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1、沂源一中财务管理制度为了加强学校物资管理,减少和减轻物资的损害,杜绝校产流失, 节约经费开支,按照国务院关于建设节约型社会重要文件的通知 精神,针对我校经费困难,资源有限的实际,为了将现有的校舍、教 学设施和有限的资金发挥最大的办学效益,尽快将学校办成标准化学 校,根据山东省中小学物资管理暂行办法,结合学校实际,特制定 本办法。望全校师生增强主人翁意识,认真执行(其中教学办公用品 的管理从下学期起执行)。一、固定资产的管理:学校固定资产的管理,坚持“统一领导、分工负责、管用结合、 物尽其用、出现问题追究责任”的原则,实行“校产办与部门分级管 理、分管和兼管相结合”的管理办法。管理中,总务处设校
2、产管理办 公室,其校产总管理员统管学校的固定资产(包括:土地、校舍、教 学仪器、图书、桌椅板凳等),各处室、班级等学校所属单位设部门管 理员(由处室及有关单位的领导和班主任兼任),具体负责本部门所辖 的固定资产的管理。有关固定资产的使用人为第一责任人。为了明确 管理职责,做到物尽其用,出现问题能够追究责任,采取以下管理措 施。1、建立健全有关账、表、卡。(1)校产管理员除实行校产微机 管理外,要设固定资产总账、固定资产明细账、低值易耗品账,固定 资产清查报告表,第三类(电教仪器)和第八类(办公事务设备)还 要设固定资产分布账。(2)各仪器室、电教室、音体美劳技器材室、 图书室和承包单位的部门管
3、理员处设与校产总管理员一致的固定资产 明细账,低值易耗品账。(3)包括各班级在内都设固定资产清查报告 表,(4)电教器材和办公事务设备(非仪器)设固定资产卡片,卡片 要求一物一卡。管理中做到账账相符,账卡相符,账物相符。2、定期清查,及时运转为了加强校产物资的管理,学期初进行一次全面物资清查,期间 部门管理员及时向校产办回报变动情况,校产管理员将清查和变动情 况按有关规定及时进行账务处理,并报财务室调整固定资产资金。管理中,遇到财产物资增加或减少时,必须履行以下手续:(1)购置:除有外单位调入、资助和上级分配的财产物资外, 因工作需要确需购买某种财产物资时,购买单位单位或部门填写“购 物审批单
4、)根据权限经学校研究审批批准签字后,由总务处和部门负 责人到指定地点购买。(2)增加:学校财产物资增加时(包括调入、资助和上级分配 的),先由部门管理员验物后填写“固定资产增加凭单”,经办人凭“增 加凭单”到校产办办理入库手续,通过校长签字后,到财务室办理报 销手续。凡不经校产办办理入库手续,发票后未附增加凭单、未加盖 “沂源二中校产管理用章”的校长一律不签字,财务室一律不予办理 报销手续。(3)减损:学校固定资产因某种原因减少或损坏时,部门管理 员首先写出减损报告,说明减损的具体原因。总务主任根据减损的具 体情况,填写“财产物资减损单”,(此单作为交款、部门管理员记账、 物资清查的依据)(价
5、值在50元以上的固定资产必须经分管校长、校 长签字),校产总管理员凭签字后的“减损单”出账减损。财产物资的减损,除正常减损(使用期限过长或自然损坏等)报 废外,非正常减损,根据减损的原因或损坏程度直接责任人应给予赔 偿,故意损坏的加倍罚款。非正常减损时,凡找不到直接责任人的部 门管理员承担全部责任。非正常减损的物品,责任人持“减损凭单” 到财务室交款后,校产管理员办理减损出账手续,凡不附有财务交款 单的,校产管理员不予办理减损出账手续。3、使用和维修(1)学校工作人员因工作调动或调整工作岗位时,须由学校有 关领导、校产管理员和接管人,通过物资清查办理交接手续后,再办 理调动手续或从事其它岗位工
6、作。工作调动时,凡不按规定办理物品 交接手续的,一律不予办理调动和工资转移手续。(2)学校财产物资在管理和使用过程中,正常损坏学校负责及 时维修或更换,非正常损坏,根据损坏的程度和物品的价格责任人承 担维修费用,由学校统一进行维修。当校舍或设施出现非正常损坏时, 责任人先到财务室交款后,凭交款单总务处派专人进行维修或更换(附 教室和宿舍物品价格表)。(3)借用:为了学校的教育教学工作,个人向有关处室借用 学校物品时,必须由经管人批准,凭借条借物,并注明归还日期,到 期归还。到期不归还的,经管理承担责任。借用期间借用人对所借物 资全权负责。归学校所有的财产物资不经学校有关领导批准,任何 人不得挪
