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1、gsp认证后整改报告篇一:GSP认证整改报告 篇一:gsp认证现场检查缺陷项目整改报告 xx医药有限公司文件 2022015号 gsp认证现场检查缺陷项目整改报告 xxx食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心: 受省局审评认证中心委派,2022年x月15日至17日由组长xxx,组员xxx组成的省局gsp认证专家组,依据药品经营质量管理规范和xx省药品经营质量管理规范认证细则连续三天对我司经营和质量管理状况进行了全面细致的检查,对我司存在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析,检查总体状况是严峻缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷16项。 在检查结束后,公司质量领导小组成员当天召开了质量工作
2、现场会议,由公司董事长亲自主持牵头,成立整改小组。仔细总结,探讨了检查组提出的缺陷项问题,针对问题查找缘由,举一反三,并针对检查中发觉的缺陷项目逐条落实,责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。现将整改状况汇报如下。 一:xxxx 岗前培训内容不全面,没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训内容。 1、缘由分析:公司的岗前培训工作是结合新版gsp宣贯一起做的,进行了新版gsp学问点的学习并根据所学的内容进行了试卷考试。没有特地针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。公司今年新聘三名员工,分别是两个保管员和一个开票员,她们三个人共用一张试卷进行了考试,职责及操作流程内容不突
3、出。 2、风险评估: 不全面的岗前培训简单导致员工上岗后不清晰自己的职责和操作流程。不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:重新制定临时培训安排,实施全员岗前培训工作,根据各自职责和操作流程分别培训。见附件1 4、整改效果:已整改到位 5、预防措施:严格根据xxx项要求,对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训,包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。 6、责任人:xxx 7、检查人:xxx 8、完成时间:2022年x月x日 二:xxx部分首营企业资质缺少随货同行单样式 1、缘由分析:公司制定有首营企业审核制度,内容明确要求索取随货同
4、行单(票)样式,但实际工作中(大部分企业只索取到了随货同行单(票)样式的原件,去掉)存在有部分企业未能索取到随货同行单(票)原件,如:xxx。 2、风险评估:缺少随货同行单样式简单导致收货员无法对来货随货同行进行仔细比对,不能保证日后到货的真实性和牢靠性检查,应于高风险隐患,但公司索取了随货同行单(票)样式的复印件,在肯定程度上能做一般性的检查比对,因此,属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:刚好索取首营企业的随货同行单样式,达到101%首营企业索取内容齐全。 4、整改效果:已整改完成 5、预防措施:严格根据xxx要求,严格把控首营企业审批关,加强工作责任心。凡是不符合首营企业管理的一律
5、在计算机系统锁定,暂停业务。 6、责任人:xxx 7、检查人:xxx 8、完成时间:2022年x月2x日 三:xxx阴凉库部分药品堆码垛间距不足5厘米。 1、缘由分析:阴凉库中有部分药品堆码垛间距不足一拳头宽,系保管员堆放不到位,忽视了垛间距。 2、风险评估:不能保证仓储药品有效通风和混批现象,不能保证仓储药品质量。属于高度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:养护员日常加大检查力度,指导保管员做好合理储存。见附件2 4、整改效果:已整改完成 5、预防措施:严格执行药品储存保管制度,明确宣扬一拳头为5厘米,a4纸为30厘米的概念。 6、责任人:xxx 7、检查人:xxx 8、完成时间:2022年
