应交税金审计程序表.docx

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应交税金审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B8被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:核定负债余额的真实存在性序 号审计程序执行情况说明底稿索引号1获取应交税金明细表,复核加计数,并与明细账、总账、报表数核对相符。2查阅被审计单位纳税登记表、纳税鉴定或纳税通知,以及由税务部门批准的征免、减税的批准文件,了解被审计单位适用的税种、税率、附加税以及征、免减税的范围与期限,确认本期被审计单位应纳税项的内容。3核对期未应交税金与税务机关的认定数是否相符,如有差异请企业出具专项说明4索取税务部门汇算清缴、企业纳税申报及年终税务稽查报告等资料,核查相关数据的勾稽关系。5根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。项目经理复核意见:

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