安全检查隐患整改台账最新文档.doc

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1、安全检查隐患整改台账最新文档(可以直接使用,可编辑 最新文档,欢迎下载)车 间 安全检查隐患整改台账检查形式隐患数措施数整改数整改率检查人员序号检查日期隐 患 名 称一般/重大整 改 措 施计划完成日期实际完成日期投入资金整改负责人复查人安 全 检 查 隐 患 整 改 台 账车间二一三年安全生产检查和隐患整改管理制度1、目的为了发现和查明各种危险和隐患,消除或控制不安全因素,及时、有效地排查治理生产安全事故隐患,防范安全生产事故发生,监督各项安全规章制度的实施,制止违章作业,督促整改隐患,保证本单位安全生产工作顺利进行,特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。3、职责

2、1)企业负责人负责组织全公司安全生产检查,对重大安全隐患组织落实整改,保证检查、整改项目的安全投入。2)经理(主管)组织定期或不定期的安全检查,及时落实、整改安全隐患,使车间设备、安全装置处于良好状态。3)各部门经理搞好本部门管辖的生产设施、设备检查维护工作,使其经常保持完好和正常运行,发现事故隐患要及时上报。4)安全主任对检查发现的事故隐患提出整改意见并及时报告安全生产负责人,督促落实整改。安全员应做好日常的检查工作。5)安全生产管理部负责组织、参加全公司安全大检查,受理各种整改方案,监督、检查安全隐患的落实整改工作。4、综合安全检查制度.检查目的通过对企业各级管理人员、生产现场事故隐患、安

3、全生产基础工作全面大检查,发现问题进行整改,落实岗位安全责任制,全面提升企业安全管理水平。.检查内容检查内容为五查:查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患。.检查要求企业法人代表或主要负责人带头,安全管理部门配合,各部门负责人参加,包括电气、机械、消防、出品、楼面等部门及员工代表对企业安全生产管理工作的各个方面以及全过程进行综合性安全大检查。要求进行较为详细安全检查记录,包括文字资料、图片资料形成,安全档案存档。对检查发现每一项事故隐患,责成各个部门进行整改落实,由安全管理部门跟进,并定期公布整改结果,直至完成整改任务。对于重大隐患的整改,由安全管理部门专题报告企业董事会以及政府安监部门。.检

4、查周期每年元旦、春节、五一、十一重大节假日前,开展综合安全大检查,其中要求企业法人代表或主要负责人亲自参加的安全大检查不得少于每年一次。.执行部门安全生产领导小组.批准部门企业法人代表.检查评价由安全管理部门开展评价.奖罚1)对积极参加安全大检查的部门负责人表现较好的给予表扬,通报表扬,物质奖励;2)对于在安全大检查工作表现较差的部门负责人给予惩罚,通报批评、罚款,依法给予行政处罚。5、专业安全检查制度.检查目的及时发现生产现场工艺、电气、机械设备、消防设施事故隐患,防止重大事故发生。.检查内容1)电气设备安全检查内容:配电房接地线,绝缘板、应急灯、防小动物网板、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒、生

5、产现场电气设备接地线、临时线路、静电接地线、电气开关等。2)消防安全检查内容包括:干粉灭火器、消火栓、泡沫灭火器、消防安全警示标志、应急灯、可燃气体报警控制系统、危化品仓库及通风温度、消防通道等情况。.检查要求)工艺专业安全检查由工艺工程师为主,同时有生产现场管理员和操作人员配合。)电气专业安全检查具有资质的电气工程师为主,同时有安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。)机械设备专业检查,由具有资质的机械工程师为主,由安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。)消防安全专业检查,由具有资质的消防工程技术人员为主,由安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。.检查周期电气、机械设备检查每月一次

6、,工艺、消防安全检查每天一次。.执行部门安全生产管理部、各专业工程师。.批准部门企业法人代表.检查评价由安全管理部门开展评价.奖罚1)评价结果不及格部门给予批评,通报批评或罚款,并限令其进行整改。2)评价结果为优良部门给予表扬,通报表扬或物质奖励;6、季节性安全检查制度.检查目的及时发现由于夏季台风、暴雨、雷电、高温,冬季低温、寒风雨水等季节性天气因素对厂房、生产设备、人员造成的危害,以便制订防范措施,以避免、减少事故损失。.检查内容1)夏季检查内容 每年夏季来临前,即五一左右,检查厂房结构的牢固程度,抗台风及暴雨能力。检查厂房防暑降温设施的安好情况,包括空调系统、水喷淋系统、通风排风系统、遮