6、x月x0日 四:xxx冷藏药品没有供应运输实时监测记录,只有手工记录。 1、缘由分析:因终端打印机系从河北博建科技公司购买,原打印纸已经打印给客户了,打印机里没有打印纸了。未能刚好购买到打印机专用纸,所以由手工记录代替运输实时监测记录。 2、风险评估:不能保证运输药品实时监测状况,不能保证冷链收货过程的规范性。属于高度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:联系xx公司,安装打印纸,达到冷藏药品运输时的运用状态。见附件3 4、整改效果:已整改到位。 5、预防措施:储备专用打印纸,保证随时达到运用状态。 6、责任人:xxx 7、检查人:xxx 8、完成时间:2022年x月x日 五:xxx企业储存、运
7、输等岗位人员没有符合劳动爱护和产品防护要求的统一着装。 1、缘由分析:公司没有组织储存、运输等岗位人员的统一着装,仅对负责冷藏药品存储的保管员配备了棉衣。管理意识较弱。 2、风险评估:储存、运输等岗位人员没有统一着装,不能有效爱护劳动和对产品的防护。属于低度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:马上联系服装生产作坊,对储存岗位人员和其他岗位人员定做了白色衬衫,对运输岗位人员定做了蓝色工作服。目前公司全员统一着装进行工作。 4、整改效果:已整改到位。 5、预防措施:员工上班时间必需统一着装,保证各自的工作服在工作状态保持干净整齐。 6、责任人:xxx 7、检查人:xxx 8、完成时间:2022年x
8、x月x日 六:03001 2022年度企业干脆接触药品的营销人员没有进行健康体检。 1、缘由分析:对药品经营质量管理规范理解不到位,没有做好充分支配。2022年度公司仅对质量管理、验收、养护、储存和送货岗位的人员进行了健康检查,没有对营销人员进行健康检查。 2、风险评估:不能保证从业人员的健康,有可能影响药品质量。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:马上组织包括营销人员全员进行健康检查,在健康结果出来之前,暂停一切营销活动,待检查结果出来后确定是否可以接着从事营销工作。 4、整改效果:已整改到位。 5、预防措施:今后每年进行公司员工的全部身体健康检查工作,对篇二:新版gsp认证整改报告
9、模板 *药房有限公司文件 *字2022第10号 关于gsp认证现场检查不合格项目的整改报告 *食品药品监督管理局: 2022年7月3日,贵局对*药房有限公司进行了两证换发工作的gsp认证现场检查,检查组检查人员仔细负责,按程序检查,现场总结。没有发觉严峻缺陷,存在主要缺陷3项、一般缺陷12项。针对检查结果,本店负责人及全体工作人员高度重视,对检查过程中存在的不足之处,我们逐条逐项进行整改,现将整改状况报告如下: 主要缺陷: 一:*14901 计算机系统对近效期药品无法限制,不具备自动报警、自动锁定的功能。 在gsp认证前,我公司对近效期药品管理及预警都是通过质量负责人手工在计算机系统里操作,之
10、前不了解计算机系统里有自动报警和自动锁定功能。经gsp认证专家组指出不足及存在的潜在危害,相识到此前会简单造成不能刚好发觉近效期药品并有可能造成效期药品流入老一百零一姓手中的潜在风险,造成老一百零一姓的用药平安及损害公司的信誉。 通过本次检查,并经过与“想方设法”医药软件商沟通,已得到了软件商的支持,得知计算机系统是存在这些功能的,在安装系统时软件商没有培训到位,没有设置启动这些功能,经过软件商的培训目前计算机系统已经解决了近效期药品的自动报警和自动锁定功能。 整改责任人:*整改时间:2022.7.14. 二:*16732 企业未按包装标示温度要求储存药品如头孢拉定胶囊。 经认证检查组当天检查
11、发觉我公司存在少数药品没有按阴凉储存要求储存在阴凉柜里面(如头孢拉定胶囊)。经企业负责人及质量负责人复核之后的确存在这种状况,并组织全体员工仔细排查及学习药品储存管理制度,使员工相识到药品没按储存温度要求储存的危害(如简单导致药品变质、失效等等)。 经过公司全体员工的仔细排查每个药品的温度储存要求及添加了一台阴凉陈设柜设备已经对本条款整改到位。 整改责任人:* * 整改时间:2022.7.18 三:*17303 企业拆零销售记录不全,如无复核人员签字。 针对本条款缺陷,我们立马组织员工补全拆零销售记录,并组织员工学习拆零药品销售管理制度及拆零药品操作规程,教化拆零销售专员在销售时的留意事项,让
12、他们醒悟的相识到拆零销售记录的重要性与记录不全的危害性,保障患者用药平安。通过教化培训,我们补全了拆零销售记录,并保证今后在药品拆零销售时严格按gsp管理要求操作,遵守拆零药品销售管理制度及按拆零药品操作规程作业,保证老一百零一姓用药平安。 整改责任人:* 整改时间:2022.7.14 一般缺陷: 一:13101 调剂员钟敏不熟识岗位职责,企业培训未针对岗位开展。 作为调剂员,钟敏在任职期间,没有意识到自己的岗位责任重大,对自己的岗位职责相识不全,企业负责人在进行员工岗位培训时,没有落实到人,使药店员工处于松懈状态,对此我店质量管理组在2022年7月15日再次对药店员工进行岗位培训,使他们明确
13、各自的岗位职责,人人过关,仔细做好药品销售服务。 整改责任人:* 整改时间:2022.7.15 二:13102 培训档案内容不全,培训课件未按新版gsp要求制作。 新版gsp要求企业针对药品管理法的相关法律法规,药品经营企业质量管理制度,药品专业学问技能和各岗位人员职责与岗位操作规程进行培训,我店对此进行分开培训安排,2022年2月组织学习相关的法律法规,2022年4月组织学习本企业的质量管理制度,为迎接新版 gsp的认证检查,2022年6月,对全体员工进行全面的动员,针对新版gsp现场检查细则,仔细学习,责任到位。在培训过程中,培训课件制作过于简便,员工理解接受程度受到肯定的影响,使得培训效
14、果不到位,对此我店企业负责人在2022年7月18日重新学习,相互提问,考试实行闭卷的形式,按新版gsp零售验收的要求,精确理解新的概念和内容,对新增加的学问有新的相识和提高。 整改责任人:* 整改时间:2022.7.18 三:13201 个别员工(钟敏)对国家有特地管理要求的药品种类不熟识。 国家有特地管理的药品在新版gsp中,又有新的内容,复方地芬诺酯片、复方甘草片、复方甘草口服溶液等含麻醉药品和曲马多口服复方制剂、含可待因复方口服溶液、含麻黄碱类复方制剂等国家有特地管理要求的药品,个别员工在学期期间对新的学问驾驭不到位,对学习的相识不够,给不法分子有空可钻,使人民群众的用药平安得不到保障。
15、 对此,我店企业负责人在2022年7月18日重新组织全体员工学习,要求熟识驾驭国家有特地管理要求的药品种类。 整改责任人:*整改时间:2022.7.18 四:13602 缺文件管理制度。 在这次检查中,我店的质量管理文件缺少文件管理制度,为规范我店的质量管理文件的起草、审核、批准、发布等环节,我店对此进行了整改,质量管理小组增加了文件管理制度一项,完善了制度内容。 整改责任人:*、*整改时间:2022.7.14 五:14101 缺特别药品(国家有特地管理要求的药品)操作规程(有制度无规程)。 药品作为特别的商品,在购销过程中来不得半点马虎,正确引导顾客选购药品是每一个营业员的职责,我店在制定药
16、品销售操作规程中,对销售国家有特地管理要求的药品,没有详细到位,使得员工在销售药品时,不能正确操作,导致顾客购药存在隐患,质量管理小组对此依据实际状况重新制定国家有特地管理要求的药品操作规程,规范员工的操作程序,更好的为顾客服务。 整改责任人:*整改时间:2022.7.14 六:14501 电子记录数据无备份。 我店计算机系统安装的是想方设法医药应用软件,在实际操作中,数据备份的重要性被忽视了,通过这次专家组的指导,我们明白了其潜在风险,在系统失效或遭到破坏时,可以避开数据的丢失。 通过与软件供应商联系,设置数据备份的功能,把数据备份的工作列为一项不行忽视的工作,维护系统完整性和平安性。整改责
17、任人:* 整改时间:2022.7.20 七:14731 营业场所南面墙壁有渗水现象,墙壁有水渍。 为有一个更好的经营环境,2022年3月我店进行全面装修,天花板吊顶,墙面粉刷,照明更换,装修后,店容店貌面貌一新,经营场所宽敞光明,购物环境舒适。但是后期由于楼上自来水管爆裂,水往下渗,检查组来检查时水迹未干,导致南面墙壁有水渍。 2022年7月7日我店对南面墙进行粉刷,现在没有水迹现象。 整改责任人:* 整改时间:2022.7.7 八:15502 部分质量保证协议书上未签字。 经检查组检查发觉,在质量保证协议书上甲方只盖公章而法定代表人没有签字。此缺陷的发生是公司管理部门与供货单位签订协议的时候
