高中财务收支审批制度.docx

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1、高中财务收支审批制度高级中学财务收支审批制度(一)、学校的业务收支审批人和权限由校长(法人代表)确定,即由校长(法人 代表)审批学校的各项货币资金业务或由校长(法人代表)授权的总务处负责人 审批学校的各项货币资金业务占受权书由校长办公室与财务室分别保存。(二)、支付申请。学校内有关组室用款时,经办人员应提出货币资金支付申 请,注明款项的用途、预算、金额、支付方式等内容,并附有效的相关证明,报学 校负责人审核签字。(三)、支付审批。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定,在学校的 总预算盘子中支出。对不符合规定的支付申请,审批人应当拒绝。对于大额的、 重要的货币资金支付业务,应当实行集体决策和

2、审批。1 .学校大件成批设备购置,由学校成立购置领导小组,统一管理和操作,单件在 3万元以上报区校产站招标。2 .常规行政开支(公务费、业务费、修建费等):在5000元以内由部门负责人、总务主任审批,但1000元以上须报告校长。3 .非常规行政开支(加班费、节日补贴、外出考察学习等):不论数目多少, 由校长审批。4 .教师教学用书由教师提供书目,然后由图书馆统一购置并放在教工资料室,由教师借阅。不得自行购买后报销。(四)、复核支付。出纳岗位人员对批准后的货币资金支付申请进行复核,主 要复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据、 凭证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误 后按规定办理支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。

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