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1、2021年度双牌县科技和工业信息化局部门整体支出绩效自评报告单位名称(盖章):附件1部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率4141100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费8.9522.1216.921、公务用车购置和维护经费000其中:公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待8.9522.1216.92项目支出:1352.85170.141544.21、业务工作经费2、运行维护经费3、本级专项资金(一个专项一行)4、其他事业类发展资金公用经费其中:办公费3.3746.38水费、电费、差旅费20.
2、9711.5120.88会议费、培训费17.0900政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)批复规模 (疔)实际规 模(m*)规模控制 率预算投资 (万元)实际投 资(万 元)投资概 算控制 率000000厉行节约保障措施说明:“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出 中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表(2021年度)省级预算 部门名称双牌县科技和工业信息化局年度预 算申请 (万元)年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额865.72076.292081.741010按收入性质分:按支出性质分:其
3、中: 一般公共预算:2076.29其中:基本支出:537.54政府性基金拨款:项目支出:1544.2纳入专户管理的非税收入拨款:其他资金:年度总体 目标预期目标实际完成情况完成目标考核任务已基本完成绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量 指标争取省级科技计划项目项以上项以上1010新增入统规模企业2家以上2家以上1010质量 指标按预期绩效目标完成按预期绩效目标完成按预期绩效目标完成1010时效 指标按假期进度完成按预期进度完成按预期进度完成1010成本 指标资金按计划及时拨付,尽fit减少资金结余按预算执行按
4、预算执行108效益指标 (30 分)经济效 益指标项目产出的经济效战情况利润总额增长达到目标任务1010社会效 益指标项目实施对社会发展所带来影响提供用工岗位、增加务工人员收入生活质贵和收入水平有所提高1010生态效 益指标无明显环境效益无明显环境效益无明显环境效益55可持续影 响指标项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况提供用工岗位、增加务工人员提供可持续性的更农、便民服务55满意度 指标 (10 分)服务对象 满意度指 标项目实施结果限务对望对项目的涧意程度100%1010总分10098项目支出绩效自评表(2021年度)主管部门双牌县科技和工业信息化局实施单位双牌县科技和工业信息化局项目资
5、金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额17.217.216.9661098.63%9其中:当年财政拨款17.217.2上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况县级科技计划项目的申报认定10项,科技活动 周等科学普及活动的开展。申报认定10项县级科技计划项,科技活动 周科普活动开展3场以上。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标农业新技术、 新品种引进 示范推广项 目;成果转化 项目。10项10项1010科技活动周 科普活动3项3项55质量指标完成科技计 划项
6、目的申 报、验收。10项10项1010科技活动周 开展科普宣 传活动3场3场55时效指标项目实施奖 励、补助时限2021 年1月 -12月12个月55科技活动周 开展月份2021 年5月1个月55成本指标资金按计划 及时拨付计划项 目经费 及时拨 付到位15万元55科普宣传活 动的开展组织科 普宣传3场55效益指标 (30 分)经济效 益指标按项目实施 的方案推进、 经济效益明 显,加快县域鼓励合 作社、 种养大 户进行引进新 技术、新 品种3项 以上,成55项目支 出名称县级科技计划资金经济发展。新品 种、新 技术的 示范推 广和应 用研 究。果推广1 项。科技活动周 科普宣传,提 升人民群
7、众 的科学素养。进行科 普宣 传,技 术指 导、技 术培 训。科普宣 传3场。55社会效 益指标项目带动产 业发展、增加 就业人数,提 高社会效益。开展 培训班 进行技 术培 训,带 动人员 就业。培育农 业大户或 农村实用 人才数 75,促进 280余人 就业。55生态效益指标项目实施发 展,提升生态 效益的总体 水平。充分利 用我县 的资源 优势发 展特色 生态环 保高效 农业。利用我县 的资源优 势,发展 特色生态 环保农业55可持续影 响指标项目服务全县主导产业项目 服务全 县主导 产业科技创新 发展扶持 可持续投 入发展。1010满意度 指标(10 分)服务对象 满意度指 标项目申报
8、主 体认可程度 和满意度高。项目 申报主 体认可 程度和 满意度 高。项目申报 主体满意 度 100%。1010总分10099一、基本情况(一)部门(单位)基本情况一、主要职责1、贯彻实施党和国家关于科技工作的方针、政策、法律、法规, 监督检查执行情况。2、负责全县科技事业发展工作,指导协调各乡镇(管理局)和县直 部门的科技管理,协调有关部门推进全县各行业的科技进步。3、组织编制本县科技发展中长期和年度计划;归口管理县级科技 事业赛、科技服务和科技推厂等经费:申报并组织实施国家科学技术部 和省、市、县科技部门下达的科研、火炬、星火、科技成果推广、软 课题研究、重点新产品试制等科技计划的监督。4
9、、研究提出全县科技体制改革的措施;指导、协调县直部门和乡 镇(管理局)科技体制改革工作;审核科研机构的组建和调整;指导企 业的技术创新工作;促进民营科技企业的发展。5、组织提出全县高新技术产业发展战略、规划及相关的政策措施; 指导企业用高新技术改造传统产业。6、组织提出全县依靠科技进步推动农业、农村经济和社会发展的 战略、规划及相关政策措施;指导星火计划、民营科技企业、现代农 业科技、可持续发展综合试验、科普示范基地等相关园区建设工作; 协调、督促、检查全县科普工作。7、负责组织协调全县科技成果转化工作;管理全县科技成果奖、 科技奖励、科技统计、科技保密、技术市场、科技宣传等工作;指导 科技服
