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1、中学加强内部审计工作实施方案遵照相关要求,落实关于加强内部审计工作的意见 的精神,为进一步加强学校内部审计工作,建立健全内部审 计监督机制,切实发挥内部审计在规范办学行为、促进学校 和谐健康发展中的职能作用,结合我校实际,现制定加强学 校内部审计工作实施方案。一、充分认识内部审计工作的重要性内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是加强控制、 防范风险、完善治理的“免疫系统”,是贯彻落实新预算 法,加强审计监督体系建设、实现对政府性资金审计监督 “全覆盖”的内在要求;对加强权力制约、完善廉政风险防 控体系、提高行政效能具有重要作用。金山中学是国家财政 全额拨款事业单位,是法律、行政法规明确规定的
2、属于审计 机关审计监督的对象,必须切实提高对内部审计工作重要性、 必要性的认识,健全完善内部审计组织机构和内部审计机制, 不断提高内部审计的质量和水平,更好地服务于学校建设。二、加强内部审计制度与机构建设(一)建立健全学校内部审计机构按照关于加强内部审计工作的意见的规定要求,依 法设立中学内部审计工作小组。组长:副组长:审计员:(二)明确内部审计工作职责学校审计工作小组严格执行对内部审计工作实行全员 指导监督的规定,依法履行职责。1、对学校的财政财务收支和采购、建设、租赁等有关 经济活动进行审计,保障资金、资产的安全完整和会计信息 的真实可靠。2、根据上级主管部门和审计机关的要求,对学校主要
3、负责人和领导班子履行经济责任情况进行审计。3、受校长委托,对学校处室、部门及相关责任人实施 经济责任审计,客观评价被审计对象履行职责情况和应负经 济责任。4、对“三重一大”项目、事项进行审计。(三)加强内部审计队伍建设。学校将选拔政治素质好、业务水平高、有较强事业心和 责任感,并具备从事内部审计所需专业知识和业务能力的人 员担任内部审计人员。学校积极支持和保障内部审计人员参 加各种审计业务、后续教育等方面的培训,增强提高内部审 计人员的理论水平、专业技能和解决问题的能力。学校内部 审计人员要以职业化的素质、认真谨慎的态度,客观独立地 执行内部审计业务,做到坚持原则、廉洁自律、勤勉尽责、 保守秘
4、密、诚实服务。三、规范完善内部审计工作机制(一)推进内部审计管理制度化。建立健全内部审计工作 制度,明确内部审计工作程序和标准,制定审计整敢落实措 施等机制,密切关注内部风险防控和绩效管理,积极探索适 合学校实际的内部审计工作评价体系,推进内部审计工作制 度化、科学化。(二)推进内部审计工作常态化。学校内部审计工作小组 (办公室)制定年度内部审计工作计划,有计划、有重点地 对学校及处室部门的资金使用、财务管理、固定资产管理、 制度落实等情况进行审计,有关审计情况报告按照规定及时 报送上级主管部门。(三)推进审计结果运用规范化。增强内部审计结果运用 意识,切实发挥内部审计监督、预警、评价、鉴证作用。根 据审计结果共享原则,在审计机关对学校实施审计时,学校 内部审计工作小组需就相关审计项目做出内部审计报告、积 极提出处理意见,以减少不必要的重复性劳动。对审计发现 的重大违规违纪问题,依法依规、按照程序及时向有关执纪 执法机关报告。学校党总支和校长办公会将定期研究部署、检查调度学 校内部审计工作,听取内部审计人员工作汇报,审批年度审 计工作计划和审计报告,督促审计意见、审计决定的执行,科学用好内部审计成果。务必切实发挥内部审计工作的服务、监督、防控和维护 职能,推动学校健康稳定发展,努力实现办“五优两满意” 优质学校的目标。