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1、一总贝II0二部门职责1 .综合管理办公室职责1.人事科职责22 .财务科职责3.经营部职责43 .平安领导小组职责5.采购管理小组职责6三管理制度.财务管理制度102 .采购管理制度19.办公用品管理制度213 .机关食堂管理制度26.小车班管理制度334 .小车班驾驶员管理制度40.驾驶员平安行车“十不准” 445 .保洁管理制度45书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第7页固定资产管理制度为了加强局机关固定资产管理,提高固定资产的使用效 益,有效整合资源,盘活存量资产,为局机关及局属各单位 创造更好的生产、生活条件,管理和经营好固定资产,根据 行政事业单位国有资产管理方法制定本方法。1
2、 .局机关的固定资产分为:房屋及建筑物、专用设备、 其它固定资产。1)房屋及建筑物,包括局机关管理的办公用房、生产 经营用房、家属区、仓库、职工生活用房、食堂用房等。2)专用设备和一般设备,指各种具有专门性能和专门 用途的设备,包括各种仪器和机械设备和办公和事务用的通 用性设备、交通工具、家具等。3)其它固定资产,指未能包括在上述各项内的固定资 产。2.服务中心负责局机关固定资产的日常管理工作。1)负责对办公用房的日常维护管理和对房屋的经营管 理。2)在固定资产的日常管理中,局财务部门负责按固定第7页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第8页资产的价值分类核算,审核固定资产预算并对固
3、定资产管理 进行监督检查;使用部门负责合理、有效使用和日常维护管 理,杜绝浪费。3)固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要 注意节约,要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配 置,充分利用现有固定资产,防止积压浪费。4)对按规定实行统一采购的固定资产,要提供详细的 使用目的并写明详尽的功能等要求。5)服务中心管理部门对管理的固定资产必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度,使用部 门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、 保管、清点等工作。6)各部门使用的固定资产,须建立固定资产卡片 并记入固定资产明细账,按物登卡、凭卡记账。7)已入库存的固定资产,要按照各类
4、资产的使用说明和存放要求进行保管,填写保管单,定期检查,库存固定资 产未经管理人员同意,任何人不准领用或调换。8)处置固定资产须填写固定资产处置申请单或固定资产调拨单,据单入账。第8页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第9页9)使用部门领用固定资产须填写固定资产领用单, 经主管领导同意后,固定资产管理人员凭单填写固定资产使 用记录卡并记入固定资产卡片。不经批准,任何个人不 得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产,须经主管 领导同意后,办理借用手续。10)服务中心资产管理部门、财务部门和使用部门应每 半年对账一次,使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部 门的固定资产进行一次全面清
5、查盘点,查明固定资产的实有 数与账面结存数是否相符,固定资产的保管、使用、维修等 情况是否正常。对清查盘点中发现的问题,应查明原因,说 明情况,编制有关固定资产盘盈盘亏表,按管理权限报经国 管局或本部门主管领导批准后,调整固定资产账目。11)不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活 用品、器具、材料等资产,也要分类登记,按照局机关办 公用品管理方法管理。第9页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第1。页财务管理制度1 .总那么1)为加强服务中心的财务工作,发挥财务在服务中心 经营管理和提高服务保障的作用,特制定本规定。2)服务中心财务部门的职能是:认真贯彻执行国家有关的财务管理制
6、度和税收制 度,执行服务中心统一的财务制度。 建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划, 加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查 监督财务纪律的执行情况。 积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提 出改进意见,促进服务中心取得较好的经济效益。 厉行节约,合理使用资金。 合理分配服务中心收入,及时完成需要上交的税收 及管理费用。 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通, 及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提第10页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第11页供财务报表和有关资料。 完成服务中心交给的其他工作。3)服务中心财务部由财务负责人、会