7、阳隔热设施。电气设备情况机械设备的润滑情况夏季劳动保护用品及清凉饮料的准备工作。2)冬季检查内容每年冬季来临前,即十一左右,检查厂房的牢固程度,抗击冬季寒风及雨水的能力。电气设备及电气线路机械设备润滑情况冬季劳动保护用品及防寒保暖的准备工作冬季末春季前(即春节前)检查全厂防雷设施安全可靠程度,包括防雷设施导线牢固程度及腐蚀情况,地极电阻值、防雷系统可保护范围,尤其是对危化品仓库和重点生产部位的可靠保护程度。.检查要求由安全生产管理部门主持,企业各部门负责人及工程技术人员参加,必要时邀请本市相关职能部门的派员参加,检查或鉴定工作。要求有较为详细的安全检查记录,包括有文字资料、图片资料。对于检查发

8、现的事故隐患,编制检查检查报告书,报企业主要负责人,制订整改方案,落实整改措施。.检查周期每年夏季及冬季来临前,各检查一次。.执行部门安全生产管理部门.批准部门企业法人代表.检查评价由安全生产管理部门开展评价。.奖罚1)对于积极参加安全检查及开展事故隐患整政的部门给予表扬、通报表扬、物质奖励。2)对于在安全检查及事故隐患整改工作较差的部门,给予处罚、批评、通报批评。7、日常安全检查制度 .检查目的发现生产现场各种隐患,包括工艺、机械、电气、消防设备,以及现场人员有无违章指挥,违章作业和违反劳动纪律,对于重大隐患现象应责令立即停止作业,并采取相应的安全保护措施。.检查内容1)现场作业人员有无“三

9、违”行为;2)电气设备维护保养情况;3)电气设备接地线情况;4)机械设备转动部位润滑情况及安全防护罩情况;5)特种设备压力表和安全阀情况,或者重点设备紧急刹车机构;6)消火栓、灭火器等消防设施的情况;7)应急灯和消防通道情况;8)操作人员劳保用品佩带情况;9)工艺参数的合理性,及执行情况。.检查要求1)现场纠正,检查人员发现“三违”现象,立即告知违章人员主管,要求立即改正,如果主管人员不服,立即 告知厂级领导,由厂级领导到现场处理。对于重大隐患,首先责令停产,立即告知车间,班组主管人员,要求改正后才能恢复正常;2)现场检查发现的问题要有记录;3)对于重大隐患必须下达隐患整改指令书。.检查周期每

10、班次检查一次.执行部门检查人员以安全主任为主,安全员、其他管理人员为辅。.批准部门企业法人代表.检查评价安全生产管理部每月对各部门进行一次检查评价,并将评价结果公布到生产岗位。.奖罚1)对于积极参加安全检查及开展事故隐患整政的部门给予表扬、通报表扬、物质奖励。2)对于在安全检查及事故隐患整改工作较差的部门,给予处罚、批评、通报批评。8、隐患整改制度.整改目的对安全检查所发现的事故隐患进行整改,消除事故隐患,实现安全生产。.整改内容对于本单位在安全生产管理、生产现场等方面存在的事故隐患,按照国家的“四定”(定整改措施、定负责人、定资金来源、定完成期限)的要求,完成隐患整改工作。.整改程序.一般事

11、故隐患1)事故隐患整改方案提出(1)公司内部日常、季节、综合安全检查进行安全检查时提出问题和整改方案。()下列人员有提出隐患整改方案的法定责任:生产现场操作人员和管理人员,生产主管部门和安全部门。()下列人员提出整改方案时,安全生产管理部门应予以受理:政府安监部门,安全事务公司,同行业工程技术人员,其他相关人员。)事故隐患整改方案的受理(1)由安全生产管理部接受事故隐患整改建议书,并向企业负责人报告。(2)企业主要负责人安排安全生产管理部门、技术部门或其他技术人员编制安全技术措施计划,并审查通过。3)事故隐患整改方案的落实(1)对于事故隐患,安全管理部门应下达隐患整改通知书,确定隐患整改项目方

12、案、执行负责人,投入资金,完成日期。(2)整改部门根据隐患整改通知书安排采购人员按质、按量、按期采购整改所需物资。安排整改人员执行整改方案。(4)如本企业技术力量不够,需要外聘工程技术队支持。(5)整改过程中安全生产管理部门应经常监督检查管理工作。包括施工前安全教育,施工过程中的安全检查监督,施工竣工的验收工作,并做好记录存档。(6)整改完成后,由整改部门填写隐患整改通知书回执单返回安全生产管理部,申请进行整改项目的验收。4)整改项目的验收 (1)由安全生产管理部组成整改项目验收小组,依据相关法律、法规、标准编制验收方案。 (2)验收小组依据相验收方案进行现场验收。 (3)对于验收中不同意见即

13、使是极个别人的不同意见也需要记录在案。 (4)项目多数人表决通过。 (5)出具验收意见。.重大决事故隐患)整改方案的提出(1)方案提出人员:生产现场管理人员和操作人员,生产部门和安全部门。(2)政府安监部门和安全事务公司以及其它相关人员。)方案受理(1)由企业安全生产管理部门接收隐患整改方案建议书,并报告企业负责人。(2)委托国家、省市专业技术部门或安全事务公司编制安全技术措施计划方案。(3)企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业的直接主管部门和当地政府部门报告。)方案落实(1)根据整改方案确定整改项目负责人,确定整改小组。(2)按照国家“四定” (定整改措施、定负责人

14、、定资金来源、定完成期限)的要求,完成隐患整改工作。(3)整改部门根据隐患整改通知书安排采购人员按质、按量、按期采购整改所需物资。安排整改人员执行整改方案。(4)对物质、技术暂时不具备整改的重大隐患,必须采取应有的防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。(5)整改过程中安全生产管理部门应经常监督检查管理工作。包括施工前安全教育,施工过程中的安全检查监督,竣工验收工作,并记录在案。4 )项目验收(1)委托具备资质的安全事务公司或政府相关部门进行验收(2)验收报告按法定程序交政府相关部门备案。.4整改评价 1)一般事故隐患整改项目评价由本企业组成评价小组进行评价。 2)重大隐患整改项目评价委托具备资

15、质的安全事务公司进行评价。.5奖惩1)一般整改项目由企业内部执行奖惩。2)重大项目由政府主管部门执行奖惩。9、相关的文件安全检查表、安全检查计划、安全检查和隐患整改管理台帐本制度自下发之日起执行附表:综合安全检查表(每季一次)序号检查内容现场情况评价1各部门负责人安全意识抽查2生产操作人员安全知识抽查3管理人员安全检查记录抽查4操作人员生产记录抽查5安全生产投入实施现场和资料检查6员工安全培训教育记录检查7操作人员消防器材使用情况抽查8操作人员“一畅两会”知识抽查9电气设备接地保护线抽查10生产现场临时线路检查11转动部位润滑情况检查12转动部位安全防护罩检查13可燃气体报警系统检查14特种设

16、备压力表检查15特种设备安全阀检查16氧气瓶和乙炔瓶安全使用检查17劳动防护用品正确使用检查18设备密闭情况检查及螺栓紧固情况检查19危化品仓库通风、温度检查20防雷设施完好情况检查21岗位安全操作规程检查22特种作业人员持证上岗情况检查23生产现场“三违”现象检查填报人: 日期: 审核人: 日期:日常安全检查表(每日一次)序号检查内容现场情况评价1生产现场违章指挥、违章作业,违反劳动纪律情况2电气设备保养情况3电气设备接地保护系统情况4机械设备转动部位润滑情况和安全防护罩情况5特种设备压力表和安全阀情况,或重点设备紧急刹车机构情况6消火栓及干粉灭火器情况7应急灯和消防通道情况8操作人员劳保用

17、品佩带情况9工艺参数的合理性,及执行情况,记录情况10现场操作人员安全知识抽查情况检查人: 日期: 安全负责人: 日期:季节性安全检查表年度: (夏季) (每年一次)序号检查内容现场情况评价1厂房结构的牢固程度,抗台风能力2危化品仓库的牢固程度,抗台风能力,暴雨及洪水危害可能性3防雷设施导线牢固程度及腐蚀情况4防雷设施地极电阻值有否在4欧姆以下5防雷系统可保护范围,尤其是对危化品仓库和重点生产部位的可靠保护程度测算或估算6空调系统完好性能检查7水喷淋系统完好性能检查8通风排风系统完好性能检查9遮阳隔热设施检查10电气设备安全检查11机械设备润滑安全检查12夏季劳动保护用品及清凉饮料的准备工作及

18、实施情况检查人: 日期: 安全负责人: 日期:季节性安全检查表年度: (冬季) (每年一次)序号检查内容现场情况评价1厂房的牢固程度,抗击冬季寒风及雨水的能力2危化品仓库的牢固程度,抗击冬季寒风及雨水的能力3电气设备及电气线路的完好情况4机械润滑情况,以及冬季润滑油的更换情况5冬季劳动保护用品及抗寒保暖工作的准备工作及实施情况检查人: 日期: 安全负责人: 日期:电气专业安全检查表(每月一次)序号检查内容现场情况评价1易燃易爆车间内不准架设临时线2移动电具(电钻、行灯、电风扇、电焊机等)安全检查3配电房安全检查4安全用电警示标志检查5绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒检查6生产现场漏电保护开关检查7生

19、产现场接地线检查8生产现场电气线路安全检查9生产现场静电接地线检查10生产现场电气开关检查检查人: 日期: 安全负责人: 日期:机械设备专业检查表(每月一次)序号检查内容现场情况评价1转动部位润滑情况2转动部位安全防护罩情况3操作平台安全护栏情况4生产现场坑、沟、池、井安全盖或安全护栏检查5生产现场安全警示标志检查6特种设备压力表检查7特种设备安全阀检查8岗位操作规程张贴检查9设备螺栓紧固及设备地脚螺丝牢靠情况10设备腐蚀情况和润滑情况检查11紧急安全刹车机构检查12设备密闭部件情况检查)检查人: 日期: 安全负责人: 日期:消防安全检查表(每日一次)序号检查内容现场情况评价1干粉灭火器消火栓

20、、泡沫灭火器情况检查2生产场所操作人员熟悉消防器材情况抽查3生产场所操作人员逃生知识抽查4消防安全警示标志牌情况检查5消防应急灯安全检查6气体报警系统安全检查7危化品仓库通风及温度安全检查8生产场所消防通道安全检查9油罐泄漏情况检查10消防人员持证上岗情况检查检查人: 日期: 安全负责人:隐患整改通知单及回执单Xxx公司隐患整改通知单建立编号检查部门检查部位通知书编号( )隐患第 号隐患内容建议整改措施整改期限年 月 日 前完成整改完成,在此之前立即采取有效措施,确保安全。签发人检查负责人检查部门接收负责人第一联 安全生产管理部存留 填写人: 填写日期; 年 月 日Xxx公司隐患整改通知单记录

21、编号检查部门检查部位通知书编号( )隐患第 号隐患内容建议整改措施整改期限年 月 日 前完成整改完成,在此之前立即采取有效措施,确保安全。签发人检查负责人检查部门接收负责人第二联 整改部门存留 填写人: 填写日期; 年 月 日Xxx公司隐患整改回执单建立编号: ( )隐患第 号隐患整改通知书所列整改项目:已于 年 月 日整改完毕,请验收。整改部门负责人(签字)整改措施(包括预防措施和教育)验收人意见及签字 验收人签字: 年 月 日第三联 整改完成后返回安全生产管理部表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门: 通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.11.27存在问题经检查现场存在以下安全隐患

