原辅料验收标准操作规程管理文档.pdf

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1、 1 l、目的:保证合格的原辅料进公司。2、范围:原辅料。3、责任:仓管员、QA 检查员。4、程序 4.1 仓管员依据请购单检查进厂原辅料。4.2 按发票或送货单据对货物进行检查和核对,内容包括:订单号、原辅料名称、供应商制造商、批数、供应商给定的批号、包装类型、包装件数以及单位包装量。4.3 检查每一个包装,查看是否有破损、渗漏、水迹、鼠害等所供原辅料是否 受污染。4.4 如果发现有鼠害,应将材料移出库房以防止蔓延并拒收该批原辅料。4.5 应采用擦布对外包装材料及桶、箱等容器的外部进行清洁,以除去灰尘及 污物。4.6 如无任何情况,则将材料运到库内待验区,并为其编制编号,同编号的材 料应集中

2、存放。填写原辅材料货位卡。4.7 原辅料送到三天内必须填写请验单,请验单转交质保部,取样员在七天内来取样,经检验后出具检验证书交于仓库。4.8 合格的原辅料贴好绿色合格标签后,将物料从待检区移至库区指定的合格区域。4.9 不合格的原辅料在贴好红色标签后,仓管员根据检验证书在货位卡上填写检验单号,并将其放入“不合格品”夹中,并立即将其移至不合格品库。(插注:本文档在此结束,上面内容您可自己进行修正更改,文档请勿出卖、传播、出租、分销、发布,禁止把作品纳入商标或服务标记,作品可以让第三方单独付费或共享免费下载,如带来不便请谅解。本段为需去除文字。以上感谢您的下载使用。)起草部门 质管部 颁发部门 GMP 办公室 颁发日期 制 定 人 制定日期 文件编号 SMPD001-1 审 核 人 审核日期 批 准 人 批准日期 执行日期 分 发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间

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