7、计、出纳组成。4)服务中心各部门和职员办理财会事务,必须遵守本 规定。2 .财务工作岗位职责1)财务负责人负责组织本服务中心的以下工作:编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订 资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。 进行本钱费用预测、计划、控制、核算、分析和考 核,催促本服务中心有关部门降低消耗、节约费用、提高经 济效益。 建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经 济活动分析,及时向服务中心主任提出合理化建议。 组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的 工作任务,制定考核奖惩指标。 负责建立和完善服务中心已有的财务核算体系,生产管理控制流程,本钱归集分配制度。第11页共7
8、7页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第12页 承办服务中心领导交办的其他工作。2)会计的主要工作职责是: 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到 手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 按照经济核算原那么,定期检查,分析服务中心财务、 本钱和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用 效果,当好服务中心参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会 计资料。 完成服务中心主任或财务负责人交付的其他工作。3)出纳的主要工作职责是:认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过局部必须及时送存银 行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付
9、凭 证。 严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票 须经服务中心主任签字后,方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。第12页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第13页 配合会计做好各种帐务处理。 完成服务中心主任或财务负责人交付的其他工作。3 .财务工作管理1)会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必 须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。3)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭 证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记 帐,都必须在记帐凭证上签字。4)财务工作人员应当会同服务中心办公室专人定期进 行财务
10、清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。5)财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表定期上 报服务中心主任,并报送有关部门。6)会计报表每月由会计编制,财务负责人负责审核。 会计报表须经财务负责人、服务中心主任签名或盖章。7)财务工作人员对本服务中心的各项经济实行会计监 督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理; 对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、 补充。第13页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第14页8)财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时, 应及时向服务中心主任或主管人员书面报告,并请求查明原 因,作出处理,财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