10、务体系的建立、促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的 发展。8、研究制定促进全县民营科技发展的规划、措施;指导全县民营 科技工作。9、贯彻实施科技人才相关政策,充分发挥科技人员的积极性。10、归口管理全县科技外事与国际科技合作交流工作;负责科技 外事与合作项目的审查;参与重大引进项目的论证与决策。11、负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工 业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势, 统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行 中的突出矛盾和问题并提出意见和建议。12、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关措施并组织实 施,协调解决有关重
11、大问题;综合管理全县工业经济,指导、协调和 服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会 信息化。13、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国 家产业政策;制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施,并监督 检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;依法组织实施相 关行业的管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业 安全和应急管理工作。14、起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执 法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作;会同有关部门做好全 县维护企业稳定工作。15、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术 产业中涉及生物医药
12、、新材料、信息产业等的规划、措施并组织实施; 编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模 和方向(含利用外资和境外投资);推进企业技术创新体系建设,指导 行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织 实施相关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。16、推进工业行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核 心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。17、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的措施,协 调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实 施;指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系建设,做好中小 企业融资和
13、融资担保的服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作 (除县财政局国有资产管理股负责的以外);推进全民创业。18、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织 实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业能源节 约和资源综合利用措施;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织 推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技 术、新设备、新材料的推广应用;参与编制全县生态建设规划;参与 协调工业环境保护。19、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以 及通信、邮政有关的重大问题;负责铁路专用线的管理工作;负责煤 炭、电力、石油、天然气和原材料等工业经济运行保
14、障要素的综合协 调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。20、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关措施,协调解决 重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨 部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全县信息化 建设。21、制定全县信息化安全发展战略、规划,指导、协调信息安全 保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信 息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。22、根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电 视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督 管理信息服务市场。23、负责推动软件业和
15、信息服务业的发展;组织制定软件业和信 息服务业发展战略、专项规划及相关措施,协调解决重大问题,推动 软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和 相关产业发展。24、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才 和智力对外合作交流。25、研究拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规 范,实施行业管理。26、承担全县原材料工业、装备工业等行业宏观管理工作;承担 全县民用爆炸物品的行业管理工作;承担核事故应急管理职责。27、承担科技、商务、经信、二轻、商业、物资及外贸等系统的 国有资产管理和行业管理工作。28、负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定,拟订
16、我县口岸管理规范性文件和实施意见;负责拟订我县口岸发展规划; 负责我县口岸开放或关闲的审查、报批工作,并组织检查督促和实施 口岸建设、改造及其相应的路、港、仓储和联检配套设施的建设工作。 负责我县口岸集疏运工作,组织口岸港、航、贸、检部门的协作配合, 保证口岸畅通;牵头组织口岸“大通关”工作,督促检查口岸检查检 验单位按各自的职责规定,对入出境人员、交通工具、货物和行李物 品进行监营管理以及检查、检验、检疫等工作,协调处理口岸各部门 之间的矛盾及其仲裁;会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严 重违法违纪问题,组织口岸综合治理,防止和处理口岸突发性事件; 负责组织口岸单位开展共建文明口岸活动。
17、29、承办县委、县人民政府交办的其他事项。二、内设机构根据上述职责,设综合办公室(财务室)、政工室、行政审批和政 策法规股、科学技术股(外国专家管理股)、内贸股(市场运行调节办 公室、市场体系建设办公室和商贸服务管理办公室)、外资外贸股(外 商投资代理中心)、经济运行监测室(县推进新型工业化领导小组办公 室)、科技、节能与综合利用和技术改造办公室、交通协调和消费品工 业办公室、电子信息产业和电子商务办公室、装备工业和军民融合推 进办公室、口岸办公室、县中小企业服务中心、县新型墙体材料推广 应用办公室、县科工信执法监察大队等业务股室。三、人员构成情况2021年单位实有干部、职工41人。其中行政编
18、制20人,工勤编制1人,事业编制14人。(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,项目支出绩效目标根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和 专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告 和项目支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款2081.74 万元,自评覆盖率达到100%。二、一般公共预算支出情况(一)基本支出情况基本支出:537.54万元,占总支出的比重为25.82%。一般公共预 算财政拨款基本支出中人员经费460.23万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个
19、人和家庭的补助支出; 一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费77.31万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。(三)项目支出情况项目支出:1544.2万元,占总支出的比重为74. 18%,是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中内外贸、 商贸个体企业项目360.85万元、应急储备防疫物资项目109.28万元、 关闭化工企业项目491. 17万元、电商原味一条街项目122. 4万元、招 商引资、科技、电商等项目460. 5万元。三、政府性
20、基金预算支出情况2021年度本部门无政府性基金预算收支。四、国有资本经营预算支出情况2021年度本部门无国有资本经营预算收支。五、社会保险基金预算支出情况2021年度本部门无社会保险基金预算收支。六、部门整体支出绩效情况2021年,围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图,按照 局年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了 年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。绩效自评结果 显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的 各项绩效目标。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析,部门 整
21、体支出绩效情况如下:(一)经济效益评价1 .本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以 内,编制内在职人员控制率小于100%;。2 .预算执行管理方面。支出总额控制在预算总额以内。预算 制度执行总体较为有效,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资 产清理,总体执行较好。(二)效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,体现了县委县 政府对我局工作的关心和重视。预算安排的项目支出是非常必要的, 主要用于保障我局业务工作支出、联企联村等工作支出,在执行上严 格遵守各项财经纪律,严格按预算执行,执行效率较好。(三)社会公众满意度评价2021年,全局干部职工在局党组的正确领导
22、下,认真贯彻落实中央精神和省委省政府决策部署,勤奋工作,创先争优,在各项民 主测评中满意度较高。七、存在的问题及原因分析1、预算资金不足,工作推动存在困难。2、绩效评价工作机制有待完善。八、下一步改进措施1、争资争项,争取政策支持;更高质量开展绩效评价工作, 提高资金使用效率;加强预算监管,强化预算监督;加强财务管 理,严把支出审核关;严格执行财务管理制度,规范各项支出审 核,严防超支,促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行; 强化财务专业知识学习,提升专业素养。2、建立健全绩效评价工作机制,开展绩效评价工作相关培训 学习或进行先进典型案例分析,提高业务水平。九、绩效自评结果拟应用和公开情况我单位根据整体绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标 得分98分,按规定公开。其他需要说明的情况无