年水泥企业工作总结.docx

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1、 年水泥企业工作总结 2023年水泥企业工作总结1 *水泥有限公司在市委、市政府的亲切关心下,在董事会及上级有关部门的正确领导,全厂职工同心同德、团结全都、制造性的开展工作,在一线的生产取得了丰硕成果的同时,克制人员少、时间紧、任务重等困难,奋勇拼搏,顺当实现了二线的安装调试:本年度累计生产熟料55.3万吨,实现销售收人7831.5万元,各项工作都取得不错的业绩。 依据工作需要,*水泥公司于5月初对水泥班子进展了调整,班子上任后,深感压力和责任的重大,在业务不熟、工作头绪较多的状况下,不断地深入群众、深入现场、仔细听取职工的意见和建议,不苟一格的学习业务学问。依据目前工作实际,仔细地开展了一系

2、列工作,即内抓治理、外抓协调、产品抓质量、销售抓市场、建立抓二线、生产抓本钱、治理抓制度、群众抓热难,并以最快的速度理顺了处室、车间的工作关系,明确了班子成员及各处室的分工和职责范围,坚持了严、细、实的科学治理,对于“跑、冒、滴、漏”现象实行了准时有效的遏制,并建立了行之有效的防范措施,如制订建立了“财、物治理规定”和“关于原材料、水泥熟料进出厂的治理规定”等,现将详细状况 一、加强政治思想学习,精神文明建立有所提高。 首先,我们连续学习贯彻江总书记“三个代表“的重要思想,对广阔党员、干部开展保持共产党员先进性教育,先进性的要求与我们的实际工作结合起来,不断推动我们的各项活动。切实加强党组织建

3、立,提高职工的政治、思想素养。 二、提高职工队伍素养,加强职工队伍建立。 职工队伍素养的凹凸直接关系到社会效益和经济效益,公司支部从加强学习、提高职工文化素养和业务技能入手,开办了职业道德讲座和法制讲座和法制教育讲座培训班,通过业务学问的学习和实际运用,职工思想素养和业务素养有了很大的提高,效劳意识、仆人责任感得到了增加。针对职工业务素养低的现状,实行走出去,请进来的方式,聘请高校教师为职工培训。提高了职工的业务技能水平。 三、顺当完成二线建立 二线的安装建立是*的重点工程也是形象工程,该项工程的良好建立将在全市范围内起到特别重要的作用,因此,新班子上任后深感责任的重大,就二线建立提出了“抓质

4、量、抢进度、保安全、战酷暑”口号,确保二线建立如期完工。为此,实行了以下几点措施 一是倒排工期,进展量化考核,要求施工单位将每天、每周的规划和工程进展状况报于甲方,由我们会同相关人员综合考核。二是给施工方签订工期合同书,依据倒排工期。三是特地成立了二线建立工作组,工作组每周定期、不定期的召开两次以上的进展调度会,并且每天早晨8:00在施工现场组织安装、土建、监理以及公司有关处室主要负责人对前一天的工程进展状况、当天的工作规划以及现场需要解决的问题进展现场调度、检查、安排。四是为保证设备进厂不影响安装时间,我们特地抽调人员到厂方进展验货、催货。由于实行了以上各种有效措施,二线建立在10月30日顺

5、当点火胜利。 四、生产治理得到进一步跳高 为进一步的理顺生产,降低本钱,对领导班子及各处室、车间的职责进展了明确的界定,理顺工作关系,标准工作秩序,集中精力抓好本钱,实行了以下几点详细措施 一是对原、燃材料进展了“比价选购”,如煤、铁矿石、砂岩,在原来的根底上都有了很大的降价,其中煤连续两次降价,平均每月节省60万元。二是严格生产过程中的治理,对于一切影响生产和质量的重大故事,一律实行一事一分析,对责任单位和责任人不放过,三是对销售环节加强治理,针对销售人员的“散”、“乱”现象,公司实行了每周定时、不定时的销售调度会,听取销售人员对销售进展状况的汇报和销售意见,了解销售动态,实行了切实有效的措

6、施:如公司领导亲自带队对客户进展回访,要求销售队伍进展人员优化组合,分片外出跑市场协调客户。在六、七月份,市场特别低潮的状况下,我们避开了因销售不畅而造成积停产压现象。四是为进一步抓好本钱掌握,我们将对煤耗、电耗进一步实行措施,对全厂的本钱掌握正在讨论制定“劳动定额”,将工人的收入与成品、质量、产量、安全、本钱等进展分析,最终将以制度标准约束提高,抓好本钱的制度。 五、仔细解决职工关怀的热难问题 目前职工反映较剧烈的问题为住房、食堂、澡堂、生活用水、交通以及治理中的“跑、冒、滴、漏”现象等,为此公司准时解决,实行了一系列有效措施 一是在职工队伍中下发了“征求职工意见和建议”书,针对大家反映的问

7、题逐一讨论落实,准时赐予答复;对于大家反映的热、难问题,进展重点解决,先后对食堂进展了屡次改造,并对质量、 、价格进展了标准。二是整顿职工宿舍,安排专人治理,就室内供电进展了整改,并安装了风扇、纱窗。三是就用水问题,先后在厂内打了四眼临时水井,在现有条件允许的状况下安装了太阳能。四是对于产品出入进展了屡次现场突查,制定了相关的制度,如“采物治理规定”、“关于原材料、水泥熟料进出厂的治理规定”等。由于实行了以上措施,领导班子的工作逐步得到了职工的理解和支持,在全厂范围内形成了干部、员工人心思干、团结向上的气氛。 建立、健全各项规章制度。 新班子调整后深感水泥企业的规章制度的缺乏,靠得是制度标准人

8、,用政策鼓励人,因此,我们将建章立制作为企业治理的核心构成,先后制定了“会议制度”、“领导班子职责划分”、“相关处室职责划分”、“劳动纪律治理规定”、“质量治理规定”和“技术创新治理规定”等标准。 狠抓安全不放松 一是强化了职工的安全意识,把安全工作当作各项工作的重中之重来抓,查违章、找隐患,把安全治理制度化、法律化,广泛开展安全教育,使职工的思想上高度重视;二是建立了安全建立健全了干部值班制度,干部轮番值班,负责当天的查岗,夜晚的巡察。三四是生产检修实行了了工作票制度,并要求检修工作必需有措施、有标准有审批、有监视落实。通过全体职工的共同努力,实现了安全生产的长治久安,本年度 尽管*年度在生

9、产、经营治理各个方面取得了不错的成绩,但我们无法回避企业面临的问题和缺乏主要表现在 一是经营治理水平有待于进一步提高: 由于受到各种主、客观条件的制约,*水泥公司在经营治理上,有待于进一步提高,各种治理制度有待于进一步完善,企业内部定岗定员有待于进一步完善,各种经济分析不标准,在分析的深度和细化程度不全面。 二是企业的经营治理有待于进一步标准:在经营治理方面,公司制体制还不健全,企业的经营治理还存在缺乏,在合同治理,原材料的选购,产品的销售的环节,还存在漏洞,公司的各种治理制度还有待于进一步完善。依法经营的理念还没有完全建立,公司的各种证件还不具备。 三是市场占有率有待于进一步扩展:虽然开拓了

10、南方水泥市场,但开发力度不够,特殊是本地市场的开发,销售鼓励机制还有待于完善提高; 面对公司当前存在的问题和缺乏,我们公司全体员工将团结全都,奋勇拼搏,实行措施,完善当前经营治理中的漏洞,不断开拓市场,争取在下一年度取得更好的业绩,为此,我们在2023年,将主要做好如下工作 一是进一步完善内部承包制度,全面执行倒逼本钱工资考核方法,将企业利润同个人收入有机结合起来,提高内部挖潜、全员节省的力量。建立原燃料的技术标准,货比三家,优化进货渠道,签定购销合同,实行规划治理和招邀标制度。提高产、质量,削减跑、冒、滴、漏。加强财务治理,精打细算,实行倒推本钱治理。 二是定期开展经济分析活动,准时分析公司