11、第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部 审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、 债权和债务帐目的登记工作。9)财务审计每年一次,由主管局或服务中心安排。10)财务工作人员调开工作或者离职,必须与接管人员 办清交接手续。4 .支票管理1)支票由出纳员或财务负责人指定专人保管。支票使 用时须有“请购审批单”,经财务负责人、服务中心主任批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。2)支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计 核对、财务负责人、服务中心主任审批。填写金额要无误, 完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭
12、证号,按规定登记银 行帐号,原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第14页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第15页3)支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算, 超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款。4)对于报销时短缺的金额,由支票领用人办理现金借 款手续,并按现金借款管理规定执行。5)凡10000元以上的款项进入银行帐户两日内,会计 或出纳人员应及时报告财务负责人。6)服务中心财务人员支付每一笔款项,不管金额大小 均须财务负责人会同服务中心主任签字。服务中心主任外出 应由财务人员设法通知,经服务中心主任授权可委托其他负 责人代签,同意后可先付款后补签。5
13、 .现金管理1)服务中心可以在以下范围内使用现金:个人劳务报酬I;出差人员必须携带的差旅费;结算起点1000元以下的零星支出; 服务中心主任批准的其他开支。2)除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项, 超过使用现金限额的局部,应当以支票支付;确需全额支付 现金的,经财务负责人审核,服务中心主任批准后支付现金。第15页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第16页3)服务中心固定资产、车辆保管维修、办公用品必须 采取转帐结算方式,不得使用现金。4)日常零星开支所需库存现金限额为5000元、超额部 分应存入银行。5)财务人员支付现金,可以从服务中心库存现金限额 中支付或从银行存款中提取
14、,不得从现金收入中直接支付。 因特殊情况确需坐支的,应事先报经财务负责人批准。6)财务人员从银行提取现金,应当填写现金借款单, 并写明用途和金额,由财务负责人批准后提取。7)服务中心职员因工作需要借用现金,需填写借款 单,经会计审核;交财务负责人、服务中心主任批准签字后 方可借用。并按借款审批程序第二条执行。8)符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅 费单及服务中心认可的有效报销或领款凭证,经手人签字, 会计审核,财务负责人、服务中心主任批准后由出纳支付现 金。9)发票及报销单经服务中心主任批准后,由会计审核, 经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。10)工资由财务人员依据有关标准由财
15、务负责人、服务第16页共77页10 .秩序维护管理制度50.维修管理制度54四附件附图一:组织结构图60附图二:食堂采购流程图61附图三:食堂验收流程图62附图四:办公用品采购流程图63附图五:维修材料采购流程图64附表一:采购申请单65附表二:食堂就餐预定单66附表三:办公用品领用登记表67附表四:办公用品移交表68附表五:维修、维护记录单69附表六:办公用品报废凭证70附表七:会议室使用服务表71附表九:行车记录表73书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第17页中心主任签字,财务人员按时发放工资,填制记帐凭证,进 行帐务处理。11)差旅费及各种补助单,由部门负责人审核签字,会 计审核时间
16、、天数无误并报财务负责人复核后,送服务中心 主任签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。12)无论何种汇款,财务人员都须审核汇款通知单, 分别由经手人、部门负责人、财务负责人、服务中心主任签 字。会计审核有关凭证。13)出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目,逐笔 记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结,每日结算, 帐款相符。6.会计档案管理1)但凡本服务中心的会计凭证、会计帐簿、会计报表、 会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明 月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员 签名盖章,由财务负责人指定专人归档保存,归档前应
