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1、公司制度执行力检查表公司制度执行力检查表检查日期:检查日期:检查依据序号检查部门检查标准1、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。2、是否建立承包商档案。3、月底是否整理合同移交档案室。1、是否对供应商进行合格供方评审。2、供应商进厂区前是否对其进行安全教育和职业危害告知.3、是否审查危化品的供应商的资质。4、是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签。5、是否将废旧物资进行计量定价与销售.6、原辅材料进厂后是否先填写物资报检单送化验室报检.7、对不合格的原材料是否进行不合格评审处理.8、是否定期采购劳动防护用品。9、易制毒化学品进厂后,采购员是否在场监视卸货及入库并填写入库登记证明簿.10
2、、是否每月盘点当月采购物品的使用数量级库存数量.11、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理.12、申购物品前是否要求申购部门填写申购物品单。13、原辅材料采购业务员采购前是否填写采购申请书。14、到货时,供应科是否填写到货通知单通知仓库、生产、品检。15、是否对原材料、燃料建立移动标识卡。16、月底是否整理合同移交档案室.1、承包商管理制度2、合同管理制度1、供应商管理制度2、废旧物资处理规定3、原辅材料质量管理制度4、劳动防护用品和保健品管理制度5、易制毒品化学品安全管理制度6、危险化学品安全管理制度7、采购流程及费用审批流程规定8、物控管理办法9、合同管理制度检查方法(或依
3、据)查现场查记录查记录检查评价符合不符合及主要问题1基建科2供应科3451、厂区门卫是否严格履行岗位职责。2、有无盘查可疑外来人员.保卫科3、有无巡逻,做好防火防盗报警工作。4、是否对所有外来车辆进行登记。1、是否做好职工年度体检计划。2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划.3、是否做好员工入住登记.4、是否做好全厂保洁工作。后勤保障部5、是否申报、保管、发放公司保健品。6、是否拟定保健品的发放标准。7、医务室每年年初是否制定工业卫生职业病防治工作计划.1、是否定期组织本部门员工进行安全学习。2、是否参加作业指导书及安全生产规章制度的评审和修订。3、是否制定月度、年度生产计划.4、是否对生产
4、各类事故进行调查分析,提出处理意见并落实预防事故的措施。5、每周是否进行一次生产调度会。6、是否制定每月检修计划及大修计划。7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。生产部9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查.11、是否严格执行交接班制度。12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责,提供台账。13、在检修前是否先办理检修作业票。14、在厂区进行作业时,是否先执行了相关作业证规定。15、每月 25 日前,是否将下月采购计划上报供应科。查记录1、安全生产责
5、任制2、劳动防护用品和保健品管理制度3、职业卫生安全管理制度查记录1、安全生产责任制2、检维修管理制度3、检修作业票制度4、设备维护保养制度5、安全作业管理制度6、生产任务下达管理制度7、废旧物资处理规定8、能源资源使用管理规定9、生产过程污染管理考核实施细则10、危险废物管理制度11、移动AHF槽罐管理制度12、易制毒品化学品安全管理制度13、防火、防爆、禁烟管理制度14、重大危险源监控制度查现场查记录6技术部16、是否将废旧物资集中堆放。17、是否对生产用能源、资源能耗进行统计管理。18、是否及时的处理跑、冒、滴、漏的污染物。是否对分析是产生的废硫酸进行记录,建立台账。19、每月月底是否向
6、安环办上报危险废物处置情况20、工段长是否每天检查应急救援柜内物品.21、充装站是否对每次发货及回厂的槽罐进行检查。22、充装站是否每日对待用槽罐进行巡检.23、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。24、是否指定一名工段长分管防火工作并负直接领导责任。25、是否建立重大危险源档案.26、是否动态监测生产场所的粉尘、生产线毒物.27、是否定时、定点对有职业病危害的工作场所进行检测并建立检测台账.28、是否建立建立职业病危害作业场所管理制度和检查记录。29、是否执行干部 24 小时值班制。30、开车前是否办理开车操作票。31、车间操作时是否做好操作记录.1、是否定期进行法律法规、标准及其他要求
