政务大楼电力设施维修项目绩效目标自评表.docx

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1、政务大楼电力设施维修项目绩效目标自评表(2021年度)注:1 .其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。政策(项目)名称政务大楼电力设施维修项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:5958. 9899. 97%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金5958. 9899. 97%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况政务大楼采用一级、二级配电区供给且主电源给线线材由铜芯 变更为铝芯线材,原主电源给线继续沿用已采用一

2、级、二级配电区供给且主电源给线线材由铜 芯变更为铝芯线材,排除了政务大楼用电安全隐患。绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标大楼电力设施改造1项已完成时效指标完成时间2021 年 12 月31日2021 年 12 月31日成本指标大楼电力设施改造59己完成可持续影 响指标政务大楼电力设施安全排除安全隐 串已排除满意 度指 标服务对象 满意度指 标办事群众、干部职工满意度299%299%说明无。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,榔寸值按照资金额度微平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照1

3、00%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。政务大楼物业管理费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称政务大楼物业管理费项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:100100100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金100100100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况1.完成政务大楼设备设施的常规管理和维护;2.完

4、成政务大楼 的安保及保洁工作;3.维护政务服务大厅良好的秩序,为政务做好了政务大楼中央空调、电梯、消防等设备设施管 理和维护;做好了政务大楼的疫情防控、安保及保洁服务大厅提供全方位的保障;4.为办事群众提供一个优美、整 洁、次序井然的良好环境,树立良好的政府形象。工作;维护政 厅提供全方位 洁、次序井然务服务大厅良好的秩序,为政务服务大 的保障,为办事群众提供一个优美、整 的良好办事环境,树立良好的政府形象。绩效指标级标 一指二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标中央空调清洗1项已完成大楼消防维保1项已完成中央空调维保、维修1项已完成政务大楼物业管理1年已完

5、成政务大楼及停车场公共设备设施维修 维护1项已完成质量指标项目按期完成率100%100%时效指标完成时间2021 年 12 月31日前2021 年 12 月31日前成本指标中央空调清洗15已完成大楼消防维保3已完成中央空调维保、维修11已完成政务大楼物业管理39.8已完成政务大楼及停车场公共设备设施维修 维护31.2已完成社会效益 指标物业管理服务能力给办事群众 及工作人员 提供安全、 舒适的办事 环境群作供舒事 事工提、办 办及员全的境 给众人安适环满意 度指 标服务对象 满意度指 标办事群众、企业满意度299%299%说明无。注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共

6、同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。5 .定量指标,主管部门对金使ffl单位填的实际完成值汇总时,绝对值1接累加计算,相对值按照资金额加权平均计算。6 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。7 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。政务大楼排水系统改造项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称政务大楼排水系统改造项目主管部门资金使用单位项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资

7、金总额:19. 8519. 3897. 66%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金19. 8519. 3897. 66%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况采用明沟加沉井改排方式与市政排水管网对接新建雨水管网227米,管径增大至DN500,采用双壁 波纹管,新建单篦偏沟式雨水口 20个,完成与市政 管网对接。注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。绩效指标级标 一指二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标排水沟改造11时效指标完成时间2021 年

8、12 月31日前2021 年 12 月31日前成本指标排水沟改造19.8519. 38社会效益 指标政务大楼防汛解除防汛隐 患已完成满意 度指 标服务对象 满意度指 标群众满意度有所提高有提高说明无。8 .定量指标,主管部门对资金使单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额划哝平均计算。9 .定性指标。资金使用单位分别按照100280% (含)、8096-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。10 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。政务服务运行经费项目绩效目标自评表(20

9、21年度)政策(项目)名称政务服务运行经费项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:120120100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金120120100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况本项目包含政务大厅管理、政务体系建设和政务服务一体化平 台建设及管理,主要开展以下JL作:1、适应改革新要求,加 强政务服务中心大厅标准化建设、标准化体系建立、标准制(修)定、标准实施和人员培训,提升政务服务能力,方便群 众办事;2、推进政务服务标准化建设向乡(镇、街道)村(社 区)延伸,将直接关系人民

10、群众在公共服务事项全部纳入便民 服务中心受理、办理(代办),打造社区30分钟便民服务圈, 实现就近办;3、通过一体化平台,对县(镇乡)各相关业务 工作人员在培训,实现与省一体化政务服务平台、各部门业务 专网的互联互通、无缝钢连接,政务服务事项全部网上办理, 全面推进“最多跑一次”和全程网办,达到“让信息多跑路, 让群众少跑路”在效果。省一体化政务服务平台共申请95万余件,承诺办理 提速95. 83%,提前办结率100%;全县乡镇便民服务 中心、便民服务室为群众代理、代办各类事项31. 5 万余件;完成政府采购246宗,预算资金为8500. 28 万元,成交金额为7684. 38万元,节约815

11、. 9万元, 节约率为9. 6%。开展土地挂牌出让活动17宗,成交 金额为8681万元;另外,开展工程建设项FI招标代 理机构比选、工程建设项目(公开招标)中标结果随 机抽取、国有企业招商、县级抢险救灾项目随机抽取 等交易活动共计6宗。绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标各服务区配套设备设施更换升级1已完成硬软件设备设施运行维护1已完成大厅绿色植物租赁费12已完成正常运行所需电话、网络服务费12已完成正常运行所需水电费12己完成注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年

12、 度的结转结余资金等。开展镇乡便民服务体系建设督查、指导 工作等租车费1已完成工作人员业务学习交流经费7020疫情管控因素,调整指标窗口人员行政效能考核奖180已完成大厅工作人员活动经费(5个支部)51疫情管控因素,调整指标质量指标项目按期完成率100%100%资金使用合理符合相关财 务管理规定符合相关 财务管理 规定时效指标完成时间2021 年 12 月31日前2021 年 12 月31日前成本指标各服务区配套设备设施更换升级33硬软件设备设施运行维护1517. 01硬件老化增加维修,调整指标大厅绿色植物租赁费98.45正常运行所需电话、网络服务费66正常运行所需水电费26.420.31节能

13、降耗,调整指标开展镇乡便民服务体系建设督查、指导 工作等租车、差旅费5.426.47加强镇村便民中心三化建设指 导,调整指标工作人员业务学习经费71.73疫情管控因素,调整指标窗口人员行政效能考核奖43.236窗口人员调整,调整指标大厅工作人员活动经费(5个支部)51疫情管控因素,调整指标社会效益 指标服务社会能力有所提升有所提升满意 度指 标服务对象 满意度指 标第三方满意度测评295%295%说明无。11 定量指标,主管部门对资金使nj单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额呦哝平均计算。12 定性指标。资金使用单位分别按照100180% (含)、80%-60% (

14、含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。13 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。专家评审费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称专家评审费项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:2525100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金2525100%其他资金总体总体目标全年实际完成情况标成况 目完情严格按照财库2016 198号文件要求加强政府采购评审专家的 抽取、使用、管理,将“集中采购目录内的项目,由集中采

15、购 机构支付评审专家劳务报酬”的要求执行到位;完成政府采购 交金额为768 9. 6%。开展土 万元;开展工 设项目(公开 商、县级抢险目1246宗,预算 4. 38万元,至 .地挂牌出让品 程建设项目并 招标)中标经 发灾项目随机;资金为8500. 28万元,成 i约815. 9万元,节约率为 :动17宗,成交金额为8681 林示代理机构比选、工程建 ;果随机抽取、国有企业招 摘取等交易活动共计6宗。绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标专家评审费250已完成时效指标完成时间2021. 12.31 前2021. 12.31成本指标专家评审

16、费25已完成社会效益 指标提高政府采购质量进一步提高有所提高满意 度指 标服务对象 满意度指 标群众对服务的满意服务满意度 达95%295%说明无。注:1 .其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使!廿单位填写的实际完成值汇总时,绝对值H接累加计算,棉寸值按照资金额划微平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100M80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付

17、到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。政务服务大厅标准化建设项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称政务服务大厅标准化建设项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:490490100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金490490100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况建设标准化服务大厅。已完成大厅装饰装修、办公设备购置,智能化大厅建 设等。绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标大厅标准化建设1已完成时效指标完成时间2

18、021. 12. 31 前2021. 12.31前成本指标大厅标准化建设-190已完成社会效益 指标大厅建设智能化、标准化更好的为人 民服务群众满意满意 度指 标服务对象 满意度指 标群众对服务化的满意服务满意度 达95%295%说明无。注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金恸J单位填写的实际完成值汇总时,绝对值宜接累加计算,相对值按照资金额度财又平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值

19、,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。政务大楼中央空调维修项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称政务大楼中央空调维修项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:1010100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金1010100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况1.完成政务大楼中央空调维修;2.确保为入驻大楼的单位工作 人员人员及办事群众提供凉爽舒适的工作环境;3.创建服务型 政府,树立

20、良好的政府形象。完成加氟20公斤;更换电机线圈1组;压缩机3个, 其他配件公斤38个。更换内机电机6台,电容20个, 其他配件10个等。绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标修理空调外机加氟20公 斤;更换电 机线圈1 组;压缩机 3个,其他 配件公斤38个。已完成维修空调内机更换 内机电机6 台,电容20 个,其他配 件10个。已完成时效指标完成时间2021 年 12 月31日前2021 年 12 月31日前成本指标配件及人力成本10社会效益 指标提供舒适办公办事环境为工作人员 及办事群众 提供凉爽舒 适的工作环 境。提供凉爽 舒适的工

21、作环境。满意 度指 标服务对象 满意度指 标干部职工、办事群众满意度295%299%说明无。注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。5 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度哝平均计算。6 .定性指标。资金使用单位分别按照100280% (含)、8096-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。7 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。政务大楼一至三

22、楼中央空调排水系统返水问题整治项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称政务大楼一至三楼中央空调排水系统返水问题整治项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:66100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金66100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况完成政务大楼中央空调遇大雨返水问题整治;完成政务大楼辅 楼漏水问题整治;为办事群众提供一个安全有序的良好环境, 树立良好的政府形象。已完成空调所有漏点处理,和大楼辅楼漏水问题。绩效指标级标 一指二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成

23、原因和改进措施产出指标数量指标治理空调返水点33治理屋顶漏水11时效指标完成时间2021 年 12 月31 口前2021 年 12 月31 口前成本指标所需材料及人工费66社会效益 指标维护政务大楼正常使用防止因漏水 造成大楼设 施设备损坏有效解决 了房顶漏 水带来的 安全完全满意 度指 标服务对象 满意度指 标干部职工、办事群众满意度295%299%说明无。注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市;县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额团/啾平

24、均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、8096-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。省级“示范交易中心”创建项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称省级“示范交易中心”创建项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金全年预算数全年执行数预算执行率注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。(万元)年

25、度资金总额:85.585.5100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金85.585.5100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况成功创建省级“不范交易中心”,公共资源交易服务标准化规 范化,在保障交易环境、平台管理水平、交易服务能力、交易 电子化等方面取得显著进步,提升公共资源交易平台服务质 效。按要求完成了基础设施及软件、硬件配置,成功创建 省级示范交易中心绩效指标级标 一指二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标受理区、自助服务区装饰装修打造和相 关办公室搬迁改造1已完成统一标识标牌、上墙制度制作1已完成完善信息化建设相关硬件设备1

26、已完成完善信息化建设相关软件系统1已完成质量指标项目按期完成率10(汽100%时效指标完成时间2020年9月 30日前2020 年 9 月30日前成本指标受理区、自助服务区装饰装修打造和相 关办公室搬迁改造34.534. 5统一标识标牌、上墙制度制作88完善信息化建设相关硬件设备3737完善信息化建设相关软件系统66社会效益 指标公共资源交易服务水平提升公共资 源交易平台 服务质效。得到提升满意 度指 标服务对象 满意度指 标企业、群众满意度295%299%说明无。2 .定量指标,主管部门对资金恻单位填W的实际完窗直汇总时,绝X寸值直接累加计算,相对值点电资金额倒哝平均i十算。3 .定性指标。

27、资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。优化完善镇村便民服务体系建设项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称优化完善镇村便民服务体系建设项目主管部门三台县政务服务中心资金使用单位三台县政务服务中心项目资金 (万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:500500100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金500500100%注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财

28、政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年 度的结转结余资金等。其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况优化完善17个乡镇镇村便民服务体系建设已优化完善17个乡镇镇村便民服务体系建设绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标优化完善乡镇镇村便民服务体系建设1717时效指标完成时间2021 年 12 月31日前2021 年 12 月31日前成本指标优化完善乡镇镇村便民服务体系建设500已完成社会效益 指标优化服务平台、加强信息系统提升便民服 务能力便民服务 能力得到 提升满意 度指 标服务对象 满意度指 标群众满意度295%99%说明无。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度照又平均i十算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金 额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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