2022年区审计局年度工作总结范文.docx

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1、2022年区审计局年度工作总结范文 20*年,我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,始终围绕服务区委、区政府中心工作,以审计工作推动政府治理为目标,坚持依法审计和服务大局相结合,切实履行审计监督职责,较好地完成了全年各项审计工作任务。现将有关状况报告如下: 一、强化监督,发挥审计免疫系统功能作用今年,我局在强化基础质量、把握审计重点的前提下,推动审计内容和审计方法的创新和突破,审计的监督服务效能得到进一步发挥。全年,共完成各类审计项目1054项,其中:预算执行及其他财政财务收支审计2项,税收征管审计3项,领导干部经济责任审计22项,绩效审计2项,专项审计及调查5项,审计查出管理不规范资

2、金6.31亿元,提出各类审计看法及建议109条;政府投资项目审计1020项,送审金额32.77亿元、审定金额29.34亿元、审减金额3.43亿元,平均审减率10.47%。(一)突出重点,深化财政预算执行审计我局完成了区2022年度本级预算执行审计、区文化馆财务收支审计以及*区地方税务局、市保税区地方税务局和市地税局其次稽查局等3家单位的税收征管审计,审计查出管理不规范金额*545.51万元,提出规范性管理看法和建议23条。今年的本级预算执行审计紧扣政府性资金这条主线,将全部政府性资金纳入审计监督的范畴,创新性引入区人大“介入式”审计监督模式,使审计工作更加切合区人大监督要求,逐步形成人大监督和

3、政府审计监督合力,共同推动,保证监督效能的发挥。审计工作结束后,接着跟踪审计报告发觉问题的整改落实,在法定的期限内,形成综合报告提交给区人大,便于预算执行单位接受区人大的动态监督,促进了公共财政体系的逐步健全和完善,提高了财政资金的运用效益。(二)整合资源,拓展领导干部经济责任审计根据区委组织部的托付要求,我局今年组织完成了对区*街道办事处等22家单位原领导干部的离任经济责任审计,审计查出管理不规范金额45880.17万元,提出规范性管理看法和建议73条。今年,我局主动调整经济责任审计工作思路,在充分调查探讨基础上,统一方案和口径,统筹支配审计力气,充分发挥审计合力。审计中,严格实行中办下发的

4、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定,深化执行*市审计机关经济责任审计操作规程(试行),强化了经济责任审计的安排管理和规范性建设。同时,接着全面跟踪落实审计整改状况,被审计单位书面报告整改状况落实率达到100%;刚好梳理审计成果,将前期经济责任审计中所发觉的重大问题、普遍性和趋势性问题进行整理、汇总和分析,为领导干部监督管理工作供应支持。(三)关注民生,推动绩效、专项审计坚固树立“民本审计”理念,坚持把社会关注、群众关切的热点领域和资金作为审计监督的重点。一是组织实施了区教研中心绩效审计和再就业资金绩效审计。审计查出管理不规范金额3591.30万元,提出规范性管理看法和建议8条。

5、通过区教研中心绩效审计,首次依据审计目标编制了部门绩效评价指标表,并以此为标准进行了绩效评价,创新了审计技术方法,对我区绩效审计工作进行了大胆、主动的尝试和探究。通过再就业资金审计,重点对资金投向、管理以及运用等状况进行了绩效评价,从宏观、政策、制度层面提出问题和详细审计建议。二是组织实施了区保障性安居工程审计、*扶贫济困日专项审计、扶贫“双到”工作经费专项审计、锦龙新村拆迁改造项目政府补助资金和沙嘴村等规划改造项目的专项审计,审计查出管理不规范金额109.67万元,提出规范性管理看法和建议5条。通过审计监督,限度发挥了政府在保障和改善民生方面投入资金的运用效益。(四)创新技术,强化政府投资审

6、计我局今年组织实施了区中小学暑期工程预算、“办赛事办城市”市容环境提升项目工作结算、固本强基建设工程决算等工程项目1020项,送审金额32.77亿元、审定金额29.34亿元、审减金额3.43亿元,平均审减率10.47%。今年我局的政府投资审计工作贯穿以“免疫审计”为重要思路,预防项目实施过程中可能出现的问题;以“现场见证”为主要手段,审计重大设计变更和现场签证的合法合理性;以“现场测量”为主要手段,全面审计项目工程量的真实性。通过这些审计思路、手段和方法的创新,全面提升了审计工作质量,同时,注意审计服务水平的提高,一是通过完善应急项目审计制度,优化了项目审批流程;二是通过建立审计三级业务汇报制度,规范了重大问题审计原则;三是通过召开建设单位审计业务会,加强了与被审计单位的沟通。

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