18、疏忽造成的,经检查组的提示相识到一旦药品出现质量问题而协议书的不完整性在法律上对我们药店简单产生不利。 经与供货单位业务代表联系起先逐步整改完善质量保证协议书上法定代表人的签字。 整改责任人:* 九:驻店药师晏水生未在经营场所张贴药学技术职称证明。 按gsp管理要求驻店药师的药学技术职称证明必需张贴在经营场所里,而认证检查当天我店驻店药师晏水生的职称证明因为前期管理部门的疏忽忘了把他的职称证明张贴上去,此缺陷的发觉一是违法了gsp管理的要求、二是不利于更好的服务于顾客购药及供应明确的用药询问。 经药监认证专家组的提示现刚好把晏水生的药学技术职称证明张贴在药店公示栏里。 整改责任人:*整改时间:
19、2022.7.14 十:16431 药斗存放其他物品(鹿角霜与紫河车共斗)。 认证专家组发觉,药斗存在个别药品单独包装但共斗的问题,经过对中药师的教化培训,中药师相识到出现这种状况是不应当的,相识到饮片共斗的危害性,应按国家药品管理法的相关规定一药一斗分开装斗,不得存在共斗。共斗会存在中药饮片混合,配方时会给患者带来用药平安的潜在风险,同样会损害药店利益。 经公司要求,中药师晏水生把中药饮片区域的药斗全部清斗一次,仔细排查,杜绝了中药饮片共斗的再次发生。 整改责任人:* 整改时间:2022.7.14 十一:16501 未见定期养护汇总及分析报告。 我店在gsp认证工作前后全体员工做了大量的工作
20、,但也存在着一些问题,工作中存在马虎、忽视了一些小节问题。比如,在gsp认证工作中,我店本着药品质量管理的要求按时每月做好定期药品养护工作,但是在定期养护过程中忽视了汇总及分析缘由报告,养护汇总及分析报告的作用主要是起到对药品性能如“发霉、生虫、潮湿、裂变”等性质的了解,为保证药品质量及对下一次养护有了充分的相识。 通过gsp认证专家小组现场的指导与帮助,我店质管部门及全体人员对养护工作存在的问题刚好订正并做好整改工作,补充养护汇总及分析报告,并在今后的养护工作中坚持下去。 整改责任人:*、* 整改时间:2022.7.15十二:16731 无定期盘点制度。 本店在gsp认证工作检查发觉存在无盘
21、点制度,盘点制度的制定与实施主要起到对药品销售管理质量的一些作用,如对药品的批号、规格、生产厂家、数量等作全面的了解,还对药品构成及销售起肯定的帮助,比如哪些品种畅销、滞销,为提高药店经营水平有所帮助,对盘点数量有差异的药品能够刚好找出缘由及实行订正与预防的措施,做到账货相符。 通过公司管理部门的协作,现已制定出适合我药店实际状况的盘点管理制度,并在今后的盘点工作中坚持按制度操作。 整改责任人:*、* 整改时间:2022.7.15 通过这次换证认证现场检查,检查组对本企业经营管理上存在的不足,赐予指出,并予以指导,建议和提出整改看法,对本店树立良好的社会形象起到了促进作用,本店将根据gsp管理
22、的要求,针对gsp认证小组现场检查发觉的问题,做出仔细、具体,着实有效的整改。整改落实到各责任人,专人专项进行订正,对存在的缺陷问题已逐步整改完毕,如还有不足之处恳请专家组予以指正。今后我企业将接着按gsp的要求,搞好企业的规范化管理,把实施gsp工作做得更好! *2022-07-22篇三:gsp认证整改报告 xxxxxx有限责任公司 整改报告 xx省食品药品监督管理局审评认证中心: 受省局审评认证中心委派,xxxx年xx月xx日至xx日由组长xxxxxxxxx和视察员xxx组成的省局gsp认证专家组,依据药品经营质量管理规范和山东省药品经营质量管理规范认证细则对我公司实施gsp状况进行了全面
23、细致的现场检查;检查发觉严峻缺陷x 篇二:GSP认证现场检查缺陷项目整改报告 XX医药有限公司文件 2022015号 GSP认证现场检查缺陷项目整改报告 XXX食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心: 受省局审评认证中心委派,2022年x月15日至17日由组长XXX,组员XXX组成的省局GSP认证专家组,依据药品经营质量管理规范和XX省药品经营质量管理规范认证细则连续三天对我司经营和质量管理状况进行了全面细致的检查,对我司存在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析,检查总体状况是严峻缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷16项。 在检查结束后,公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议,
24、由公司董事长亲自主持牵头,成立整改小组。仔细总结,探讨了检查组提出的缺陷项问题,针对问题查找缘由,举一反三,并针对检查中发觉的缺陷项目逐条落实,责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。现将整改状况汇报如下。 一:XXXX 岗前培训内容不全面,没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训内容。 1、缘由分析:公司的岗前培训工作是结合新版GSP宣贯一起做的,进行了新版GSP学问点的学习并根据所学的内容进行了试卷考试。 没有特地针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。公司今年新聘三名员工,分别是两个保管员和一个开票员,她们三个人共用一张试卷进行了考试,职责及操作流程内容不突出。 2
25、、风险评估: 不全面的岗前培训简单导致员工上岗后不清晰自己的职责和操作流程。不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:重新制定临时培训安排,实施全员岗前培训工作,根据各自职责和操作流程分别培训。见附件1 4、整改效果:已整改到位 5、预防措施:严格根据XXX项要求,对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训,包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。 6、责任人:XXX 7、检查人:XXX 8、完成时间:2022年X月X日 二:XXX部分首营企业资质缺少随货同行单样式 1、缘由分析:公司制定有首营企业审核制度,内容明确要求索取随货同行单(票
26、)样式,但实际工作中(大部分企业只索取到了随货同行单(票)样式的原件,去掉)存在有部分企业未能索取到随货同行单(票)原件,如:XXX。 2、风险评估: 缺少随货同行单样式简单导致收货员无法对来货随货同行进行仔细比对,不能保证日后到货的真实性和牢靠性检查,应于高风险隐患,但公司索取了随货同行单(票)样式的复印件,在肯定程度上能做一般性的检查比对,因此,属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:刚好索取首营企业的随货同行单样式,达到101%首营企业索取内容齐全。 4、整改效果:已整改完成 5、预防措施:严格根据XXX要求,严格把控首营企业审批关,加强工作责任心。凡是不符合首营企业管理的一律在计算
27、机系统锁定,暂停业务。 6、责任人:XXX 7、检查人:XXX 8、完成时间:2022年X月2X日 三:XXX阴凉库部分药品堆码垛间距不足5厘米。 1、缘由分析:阴凉库中有部分药品堆码垛间距不足一拳头宽,系保管员堆放不到位,忽视了垛间距。 2、风险评估:不能保证仓储药品有效通风和混批现象,不能保证仓储药品质量。属于高度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:养护员日常加大检查力度,指导保管员做好合理储存。见附件2 4、整改效果:已整改完成 5、预防措施:严格执行药品储存保管制度,明确宣扬一拳头为5厘 米,A4纸为30厘米的概念。 6、责任人:XXX 7、检查人:XXX 8、完成时间:2022年X月
28、X0日 四:XXX冷藏药品没有供应运输实时监测记录,只有手工记录。 1、缘由分析:因终端打印机系从河北博建科技公司购买,原打印纸已经打印给客户了,打印机里没有打印纸了。未能刚好购买到打印机专用纸,所以由手工记录代替运输实时监测记录。 2、风险评估:不能保证运输药品实时监测状况,不能保证冷链收货过程的规范性。属于高度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:联系XX公司,安装打印纸,达到冷藏药品运输时的运用状态。见附件3 4、整改效果:已整改到位。 5、预防措施:储备专用打印纸,保证随时达到运用状态。 6、责任人:XXX 7、检查人:XXX 8、完成时间:2022年X月X日 五:XXX企业储存、运输等
29、岗位人员没有符合劳动爱护和产品防护要求的统一着装。 1、缘由分析:公司没有组织储存、运输等岗位人员的统一着装,仅对负责冷藏药品存储的保管员配备了棉衣。管理意识较弱。 2、风险评估:储存、运输等岗位人员没有统一着装,不能有效爱护 劳动和对产品的防护。属于低度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:马上联系服装生产作坊,对储存岗位人员和其他岗位人员定做了白色衬衫,对运输岗位人员定做了蓝色工作服。目前公司全员统一着装进行工作。 4、整改效果:已整改到位。 5、预防措施:员工上班时间必需统一着装,保证各自的工作服在工作状态保持干净整齐。 6、责任人:XXX 7、检查人:XXX 8、完成时间:2022年XX
30、月X日 六:03001 2022年度企业干脆接触药品的营销人员没有进行健康体检。 1、缘由分析:对药品经营质量管理规范理解不到位,没有做好充分支配。2022年度公司仅对质量管理、验收、养护、储存和送货岗位的人员进行了健康检查,没有对营销人员进行健康检查。 2、风险评估:不能保证从业人员的健康,有可能影响药品质量。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:马上组织包括营销人员全员进行健康检查,在健康结果出来之前,暂停一切营销活动,待检查结果出来后确定是否可以接着从事营销工作。 4、整改效果:已整改到位。 5、预防措施:今后每年进行公司员工的全部身体健康检查工作,对 篇三:GSP认证整改报告表(
31、共8篇) 篇一:2022年度gsp认证整改报告 xxxx大药房 xxx【2022】07号整 改 报 告 六安市食品药品监督管理局: 六安市食品药品监督管理局gsp认证检查组于2022年7月17日对我店进行了gsp现场验收。 依据市食品药品监督管理局认证检查现场检查报告规定,我店已对存在的缺陷项目进行了整改,现将整改状况报告如下: 一、(13201)企业未支配国家有特地管理要求的药品岗位人员培训。 1、缘由分折: 我店主要负责人责任心不强,没有依据gsp要求进行药品岗位人员培训。 2、风险评估: 未依据gsp要求质量管理人员每年接受省级药监部门组织的接着教化。验收、养护、计量人员等,接受企业组织
32、的接着教化。那么药品法律法规、专业技术、药品学问、执业道德等专业学问就差, 就不能保证人民群众用药平安、有效。 3、整改措施: 企业责任人要加强责任心,依据gsp要求,质量管理人员每年接受省级药监部门组织的接着教化。验收、养护、计量人员等,接受企业组织的接着教化。教化内容:药品法律法规、专业技术、药品学问、执业道德、建立培训教化档案。 4、整改结果: 从现在起先,我店依据gsp要求 ,质量管理人员:每年接受省级药监部门组织的接着教化。验收、养护、计量人员等,接受企业组织每月药品法律法规、专业技术、药品学问、执业道德的接着教化,并建立培训教化档案。 5、责 任 人:xxx 6、检 查 人:xxx
33、xxx 7、完成日期:2022年7月20日 二、(15508)质量保证协议有效期不符合规定。 1、缘由分折: 我店工作人员比较马虎大意,未依据gsp要求企业质量保证协议书有效期未填写。 2、风险评估: 未依据gsp要求,企业质量保证协议书有效期未填写,假如出现药品质量问题就没有法律依据,我们的企业就不能更好的受到法 律的爱护。 3、整改措施: 依据gsp的要求 ,假如合同形式不是标准书面合同,购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议,并标明有效期。 4、整改结果: 我店已签订明确质量责任的质量保证协议,并标明有效期。 5、责 任 人:xxxxx 6、检 查 人:xxxxx 7、完成日期:2
34、022年7月20日 三、(15736)验收记录无验收员签字,无验收日期。 1、缘由分折: 我店验收员对药品验收没有签字并没有填写验收日期,主要是验收员的工作马虎大意, 加上工作业务不熟识。 2、风险评估: 假如没有签字而且没有填写验收日期,就不能反应验收员对药品验收,不符合gsp要求。 3、整改措施: 依据新版gsp认证检查评定标准,要求药品购进记录,购进药品应有合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符。 药品验收记录的内容应至少包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货 数量、到货日期、验收合格数量、验收结论、验收日期和验收员签章。 4
