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1、2022大学审计结果运用管理办法(推荐)_审计结果运用管理办法 高校审计结果运用管理方法(举荐)由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“审计结果运用管理方法”。 兰州高校审计结果运用管理方法 (校审计字20227号) 第一章 总 则 第一条 为规范审计结果运用工作,加强整改落实,提高审计执行力,充分发挥审计的作用,依据中华人民共和国审计法、教化系统内部审计工作规定、兰州高校内部审计工作实施方法等有关规定,结合我校实际,制定本方法。 其次条 本方法所称审计结果,是指审计处根据规定程序实施审计后,依法出具的审计报告、审计确定、管理建议书、移送处理书等结论性和建议性审计文书所反映的
2、内容和事项。 第三条 本方法所称审计结果运用,是指校内相关单位实施的公开审计结果、审计整改落实以及责任追究等充分运用审计结果的管理活动。 第四条 建立健全审计结果通报、审计整改以及责任追究等审计结果运用制度,逐步探究和推行审计结果的校内公告制度。 第五条 审计结果运用的原则 (一)实事求是、客观公正; (二)以审促改、以用促审; (三)适当公开、成果共享; (四)权责对称、协调联动。 其次章 审计结果运用的方式 第六条 审计处和被审计单位以适当的方式,在肯定范围内公开审计结果。 第七条 被审计单位执行审计确定,整改存在的问题,落实审计看法和建议。 第八条 纪委(监察处)、组织部、人事处等相关部
3、门在干部管理监督、选拔任用、表彰嘉奖、单位及个人年度考核等工作中,将审计结果及其整改落实状况作为重要参考依据。 第九条 纪委(监察处)、组织部、人事处、审计处等相关单位对领导干部不履行或不正确履行经济管理职责,单位或个人存在严峻违反财经法规的问题,不仔细整改落实审计结果,拒绝、阻碍、不协作审计工作等行为进行责任追究。 第十条 纪委(监察处)在党风廉政建设工作中,将审计结果及其整改落实状况作为党风廉政建设责任制考核、干部廉政谈话的重要内容。 第十一条 审计处向学校党政领导和职能部门提交特别事项的专题报告、反映共性问题的综合性报告,在校内发布审计简报等。 第十二条 人事处将经济责任审计结论材料存入
4、被审计领导干部的组织人事档案。 第十三条 建设单位根据工程项目的审计确定,与施工单位办理结算。 第三章 审计结果公开 第十四条 依据兰州高校信息公开实施细则等规定,根据规定程序,以适当的方式,在肯定范围内,将可以公开的审计结果主动公开或者依申请公开。 第十五条 审计结果公开依法保守国家隐私和被审计单位的商业隐私,并充分考虑可能产生的社会影响,不得危及国家平安、公共平安、经济平安和社会稳定。 第十六条 公开审计结果,必需经审计到处长审核;涉及重大事项或者公开范围较大的,报经主管校领导批准。 1 第十七条 审计处可综合利用校内网络、报刊、广播、电视、宣扬栏、电子显示屏等媒体以及年鉴、年报、会议等形
5、式公开审计结果。 第十八条 公开审计结果,应当在审计报告、审计确定等结论性文书生效后进行。 第十九条 审计处将有关审计结果报送学校党政领导,抄送纪委(监察处)、组织部、人事处、财务处,发送被审计单位。 其次十条 被审计单位刚好在单位内部向领导班子、教职工通报审计结果及其整改落实状况。 第四章 审计整改落实 其次十一条 被审计单位现任主要领导为审计整改落实工作的第一责任人。原任领导对任职期间的经济活动及财务收支的行为和结果负责,并须主动协作整改落实工作。 其次十二条 被审计单位在审计结论性文书送达之日起60日内,将审计确定的执行、存在问题的整改、审计看法和建议的落实等状况书面反馈审计处。 其次十
6、三条 整改落实的监督检查工作由审计处牵头负责,纪委(监察处)、组织部、人事处、财务处、国资处、资产经营公司等有关单位依据各自职责帮助执行。 其次十四条 审计处建立健全内部责任制,对整改落实状况进行跟踪检查,并向学校报告年度审计整改落实状况。 其次十五条 依据被审计单位的整改落实状况,确定是否实施后续审计。适时支配后续审计工作,并将其列入年度审计工作安排。 第五章 责任追究 其次十六条 被审计单位若存在本方法第九条的问题,纪委(监察处)、组织部、审计处等相关部门依据有关法律法规和兰州高校领导干部问责实施方法(试行)、兰州高校财经违法违纪行为惩罚处分实施细则的要求,追究相关人员的责任,赐予相应的党
7、纪政纪处分以及经济惩罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。 其次十七条 对拒绝、拖延整改落实工作,或未按规定期限及要求整改落实的被审计单位,审计处要查明缘由,向主管校领导或经济责任审计工作联席会议汇报,提出追究有关人员责任的建议并予以通报指责。 其次十八条 审计处发觉重大违法违纪或经济案件线索,应刚好移交纪委(监察处)处理。 第六章 附 则 其次十九条 国家法律、法规和有关政策另有规定的,从其规定。 第三十条 本方法自2022年1月1日起施行。 2 城市管理考核结果运用方法 琅琊区城市管理考核结果运用方法(试行)(探讨稿)为建立城市管理考核奖惩长效机制,充分调动基层组织当好城市管理主角的主动性
8、和主动性,进一步加强城市管理工作,依据市委关于城市管理. 村级财务审计结果运用方案 金塔镇关于村级届内财务审计结果的应用方案为强化村级届内财务审计结果运用,充分发挥财务审计在干部监督管理中的作用,进一步加强村级财务审计整改工作,促进农村经济持续发展和. 审计整改管理方法 审计整改管理方法1 总则1.1 目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本方法。 1.2 整改原则对审计发. 审计项目管理方法 附件2:中国农业银行审计项目管理方法(目 录)第一章总则 其次章审计立项 第三章审计打算 第四章审计实施 第五章审计报告 第六章审计处理 第七章审计后续与跟踪 第八章项目质量. 内部审计管理方法 一、内部审计管理方法第一条 总则为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,依据国家审计法规结合实际状况,特制定本制度。其次条 审计机构和人员(一)内部审计机构和人. 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页