关于严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告.docx

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1、 关于严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告关于严厉财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告 xxx市财政局: 依据xxx市财政局关于开展严厉财经纪律严格部门预算专项检查的通知(x财监20xx14号)文件要求,我镇严格根据相关规定要求,仔细对我镇20xx、20xx年执行预算治理、内部财务治理及私设“小金库”等状况进展了专项清理自查工作。现将自查状况总结如下: 一、领导重视,加强组织。 镇领导高度重视专项检查工作,仔细学习了相关文件精神,指定单位财务负责人牵头,开展自查清理工作。 二、严格对比相关规定要求。 对比清理状况统计表仔细检查,对包括预算收入治理、预算支出治理、资产治理、财务会计治理、

2、政府选购治理、财政票据治理和存在 “小金库”等状况进展重点清查,扎实开展自查清理。我镇财务治理均根据国家有关财经法规及纪律严格执行,全部收入、支出全部纳入法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 三、财务治理严格根据财务制度执行。 镇机关制定出台了xxx镇机关财务(内部掌握)治理制度,对支付工程、审批环节、报销程序等作了明确规定,每月定期开展催促检查,杜绝了任何违规违纪行为发生。 四、进一步加强对“三公”经费的治理。 制定了xxx镇机关财务(内部掌握)治理制度,标准了三公经费的使用范围,单位“”三公”经费无公款吃喝、消遣、高档消费问题等违规问题,无

3、乱发钱物(滥发奖金工资补贴)状况发生经过自查,但我镇公务接待存在个别接待无公函的状况,主要形成缘由是局部被接待单位通过电话进展事前通知,到访时未供应公函。 经过自查,我镇不存在设立和使用“小金库”的状况,不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入,无超预算或者无预算安排支出,未虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金,无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费,无违规进展资产购置、处置,会计资料真实、完整、合规,严格执行政府选购程序,财政票据治理、使用标准。 在今后的工作中我镇将进一步严厉财经纪律严格部门预算,加强法制教育,强化财政、财务治理,保障财务治理的标准性、严谨性和有效性,确保资金合理使用。 xxx市xxx镇人民政府 20xx年xx月xx日

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