监理单位质量行为检查表.docx

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附件2监理单位质量行为检查表工程所在区: 工程名称:序号检查项目检查内容评价1监理规划、监理实施细则的编制、 审批情况按规定编制、审批 未按规定编制、审批口符合口不符合2对施工组织设计、专项施工方案 的审查情况按规定进行审查 未按规定进行审查口符合口不符合3对样板引路方案的审查情况按规定进行审查 未按规定进行审查口符合口不符合4对住宅工程质量常见问题治理方 案的审查情况按规定进行审查 未按规定进行审查口符合口不符合5对材料、构配件、设备投入使用 或安装前进行审查情况按规定进行审查 未按规定进行审查口符合口不符合6对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查 未按规定进行核查口符合口不符合7见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度口符合口不符合8对重点部位、关键工序实施旁站 监理情况按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理口符合口不符合9样板引路、隐蔽工程、检验批、 分项、分部(子分部)工程质量 验收情况按规定进行验收 未按规定进行验收口符合口不符合10质量问题通知单签发及质量问题 整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题 整改结果的复查及时,资料齐全未按规定签发质量问题通知单,质量问题 整改结果不复查口符合口不符合检查组成员签字:检查组成员签字:检查日期: 年 月 日监理单位现场负责人签名:

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