审计底稿招标不规范11423.pdf

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审计工作底稿 被审计单位:某发电总厂 编号:审计项目名称:附件:共 页 审计事项 招标管理有待规范 审计 日期 审计 事项 摘要 某电厂对于设备采购、工程项目等进行了招标,招标形式采用邀请招标。经查阅某电厂高压变频改造采购项目招标形式采用邀请招标,招投标管理存在以下问题:1、评标没有制订具体的评分细则,评标方法和评分细则主要部分的权重应在招标文件中予以明确规定。2、技术标没有采取对各设备的技术指标、性能特点、品牌、质量以及技术先进性等因素进行评比、打分,技术标评委没有独立评分,技术标评分缺乏量化指标;3、某发电总厂招标管理办法(2009 年第 117 号)中“5.2.5.8评标”条款,对评标的具体流程规定不够详细,缺乏可操作性。审计 依据 中华人民共和国招标投标法 工程建设项目招标范围和规模标准规定。审计 评价 意见 1、按照招投标法制定相关招投标管理办法;2、制定相应的招投标评分实施细则;3、对于金额较大的项目应选择具有资质的招标代理机构,委托其办理招标事宜;4、完善招投标管理办法。被审 单位 意见 主管签章:审计组长:审计副组长:主 审:审 计 员:

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