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1、差旅费报销管理办法1目的和范围为了加强差旅费用管理,提高办事效率,避免浪费和虚支滥报现象,结合工厂实际情况,特制定本 办法。本办法适用于工厂所有工作人员因公出差的情况。2规范性引用文件无3术语和定义无4职责1.1 工厂厂长、总会计师负责特殊事项的审批。1.2 各部门主管厂级领导负责出差相关事宜的审批。1.3 各部门主管领导负责本部门出差事宜的审核。4. 4财务部负责差旅费的最终审核和报销。5. 5本办法由财务部负责解释。5管理内容与方法原则5.1.1 职工出差应本着必要和节约的原则,严格控制初查人数、时间和停留地点,选择经济、快捷的交 通工具,遵守各项费用报销规定,圆满完成出差任务。5.1.2
2、 出差人员出差前应事先填写出差申请单(见附录A),经主管厂级领导批准后方可出差,工 厂领导出差由厂长批准,厂长外出时有总会计师批准。5.1.3 报销前填写差旅费报销单(见附录B),报销所涉及的各种原始票据,需经各部门主管及主管 厂级领导签批。5.1.4 报销时所涉及的各种原始票据必须随同出差申请单、差旅费报销单一并提交财务部,否 则不予报销。5.1.5 出差人员在出差完成后1个月内未报销的,以后不再给予报销。6. 2交通工具的规定出差人员原则上以乘火车做为交通工具的主要选择,凡是乘火车到达的地方,原则上不允许乘坐 其他交通工具。从晚八时(含)至次日晨七时(含)之间,连续乘车超过6小时(含)以上
3、的,或从晨 七时(含)至晚八时(含)连续乘车超过9小时(含)以上的可以乘坐硬席卧铺;不符合以上条件的, 只能乘坐硬席座位。6.1.1 乘坐动车组列车的条件(新加的):在该趟动车组列车发车时间后两个小时内(含两小时)没有 同方向普通列车的;在该趟动车组列车发车时间后两个小时内(含两小时)有同方向普通列车,但动车 组列车运行时间比时该段普通列车中最快的车运行时间短3个小时以上的。(天津到北京允许乘坐动车 组)特殊情况由主管领导签批。6.1.2 凡是乘坐火车不能直接到达的地区,应尽量先乘坐火车到距离出差地点最近的火车站,再转乘长 途汽车。5. 2.4部分线路轮船距离短于火车距离的,可以乘坐轮船。出差
4、人员乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱以上(含二等舱)、动车组一等坐要从严控制,须 经工厂厂长批准后才可乘坐,否则按应乘坐普通火车标准处理。凡是符合乘坐火车硬卧条件,而同期机 票价格加上民航机场建设费以及保险费合计金额不高于同路线火车硬席卧铺下铺价格1.2倍的,可以选 择乘坐飞机,不需要工厂厂长批准。5. 3报销标准的规定5. 3.1交通费报销标准交通工具车票的报销在规定的费用范围内据实报销。不符合卧铺条件乘坐卧铺的,只按同车次 硬座票价报销;不符合动车组列车乘坐条件乘坐动车组列车的,只按最近时段等级最高的普通列车标准 报销,具体执行如下:如果不符合卧铺乘坐时间的规定,只按硬座票价报销,如果符合
5、卧铺乘坐时间的 规定,按硬卧中铺票价报销。符合火车卧铺而未乘坐的(乘坐动车组列车的除外),按本车次卧铺中卧票价和坐席票价之差 的50%给予补助。符合火车卧铺乘坐条件但购买了普通列车软卧票的,可以按同路线快车(不含动车组列车)硬 卧中铺标准报销,不需要工厂厂长签字审批。火车不能到达时需要乘坐长途汽车的,需要持客运部门打印的正式票据报销,特殊情况发生的 长条票据,必须经主管厂级领导签字审批后予以报销。条件到北京往返需乘坐长途汽车时,最高按35 元报销。每次出差订票费限额为60元(其中:本地30元、异地30元),在限额内据实报销,超过部 分一律不予报销,并且提供合法票据。退票费必须经主管厂级领导签字
6、审批后予以报销。出差人员乘坐飞机的,民航机场建设管理费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一 份),凭据保险。不符合飞机乘坐条件,而乘坐飞机的,按同线路火车快车(不含动车组列车)标准给予报销。5. 3. 2交通补贴及伙食补贴报销标准5. 3.2.1 一般管理人员在本市以外出差津贴补助报销标准为不途中或住地,每天40元,其中伙食补助 30元、市内交通补助10元。5. 3. 2. 2技术和对外服务人员,以及为技术和对外服务提供支持的人员、工程现场人员,本市内以外出 差人员津贴补助报销标准为按住宿天数计算,每天80元,期中伙食补助50元、市内交通补助30元, 往返途中每天标准为40元,其中伙食补