7、的更新、识别及符合性评价.2、是否制定特种设备年度检验计划。3、岗位作业指导书的评审和修订是否按照程序进行。4、是否有设备台账.5、是否定期对工艺指标和工艺执行情况进行检查.6、每月是否参加厂级安全大检查。7、是否对因设备、工艺技术原因引起的事故进行调查处理。8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。9、是否牵头做好检维修后的验收工作。15、作业场所职业危害因素检测安全管理制度16、值班干部管理制度17、工艺操作安全管理制度1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度2、操作规程和管理制度评审及修订制度3、合理化建议奖励制度4、检维修管理制度5、承包商管理制度6、供应商管理制度7、生产设施
8、安全管理查记录10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。11、是否建立承包商档案。12、是否审查特种设备供应商的资质。13、新增、更新设备入厂是否进行验收。14、新增、更新设备试车前是否对安全附件,检测仪器仪表进行校验。15、是否建立设备台账。16、是否定期检验特种设备.17、月底是否整理合同移交档案室。1、是否定期进行国家分析标准进行更新、识别.2、化验员取样时是否穿戴好防护用品。3、是否对分析是产生的废硫酸进行记录,建立台账。4、每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况.5、是否对精密、贵重仪器进行登记造册建立档案。6、对采取好的样品是否贴上标签。7、对外来样品是否做好接收记录.8、
9、是否做好交接班的记录。9、是否将精密仪器定时校验。10、是否认真填写化验记录并做好存档.11、化学试剂是否有专人负责并做好台账。中心化验室12、每月是否及时上报化学试剂的采购计划。13、出货时是否及时出具质保书。14、是否对精密仪器编写操作规程。15、是否对仪器做好维护保养记录.16、使用易制毒化学品时是否建立台账,每月盘点核对。17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账.18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。19、是否定期维护保养和检测设备。20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。安环办1、安全生产规章制度的评审和修订是否按照程序进8、合同管理制度1、识别和获取适用法律法规、
10、标准及其他要求管理制度2、安全生产责任制3、危险废物管理制度4、仪器的使用管理制度5、样品管理制度6、化验室交接班制度7、化验室管理制度8、化学试剂的管理制度9、产品质量管理制度10、中心化验室仪器设备管理制度11、易制毒品化学品安全管理制度12、环保在线监测设备管理制度13、不合格品处理制度1、操作规程和管理制查记录查现场查记录行.2、是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、识别及符合性评价。3、是否制定企业年度安全生产工作计划.4、是否制定安全教育培训计划。5、是否每年协调组织各种应急救援演练.6、每月是否举行厂级安全大检查.7、是否对各种作业进行作业票审批制度.8、每月是否按标准发放
11、劳动防护用品。9、每日是否进入车间进行安全巡回检查。10、是否定期检查车间人身冲洗装置、防护器具、应急救援器材及消防器材的完好性。11、是否对新进员工进行厂级的安全培训。12、是否对外来人员进厂进行安全教育。13、对存在的安全隐患进行整改。14、是否参加新改扩项目的工程验收.15、安环办是否建立特种作业人员的管理台账。16、大、中检修项目,安环办是否指定安全负责人进行监管.17、在检维修前,安全员是否对需用到的所有工用具,设备设施进行全面的检查并做好记录。18、未办理好检修作业票即开始进行的检修的是否按规定进行处罚。19、是否对承包商的安全资质进行审查.20、是否建立安全生产费用使用台账。21
12、、是否建立“三废”处理人员岗位负责制。22、是否主持公司级安全会议。23、是否对各级安全会议进行监督。24、是否拟定劳动防护用品的发放标准。25、是否在生产区设立应急救援柜。26、是否建立应急救援柜台账。27、是否每周检查一次应急救援柜内物品。28、对发生的事故是否填写事故报告单.29、是否对事故隐患进行登记管理。度评审及修订制度2、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度3、安全生产责任制4、特种作业人员管理制度5、检维修管理制度6、检修作业票制度7、承包商管理制度8、安全投入保障制度9、公司环保管理制度10、安全生产会议制度11、劳动防护用品和保健品管理制度12、事故管理制度13、应