35、、整改结果:我店验收员对药品验收单签字并填写验收日期。 5、责 任 人:xxxxx 6、检 查 人:xxxx 7、完成日期:2022年7月21日 四、 (16004)未建立重点检查品种书目。 1、缘由分折: 我店没有建立重点检查品种书目,主要缘由是我店工作人员对业务不熟识,要仔细学习gsp学问。 2、 风险评估: 未建立重点检查品种书目,就不能更好的对重点品种重点养护,不能保 证药品质量。 3、整改措施: 依据新版gsp认证检查评定标准,重点养护品种一般包括,主营品种、首营品种、质量不稳定的品种、有特别储存要求的品种,储存比较长的品种、近期发生过质量问题的品种及药监部门重点监控的品种,对这些品
36、种要建立重点检查品种书目。 4、整改结果: 我店已经依据新版gsp认证检查评定标准,建立重点检查品种书目。 5、责 任 人:xxxx 6、检 查 人:xxxx 7、完成日期:2022年7月20日 五、(1737)未按规定保存处方。 1、缘由分析: 我店未按规定保存处方,主要营业员收集处方被顾客拿走。 2、风险评估: 未按规定保存处方,不符合gsp认证检查评定标准,会受到药监有关部门的惩罚。 3、整改措施: 依据新版gsp认证检查评定标准,销售处方药必需凭医师开具的处方销售,经处方审核人员审核后方可调配和销售,调配或销售人员均应在处方上签字或盖章,处方留存二年备查。 4、整改结果: 我店现在起先
37、,处方药必需凭处方销售,顾客拿走处方之前通过扫描仪或安装摄像头保存处方照片并存档。 5、责 任 人:xxxx 6、检 查 人:xxxx 7、完成日期:2022年7月21日 特此报告,请审查。 xxxxxxxx大药房 2022年7月21日 篇二:药店关于gsp认证现场检查整改报告 关于gsp认证现场检查不合格项目整改报告 xxxxx食品药品监督管理局: xxxx食品药品监督管理局于2022年5月14日对我店进行gsp认证现场检查,经过检查组严格仔细、耐性细致地检查,发觉我店在一般缺陷项目中存在5个缺陷项。对此我店高度重视,现场检查一结束即着手制定整改安排,组织药房全体员工实施缺陷项目的整改。经过
38、逐条逐项仔细比照整改,在规定的时间内,已经根据gsp要求完成了整改工作。 特此报告 附:gsp认证现场检查不合格项目整改状况表 xxxxxxxxxxxxxxx利民药房 2022年5月16日 gsp认证现场检查不合格项目整改状况表 图片已关闭显示,点此查看 填表单位:xxxxxxxxxx利民药房 篇三:关于gsp认证现场检查不合格项目的整改报告 xxxx 关于gsp认证现场检查不合格项目的整改报告 xx食品药品监督管理局: 根据xx食品药品监督管理局药品评审认证中心的支配,gsp认证现场检查组于xxxx年xx月xx日至xx日对我公司的药品经营质量管理状况进行了现场检查。经过检查,认为我公司的药品
39、经营质量管理工作基本符合gsp的要求,但存在2个一般缺陷项目。 一、不合格项目状况 1903 企业个别仓库有自来水设施(北一楼仓库有水槽) 2102 企业外用药仓库无通风设施(缺换气扇) 检查组要求限期整改,并将整改结果报省认证中心。 二、整改状况 公司董事长xxx马上召开了质量管理领导小组会议,仔细探讨和分析检查中发觉的问题及发生问题的缘由,针对存在问题制订了整改措施,由质管科监督落实。现将我公司的整改状况报告如下: 1903 企业个别仓库有自来水设施(北一楼仓库有水槽) 问题分析:由于我们对仓库与生活区有效隔离的理解存在误区,特殊是没有考虑到仓库设置上下水的潜在危急。只图仓库清洁和加湿器用
40、水便利,在库内安装了水槽。虽然与药品货垛的距离在六米以上,但无法避开一旦下水道堵塞,溢水污染药品储存环境而可能造成的危害。 整改措施:马上拆掉自来水水嘴,封闭管道。 整改责任人:xxx 整改时间:xx月xx日 整改结果:已经完成(见照片) 2102 企业外用药仓库无通风设施(缺换气扇) 问题分析:由于我公司现存药品数量很少,全部外用药都放在一间仓库里。养护人员和公司管理人员对于另一间备用仓库都没有进行仔细检查,因而出现了此问题。 整改措施:安装换气扇。 整改责任人:xxx 整改时间:xx月xx日 整改结果:已经完成(见照片) 在进行整改的同时,我们还对相关责任人赐予指责教化,要求相关的部门和部