11、面临的形式和问题,发觉公司存在的问题和缺乏,提出措施,改良工作方法,为公司的决策供应依据。 三是不断开拓外部市场 ,提高市场占有率,加大对周边市场的开发力度,重点围绕南水北调工程、高速大路建立工地、经济开发区建立等工程,充实完善榴园本地销售网络。 四是严格各项费用开支和本钱掌握,优化进货渠道,制定物资储藏定额,保证合理库存,适时调整营销策略,细分市场,建立收入与经营指标挂钩的制度,确保完成全年销售收入和利润任务。 五是进一步更新观念,创新制度,提高公司治理水平和竞争力,建立“治理 提效”的进展战略,增加企业分散力和抗风险力量。 篇2:年民营医院年度工作总结 2023年民营医院年度工作总结1 在

12、市各级政府相关部门、集团总部的领导和关心下,医院员工励精图治、艰难创业,群策群力,以自己的才智、劳动和忠诚,以仆人翁的精神,积极投入医院的建立和进展,取得了良好的社会效益和经济效益。现将*年度工作总结如下: 一、建章立制,完善标准,高起点高标准建立医院 开业之后,医院快速建立起各种标准制度,我们参照集团各兄弟医院的胜利阅历,吸取公立医院各项制度之精华,快速制订了医院各项根本规章制度。医疗、护理工作,是医院工作的核心,医疗护理质量治理又是医院治理的重中之重,因此,医疗、护理部门在开业后制定了门诊工作制度、处方制度、病历书写制度、急救小组工作制度、病房治理制度、查对制度、医疗护理安全治理制度等。制

13、定了医疗技术及护理操作标准。制定了各项医疗及护理操作流程。并在门诊导医等业务素养参差不齐的状况下,对各项流程进展调整、标准,培训、以到达和满意病人的要求,为医院顺当进展和运行奠定了根底。 二、广纳人才,强化训练,以技术优势占据医疗市场 人才是医院最为珍贵的财宝,也是医疗市场竞争中最具竞争力的要素。开业以后,医院本着广纳人才,强化训练,以技术优势占据医疗市场为宗旨,我们以各种方式聘请了一批优秀的医疗专家、医技、护理专业人士,首先经过在张家港卫生部门进展注册,聘请的专家其中有内科副主任医师赵*、毕业于*医科大学。曾在三级甲医院从事临床心脏内科讨论工作40余年,对心脑血管疾病的临床诊治,擅长神经内科

14、肝病、消化疾病等有较深的临床讨论和阅历。是医学界学科带头人。 外科副主任医师吴*同是毕业于*医科大学,在*省三级甲医院从事外科讨论工作40余年,对胃肠、甲状腺疾病、乳腺疾病有较深讨论和丰富的临床阅历。曾主持开展了多项临床新技术。结合临床实际开展了多项科研工程。 外科主治医师岳*,毕业于*医科大学,从事外科临床讨论20多年,对男性病,泌尿外科疾病有丰富的临场阅历,娴熟地把握本专业的常见病、泌尿外科多发病的诊断和治疗,尤其擅长中西医结合治疗前列腺,生殖感染,肛肠科等各种疑难杂症、肛旁脓肿、肛裂、肛窦炎等的诊治,有独到之处,同时能了解最新诊断、治疗动态,及最新的检测手段。 妇科主治医师万*毕业于*医

15、学专科学校,在*省三级甲医院从事妇产科工作30多年,曾在全国各地屡次进展妇科疑难杂症的学术讲学,能娴熟妇产科各种手术及疑难杂症的处理,对妇产科急、重症的抢救有丰富的临床阅历。3lian./zl/转载请保存 副主任医师陈*,毕业于*医科大学在*省三级甲医院从事工作40多年,对娴熟把握心血管、腹部脏器以及甲状腺、乳腺等疾病的彩超及黑白b超的诊断有丰富的临场阅历。 开业以前,医院利用了现场聘请会的形式,首先对应聘的护理人员进展筛选,经过卫生部门注册后,医院对新上岗的护理人员进展了岗前业务培训、专科培训、操作培训等。内容包括观念转变,员工手册(各项规章制度)、医疗质量、医疗安全防范、护理专业“三基训练