7、助30元、市内交通补助10元。但特殊情况下住宿费据实报销 的,补助标准变更为每天40元,其中伙食补助30元、市内交通补助10元。5. 3. 2. 3工厂派车出差的人员乘车当天不予报销交通补助。外地出租车票、地铁车票以及各地公共汽车 票等市内交通费一律不予报销。特殊情况出租车票确需报销的,由主管领导签字后,按总额扣减本次出 差的交通费补助,交通费补助扣减到0为止。5. 3. 2.4到北京、唐山等地出差当天返回的,补助标准为每天30元(含伙食补助和交通补助)。5. 3. 2. 5到天津市内(含中心城区和东丽、北辰、津南、西青四区)办事的,不给各种补助,也不给报 销住宿费,市内出租车票、地铁车票以及
8、公共汽车票一律不予报销,每天给予10元交通补助。特殊情 况下,经主管厂级领导,可以报销市内出租车票,但不再给予10元交通补助。到以上行政区域外的天 津远郊区县出差的,补助标准为每天30元。(含伙食补助和交通补助),凡是住宿的,按正常出差的 住宿标准报销。5. 3. 3住宿费报销标准5. 3. 3. 1住宿费每日在12点-18点之间退宿的按半日计算,在18点以后退宿的按一日计算。凡是在两 地中转交通工具,停留时间不超过6小时的,不给报销中转地住宿费。凡是在两地转换继续出差的,原 则上当天只能报销一天标准的住宿费,但能通过车票等证明是下午退房到外地晚上又住宿的,最多可报 销一天半标准的住宿费。任何
9、一天不能报销两天标准的住宿费。5. 3. 3.2 一般管理人员:住宿费报销标准为:北京、上海、广州、深圳、海南省、乌鲁木齐地区每一住 宿日最高100元,其他地区每一住宿日最高70元,在限额内据实报销,住宿费超过既定标准的部分不 予报销。特殊情况住宿费由主管厂级领导签字、总会计师审批后可据实报销。5. 3. 3. 3技术和对外服务人员,以及为技术和对外服务提供支持的人员、工程现场人员,住宿费报销标 准为北京、上海、广州、深圳、海南省、乌鲁木齐地区每一住宿日最高60元,其他地区每一住宿日最 高30元,在限额内据实报销,住宿费超过既定标准的部分不予报销,低于住宿标准的,按照住宿费发 票实际金额与既定
10、标准之间差额的80%给予补贴。特殊情况住宿费由主管厂级领导签字、总会计师审批 后可据实报销。5. 3. 3.4营销中心人员,应严格遵守差旅费报销包干使用制度。具体标准如下:(1) 一般业务人员在北京、上海、广州、深圳、海南省、乌鲁木齐地区每天140元,其中伙食补 助30元,市内交通补助10元,住宿费100元。除上述地区以外的每天110元,其中伙食补助30元, 市内交通补助10元,住宿费70元。特殊情况下,住宿费超标的,持当地住宿部门开具的正式发票,由 主管处长、营销中心主任和主管厂级领导签字审批后可据实报销。(2)营销中心主任和处长在北京、上海、广州、深圳、海南省、乌鲁木齐地区每天180元,其
11、中 伙食补助30元,市内交通补助10元,住宿费140元。除上述地区以外的每天150元,其中伙食补助30 元,市内交通补助10元,住宿费110元。特殊情况下,住宿费超标的,持当地住宿部门开具的正式发 票,由主管厂级领导签字审批后可据实报销。5. 3. 3. 5所有人员报销住宿时必须出具合法的住宿发票,原则上必须写清日期、姓名或单位、人数、起 止日期、单价,金额等,以规范住宿发票的合法性,同时便于认定是否支付当天的住宿费。没有正式住 宿发票的一律不予报销。发票住宿地点和出差地点不一致的一律不予报销。5.4特殊出差地点的规定5.4. 1出国人员差旅费报销原则:根据工作需要和特点,不一个人包干的代表团
12、组,其伙食费和公杂 费、住宿费由代表团组统一掌握,包干使用,由集团公司等有关单位组团共处,按随团包干方法执行。 否则按财政部、外交部临时出国人员费用开支标准和管理办法(财201073号)文件规定的个国家 和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表执行,报销以领取经费之日中国人民银行总行发布的外币汇 率确定,以人民币结算。凡是前往青藏地区(海拔在南山口及以上高度)的出差人员,每天按190元补助(包括伙食补助 和交通补助),住宿费可据实报销。5. 4.3参加各种学习培训的,报销时必须附培训通知。凡是有接送站服务的,不给报销交通补助,如 无,只给报销起讫两天的交通补助。参加学习培训的,不给个人伙食补助。
