区审计局的年度工作总结范文.docx

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1、 区审计局的年度工作总结范文 (一)狠抓内审工程落实,工程工作有序推动 2023年,分会能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各会员单位的日上内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,2023年内审工程此项工作和有序推动,并取得了较快地进展,至11月中旬已累计完成审计工程187个,查出损失铺张810万元,增加效益3988万元,提出审计建议被接受125条。同时分会下属会员单位和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,如宁波韵升控投集团股份有限公司内审部经理马东红被省审计厅评为全省内审职业带头人、各会员单位还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计工程,取得了工程数量和质量的双优。 (二

2、)壮大内审分会队伍规模,积极进展新会员 2023年内审分会积极主动向区属各行行政事业单位及企业宣传内审工作的重要性,并向有条件入会的有关单位积极供应入会的根底资料及信息。今年新进展了XX市第六医院、XX市建工集团为内审会员单位,使我区会员单位得到了扩大,补充了新奇血液。 (三)充分发挥分会职能作用,提升会员单位社会效益和经济效益 今年内审分会注意发挥内审的职能作用,用各种形式促进各会员单位的信息沟通,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,会员单位内审重点从以前的强制性审计监视到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发觉和评价单位存在的高风险掌握区域,到主动地预防和掌握高风险的消

3、失,并建立各种风险掌握机制,加上充分运用现代科学技术手段进展舞弊猜测,我区内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。 分会还针对XX区民营企业众多,但各企业治理水平参差不齐,内部治理构造“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部掌握制度较完善的特长,充分发挥重点企业公司的引领作用,如召集区属重点公司会员单位如开研讨会互动沟通形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱风险的不行控因素,通过本钱审计、内部指导方式寻求对策,成效比拟显著,取得了较好的经济效益,并将这些阅历以信息沟通方式公布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。同时

4、各行政事业会员单位也充分发挥内审的监视职能,如区教育局内审室在局党委、纪委领导下,积极履行内审职能,科学合理按排,对区属教育糸统中、小学及公办幼儿园13名校、园进步行了经济责任审计,审计金额2亿多,提出审计建议40多条,对促进我区教育经费和资源科学利用作出了积极奉献。再如区农经局积极加强对村级股份经济合作社的审计监视,科学合理有序地按排社会中介机构对XX区村级股份经济合作社财务状况进展定期审计,从而确保村级集体资产的安全、增值,取得了较好的社会效益,XX区村级股份经济合作社财务审计工作走在了XX市的前列。 (四)努力提高内审人员素养,积极组织并鼓舞内审人员参与各类培训和考试 今年分会根据市内审

5、协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,则鼓舞他们积极参与市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还鼓舞广阔内审人员参与cia资格考试,由于宣传到位,广阔内审人员对cia资格考试有了深入地了解,准时到市内审协会报名,五人参与cia报名。 (五)注意内审理论沟通,能过开展工程评比考核,论文课题撰写促进内审工程质量提高 为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了XX区2023年度内审工程评比,同时还组织了各会员单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序标准、工作严谨、成效突出的优秀内审工程受到了表彰,宁波韵升

6、控投集团审计部完成的“对包头强磁有限公司原副总经理离任审计”工程同时受到市审计局和市内审协会的表彰。此外,分会有关人员从工作实践中,积极采集各种素材,撰写内审信息。 (六)加强对审计成果的综合利用 2023年分会在切实提高效劳水平。要立足微观审计,着眼宏观效劳,加强综合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类讨论,强化对共性问题的系统分析,引导各会员单位内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找缘由,加以综合利用,给各部门各单位主要领导提出一些宏观层面的建议和对策,为领导决策供应参考,加以综合利用,提高了

7、内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建立性作用。 二、2023年内审工作规划 2023年分会将依据XX市内审协会、区审计局的工作部署,按区委区政府要求,围绕“强根底、重效劳、促进展”工作目标,深化落实审计法实施条例、国家审计准则、浙江省内部审计工作规定、XX市内部审计工作规定、XX区关于加强内部审计工作意见的各项要求,推动我区内审工作实现法制化、标准化、现代化。同时,加大对内部审计工作指导,提高内审人员素养,探究内部审计新技术,拓展内部审计新领域,促进内审职能作用的全面发挥,连续推动内审信息化建立,使其成为内审转型工作的重要推动力。 (一)全面深化落实审计法实施条例、内部审计

8、各项准则等法规规章,努力促进我区内部审计事业又好又快进展 首先,连续发动财政收支、财务收支金额较大,所属事业单位较多或有财政预算二次安排权的国家机关、事业组织,如:XX区建立局、区城管局、区贸易局等单位建立起专(兼)职的内部审计机构,并成为XX市内部审计协会会员单位。 其次,加强对区政府所属街道办事处的.内审学问宣传普及工作,提高有关领导对内审工作重要性的熟悉,促使各街道逐步建立起完善的内部审计工作机制。 再次,我区一批根据现代企业制度建立起来的准上市企业,由于自身进展对内部审计的需求较为迫切,我们将努力做好工作,积极帮忙其建立内审机构,为其按期胜利上市打好根底。 (二)探究审计创新途径,运用

9、现代审计理念和方法,提高内审质量 审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段,探究先进有用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的进展方向。 2023年,内审分会将组织有关内审会员单位和人员积极探究“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序,以财务会计和业务运行、治理流程为审计路径,以检查和改善内部掌握有效性为审计核心,以监视和评价财务表现、业务成果和内部掌握力量为审计成果,以治理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式,促使内审工作实现四亇转変,即从“查错纠弊”观念向“治理+效益”审计理念的转变、从“监视者”向“掌握者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”

10、的转变,使XX区成为内部审计创新和探究的先行者。 (三)连续加大内审宣传力度,营造良好的内审工作气氛 宣传工作作为内部审计工作的重要职责,加强宣传力度,从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进展全面宣传,通过宣传,使广阔内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点,增加做好内审工作的信念和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传,在召开各种会议时,邀请有关单位、企业负责人参与会议,让企业负责人从自身角度谈对内审工作的熟悉和体会,扩大内部审计的社会影响,2023年分会还将充分利用内部审计的各种信息平台,如名类内审刊物和网站,特殊是“宁波内审网站”,投送、公布XX区内部审计工作在实践

11、中的最新成果、理论中的最新探究,从而提升江东内审的社会知名度。 (四)积极发挥内审分会的职能作用,进一步扩大内部审计的影响 首先,充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用,积极保持与内审单位的联系,在前几年内审联系工作阅历的根底上,今后要强化内审联系工作力度,逐步形成工作制度化。 其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论、实践阅历的沟通,促进各单位内审工作在加强内部治理、提高经济效益等方面发挥作用。 (五)强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素养 除积极安排内审人员参与市内审协会组织的常常性培训外,明年我们以不定期各种培训,以邀请专家、教授来我区讲学,组织考察内部审计先进典型等方式,培训我区的内审人员,提高内审人员的政治素养、业务素养和操作水平,使我区内部审计上一个新的台阶。

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