7、为己用或他用,不得私自外借。因工作关系确需外借的,必 须经分管校长批准,贵重物品(1000元以上)、大额物资必须经过校 长批准或学校领导班子研究。借用时凭借条借物,并注明归还日期, 到期后及时归还。不及时归还的,批准人承担赔偿责任。(4)部门管理员,必须保证所辖财产物资的安全,如果因管理 不善造成损坏或被盗,损坏或被盗物品,部门管理员承担赔偿责任。二、教学办公用品的管理除了日常对外招待用的水果、烟、茶等外,学校教育教学用的教 学办公用品(笔、墨、纸张、各种文具和卫生工具等),一律由总务处 负责供应。(1)仓库保管员设库存材料账,学校日常用的所有教学办公用 品(包括水、电、维修用的材料)一律入库
8、入账。各处室组、班级因 工作需要时,凭办公用品“申领单”进行,申领单经领物人、处室负 责人和分管总务主任签字后,到保管室领取,保管员对物资的领用一 月一结算,并记好账。学期结束时进行盘点,做到账物相符。(2)教师教学办公用品以级部为单位领取,在满足正常办公的 情况下,做到尽量节约。每位教师每学期发放的物品有:备课本2 本,听课记录1本,中性笔2支(笔芯2根),笔记本1本,铅笔1 支,橡皮1块,圆珠笔杆1支(笔芯2根)。因特殊需要或特殊情况经 包级校长或部门领导批准后,根据需要供应。每位职员统配的办公 用品有:笔记本1本,中性笔1支(笔芯1根)。特殊物资根据岗位和 工作需要配备。中层以上领导和班
9、主任每学期发1本工作手册。 备课组长配订书机1个,每学期订书针2盒。(3)各班级教室用的卫生工具,每学期初进行发放。为了保证 教室内整洁,每教室内存放的卫生工具数量和发放的数量不得超过4 个拖把,4个管帚,3把扫帚,2个铁簸箕,若原有的卫生工具还能用 学期初可以少领,用坏后再领。如有特殊情况,经政教处批准后申领, 无特殊情况,损坏或不足时学生自行解决。各宿舍用的卫生工具每学 年发放一次,每次每宿舍发1个拖把,1个苕帚,1个铁簸箕,以班级 为单位集中领取。如损坏或不足时学生自行解决。调整宿舍时卫生工 具不能带走。(4)各办公室除了为教工配备办公桌椅外,为办公室配备的物 资有:墙上安装镜子1面,饮
10、水机1台,挂衣架1个,脸盆架1个, 脸盆1个,水桶1只,舀子1个,拖把1把,管帚1个,铁簸箕1个。 每学期每个办公室发肥皂1块,洗衣粉1袋,墨水1瓶,这三种物品 6人以上的办公室发2份。每位教职工每年发放毛巾1条,属于配备 的物资,用后以旧换新,丢失自行负责。(5)因开展某种活动,需要某种批量物资时,需提前经有关领 导审批后,提前通知总务处办理。(6)物资购买和发放的情况,一学期公示一次。三、购物学校各部门所用办公用品、实验药品、仪器、电教器材的购买一 律有总务处办理。1、购买时用物单位或部门,先填写“购物审批单”,凭“审批单” 经有关领导审批后总务处派人办理。具体审批权限为:100元以下分
11、管主任签字同意;100元一500元报分管校长签字同意;500元一2000 元报校长签字同意;2000元以上由学校行政办公会研究决定,不经批 准擅自购买的不予报销。2、办公、生活用品由学校统一购买,总务处具体负责。一般物 品采购由后勤主任按排12人办理,数额较大的由后勤主任带队采 购。购买物品要做到货比三家,物美价廉。3、各处室人员不得随便到学校超市或其它商店打条馀物,学校 仓库没有确需且量少而又急需时,需经总务处登记后到学校超市或其 它商店购买。4、采购专业性强的的物品,由需要物品的处室派人与后勤采购 人员一起购买。5、属于固定资产的物品购置后,按固定资产的有关管理办法进 行账务处理,办理报销手续;属办公用品的要及时入库走账。购物发 票报销时,发票后需附“购物审批单”、“入库单”(固定资产增加凭单)。