16、”、院内感染、医院危重病人的急救训练,医疗器械的治理。并在门诊导医等业务素养参差不齐的状况下,对各项流程进展调整、标准,培训,以满意我院作为一个综合医院开展工作的需要。通过培训,增加了大家对医院的认同,强化了大家经营观念与效劳,提高了团队意识,使大家以全新的理念开拓全新的天地。 三、把握市场,调整定位,冷静查找医院的市场座标 作为新落张家港锦丰镇的专科医院,要想在以后的进展中利用自己的资源赢得市场,就必需要有详尽的市场分析,确定自己的市场定位才有针对性地拓展市场。由于我院是锦丰镇区独一无二的民营医院,集团公司给我们医院的定位是“高品质、高技术、集医疗、预防、保健、康复”为一体的高标准化效劳。

17、张家港锦丰镇高福利、医保高掩盖的客观状况,影响了我们尽快走向医保定点效劳医院,经过政府部门的屡次审查,我们已经顺当的通过审批医保定点效劳将是我们医院在今后的工作重点。 四、狠抓质量,提升效劳,不断提高医院治理水平 质量是医院的核心,医院的生命,同时又是效益的根底和医院长远进展的保证。基于这种理念,医院在运行中留意各个环节,狠抓质量,并把“安全第一、质量第一放在第一位。 效劳是民营医院较之公立医院最具竞争力的主要手段,也是衡量医院好坏的显著标志。开业以来,医院各科室、各岗位制定了效劳标准与要求,以到达标准化效劳,在标准化效劳的根底上,提升“以病人为中心,提倡优质化效劳”活动,取得了较好的效果。随

18、着门诊人次的增多,随着社会的良好评价及对我院医疗水平期望的提高,我们医院将有力地促进医疗、护理、效劳地位的稳固和提高。 五.对内协调,对外沟通,为医院营造和谐的进展环境 医院的生存与进展,必需要 要有良好的环境,在这方面,我们主要是对内加强协调,对外注意沟通,以人性化的治理解决一切内部问题,在对员工的治理方面,我们一方面严格执行制度治理,标准整个团队的言行,提高大家的素养;另一方面,以真情、热忱感化员工、团结员工。留意常常调整食谱,改善员工伙食,让大家在医院有种在家的感觉,安安心心做好本职工作。 以上是我院开业一年多所做的工作,随着医疗实践的深入,随着对医疗市场熟悉的加深、我们已经熟悉到在现有

19、的医疗根底与效劳质量等还远远达满意不了病人的需求。我们将全力以赴加大医院建立,敬重医疗科学,遵守法律法规,提高我们的医疗技术与效劳,为张家港的父老乡亲打造一个医疗技术所信任的医院。 篇3:试验室资质认定自查工作总结 关于2023年度资质认定获证明验室的自查报告1 2023年度资质认定获证明验室的自查报告5 2023年资质认定获证明验室监视检查自 查 报 告9 *所(站)试验室资质认定专项检查自查报告11 关于2023年度资质认定获证明验室的自查报告 省、市质量技术监视局: 接到山西省质量技术监视局关于对煤矿安全和建工建材资质认定获证明验室进展专项监视检查的通知后,我公司极为重视,马上根据通知内

20、容并参考试验室和检查机构资质认定治理方法国局令(2023)第86号和试验室资质认定评审准则国认实函(2023)141号的相关要求,从试验室组织机构、检测过程治理、检测报告、检验行为等方面进展了细致全面的自查,并对自查中暴露出的问题进展了整改,现将我单位自查状况报告如下,详细状况见附表。 一、试验室组织机构状况 依据通知要求,我公司从依法注册、体系文件、人员状况、管审、内审、技能培训、营业地点等方面进展自查,自查状况如下: 1、我公司依法注册并进展合法有效登记,注册号为:140100207102335,营业期限为:06年12月至16年12月;公司治理机构职责明确,能够做到按规履责;试验室制定了保