17、加以 装订。3)会计报表应分月、季、年报、按时归档,由财务负第17页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第18页责人指定专人保管,并分类填制目录。4)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计 档案,须经财务负责人批准。第18页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第19页采购管理制度为加强管理,规范流程,进一步完善财务管理制度,加 强内部监督,建立和完善会计控制程序,堵塞采购环节漏洞, 减少采购风险,提高效率,厉行节约,特制定此制度。1 .采购领导小组是中心采购物资的决策组织;小组成 员在组长的领导下工作,向中心主任负责;负责合格供方的 筛选、考察和确定。2 .物资采购工
18、作归口中心综合管理办公室负责;负责 与供方的采购合同签订和修订,部门内设定采购专员岗位具 体办理采购联络、协调和完善采购手续。3 .采购物资按用途和性质分类、分库管理,确定具体 管理人员,主要有固定资产、办公用品、维修材料及配件、 食堂食材及其他消耗品等。4 .采购流程:使用部门或使用管理人填制采购物资 申购单;由综合管理办公室负责人审核;再由采购领导小 组组长批准;采购专员办理采购;采购回来物资分别入库, 办理入库手续;凭采购物资申购单及入库验收单报销费第19页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第20页用。固定资产类的物资采购,须经局党政办和局财务处审核, 由分管局机关领导批准后
19、,方可办理。5 .报销流程:经办人填制报销单;综合管理办公室负 责人审核;财务科负责人核查;服务中心主任批准;出纳办 理费用支付手续。第20页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第21页办公用品管理制度1 .总那么1)为加强局机关办公用品管理,节约本钱,提高效率, 规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约 的现代办公方式,特制定本制度;2)本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需 之耐用物品和消耗品,包括:办公设备及设施、文具、纸薄、 办公耗材、办公室食堂等生活用品、劳保用品、卫生清洁用 品等。2 .权责1)办公用品由机关后勤服务服务中心(以下简称服务 中心)集中管理
20、,实行统一采购、统一发放、统一回收处理。2)服务中心综合管理办公室具体负责办公用品的采购 和日常管理。3)服务中心采购管理小组(以下简称采购小组)负责 对各类物资进行市场调查和价格咨询,负责各供应商能力评 估和比对,确定各类物资优质供应商。并直接负责大宗办公第21页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第22页用品的洽谈和采购。4)财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期 审核办公用品台账。3 .申购1)消耗性办公用品:办公用品管理人员在合理库存量 减少情况下,及时填写物资采购申请单(附表一);报服 务中心采购领导小组审批。2)价值较高的办公设备、设施等非消耗性办公用品如 电脑、打
21、印机、饮水机、空调、办公家具等,机关各部门按 需要填报申购单,本部门负责人签字后报局行政办公室汇 总,由局行政办公室和财务处审核并报分管局领导批准后, 交服务中心综合管理办公室办理。4 .采购1)采购方式和供应商由服务中心采购小组集体确定, 采购专员执行,申购单由采购小组负责人批准后方可办理。2)采购小组要定期筛选、审核供方的价格、渠道、结 算方式等,并动态确定合适的合格供方,采购专员应该在确 定的渠道、供方的基础上按品牌、价格、数量办理采购的联 络、结算、运输、入库交接工作。第22页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第23页3)入库应分别按消耗性办公用品、设备设施资产类、 维修类
22、等分别建库分类管理,认真办理入库登记手续,未办 理入库手续的用品,不准直接交付使用。4)采购结算及费用报销程序由综合管理办公室按服务 中心相关财务管理制度办理。5 .领用1)低值消耗性办公用品由各部门或使用人按需领用, 电脑耗材等非消耗性办公用品实行以旧换新。2)办公用品如为个人使用的,由个人自己负责管理, 如计算机、计算器、U盘、剪刀、美工刀等;如为处室共同 使用的,由处室负责人指定专人管理,如复印机等。3)人人保护公共设备,离开办公室,要检查关闭设备 电源及容易发生危险的器具,保证平安。4)对于高档耐用办公用品,处室间应尽量协调相互借 用,一般不得重复购置。办公用品使用要物有所值,物尽其
23、用,不要大材小用,贵材贱用。5)办公用品用于办公,不得移作他用或私用。办公用 品领取后发现不适用或未用完局部,由服务中心综合管理办 公室统一调换或回收。第23页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第24页6)离职或部门调整时,应依办公用品领用登记表 (附表二)所领办公用品办理退回(消耗品除外)或移交手 续,离职人员需填写办公用品移交表(附表三),由交接 双方签字确认。6 .管理1)建立库存及出、入库台账管理制度,做好办公用品 的保管、发放和登记管理,领用办公用品需在办公用品领 用登记表(附表二)上登记签字。2)库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。 常用、易耗、便于保管和适于
24、批量采购的办公用品可适量库 存,要防止不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、 消耗低、费用省。3)加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的 办公用品要妥善保管,随时待用;替换下的各类办公设备交 由服务中心综合管理办公室统一保管,要及时回收,并登记 造册,修旧利废,充分利用。4)定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时 掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保 障供给。第24页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第25页7 .维修1)电脑、打印机、 机、复印机等办公用品出现故 障及需维护(加碳粉)时由使用部门向服务中心综合管理办 公室提出维修申请。2)如无法维
25、修,由服务中心综合管理办公室联系供应 商或外部维修机构进行维修,并填写维修、维护记录单 (附表四)。3)维修经服务中心综合管理办公室和使用部门验收后 在维修单上签字作为报销凭证,相关费用由服务中心综合管 理办公室按规定报销。4)如办公用品由于损坏或超出使用年限等情况,维修 费用较高,需淘汰或新品替换,对该物品进行报废处理,要 求填写办公用品报废凭证(附表五)说明情况,并说明 是直接淘汰还是需要购置新设备,该表将提交局党政办公 室,由局党政办公室决定是否需进行报废处理。8 .附那么1)本方法从发布之日起实行。局过去规定与本方法 不符的,以本方法为准。2)方法解释权在服务中心。第25页共77页书山
26、有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第26页机关食堂管理制度1 .目的为了规范局机关后勤服务中心食堂管理工作,共同营造 一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境,不断提高食堂的 服务能力和菜品质量,满足职工的就餐需求,特制定本管理 制度。2 .适用范围本规定的适用范围为:局属办公区工作人员、服务中心 管理的全体员工、食堂全体工作人员。3 .管理部门及职责1)服务中心综合管理办公室是机关食堂管理的归口部 门,负责食堂的日常管理工作。2)服务中心负责食堂日常运行,保证食堂各项工作的 正常有序进行。管理内容包括:选择合适的餐饮公司合作, 对食品市场价格的评估及选择供应商、食堂卫生、饭菜质量、 日常开支、监
27、督食堂人员、反应职工意见,处理各方关系等。3)负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作第26页共77页1 .四川省冶金地质勘查局机关后勤服务中心(简称服 务中心)是四川省冶金地质勘查局组建,经四川省机构编制 委员会批准成立的,具有独立法人资格的事业单位。2 .服务中心实行主任负责制。主任是法人代表,对服 务中心的管理、保障服务、经营和国有资产的保值、增值负 全面责任。3 .服务中心的重大事项决策,经主任办公会集体研究 决定。4 .机构设置:综合管理办公室(简称:综合办)、财务 科、人事科、经营部、采购管理小组、平安领导小组、小车 班、食堂。5 .负责局机关固定资产的管理。6 .负责局机关经
28、营性资产的管理与经营。7 .负责局机关后勤保障及服务工作。8 .负责局机关办公区、家属区的日常管理。书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第27页态度、减少浪费、降低本钱的培训教育工作。4)负责食堂采购、保管、平安、卫生管理。5)负责食堂小餐厅接待(招待)管理。6)负责食堂小卖部的管理。7)负责对食堂的费用结算管理。4 .机关食堂管理模式1)食堂实行独立核算,为不盈利的保障和服务部门, 服务中心为食堂工作提供必要的硬件保证。2)在食堂工作的人员中,财务人员和保管员由服务中 心派遣及管理,食堂操作间加工操作人员和其他服务人员由 签订合作协议的餐饮公司派遣及管理。3)食堂的所有食材及其他消耗物资的
29、采购,按照服 务中心采购管理制度执行,由服务中心综合管理办公室统 一按采购流程办理。5 .食堂管理规定及要求1)人员上岗要要求自觉遵守操作规程,遵守职业道德, 文明服务,热爱本职工作,认真负责。食材由专人按需填报 申购单,专人验收、专人保管,确保食品的数量、质量 和平安。第27页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第28页2)优选合格供应商,原那么上做到质优价廉,根据用量 适当采购,以市场批发价购买,保持新鲜。3)服务中心采购管理小组要不定期对食堂采购的食物 进行检验并做记录,检验主要内容为食物的新鲜度,对于检 验中发现不符合的食品,检验人员立即报告服务中心领导并 有权现场监督其处理