13、急救援安全管理制度14、安全检查管理制度15、隐患整改制度16、防火、防爆、禁烟管理制度17、关键装置、重点部位安全管理制度18、重大危险源监控制度19、作业场所职业危害因素检测安全管理制度。20、消防安全管理制度查现场营销部财务部30、是否编制各类应急救援预案。31、每年是否举行至少两次的应急救援队伍的培训.32、是否对公司存在的隐患进行登记并整改。33、是否对重大隐患项目建立档案.34、负责每次进行一次防火工作检查。35、是否建立全厂消防器材台账。36、是否制定消防器材的采购计划.37、是否定期对消防器材进行检查。38、是否设置关键装置管理人员安全承包责任牌.39、是否每年对重大危险源进行
14、一次评估。40、是否进行年度职业危害因素检测与评价.41、是否对灭火器进行统计及记录。42、是否定期检查灭火器的压力表。43、是否对安全生产奖惩提出意见。44、是否对危险源进行风险评价。45、是否对劳保用品建立个人登记卡。1、接到订单后是否开价格审批单到财务部审批。2、价格审批后是否及时下达生产通知单。3、发货前一天是否及时通知物流公司装车。4、是否及时通知化验室取样并出具质检报告单。5、签订合同前是否对合同进行评审.6、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。7、是否向顾客提供化学品安全技术说明书和化学品安全标签。8、是否每天对危化品的销售情况进行核对。9、月底是否整理合同移交
15、档案室.1、财务费用报销是否严格按照财务费用审批及报销流程。2、员工出差是否严格按照出差审批流程进行费用报销。3、仓库是否在核对清楚领料单上的物品种类和数量后出库。21、22、23、安全生产奖惩制度风险评价管理制度、物控管理办法1、发货制度2、合同制度3、危险化学品安全管理制度4、合同管理制度查记录1、财务费用报销制度2、出差管理制度3、仓库领用制度4、安全投入保障制度5、废旧物资处理规定6、劳动防护用品和保查记录办公室电仪班4、是否设置专户存储安全生产资金。5、是否建立废旧物资台账。6、五金仓库是否确保一个月的劳保用品库存.7、成品仓管是否对每个槽罐建立跟踪记录,月底上报办公室和销售部。8、
16、仓库在物品入库前是否开具入库单.9、仓库是否对包装物、添加剂建立移动标识卡。10、财务盘点是否依照程序按时进行。1、公司档案是否按照规定进行统一登记编号。2、档案室接收档案时是否按规定填写档案接收登记表。3、档案室档案借阅是否做好借阅手续。4、文件的发放、使用、保管和回收是否严格按照公司的文件控制程序进行。5、是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、识别及符合性评价。6、是否和员工签订劳动合同。7、每月是否对员工进行岗位考核。8、是否定期安排特种作业人员进行外培.9、新员工入厂时,是否进行厂级培训.10、是否建立员工健康档案.11、是否在工资中发放和扣除安全奖惩的款项。12、是否对办公用设
17、备进行盘点建标识卡。13、文具领用是否建立文具领用卡。14、是否建立合同档案。1、外协施工单位用电时是否办理临时用电作业证?2、是否建立仪器仪表台账并按时检定.3、是否定期组织班组安全培训。4、是否制定电器设备的检修计划.5、是否每日对仪器仪表进行巡回检查。6、职工是否均持证上岗。7、作业时是否穿戴好劳动防护用品.8、是否定期检查安全用具,防护器具和消防器材。9、是否建立报警监测装置台账及检验记录。健品管理制度7、移动 AHF 槽罐管理制度8、采购流程及费用审批流程规定9、物控管理办法10、财务盘点管理暂行办法1、出差管理制度2、文件控制程序3、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度4
18、、安全生产责任制5、。岗位考核管理制度6、安全培训教育及管理部门、基层班级安查记录全活动管理制度7、职业卫生安全管理制度8、安全生产奖惩制度9、物控管理办法10、合同管理制度1、安全生产责任制2、电气安全管理制度3、报警监测装置安全管理制度4、监视和测量设备安全管理制度查记录查现场机修班10、是否每三个月对报警监测装置进行测定并做好记录.11、是否对所有监视和测量设备建立台账.1、是否定期组织班组安全培训。2、是否每日对设备及安全装置进行巡回检查。3、是否实行包机制,定时定点进行检查。4、各类事故发生后,是否及时进行事故调查并上报。5、在小修项目中是否做好安全检修记录。6、进行作业前,是否先取得相关的作业证。7、作业时是否穿戴好劳动防护用品.8、是否做好日常的维护保养记录。1、安全生产责任制2、设备维护保养制度3、检维修管理制度4、电、气焊防火安全制度5、岗位安全操作制度6、生产设施安全管理查记录查现场综合评价与隐患整改验证情况检查人员1、本检查表规定每月-日为检查时间2、参加检查人: