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1、2022年窣娄县县低财政支出顶9偏数g杼.申报表项目申报单位:中共皋兰县委机构编制委员会办公室(行政)项目名称机构编制电子管理证技术运行服务费项目分类专项业务类项目类型延续性项目资金用途业务类项目联系人李翠英联系电话县级主管单位财政归口 股室行财股项目开始时间2018. 4.4项目结束 时间2025. 12.31项目资金 (万元)项目总投资2县级安排(不 含中央、省、 市级补助)2上年度县级 安排(不含 中央、省、 市级补助)2其中:县本级 支出2项目概况机构编制电子管理证网络信息数据运转立项依据关于在各县区推行电子编制管理证工作的通知兰机编办字(2017) 140号项目设立的 必要性为进一步
2、提高机构编制管理水平,维护机构编制电子管理证网络正常运行。保证项目实施的 制度、措施加强组织领导、靠实工作责任,建立网络运行制度,确保工作正常开展。项目实施计划时间节点资金支付计划项目进展计划6月30日009月30日0012月31日22项目绩效目标项目总目标年度绩效目标机构编制电子管理证运行率达到100%65家单位机构编制电子管理证运行率达到100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值目标值说明投入和管理目标资金投入资金使用 率100%专项经费全部用于技术服务费产出目标数量单位个数65各行政事业单位电子管理证运转及时效果目标正常开展业务满意率90%满意度影响力目标信息共享共享率100%确
3、保机构编制数据省、市、县共享备注项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、9月 30日、12月31日为节点,分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。2022年窣莹县县低财政支出发9馈款9杼申报表项目申报单位:中共皋兰县委机构编制委员会办公室(行政)项目名称中文域名网络注册续费及技术运行服 务费项目分类专项业务类项目类型延续性项目资金用途业务类项目联系人李翠英联系电话县级主管单位财政归口 脂室行财股项目开始时间2015. 10. 23项目结束 时间2025. 12.31项目资金 (万元)项目总投资3县级安排(不 含中央、省、 市级补助)3上年度县级 安排(不含 中央、省、 市
4、级补助)3其中:县本级 支出3项目概况开展政务和公益域名注册,网站开办审核、网站标识申领加挂等工作。立项依据关于集中开展网上名称管理工作的通知甘机编办发(2015) 58号项目设立的 必要性为全面完成域名注册和标识两项业务的全覆盖,确保域名处于有效状态。保证项目实施的 制度、措施加强组织领导、靠实工作责任,建立工作运行制度,确保工作正常开展。项目实施计划时间节点资金支付计划项目进展计划6月30日009月30日0012 月 31 I33项目绩效目标项目总目标年度绩效目标年度绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值目标值说明投入和管理目标资金投入资金使用 率100%专项经费全部用于技术服务费产出目标
5、数量单位个数360全县行政事业单位全部注册并运行效果目标正常开展业务注册率90%全县行政事业单位全部注册并运行影响力目标配套率挂标率100%确保行政事业政府网站挂标率100%备注项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、9月 30日、12月31日为节点,分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。窣娄星部C(单色)整体&出修笈9杼.申抠表(2022年度)单位名称中共皋兰县委机构编制委员会办公室联系人李翠英联系电话单位 职能依据:依据:皋办发(2019) 87号关于印发中皋兰县委机构编制委员会办公室职能配置、内设 机构和人员编制规定职能简述:职能简述:在县委机构编制委员会领导下负
6、责全县行政管理体制和机构改革以及机构 编制的日常管理工作,主要承担全县机构编制管理、机构改革、党政群团统一社会信用代码和事 业登记管理工作。单位 基本 信息是否为一级预算主管部门:是J否。如否,上级主管部门是:内设职能部门个数:0 (个)编制总人数编制内实际人数11合计行政事业其他1165上年预算 情况 (万元)年初预算数预算调整数实际支出数预算执行率年末结转结余数131.92202. 10202. 811005.97当年预算 申请金额 (万元)资金来源合计上级拨款本级财政其它收入131.34131. 34当年支出 计划 (万元)支出预算支出预算合计人员经费公用经费项目经费其他经费131.34
7、117. 259. 095年度 绩效 目标目标1:根据部门和单位职责任务变化情况,优先保障涉及经济发展、改善民生、维护社会稳定 等重点领域,全年至少提请县委编委研究编制事项2次。目标2:加强机构编制管理的刚性约束,按照“控制总量、盘活存量、动态调整、有增有减”的 原则,严把机构设置和人员进出编制审核关,审核率达100%目标3:强化机构编制实名制库管理,及时更新相关信息,确保信息变更率及时高效,达到100%。 目标4:认真做好党政群团和事业单位统一社会信用代码变更、撤销、注销登记、年度报告及新 证换发等工作,确保变更率、登记率、年度报告公示率均达100%。年度 绩效 指标分目标年度任务分解绩效指
8、标目标值部门投入目标资金投入基本支出预算执行率100%项目支出预算执行率100%三公经费控制情况下降专项经费支出安排合理性合理财务管理财务管理制度健全性健全资金使用合规性合规政府采购合规性合规人员管理人员编制合规性合规人事管理制度健全性健全年度 绩效 指标部门投入目标资产管理资产管理制度健全性健全资产清查情况有部门工作管理机构编制数据流程完整性完整机构编制审批合规性规范部门履职目标任务1优化调剂编制不少于1次100%及时调整运转实名制管理数据100%任务2做好党政群团和事业单位统一社会信用 代码变更、撤销、注销登记、年度报告 及新证换发等工作。100%发挥“12310”监督电话的监督作用,及 时跟进督查机构编制违规事项,做好机 构编制问题台账整改工作。及时部门效果目标满意度机构编制管理满意度90%任务1行政事业单位满意度90%办事群众满意度90%违纪违法情况0任务2全县经济社会发展的体制机制保障率100%机构编制效率90%任务3档案管理情况完备影响力目标档案管理完善机构编制、事业单位档案管理100%信息化建设情况机构编制信息化管理覆盖率100%其它需要说 明的问题预算部门审核结论:同意部门负责人:审核人:李翠英财政业务股室审核结论: 股室负责人:审核人:财政绩效股室审核结论:主管领导:审核人: