没有影响,公司惟独轻微的损失;4. 1.3对系统运作不便,但不影响最终效果;4. 1. 4质量系统或者生产系统的程序上执行错误;4. 1.5例外的产品放行或者在控制条件下的返工;6 . 1.6由于程序或者质量系统错误造成的产品部合格;7 .1.7产品设计的不足。具体含如下几类:8 .1.8超标A.成品超标B.过程材料超标C.实验错误造成的超标D.其它类型的超标情况9 .1.9偏离程序A.未遵循创造程
10、序B.未遵循包装程序0.未遵循发放程序D.未遵循其它的程序10 1.10包装错误A.不正确的包装(卡通封箱不良,等等.)质量预警、质量事故反馈文件编号版本页次受控印章处理规定3/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年H月14日生效:2022年11月21日B.漏装包装件(贴纸,等等)C.用错包装件D.其它类型的包装错误4.1.11 在确认前的文件错误A.原文件错误B.译文错误C.作业文件的拷贝件错误D.其它类型的文件错误4.1.12 贴纸错误A.错误的UPC条形码B.错误的有效日期C.错误的批号D.其他型的贴密氏金黯吴4. 2 质量事故(Quality In
11、cident)是指:4. 2.1对公司产品的质量及信誉造成伤害的系统故障;市场定义为A类客户或者 公司战略客户的重大投诉(影响客户合作关系的投诉)。成品及半成品在质量上的破损(含外观不良);内部退货(超过一定数量(充电器为1000PCS)的材料、成品、半成品退货 或者返修返工);4. 2.4产品被放行到另一个操作而由于质量问题被扣留;批量生产时的实验安全 性能测试不合格。4. 2. 5疏忽装运:产品放行前的装运异常;具体含以下几类:4. 2. 6污染A.微生物污染a.原材料污染.b.过程材料污染c.成品污染质量预警、质量事故反馈文件编号版本页次受控印章处理规定4/11受控号( )制定:2022
12、年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年H月14日生效:2022年11月21日d.包装箱/货柜/卡板污染 e.其它类型的微生物污染B.在半成品,散装品,成品中发现异物.a.交叉污染b.害虫c.金属异物d.创造过程/设备中发现非金属异物 e.包装过程/设备中发现非金属异物 f.其它过程/设备中发现非金属异物 g.用错原材料 h.其它类型的异物C.起始材料(原材料/包装材料)中发现异物 a.包装材料中的污染一所有种类 b.原材料中金属污染.c.原材料中害虫污染.d.原材料中其它种类的污染.4. 2. 7不合适的发放A.错误文件的发放a.错误的配方卡 b.错误的测试方法 c.错误的生产/发放记
13、录 d.错误的材料规格 e.其它错误的技Tit标准 f.遗失了或者使用了过期的文件 g.正确的文件已有,但使用了错误的文件 h.其它类型的错误文件B.贴纸错误/错误包装a.贴纸印字不清 b.漏包装件质量预警、质量事故反馈 处理规定文件编号版本页次受控印章5/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年H月14日生效:2022年H月21日c.包装件错误(使用了作废的包装件)d.包装件装错e.包装件错-有效期或者基本包装件f.包装贴纸错g.在包装过程中/包装时包装件被弄错h.日码-辨认不清/遗失/错误(现场日码操作系统)i.出货产品难装柜j.客户/消费者产品难装嵌k
14、.产品被误包装I.其它类型的贴纸错误/错误包装C.超标发放a.成品超标b.过程材料超标c.原材料超标d.包装材料超标e.其它超标的发放D.产品/包装设计a.产品的稳定性b.产品的安全性c.对法律法规的符合性d.消费者/客户满意/竞争性目的e.包装设计没有包含以上四项f.其它类型的设计问题E.材料(起始材料,过程材料,或者产品)在测试完成前被发放或者使用F.图案a.代码(GTIN, IPMS 等)b.副本-成份c.副本-净含量d.副本-其它质量预警、质量事故反馈文件编号版本页次受控印章处理规定6/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年11月14日生效:202
