区委教育内部审计工作计划.docx

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1、 区委教育内部审计工作计划 一、指导思想 深入贯彻落实党的十七大和十七届四中、五中、六中全会精神,根据“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,加强内部治理和监视,加强审计队伍建立和制度建立;在深化学校改革,促进廉政建立,效劳学校进展、提高资金使用效益等方面发挥作用,促进我区教育事业安康快速进展。 二、工作要点 (一)完善内部审计制度,抓好教育内审根底工作 内部审计是独立监视和评价本部门、本单位及所属单位及所属单位财务收支与经济活动的真实、合法及效益,为加强经济治理、实现经济目标效劳的行为。内部审计的依据是有关法律、法规和规章制度,只有不断丰富和完善单位的规章制度,才能更

2、好地加强治理,才能为内审工作供应制度依据,才能丰富审计评价依据。今年,我局从审计标准、审计质量掌握、财务治理、党风廉政建立等方面着手,要完善各类规章制度,根本做到审计工作延长到哪里,制度就约束、标准到哪里。 l.切实加强领导,提高熟悉。组织校长、会计等仔细学习审计法关于进一步加强区教育系统内部审计工作的规定和省、市公布的内部审计规定,提高各校领导干部和有关人员对加强内审工作重要性、必要性的熟悉。切实加强教育内审工作的领导,仔细落实教育审计职能,主要负责同志亲自分管这项工作,把教育审计列入重要工作,仔细落到实处。 2.加强队伍建立,健全内审网络。依据教育经费治理体制调整后的实际,准时调整充实专兼

3、职审计人员,保证教育内审工作的正常运转。组织专兼职审计人员参与审计上岗证考试及各类业务培训,不断提高其业务水平。 (二)仔细做好几项常规工作 1.仔细做好财务收支审计工作。检查财务收支的合法性、真实性,防止国家投入的教育经费流失或用于其他不该开支的工程,保证有限的教育经费真正用在进展教育事业上。 (1)检查学校收费状况。各单位是否建立收费治理责任制,全部收费是否全部纳入单位财务帐核算,实行“收支两条线”治理,有无乱收费行为,有无擅自增加收费工程,扩大收费范围和提高收费标准的现象,代办费是否准时与学生结算等。 (2)加强对支出的审计。重点审计各项支出的真实性和合法性。检查各种补贴、劳务费的发放,

4、会务费、活动费、业务款待费的开支,有无乱支行为,设备费和修缮费是否按规定列支。 (3)检查财经纪律的执行状况。重点检查有无“小金库”、公款私存和帐外帐,各单位是否严格执行财经法规,有无违纪违规、弄虚作假和损失铺张等行为。 2.对学校小型修理工程的治理。连续按关于印发“区公共小型工程治理暂行方法”的通知文件,公共小型工程的实施坚持科学决策、严密程序、标准治理、阳光监视的原则。各校的小型修理工程工程坚持先审计后结算。详细程序要严格按教育系统审计标准中的相关规定执行,防止高估冒算,提高教育资金使用效益。 3.加强对各校食堂监视治理。今年重点检查各校食堂财务治理是否标准,会计核算是否符合要求,大宗食品

5、是否集中选购。连续对6所外来民工学校,监视其建立食堂账户。对已建立食堂账户的学校,监视其对账户中的伙食收入、伙食支出、本钱的核算是否合理,是否账实相符,促使食堂的财务更加标准化。 4.强化经济责任审计,促进党风廉政建立。今年我们要在全区教育系统实施以离任审计为主要内容的经济责任审计制度,凡离任的校长及主要负责人,都必需通过经济责任审计后才能离岗或轮岗。做到业绩评价实在,经济责任分清,建议意见中肯,对国家和单位负责,对当事人负责。 5.结合中小学布局调整,加强撤并学校国有资产的审计,防止教育资源的流失,校产置换所得资金全部用于根底教育。检查拆并学校双方的校产是否按常常途径处理,该移交的要账目清晰

6、,并入学校要准时清点入账,撤除学校财产该报废的是否按规定程序办理,学校财产有无长期外借,财产治理是否标准、帐物是否相符等。特殊是撤除的学校,资产要保持完整性。 6.协作做好信访工作,对人民来信反映的有关经济问题进展专项审计调查。 7.积极协作上级部门和区纪监、审计、财政等部门做好相关工作。 三、重点工作日程安排 3月份、9月份对全区中小学进展2023年春、秋学期教育收费检查。 3月份、5月份参与省、市内部审计协会组织的2023年度组织的有关内审业务培训。 39月份对全区局部学校进展常规财务收支审计。对局部学校进展校长任期经济责任审计。 12月份对已完工的基建、修理工程工程及常规审计资金进展审计汇总,对全年内审工作进展总结,并参与市会议汇报。讨论制定2023年教育内审工作思路。

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