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1、.山 东 惠 发 食 品 有 限 公 司 Q/SHF Q/SHF-GCG-008-2011 原辅料退货管理制度 受控状态:发放编号:编 制:采购部 审 核:批 准:2011-1-26 发布 2011-1-26 实施 山东惠发食品有限公司发布.原辅料退货管理制度 1、目的 为了引导企业加强对原辅料退货的内部控制,规范原辅料退货行为行为,结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本制度。2、具体内容 2.1、原辅料使用前退货。在原辅料到达公司后,根据采购标准,经检验部门检验质量不合格,由质检人员及时通知采购部,采购项目负责人员必须到现场确认,必要时邀请多个部门共同参与质量确认,确认不合格后,由
2、项目采购人员及时联系供应商进行退货或换货。2.2、原辅料使用过程中退货。在原辅料的使用过程发现产品不合格时,由质检人员及时通知采购部,采购项目负责人员必须到现场确认,必要时邀请多个部门共同参与质量确认,确认不合格后,由原辅料保管填写不合格物资通知单经库房主任(辅料由研发部经理签字)、采购部经理、企管部经理共同签字批阅后,由此项目采购负责人联系供应商进行协商,结果以采购物资质量问题处理协议上报公司备案,并在一周内做出退货方案;供应商同意退货或换货,则在对方货物到齐后,将存在质量问题的产品进行退货。3、退货后账务处理 3.1 原辅料未使用时退货的,如果供应商同意如数换货,则要等原辅料数量到齐后将按
3、照原来发票内容入库;如供应商不同意换货则将已到发票如数退回。3.2 原辅料使用过程中退货的,如果供应商同意如数换货和补偿损失且此货物我公司将继续使用的,则按照在途货物处理;如供应商同意换货且此货物我公司将不再使用的,则需要进行红字发票处理;如果供应商不同意退货的,经公司维权后做不良库存处理。4、职责:4.1 采购部负责与供应商进行沟通,进行货物的购买,发票的索要、赔偿的商议事宜,负责联系物流进厂拉货退货,或者货物的退换。4.2.1 品管部负责对所购入原料的验收与检验,在原料入厂后及时组织相关人员进行检验,对物料的合格程度进行检验,是否符合我公司的实际情况,是否符合我公司的检验标准,如果不合格则
4、开具不合格品通知单,列明不合格的.具体原因、达标的项目,分别发送至相关部门。4.2.2 品管部负责对装卸货物的监督,确保数量的准确等。4.3 研发部负责对辅料的合格程度进行检验,根据相应物料的检验标准,检查购入的辅料是否符合我公司的标准,如果不符合我公司的技术标准,则开具 不合格品通知单,发送至相关部门。4.4 财务部负责账务的处理,对已经入库需要退货的物料,负责发票的相关程序,对已经抵扣的增值税发票要开具相应的红字发票,然后给予相关部门。4.5 采购会计负责对相应的账务进行记录监督,对相应的退货账务进行手工帐的记录,确保与财务的账务统一。4.6 库房负责对物料退货的装卸等工作,所有入库的原料必须经过库房的存储、装卸等工作。附:1、不合格品通知单(由品管部门出具)2、供应商沟通记录