22、:一、 临时用电严禁使用花线、拖线板。二、现场三级配电箱存在一闸多用,必须一机一闸一漏一保护。三、现场施工活动脚手架上面没有安全防护,必须安装1.2M高防护栏杆。四、S1地下室严禁人员入内,因为地下室是密封状态,我方已经安排洞口封堵完毕。S1装修队伍因存放工具破开洞口,现S1装修队伍立即把工具搬离,严禁人员入内,否则出安全事故自负。整改计划整改措施完成时间责任人复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.11.22存在问题检查内容及存在的安全

23、隐患:一、2#7#楼外脚手架部分缺少扫地杆、立杆二、脚手架上堆放材料没有及时清理三、上人楼梯部分缺少扶手四、外架安全网没有挂好、有的被拆除五,2#楼南侧脚手架悬空,有点向外斜整改计划整改措施完成时间责任人1、脚手架立杆,扫地杆,必须立即加上2、脚手架上材料立即清理,必须做到工完场清3、上人楼梯扶手、安全网立即整改4、2#楼南侧脚手架必须采取加固,或用钢丝绳拉牢2021.11.23复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.11.26存在问题经

24、检查发现现场脚手架及施工存在安全隐患:一、5#、6#脚手架目前以低于施工作业面而、各楼层四口、五临边安全防护要及时跟上三,脚手架上竹笆有部分被拆除掉四、脚手架上安全网张挂不到位五、架子工有部分施工人员未佩戴好安全带整改计划整改措施完成时间责任人1、7#8#楼脚手架必须增加施工人员必须把架子搭设超出施工作业面1.5米2、楼层四口、五临边防护要派专人检查发现不到位立即整改3、脚手架上竹笆、安全网立即安排人员整改完好4、架子施工人员必须立即佩戴好安全带,方可施工复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患

25、整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.11.2存在问题经检查发现现场存在安全隐患:一、7#、8#脚手架目前以低于施工作业面,施工人员少而、2#上人楼梯边安全防护缺少三,2#外脚手架上有部分缺少立杆或被拆除掉必须四、脚手架上安全网张挂不到位五、7#架子工有部分施工人员未佩戴好安全带整改计划整改措施完成时间责任人脚手架施工人员增加,加快速度,楼梯边安全防护、安全网必须立即安排人员整改,施工人员未佩戴安全带,加强安全教育提高对安全知识,重视个人安全2021.11.4复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表

26、6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部检查日期:2021.11.3存在问题经现场检查6#二层支撑存在安全隐患:二层模板支撑严重存在安全隐患,布料机浇筑之前底下必须要加固牢,现检查发现缺少5根支撑立杆,无一处有扫地杆、剪刀撑,大梁底部必须加双扣件等,加固完成后经验收合格方可进行浇筑,或则不得浇筑施工,望各班组对安全引起重视。整改计划整改措施完成时间责任人立即进行加固、整改,待验收合格方可施工2021.11.3复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝

27、岛项目部 检查日期:2021.11.8存在问题经现场检查发现存在严重安全隐患: 1、44#外脚手架现场施工人员不佩戴安全带;2、悬挑脚手架底部槽钢有部分不牢;3、槽钢尾部必须预埋件焊接在一起,使整体稳定不得有松动;4、有部分已焊接处被破坏必须立即加固;5、部分外架立杆已搭设,尾部没有焊接和加固;6、悬挑底部高低差太大,另外拐角处仍缺少立杆;以上存在问题必须立即进行整改,或则将给予一千元(1000元)罚款处理整改计划整改措施完成时间责任人2021.11.8复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整

28、改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.11.12存在问题经现场检查发现存在严重安全隐患:1、44#南侧阳台处离柱子太近(只有10公分左右)给造成木工无法施工,必须立即进行整改; 2、所有楼层临边洞口、电梯井安全防护不到位的,必须立即安排人员搭设; 3、脚手架距离剪力墙、柱子、阳台等临边洞口超出30公分,必须搭设防护并用竹笆或模板满铺; 4、脚手架上竹笆片有损坏立即更换,每一片竹笆必须用铁丝绑扎不少于4处; 5、安全网张挂不到位、破损的,立即整改好; 6、脚手架连墙件必须按照规定放置预埋;以上存在问题限2日内整改完成,或则将给与重罚整改计划整改措施完成时间责任人2021.11.

29、14复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.11.13存在问题经现场检查发现存在严重安全隐患:43#二层脚手架连墙件被拆除6处、三层脚手架连墙件被拆除4处,你班组接到整改通知单必须立即整改加固或则给予罚款处理;以上存在问题限1日内整改完成整改计划整改措施完成时间责任人2021.11.14复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门

30、:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.11.20存在问题现场巡查发现存在安全隐患:1.电梯井口安全防护不到位; 2.采光井位置脚手架未满铺脚手板; 3.沉降缝处未用脚手板铺设; 4.临边洞口安全防护搭设不到位; 5.施工临时用电电线、电缆混乱; 6.塔吊基础内积水,未安排排出; 7.楼梯口安全防护不到位;以上问题必须立即整改;整改计划整改措施完成时间责任人2021.11.23复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.12.6存在问题现

31、场存在安全隐患:1、44#南侧阳台处缺少立杆,必须立即进行整改; 2、所有楼层临边洞口、必须立即安排人员搭设; 3、脚手架距离剪力墙、柱子、阳台等临边洞口超出30公分,必须搭设防护并用竹笆或模板满铺; 4、脚手架上竹笆片有损坏立即更换,每一片竹笆必须用铁丝绑扎不少于4处; 5、安全网张挂不到位、破损的,立即整改好; 6、电梯井口安全防护门安装跟不上,必须立即进行安装。 7、所有洞口要铺盖严实,不得有松动现象; 8、脚手架上钢管、扣件等材料,必须立即清理干净。以上问题限2日内整改完成,或则将给于经济处罚。整改计划整改措施完成时间责任人2021.12.8杨国军复查情况 复查人: 日期:安全员(签字

32、)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.7.14存在问题现场巡查发现存在安全隐患:1、各栋楼层内临边洞口安全防护跟不上,必须立即进行整改; 2、所有楼层预留洞口铺盖不牢、必须立即安排人员使用钢钉订牢固,不得有松动现象; 3、45#楼梯口脚手架距离墙、柱子、超出30公分,没有悬挑出去上下贯通; 4、脚手架上竹笆片有损坏立即更换,安全网张挂不到位、破损的,立即整改好; 5、电梯井口安全防护门有的安装跟不上,必须立即进行安装。 6、脚手架上钢管、扣件等材料,必须立即清理干净。 7、

33、43#、48#在施工升降机没有安装到位,洞口安全防护及安全网必须按安全规程要求整改好。以上问题限2日内整改完成,或则将给于经济处罚。整改计划整改措施完成时间责任人2021.7.16杨国军复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.7.17存在问题现场巡查发现存在安全隐患:1、今天上午43#、48#楼,你班组在楼层内电焊工作业火花掉落到外架安全网上,引起外架悬挑网起火险些造成火灾,我项目部给予警告一次,如再次发生类似事件将给予重罚;2、起火烧毁

34、悬挑网更换的不合格,必须要有双层安全网,立即进行整改; 3、各栋楼卸料平台已经超过外悬挑网后还有空隙的,必须连接成整体; 4、44#楼南面一处悬挑网脱落,必须整改完好;以上问题限2日内整改完成,或则将给于经济处罚。整改计划整改措施完成时间责任人2021.7.19杨国军复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.7.27存在问题现场巡查发现存在安全隐患: 1、各栋楼外脚手架拉节点大部分没有按施工方案要求进行预埋,存在重大安全隐患; 2、楼层内预

35、留洞口铺盖不严实,存在严重安全隐患; 3、外脚手架离墙柱超出30公分必须进行整改; 4、楼梯临边防护没有按照规范要求搭设,防护栏杆不得少于两根钢管;以上问题限在2日内整改完成,或则将给于重罚。整改计划整改措施完成时间责任人复查情况 复查人: 日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:通州建总珍宝岛项目部 检查日期:2021.7.27存在问题现场巡查发现存在安全隐患: 1、各栋楼外脚手架拉节点大部分被二次结构施工拆除掉,存在重大安全隐患; 2、楼层内预留洞口铺盖被清理及二次结构防线拆除掉,没有铺盖好存在严重安全隐患; 3、外脚手架上钢筋、模板、木方等材料仍有堆放,悬挑网内混凝土到现在还是无人清理;以上问

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