15、2年H月21日e.图形f.技Jit图纸g.不正确的运输图案h.其它G.其它不合适的发放4. 2.8过失性产品出货A.在发放前就已出货(例如:隔离待检查的产品)B.被扣住/储存/拒收的产品出货C.其它的过失性产品出货4. 2.9在出货后由于损坏/降级不能满足消费者/客户的要求A.仓存,出货,包装或者材料标准,规格和/或者程序不足够 B.未遵循仓存,出货,包装或者材料标准,规格和/或者程序 C.标准,规格和/或者程序中未包含普通产品误处理的方法 D.包装设计与仓存或者出货程序不符(不兼容)E.其它(视实际情况而定)5. 2. 10重复的质量事故是指: 超过1个以上重复发生的质量事故符合下列所有条件
16、时被,定义为重复的质量事 故:a相同系统的失效;b相同的根本原因;6. 2.11 Initiative QI新项目质量事故:这是质量体系的失效(或者全部或者部份缺乏必要的质量管理体系有)相关于新产 (或者产品变更)的设计,风险管理或者运行。4.3重复的质量事故是指:超过1个以上重复发生的质量事故符合下列所有条件时被,定义为重复的质量事 故:a相同系统的失效;b相同的根本原因;质量预警、质量事故反馈 处理规定文件编号版本页次受控印章7/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准:2022年H月14日生效:2022年H月21日c发生在48个月内;4. 4 严重质量事故(Ser
17、ious Quality Incident)是指:5. 4. 1对消费者的健康安全造成不良影响;6. 4.2类似质量事故的重复发生;7. 4.3涉及法律及法规方面的问题;8. 4.4涉及可能会通过新闻媒介而引起公众舆论的问题;4 . 4.5经济损失超过25万美元的事件;5.5潜在的重大质量事故是指:质量事故可能成为一个重大质量事故,合同加工 厂QA必须在12小时内通知金霸王QA Leader ,将作为潜在重大质量事故汇报,并必须在25天内被定级为QI或者SQL5 .工作程序5.1 质量信息的采集处理5. 1. 1信息的采集5. 1. 1. 1质量事件的发现可由任何人经过任何方式发现,普通归于如
18、下:a.操作员在操作时发现;b. QC在测试中发现;c.由仓库人员在仓库或者搬运途中发现;d.由消费者发现。品质部对通过以下沟通渠道,了解各部门品质信息。a.品质日报、周报、月报各部门用固定的格式按时提供。日报、周报、月报提供的时间分别为:每日的中午12: 00前;每周的周二上午12: 00前;每月的5日的上午12: 00前。b.质量协调会品质部主持召开,1次/两周。参会人员为品质部及部门负责人,可根据会议议题内容增加参会人员。c.质量委员会定期现场监察XXX公司管理文件质量预警、质量事故反馈 处理规定文件编号版本页次受控印章8/11受控号( )制定:2022年11月12日拟制审核会签批准批准
19、:2022年11月14日生效:2022年11月21日品质部组织质量委员会,每月定期对各部门进行滚动式现场监察,跟踪监察 问题点的落实,实时向总经理汇报,并在月经营会上通报。质量事故的反馈及处理当发生的质量事件属于质量预警、质量事故的情况下,发现事件的部门 负责人应该发出质量警告,并填写质量事故反馈处理表的“事故经过、原因 及初步采取的办法”栏,同时通知品质部经理,品质经理在48小时之内通知 P&G工厂QA负责人,并召集内部相关人员进行核对,其后召集相关人员对问题 进行分析,确认问题发生的原因,根据其原因,行动部门应及时采取改善行动 计划来解决问题,同时填写报告的“对事故的分析及处理措施”栏,当
20、上述行 动及过程完成后,由品质部跟进改善效果,并决定最终产品处理结果。当发生质量事件属于严重质量事故的情况下,应即将逐级上报所属部门 经理和副总经理报告,并在发生质量事故后48小时之内需放到P&G系统上。5. 1.2. 3即将采取行动,对可能受影响的产品处理如下:a.产品在场内,QC通知有关部门,及在受影响的产品上进行标识,产品住手使 用及出货;b.已出货的产品即将通知P&GQA代表。5. 1. 2. 4最初的报告:由事件部门经理或者负责人完成初始报告,并在24小时内通知品质部经理及P&G QA代表,品质部经理在收到通知24小时之内通知总经理并做出及时行动计划 并通知所有相关人员。5. 1. 2. 5调查和行动a.事件部门经理担任调查组长,并组织组员进行调查b.展开全面调查,找出问题根本原因,制定行动计划;c.通过小组讨论和信息方案,可通过品质工具进行分析;d.制定及时及永久解决方法,避免同类情况再次发生; e.评估受影响的产品及影响范围,由品质部经理决定暂留状态。