41、门负责人加强对所属人员的指导、帮助、督促和检查,使gsp的相关规定和公司质量管理制度得到不折不扣的执行,避开今后再出现此类相识不到位,管理不到位的问题。确保经营活动优质规范,确保经营药品质量牢靠。 特此报告。 请指正。 xxxx医药有限公司 xxxx年xx月xx日 篇四:gsp认证检查缺陷项目整改报告 延安市宝塔区欣怡大药房有限公司 gsp认证检查缺陷项目整改报告 延安市食品药品监督管理局: 贵局于2022年 8月 14日支配了gsp认证检查组到我药店进行了gsp认证现场检查,现场检查发觉严峻缺陷 0项,一般缺陷 11 项;本药店根据中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范及其实施细则的
42、要求,逐条比照、逐项落实、从严要求、刚好整改,并根据贵局的要求按时如质地整改到位。现将整改状况汇报如下: 1、项目内容12602:质量管理员对个岗位人员无考核奖惩记录; 整改措施:马上对岗位人员的考核奖惩进行登记记录。 2、项目内容12603:无质量管理体系督促和指导记录; 整改措施:马上对质量管理体系进行读错和指导并记录。 3、项目内容12607:质管员未收集质量信息。 整改措施:马上收集药品质量信息归档。 4、项目内容13102:企业培训档案不全,无培训考核试卷; 整改措施:马上建立健全培训档案。 5、项目内容14401:企业各岗位对计算机系统操作不娴熟、不精确; 整改措施:马上系统的对各
43、岗位培训计算机系统的操作。 6、项目内容15401:未对干湿温度计定期校准; 整改措施:刚好更换新的干湿温度计。 7、项目内容15502:企业签订的质量保证协议双方未签字签章; 整改措施:马上对各供货单位的质量保证协议书进行签字签章。 8、项目内容16201:企业未对温度调控设备进行维护,并无记录; 整改措施:马上对温度调控设备进行维护并进行记录。 9、项目内容16411:企业未对冷藏箱内的温度进行监测并记录; 整改措施:马上对冷藏箱内的温度进行监测并记录。 10、项目内容17304:部分处方中无处方审核、调配人员签字; 11、项目内容18101:企业未建立药品召回制度; 整改措施:马上建立药
44、品召回制度。 通过这次认证及整改,使我们进一步相识到药品经营质量管理规范及其实施细则的重要性,增加了我们药品经营质量管理的意识,今后我药房将督促各工作人员仔细执行好药品经营质量管理规范及其实施细则,落实各项药品质量管理制度,使本药店的管理更上一台阶,切实保障人民用药平安有效。 延安市宝塔区欣怡大药房有限公司 2022-08-15 篇五:gsp认证现场检查缺陷项目整改报告 *药店文件 *20225号 gsp认证现场检查缺陷项目整改报告 *药品监督管理局: 药店于2022年 月日接受了gsp认证检查组的现场检查。检查发觉有一般缺陷3项须要整改。检查后,药店特别重视,组织了gsp认证缺陷项目整改小组
45、,由企业负责人*担当组长负责工作,对每条缺陷进行了缘由分析、风险评估,确定整改措施并明确整改责任人及整改期限,逐条落实。经整改小组的检查,在规定的期限内达到了整改要求,完成了整改工作,现汇报如下: 一、一般缺陷1:12607药品质量信息收集不够全面 1缺陷表述:药品质量信息收集不够全面,只有互联网收集的外部质量信息,缺少企业经营管理汇总等方面的内部质量信息。 2缘由分析:由于质量管理人员工作疏漏,没有对企业的内部经营状况汇总等其他渠道质量信息加以收集利用。 3风险评估:该缺陷为偶然缺陷;缺陷会导致质量信息不能得到充分利用,增加企业质量管理的风险,风险评估为低等。 4整改措施:由质量负责人*负责
46、在10月18日前收集企业内部质量信息并予以利用,在以后工作中要求刚好收集全部的质量信息并分析利用。 5整改效果:经过整改,*收集了企业内部质量信息并予以分析和利用。并保证以后要刚好收集内部和外部的质量信息。 二、一般缺陷2:13201企业未能对相关人员开展国家有特地管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。 1缺陷表述:企业未能对相关人员开展国家有特地管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。 2缘由分析:由于培训人对gsp的要求理解不深不透,没有有效的开展特地管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。 3风险评估:该缺陷为偶然缺陷;可能会导致企业不能有效的进行特地管理要求药品和冷藏药品的经营管理活动。缺陷风险评估为中等。 4整改措施:由企业负责人*负责组织特地管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训在11月19日前要求