13、学习培训统一安排住宿的, 住宿费可据实报销。5. 4.4参加会议出差的,报销时必须附会议通知。凡是有接送站服务的,不给报销交通补助,如无,只 给报销起讫两天的交通补助。参加会议的人员不给个人伙食补助。会议统一安排住宿的,住宿费据实报 销。5.4. 5工作人员出差期间,事先经主管领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单 程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助和交通补助。5. 5报销签批的规定5. 5.1出差人员出差时发生的相关票据由部门主管签字审批后,由主管厂级领导签批。凡是市内办事只 报销交通补助的,可只由部门主管签字审批。5.5.2 营销中心
14、一般业务人员出差报销由主管处长签字核实,由营销中心主任签字审批后予以报销;主 管处长由市场部办公室核定,由主管厂级领导签字审批后予以报销,未完成任务指标,超出额定出差天 数所发生的费用不予报销。5.5.3 厂级领导和中层人员签批报销手续,按厂内行政隶属关系由上一级对下一级负责审批。工厂领导 出差由厂长签批,厂长外出时由总会计师签批,厂长超出报销由总会计师签批。5. 5.4出国人员差费支出除有以上审批手续外,还须经工厂厂长签字审批。出差人员乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱以上(含二等舱)的车票除有以上审批手续外,还 须经工厂厂长签字审批。5. 6报销单据的规定5. 6.1出差申请单、差旅费报销单
15、采用固定格式,要求填写内容规范、整齐、全面。要用钢笔 或签字笔填写,字迹要清晰,来往车次及时间填写准确,有关领导签批时要使用钢笔或签字笔。5.6.2 单据粘贴应按类别次序粘贴,粘贴时张与张之间要均匀、整齐、仿鱼鳞式从下到上、由左到右依 次摆开压页摆放。单据粘贴不得有压字、残缺。5.6.3 报销单据签批手续不齐全或单据粘贴不符合要求的,财务部有权拒绝办理报销业务。6记录清单及格式附录A表1出差申请单附录B表2差旅费报销单附录A出差申请单部门:日期: 年 月 日出差人员姓名前往所在地预计天数出差原因:部门领导:主管厂级领导:年月日年月日附录B差旅费报销单单位职名姓名出差理由发出到达中间停留 地点天
16、数津贴 标准金额(元)月R时间车次地点月 日时间地点单位负责人L津贴(伙食补助费)计工厂领导2.交通费备注:200年 月 日3.卧具费4 .住宿费56应得合计预支款应领或应退精品文档精心整理图书、报刊管理办法第一章总则第一条本规定对公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等作出以下规定。第二章申购程序第二条各部门经理可根据业务实际需要,合理安排购买业务参考书籍,依公司 规定的申购程序办理,否则,费用自理。第三条填写申购单经理批准 办公室主任审核 申购单交财务部第四条购买T号报销凭证购买的书籍交办公室登记办公室在报销凭证上盖已登记的印 财务审核餐理签字 a 财务部报销*一次购买达5()0元以上,申
17、购单需总经理签字同意第三章分类第五条凡新购进的图书按图书分类科目进行分类整理与编号,贴上标签,输入 图书管理系统。第六条办公室设图书保管员,对图书进行分类、整理与借阅工作。并通过计算 机数据库管理与每册图书内附的借阅卡相结合,准确掌握公司图书的 流转情况。第四章借阅第七条期限:普通图书借期一月,专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定。第八条继借:借阅图书到期,必须到办公室办理继借手续。第九条归还:如有破损、遗失情况,照价赔偿。第五章图书中的报刊管理第十条订阅:公司由办公室负责刊物的订阅,各部室可以部室名义提出订阅刊 物的需求,由办公室综合平衡并提交总经理审批后订阅。第十一条收发:办公室每日收取报刊,整理并置放在公共阅览资料架上供阅 屿 ML o第十二条更换:阅览架上的报纸每星期更换一次,期刊每月更新一次。第十三条归档:每年年底将期刊装订成册,归档备用;报纸每季度处理一次。