财务制度手册之采购流程管理制度.docx

上传人:段** 文档编号:89660436 上传时间:2023-05-08 格式:DOCX 页数:2 大小:13.23KB
返回 下载 相关 举报
财务制度手册之采购流程管理制度.docx_第1页
第1页 / 共2页
财务制度手册之采购流程管理制度.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《财务制度手册之采购流程管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务制度手册之采购流程管理制度.docx(2页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、财务制度手册之采购流程管理制度第 1 条为保证企业材料采购流程的准确及时财务核算,保质保量地满足生产、销售和开发的使用要求,同时尽可能少地占用库存资金,特制定本管理制度。第 2 条原材料的申请与采购。1生产部主管根据生产任务的数量和现有库存提出材料采购申请单,采购部采购员负责市场调研,估算采购价格,报总经理和财务部主管审批。2材料采购申请得到批准后,交由采购部采购员负责购买。购买时,若原材料单位价值较原来价值上升5%或较原来价值上升元以上的,需说明原因,并报财务部批准。第 3 条原材料的验收入库。1 原材料购置入厂后,质检人员进行质量检查。2 验收合格的原材料入库并记入原材料台账,仓储部仓管员

2、填写材料入库单,一式三联,第一联为仓库记账联,第二联交财务办理付款作为记账联,第三联交采购人员。3 如果材料质量不合格,通知采购部采购员,退回供应商。第 4 条财务部应付账款处理。1 采购人员获得采购材料发票后,及时递交财务部。2 财务部依据材料采购申请单、材料入库单、发票及时登记编制财务部材料入账表。3 财务部材料入账表的处理:(1)收货数量一致,发票金额无误,到期付款。(2)收货数量与订单数量不符,通知采购员处理。(3)发票已收到,货未收到,不能付款。(4)发票金额与订单金额不符,通知采购员处理。4 月末对财务部材料入账表的处理:(1)对于已经验收入库原材料,还未收到发票,依据订单价格,暂估入账,借记“原材料”科目,贷记“应付账款-发票在途”科目。(2)对于已经收到发票,还未收到原材料,依据发票金额,暂估入账,借记“原材料-在途材料”科目,贷记“应付账款-原材料在途发票已到”科目。上述两笔分录,月初红字冲销。5 财务部财务人员依据财务部材料入账表,及时对问题收货、问题发票,及时与采购部采购人员、仓储部库管员、供应商进行联系,及时处理问题。6 财务部财务人员将超过5天的问题收货、问题发票及时报请总经理处理。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 财务管理

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