21、证第三方公证检验的措施,并进过宣贯并得以实施;体系文件*掩盖19个要素,满意评审准则要求,对试验室运行中的每一项工作都做到了可控;我公司对总经理、技术负责人、质量负责人、内审员、监视员、设备治理员、各试验、检测组进步行了任命,有任命文件;检测人员全部持证上岗;人员培训能够按规划进展且有记录,抽查2份培训规划和记录,内容能够满意要求。 2、经自查,我公司每年进展一次试验室质量治理的内部审核和治理审核,与规划相符,内审和管审中内容输入输出明确,审核出的问题能够准时落实,并杜绝了问题的重复发生。 3、当前,我公司的主要业务是为在建大路的工地试验室供应技术效劳并对其进展监视治理,公司试验室本身承受托付

22、的试验检测业务特别少,基于以上状况,考虑我公司的业务区域主要在晋东南地区,我公司及试验室办公地点现已由太原市搬迁到长治市襄垣县夏店镇,变更申请已提交省质量技术监视局备案。 二、检测过程治理 依据通知要求,我公司从仪器设备治理、试验室环境及安全治理、样品治理、合同治理等方面进展自查,自查状况如下: 1、经对游标卡尺、混凝土试模的资料进展抽查,我公司试验室的仪器设备治理制度齐全、措施得当,并能够按规定实施;仪器设备技术状态良好,能够按规划进展核查和检定/校准;自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程,且记录、报告齐全。 2、试验室环境能够满意检测要求,特殊是水泥室、标养室等对温度、湿度有特别要求的区

23、域,环境条件全部能够满意标准要求。 3、经查看资料和现场考核,我单位样品治理制度完善,标示清晰,流转过程记录详实齐全,由于我公司业务主要集中在大路建立的工地试验室方面,实际承受托付的试验检测业务较少,样品治理工作也随之开展的比拟少,致使个别检测人员对样品治理的程序不娴熟,针对这种状况,我公司已进展了屡次培训和演练,现已全部娴熟把握。 4、经对公司所签订的业务合同进展检查,其全部根据国家相关的合同范本执行,内容标准齐全、责任明确,同时我公司对每份合同均经过细致严谨的评审。 三、检测报告 依据通知要求,我公司从检测报告格式、结论、签字、检测记录、执行标准、内部质量掌握、检测偏离以及合同、记录、报告

24、的相符性进展了自查,自查状况如下: 1、经对08年、09年3份检测报告进展抽查,我公司出具的检测报告、记录格式正确、信息充分;检验结论用语正确,负责人签认符合要求;检测所用标准、标准、规程现行有效;合同、记录、报告完全相符,没有消失虚假数据或虚假报告。 2、我公司制定有内部质量掌握方案和实施规划,到目前为止,组织内部人员比对5次,参与检测机构间比对3次,涉及水泥、沥青等多个对象。 3、到目前为止,我公司所开展的业务中未涉及分包工程和检测的偏离,但制定了关于分包工程和检测偏离的相关规定。 四、检测行为 依据通知要求,我公司从证书有效期、超范围检测、分包检测、防腐违规行为查处、用户意见征求及申诉处

25、理等方面进展了自查,自查状况如下: 1、我公司计量认证证书有效期为2023年9月,现出具的检测报告合法有效;未消失超出资质认定范围且带CMA标志的报告;未消失业务分包状况。 2、我公司建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施,并常常性的对全体员工进展教育培训;在检测过程中未消失牟取不当利益和违规收费现象。 3、我公司关于客户意见、申诉投诉的制度健全,渠道畅通,每项业务完成后均填有客户意见书,到目前为止,发放3份征求意见单,收回3份,未消失申诉、投诉现象。 通过本次自查活动,使我公司的治理活动和检验行为中存在的问题得以暴露并得以准时改正,对我公司的治理水平的整体提高起到了特别大的促进

26、作用,同时,试验室治理工作是一项长期性、系统性、常常性的工作,我公司将在今后的工作中,以相关法律、法规为基准,常常性的开展自查自纠活动,从而不断向更高水平的质量治理方向迈进。上述自查状况真实齐全,在此,欢送各级监视部门莅临我公司指导检查。 附表:2023年度资质认定获证明验室自查表 二O O九年九月八日 主题词:资质认定 获证明验室 自查报告 抄送:无 抄报:无 山西中咨博宇大路工程检测有限公司 2023年9月8日印发 2023年度资质认定获证明验室自查表 试验室名称:山西中咨博宇大路工程检测有限公司 证书编号:2023040484P 有效期至:2023年9月3日 第1页共4页 自查工程 序号

27、 自查内容 自查结果 Y/N 存在问题与上次评审的关系 自查状况简要描述 未指出 未改正 新发生 组 织 机 构 1.1 独立法人试验室持有合法有效的登记或注册文件 独立企业法人,注册号为:140100207102335,营业期限为:2023年12月至2023年12月 1.2 非独立法人的试验室持有母体担当法律责任授权文件;其挂靠母体是独立法人的证明文件(如其挂靠母体不是独立法人,应予说明)(请说明何部门设立、挂靠何单位) 不适用本公司 1.3 试验室具有保证第三方公正检验的措施,如是其次方不检测作为第一方的产品 经自查,我公司制定有保证第三方公正检验的措施 1.4 不发生临时使用他人场地或临

28、时借用设备资质认定的状况 未发生临时使用他人场地或临时借用设备资质认定的状况 1.5 治理体系文件掩盖资质认定评审准则全部要素 经自查,我公司体系文件*掩盖19个要素,符合评审准则要求 1.6 内设治理组织职责明确,有效完成质量治理、技术治理和业务治理职能 经自查,我公司治理组织健全,职责明确,并能够根据各自规定的职能范围开展工作 1.7 监视员设置充分,按规划实施监视;对监视结果实施不符合项处理 经自查,我公司设置了监视员,能够按规划实施监视,对不符合项进展了催促整改,到目前为止,共进展过7次监视活动 1.8 按规划标准开展质量体系内部审核 经自查,我公司能够按规划进展内审,内审内容详尽,其

29、中每年进展一次,共进展了3次,内容符合评审准则要求 2023年度资质认定获证明验室自查表 第2页共4页 自查工程 序号 自查内容 自查结果 Y/N 存在问题与上次评审的关系 自查状况简要描述 未指出 未改正 新发生 组 织 机 构 1.9 适时进展治理评审,输入输出明确,治理评审报告得以落实 经自查,我公司能够按规划进展管审,管审内容详尽,管审报告中涉及的问题能够准时处理,其中每年进展一次,共进展了3次,内容符合评审准则要求 1.10 最高治理者、技术主管、质量主管及治理人员有任命文件;最高治理者变更报发证机关备案 经自查,我公司对公司经理、技术负责人、质量负责人、内审员、监视员、设备治理员、

30、各试验、检测组长均进展了任命,且有任命文件 1.11 全部检测人员持证上岗,从事特别产品检测人员应有符合相关法律、行政法规的规定资格证明 经自查,检测人员持证率100% 1.12 试验室有进展资质认定评审准则全员培训记录 经自查,我公司进展过评审准则培训,共有3份记录 1.13 以往评审中发觉的不符合项不反复发生 经自查,以往评审中发觉的不符合项未消失反复发生现象 1.14 试验室在注册地点营业,如营业地点变更已报资质认定发证机关备案; 未经许可不在异地设立分支机构. 公司办公地点发生变更,已报省质量技术监视局备案,未消失不经允许异地设立分支机构的状况 检测 过程 治理 2.1 仪器设备、设施

31、环境持续维持授权批准时的技术状态 经自查,我公司现有设备、设施技术状态良好,能够满意试验检测要求 2.2 有期间核查规划和记录,通过期间核查保持设备校准状态的可信度 经自查,我公司仪器设备有期间核查规划和实施记录 2.3 在用仪器设备均根据有关规定进展了检定/校准 经自查,我公司仪器设备按周期进展检定/校准,检定证书、标示齐全 2023年度资质认定获证明验室自查表 第3页共4页 自查工程 序号 自查内容 自查结果 Y/N 存在问题与上次评审的关系 自查状况简要描述 未指出 未改正 新发生 检测 过程 治理 2.4 自校准的仪器设备有溯源图和自校准规程、有校准记录和校准报告;其参考标准按规划实施

32、了强制检定,能溯源到国家计量基准 经自查,我公司对于自校准的仪器设备有溯源图和自校准规程、且有记录和报告;其参考标准按规划实施了强制检定,能溯源到国家计量基准 2.5 检测所要求的温度、湿度、微生物等条件得到满意 经自查,试验检测环境能够满意要求,特殊是对于标养室、水泥室等有特别要求的区域进展了重点检查,能够满意要求 2.6 试验室安全治理及内务治理符合要求 经自查,我公司安全治理及内务治理制度健全且满意评审准则要求 2.7 样品具有惟一性标识,有接收状态描述和全过程记录 经对3份样品进展抽查,有惟一性标识,有接收状态描述和全过程记录 2.8 样品保管条件确保样品不损坏、变质;样品的返还和处理

33、符合合同的商定 经自查,我公司样品保管条件满意要求,样品的返还和处理符合合同的商定 检 测 报 告 2.9 全部的检验均经过合同评审; 客户的要求及双方责任均在合同中明确c) 合同评审的记录妥当保管。 经自查,我公司全部检验合同均经过了评审;客户的要求及双方责任均在合同中明确, 合同评审的记录妥当保管 3.2 检测结论意见用语正确,并经授权签字人批准签字 抽查3份报告,检测结论意见用语正确合理,签字人经过授权批准 3.3 检测的原始记录格式正确;信息充分 抽查3份记录,检测的原始记录格式合理,信息充分 3.4 检测所使用的检测标准在资质认定范围之内,现行有效, 经自查,检测所用的标准、标准在资

34、质认定范围之内且现行有效 2023年度资质认定获证明验室自查表 第4页共4页 自查工程 序号 自查内容 自查结果 Y/N 存在问题与上次评审的关系 自查状况简要描述 未指出 未改正 新发生 检 测 报 告 3.5 合同、记录、报告相符,未发觉虚假数据或虚假报告 抽查3份,其合同、记录、报告相符,未发觉虚假数据或虚假报告 3.6 如有分包工程应在报告中说明 经自查,我公司无分包状况 3.7 制定内部质量掌握方案规划并有效实施 经自查,我公司有内部质量掌握方案规划并能够有效实施,到目前为止共内部比对7次,试验室间比对3次。 3.8 检测的偏离已经相关技术单位验证其牢靠性或经有关主管部门核准 经自查

35、,我公司未消失检测的偏离现象 检 验 行 为 4.1 无超出证书有效期出具检测报告的状况 经自查,我公司全部检测报告全部在证书有效期内出具 4.2 在资质认定范围内开展检验业务,无超资质认定范围出具带CMA报告现象. 经自查,我公司全部在资质认定范围内开展检验业务,无超资质认定范围出具带CMA报告现象 4.3 获得资质认定的工程不实行分包检验 经自查,我公司获得资质认定的工程未实行分包检验 4.4 进展防止商业贿赂、公正检验培训或教育 经自查,我公司进展过防止商业贿赂、公正检验培训或教育且有记录 4.5 不从事或不参加推举、监制、监销等影响检验公正性的活动 经自查,我公司未从事或未参加推举、监

36、制、监销等影响检验公正性的活动 4.6 不利用检验数据和结果牟取不当利益、违规收费 经自查,我公司未消失利用检验数据和结果牟取不当利益,收费合理合法 4.7 有征求用户意见、及处理投诉申诉的记录 近2年共发放3份征求意见单,收回3份,未收到投诉申诉 2023年度资质认定获证明验室的自查报告 市质量技术监视局: 接到省质量技术监视局关于开展2023年全省试验室资质认定专项监视检查工作的通知后,我检测所极为重视,马上根据通知内容并参考试验室资质认定评审准则国认实函(2023)104号的相关要求,从试验室组织机构、检测过程治理、检测报告、检测行为等方面进展了细致全面的自查,并对自查中暴露出的问题进展

37、了整改,现将我站自查状况报告如下:(详细自查状况见附表) 一、试验室组织机构状况 1、依据通知要求,我检测所依法注册,并进展合法有效登记,我所从治理机构职责明确,能够做到按规履责;体系文件掩盖全部要素,满意评审准则要求,对试验室运行中的每一项工作都做到了可控;我检测所对技术负责人、质量负责人、内审员、监视员、各室主任进展了任命,有任命文件;检测人员持证上岗;人员培训能够按规划进展且有记录,随机抽查2份培训规划和记录,内容能够满意要求。 2、经自查,我所每年进展一次试验室质量治理的内部审核和治理审核,与规划相符,内审和管审中内容输入输出明确,审核出的问题能够准时改正,并杜绝了问题的重复发生。 3

38、、当前,我所的主要业务是为环境爱护供应依据。定期对我县环境质量(地表水、大气、降水、噪声等)进展监测;对我县污染源(废水、废气、厂界噪声等)进展监视性监测;担当本所环境状况综合性调查等。 二、监测过程治理 1、经对仪器室查看,全部法定计量仪器都定期送有资质检定机构单位进展检定,并定期对其进展校准;仪器设备技术状态良好。有进展核查和检定/校准记录;自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程,且记录、报告齐全;存在的问题主要是没有制定年初核查规划,核查人员核查具有随便性,在自查中作为不符合项,检查人员要求相关负责人要马上制定相关仪器的核查规划。 2、试验室环境能够满意监测要求,特殊是监测分析室、天平室

39、、分光光度室等对温度、湿度有特别要求的区域,环境条件能够满意标准要求。 3、经查看资料和现场考核,我单位样品治理制度完善,标示清晰,流转过程记录详实齐全,由于我站业务主要集中在环境水质监测、环境大气和工业废气监测和厂界噪声监测,样品治理工作也随之开展的比拟多,导致个别监测人员对样品治理的程序不娴熟,特殊是样品标识的唯一性,我站相关负责人已进展了沟通和实践,现已全部娴熟把握样品的治理。 4、经对站所签订的业务合同进展检查,其全部根据国家相关的合同范本执行,内容标准齐全、责任明确,同时我站对合同经过细致严谨的评审。 三、监测报告 1、经对2023年3份监测报告进展抽查,我站出具的监测报告、记录格式

40、正确、信息充分;监测结论用语正确,负责人签认符合要求;监测所用标准、标准、规程现行有效;合同、记录、报告完全相符,没有消失虚假数据或虚假报告。 2、我站制定有内部质量掌握方案和实施规划,到目前为止,组织内部人员密码样考核13次,参与监测试验室间比对2次。 3、到目前为止,我站所开展的业务中未涉及分包工程和监测的偏离,但制定了关于分包工程和监测偏离的相关程序。 四、监测行为 1、我站计量认证证书有效期为2023年6月,现出具的监测报告合法有效;未消失超出资质认定范围且带CMA标志的报告;未消失业务分包状况。 2、我站建立健全系列防止商业贿赂和影响监测公正性的制度和措施,并常常性的对全体员工进展教

41、育培训;在监测过程中未消失牟取不当利益和违规收费现象。 3、我站关于客户意见、申诉投诉的制度健全,渠道畅通,每项业务完成后均填有客户满足度调查表,到目前为止,发放27份客户满足度调查表,收回27份,未消失申诉、投诉现象。 五、检查中存在的问题 我站通过附件1检查表的自查*发觉2项根本符合、1项不符合。分别是2.2和2.4为根本符合,2.10为不符合。根据2.2要求检查人员要求综合办公室马上对新进人员进展相关力量验证考核,主要是密码样考核。根据2.4要求检查人员对相关质量监视员进展了相关的教育,并指出加强质量监视的重要性。不符合项2.10检查人员要求综合室马上制定相关仪器核查规划,并要求专人负责

42、该项工作。 通过本次自查活动,我站熟悉到在治理活动和监测行为中还存在少数问题并准时订正,为提高我站的整体治理水平起到了促进作用。同时,监测治理工作是一项长期性、系统性、常常性的工作,我站将在今后的工作中,以相关法律、法规为基准,常常性的开展自查自纠活动,从而不断向更高水平的质量治理方向迈进。 附表:2023年度资质认定获证明验室检查表 二O 一一年八月十日 主题词:资质认定 获证明验室 自查报告 抄送:无 抄报:无 繁昌县环境监测站 2023年8月10日印发 附件1 2023年资质认定获证明验室检查表 被检查试验室名称:繁昌县环境监测站 证书编号:2023121082U 有效期至:2023年06月01日

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