30、过程。4)采购的食品必须做好祥细记录,不准工作人员私自 携带食品出堂,保管员要做好日清月结。5)食物卫生要求 食物(食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用 油、调味品)均要保证新鲜卫生,符合食物标准。 食物均在保质期内使用,严禁使用过期食物。6)平安卫生规定 持证上岗,上岗必须穿戴整洁,保持个人卫生,杜 绝传染病源。 食堂应严格执行“三不”,即不购买变质的食物和含 有农药残毒的蔬菜;不使用过期伪劣的食品和调味品;不混 放或混切生熟食物。 采购蔬菜、荤菜应从确定的合格供方中选择购买。第28页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第29页蔬菜应选择新鲜,禁止购买流动摊贩的熟食,更不准购买病
31、、 死的肉类及制品。 分菜、择菜应尽量在工作台上进行,洗菜要认真仔 细,确保将菜清洗干净。调味品应定位密封存放,防止污染。 要按规定每天做好熟食品留样。7)餐具卫生规定每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消 毒;保证餐具清洁卫生。厨具应用专用的托盘存放(或悬挂),不准随意放置 在灶台、工作台上。 所用餐具、灶具、必须经过“一洗、二涮、三冲、 四消毒、五保洁”。8)环境卫生规定每次就餐完毕,食堂工作人员应立即整理、清洗餐 具、炊具、水池,擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台,清扫地 面残渣。 冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得摆放无关 杂物。消毒柜必须保持有效并采取除(驱)蚊、蝇措施;冰第29页共
32、77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第30页箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放,防止串味;物品柜应 经常整理保持清洁,不得放置与工作无关的私人物品。 每周的星期五应对厨房、餐厅的地面、桌椅、灶台、 工作台、水池、厨柜、餐具、炊具等进彻底整理和清洁;每 月应安排一次对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇 等进行彻底清洁。 食物残渣、垃圾等应每天清理,保持周围环境卫生, 防止蚊蝇生。 负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及 保养。 下班前谨记切断电源、气源,杜绝火灾及其它意外 事故的发生。6 .员工就餐管理1)就餐时间规定:早餐 08: 2009: 00,午餐 H: 3012: 30
33、。2)用餐要求 取菜时请按先来后到的顺序自觉排队,不得插队, 不得大声喧哗,不得哄抢,提倡文明就餐。 就餐过程应注意维护公共卫生,食物残渣放置在餐第30页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第31页盘上放入回收架。 就餐时应爱惜食物,反对随意浪费,提倡光盘行动。就餐者应爱惜食堂公用物品,不得随意移动餐桌、 餐椅。 就餐时不准将餐具带出食堂以外,就餐完毕,请将 餐盘放置在指定的回收架内。7 .用餐管理规定及标准1)用餐形式 自助餐形式,实行限本人刷卡用餐制,就餐卡由食 堂财务统一办理,并按月充值。 收费标准按照“本钱”价,早餐不高于5元/餐;午 餐不高于10元/餐。“本钱”是指除去人工
34、工资,水、电、 气、设备以外的大米、荤菜、素菜、水果、佐料的本钱价。 来访客人就餐,由各单位办公室到服务中心综合管 理办公室购买餐券就餐,餐券金额按全本钱定价。 餐厅包间自助餐,原那么上每人按全本钱价的两倍标 准收取费用;桌餐标准按需提前半天以上预定。餐厅包间主要满足局领导及处室接待需要,由局党 政办公室统一安排;服务中心按局党政办公室开具的食堂第31页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第32页就餐预定单安排服务。2)费用结算 员工刷卡用餐餐费由各单位按月转入食堂账户,食 堂不接受个人购券及个人现金充值。 餐厅包间费用实行签字记账消费,食堂财务定期开 具票据向相关单位收取。 食堂会
35、计做好采购库存台帐,餐厅包间消费,及时 核算各单位每月的就餐人次,计算分摊食堂其他本钱并按月 收取费用。第32页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第33页小车班管理制度为进一步贯彻落实落实党中央、国务院关于厉行节约、 反对浪费的工作要求,保障局机关车辆高效有序运行,局机 关车辆实行集中管理、统一调度。为进一步加强和规范车辆 管理,提高驾驶班的保障能力和服务质量,杜绝平安事故发 生,特制定本制度。1 .车辆使用1)局机关领导和处室用车由局党政办公室统一调度, 具体确认派车范围及行车里程。2)服务的对象及范围:主要满足局领导和各处室人员 的工作用车。3)各部门用车须在局党政办公室预约登
