家电控制芯片项目工程网络计划技术方案【参考】.docx

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1、泓域/家电控制芯片项目工程网络计划技术方案家电控制芯片项目工程网络计划技术方案xx有限公司目录第一章 项目基本情况4一、 项目概况4二、 结论分析4第二章 工程网络计划技术7一、 时标网络计划绘制7二、 时间参数判定8三、 工程网络计划中的逻辑关系9四、 工程网络计划技术应用程序9五、 关键工作及关键线路的确定12六、 绘图规则12第三章 公司概况13一、 公司基本信息13二、 公司主要财务数据13第四章 进度计划15一、 项目进度安排15二、 项目实施保障措施16第五章 项目投资计划17一、 投资估算的编制说明17二、 建设投资估算17三、 建设期利息19四、 流动资金20五、 项目总投资2

2、2六、 资金筹措与投资计划23第一章 项目基本情况一、 项目概况(一)项目投资人xx有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约86.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资34618.15万元,其中:建设投资26963.00万元,占项目总投资的77.89%;建设期利息283.82万元,占项目总投资的0.82%;流动资金7371.33万元,占项目总投资的21.29%。(四)资金筹措项目

3、总投资34618.15万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)23033.78万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11584.37万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):63600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):51105.24万元。3、项目达产年净利润(NP):9126.88万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.40%。5、全部投资回收期(Pt):5.97年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):26303.63万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约

4、86.00亩1.1总建筑面积102225.06容积率1.781.2基底面积36693.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩289.452总投资万元34618.152.1建设投资万元26963.002.1.1工程费用万元22163.872.1.2工程建设其他费用万元4082.982.1.3预备费万元716.152.2建设期利息万元283.822.3流动资金万元7371.333资金筹措万元34618.153.1自筹资金万元23033.783.2银行贷款万元11584.374营业收入万元63600.00正常运营年份5总成本费用万元51105.246利润总额万元12169.187净利润万元9

5、126.888所得税万元3042.309增值税万元2713.2110税金及附加万元325.5811纳税总额万元6081.0912工业增加值万元20578.8013盈亏平衡点万元26303.63产值14回收期年5.97含建设期12个月15财务内部收益率18.40%所得税后16财务净现值万元11629.25所得税后第二章 工程网络计划技术一、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此,在编制时标网络计划时,应使每一个节点和每一项工作(包括虚工作)尽量向左靠,直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前,应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在

6、时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大,且比较复杂时,可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时,还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见,表中的刻度线以细线为宜;为使图表清晰简洁,此线也可不画或少画。(一)直接绘制法所谓直接绘制法,是指不计算时间参数,直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。(1)将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。(2)按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。(3)除网络计划的起点节点外,其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作

7、箭线均绘出后,定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时,须用波形线补足,并将箭头画在与该节点的连接处。(4)当某个节点位置确定后,即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。(5)利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置,直至绘出网络计划的终点节点。二、 时间参数判定(一)关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线,就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说,在计算工期等于计划工期的前提下,这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期

8、的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。(二)相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外,还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。三、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。(一)工艺关系与组织关系(1)工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。(2)组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、

9、施工机具等)调配需要而确定的先后顺序关系。四、 工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序可分为五个阶段。(一)计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料,从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。(二)绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图。(1)工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解,是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度,应根据实际需要来确定。对于控制性网络计划,工作划分可粗略一些;对于实施性网络计划,工作划分应细致一些。由此可见,工作可以是单位工程

10、,也可以是分部工程、分项工程,或者是一个施工过程(工序)。(2)分析逻辑关系。在依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验,分析各项工作之间的逻辑关系时,既要考虑施工程序或工艺技术过程,又要考虑组织安排及资源调配需要。(3)绘制网络图。根据已确定的逻辑关系,选择适合的网络计划表达形式,按绘图规则绘制网络图。绘制的网络图既可以是单代号网络图,也可以是双代号网络图,还可根据需要绘制双代号时标网络计划。(三)计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。(1)计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间,计算工作最早开始时间、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟

11、完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计算工期等(2)确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间参数的基础上,可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。(四)网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划。(1)优化网络计划。根据所追求的目标不同,网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。(2)编制正式网络计划。根据网络计划优化结果,编制正式网络计划,并附网络计划说明书,说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。(五

12、)网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。(1)动态比较分析。在收集实际进度数据的基础上,进行实际进度与计划进度的比较分析,以此来判断实际进度是否存在偏差,并分析偏差产生的原因。(2)调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时,应选择适当方法调整网络计划,以满足相关目标要求。五、 关键工作及关键线路的确定如前所述,总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连,并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为而构成的线路就是关键线路。六、 绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同,主要区别在于:当网络图中有多项开始工作时,应增设一项虚工作(S)作为该网络

13、图的起点节点;当网络图中有多项结束工作时,应增设一项虚工作(F)作为该网络图的终点节点。第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:石xx3、注册资本:1280万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-8-17、营业期限:2011-8-1至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13239.4110591.539929.56负债总额7824.936259.945868.70股东权益

14、合计5414.484331.584060.86表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43477.9434782.3532608.46营业利润7506.536005.225629.90利润总额6548.405238.724911.30净利润4911.303830.813536.14归属于母公司所有者的净利润4911.303830.813536.14第四章 进度计划一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格

15、题目项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施,按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行

16、。4、科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第五章 项目投资计划一、 投资估算的编制说明(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相

17、关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资26963.00万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计22163.87万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为13212.51万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)

18、报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8463.46万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为487.90万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4082.98万元。(三)预备费本期项目预备费为716.15万元。表格题目建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13212.518463.46487.9022163.871.1建筑工程费13212.5113212.511.2设备购置费8463.468463.461.3安装工程费487

19、.90487.902其他费用4082.984082.982.1土地出让金2353.732353.733预备费716.15716.153.1基本预备费414.13414.133.2涨价预备费302.02302.024投资合计26963.00三、 建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款11584.37万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息283.82万元。表格题目建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息283.82283.820.001.1.1期初借款余额11584.371.1.2当期借款11584.3711584.370.001.

20、1.3当期应计利息283.82283.820.001.1.4期末借款余额11584.3711584.371.2其他融资费用1.3小计283.82283.820.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计283.82283.820.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业

21、流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为7371.33万元。表格题目流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产30099.8037624.7540133.0750166.341.1应收账款13544.9116931.1418059.8822574.851.2存货10534.9313168.6714046.5817558.221.2.1原辅材料3160.483950.604213.985267.471.2.2燃料动力158.02197.53210.70263.371.2.3在产品4846.076057.596461.

22、428076.781.2.4产成品2370.362962.953160.483950.601.3现金2407.993009.983210.654013.311.4预付账款3611.984514.974815.976019.962流动负债25677.0132096.2634236.0142795.012.1应付账款9243.7211554.6512324.9615406.202.2预收账款16433.2920541.6121911.0527388.813流动资金4422.805528.505897.067371.334流动资金增加4422.801105.70368.571474.275铺底流动资

23、金9029.9411287.4212039.9215049.90五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资34618.15万元,其中:建设投资26963.00万元,占项目总投资的77.89%;建设期利息283.82万元,占项目总投资的0.82%;流动资金7371.33万元,占项目总投资的21.29%。表格题目总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资34618.15100.00%1.1建设投资26963.0077.89%1.1.1工程费用22163.8764.02%1.1.1.1建筑工程费13212.5138.17%1.1.

24、1.2设备购置费8463.4624.45%1.1.1.3安装工程费487.901.41%1.1.2工程建设其他费用4082.9811.79%1.1.2.1土地出让金2353.736.80%1.1.2.2其他前期费用1729.255.00%1.2.3预备费716.152.07%1.2.3.1基本预备费414.131.20%1.2.3.2涨价预备费302.020.87%1.2建设期利息283.820.82%1.3流动资金7371.3321.29%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34618.15万元,其中申请银行长期贷款11584.37万元,其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34618.15100.00%1.1建设投资26963.0077.89%1.2建设期利息283.820.82%1.3流动资金7371.3321.29%2资金筹措34618.15100.00%2.1项目资本金23033.7866.54%2.1.1用于建设投资15378.6344.42%2.1.2用于建设期利息283.820.82%2.1.3用于流动资金7371.3321.29%2.2债务资金11584.3733.46%2.2.1用于建设投资11584.3733.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金

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