36、记,说明事由、 地点、时间,由局党政办公室按照先急后缓、领导优先的原 那么安排车辆。4)局党政办公室开具派车单作为驾驶员的执行出 车依据。5)驾驶员出车回归应及时报告局党政办公室调度人第33页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第34页员,以便车辆统筹。6)驾驶员应及时做好相关行车记录,完善有关用车的 签字手续。2 .车辆管理机关公务用车由机关后勤服务中心集中管理。驾驶班设 管理人员(兼职)三人:班长一人、平安负责一人、技术负 责一人,负责对司机、车辆的日常具体管理事宜,车辆驾驶 实行专人专车,专车专管。1)车辆燃油管理 燃油实行单车定标准、定量核销,每月按单车行驶 公里数限额报销,
37、节约的燃油按节油奖励方法奖励驾驶员。单车的燃油标准应根据车型、车况、使用年限及使 用条件等客观情况定期核定,核定小组由中心领导和车班管 理人员共同组成。为确保燃油品质,实行由服务中心确定的定点加油 站加油,城区以外加油,以驾驶员方便和平安自行决定。 燃油消耗每月按行驶公里数核算。 定点加油站的燃油由综合管理办公室按照中心采购流程及制度统一购买。第34页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第35页2)车辆的保养与维修管理驾驶班的技术负责人协助班长管理车辆的维护、维 修管理。 小修(金额在100。元以内)费用,实行单车按公里 数定标准限额报销,驾驶员自行安排维修,在小车班车辆 维修登记表
38、中登记,驾驶班长审批。 中修、大修及更新轮胎等大件(金额在1000元以上) 的费用,须由驾驶员申报,技术负责人及班长审核,中心领 导批准方可实施。特殊情况下的维修,应及时 告知相关管理人员, 并及时补办相关手续。 车辆的日常保养、维修实行维修站定点管理,由服 务中心确定维修点,班长负责定期结算。 维修费用按年度核算,小修费用节约按节约奖奖励 方法奖励驾驶员。 单车的小修费用标准应根据车型、车况、使用年限 及使用条件等客观情况定期核定,核定小组由服务中心领导 和车班管理人员共同组成。3)驾驶员补助及费用管理第35页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第36页 驾驶员按行驶公里数计算津贴
39、,对于长途、高原及 野外驾驶实行特殊补贴。 差旅补助是驾驶员出车在外的食宿补贴费,实行按 区域定额包干补助方法。车辆的停车费、过路费按实报销;洗车及车辆保洁 费用实行单车费用包干限额报销。车辆的保险费及其他固定费用由服务中心统一办 理。 通讯费按服务中心确定标准发放。 其他费用由有关领导审核、批准报销。4)平安奖与平安责任管理驾驶员的平安奖与平安行驶公里数挂钩,与平安考 核、参加平安学习情况挂钩,平安奖实行平安事故一票否决 制。 由驾驶员承当责任:违反交通规那么或事故的经济损 失及责任由驾驶员承当;无照驾驶;未经许可将车借予他人 使用;违反交通规那么引起的交通肇事;违反交通规那么,其罚 款由驾
40、驶人员承当。3.驾驶员职责第36页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第1页综合管理办公室职责1 .负责服务中心日常行政事务,协调各部门工作关系。2 .负责服务中心行政文书的处理,做好收文的登记、 传递、催办、归档、立卷和行政文书档案的管理工作。3 .负责服务中心行政印鉴、文印以及服务中心有关合 同的管理。4 .负责局机关信件、报刊的收发及征订工作。5 .负责服务中心的接待、会议安排以及会议室的管理、 服务等工作。6 .负责物资采购的办理,办公用品、维修材料以及其 他物资的保管和发放等工作。7 .负责机关食堂的日常管理工作。8 .负责机关小车班的日常管理工作。9 .负责局机关固定资产
41、、办公区以及家属区的日常管 理和维修、维护等工作。10 .完成领导交办的事宜。第1页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第37页 驾驶员要按照“平安、守法、文明、爱车、节约” 的原那么驾驶车辆,具备良好的专业水准。驾驶员必须加强平安知识、交通法规的学习,定期 进行平安培训,自觉接受监督和检查,严格操作规程,确保 行车平安。 要树立良好的职业道德,养成良好的驾驶作风,不 争先、不抢道,坚持文明行车,做到文明出车和服务,树立 良好的机关工作人员形象。 要强化服务意识,服从领导,听从调度,做好领导 的助手和随从;要耐心、热情,主动,以高标准做好服务工 作。 讲文明、爱整洁,随时注意礼节、礼
42、貌,保持车辆 清洁、个人卫生及着装整洁,树立良好职业形象。 保护车辆,自觉做好车辆维护保养,随时确保证件, 证照齐全,车况良好,否那么,由此所引起的罚款、处理、损 失等由本人负责。 车辆在下班后或节假日必须停放在指定场地,并采 取必要的防盗措施。 爱岗敬业,准时上班,服从工作安排,按要求完成第37页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第38页工作任务。 随时确保通讯畅通,如发现手机关机的行为,扣发 当月通讯补助。发生事故或紧急情况时,应及时向车队长及相关领 导报告。11车辆维护、修理、油料等各项费用报销,按服务中 心相关财务制度规定的流程和标准执行。12勤俭节约,杜绝浪费,禁止贪污;
43、努力降低消耗、 减少费用。13不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶。14主动做好行车记录与统计。4.班长职责 主持车班全面工作,与车班平安、技术负责人一起 管理车班。 协助局党政办公室车辆调度人员安排、调配车辆出 车,带着司机完成安排的工作任务。 带着司机做好车辆清洁、保养、维修、保管工作。 组织司机学习交通法规和驾驶技术、维修技术,提高技术水平。第38页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第39页 组织司机定期平安学习和平安检查,确保平安行车。第39页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第40页小车班驾驶员管理制度1 .驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理法 及有关
44、交通平安管理的规章规那么,平安驾车;同时遵守本局 其他相关的规章制度。2 .驾驶员应爱惜所驾车辆,平时要注意车辆的保养, 经常检查车辆的主要机件。确保车辆正常行驶。3 .驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保 持车辆的清洁。4 .出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能 是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。出车回来, 要检查存油量,发现存油缺乏一格时,应立即加油,不得出 车时才临时去加油。5 .驾驶员发现所驾车辆有故障时,应立即报告技术维 修负责人,并提出具体的维修意见(包括维修工程和大致需 要的经费等)。未经批准,不许私自将车辆送厂维修,违者 费用不予报销。6 .出车在外或出
45、车归来停放车辆,一定要把车辆停在第40页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第41页车库或指定区域。驾驶员离开车辆时,要锁好车门,防止车 辆被盗。7.检查,8.9.驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常 出车时一定保证证件齐全。驾驶员要注意休息,不准开疲劳车,不准酒后驾车。驾驶员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶员本人承当,并给予相应的行政处分。10 .驾驶员驾车一定要遵守交通规那么,文明开车,不准 危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括 领导的指令,驾驶员认为不能做到的,可以提出异议,请求 变更指令。行车途中如发生交通事故,能适用快速处理的
46、, 应采用快速处理方式解决;如必须现场处理,应当立即报警 待处,不得逃离现场。如因违反交通法而发生事故的,驾驶 员应承当全部后果和责任。11 .驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的,单位不予 报销,由驾驶员自行承当。违章造成事故的由当事驾驶员承 担责任和后果。12 .单位用车时,要准时出车,不得误点。出车后,按 要求作好行车记录,详细记录行车时间、里程、起始地、乘第41页共77页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 页码:第42页坐人姓名、事由等,并由乘坐人签字确认(如仅有单位外客 人乘坐,由安排人员签字确认)。13 .驾驶员对乘车人要热情礼貌,说话应文明。车内客 人谈话时,除非客人主动搭话,不得随意
47、插嘴。对乘车人的 谈话内容严格保密,不得散布传播。14 .上班时间内驾驶员未被派出车的,应随时在驾驶班 等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开驾驶 班时,要告知办公室或车班负责人去向和所需时间,经批准 后方可离开;出车外出回来,应立即向局党政办公室报告。15 .驾驶员对管理人员的工作安排,应无条件服从,不 准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的,事后可向上 级领导反映。16 .驾驶员出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回 的,应及时设法通知办公室调度人员和班长,并说明原因。17 .任何时候,驾驶员必须随身携带手机。对领导或有 关人员的呼叫,应立即应答【禁止手持接听 ,可使用有 线耳机或蓝牙】。情况特殊确实不能应答的,事后一定要说 明原因。当月三次以上通讯联系不上,取消该月通讯补贴。1