行政事业单位内部审计问题与完善结论与参考文献,mba毕业论文.docx

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1、行政事业单位内部审计问题与完善结论与以下为参考文献,mba毕业论文本篇论文目录导航:【第1部分】【第2部分】【第3部分】【第4部分】【第5部分】【第6部分】【第7部分】 行政事业单位内部审计问题与完善结论与以下为参考文献 第 6 章 结论 本文通过对行政事业单位内部审计工作的研究,得出如下结论: 内部审计工作的职能不仅仅具体表现出在财务核算与管理方面,同时还包括对单位内部各项事务的监督、管理、控制、服务、评价等职能,因而要做好内部审计工作,就必需要认清审计工作的职能与作用,从职能发挥的角度入手,做好各方面的保障与基础工作,令内部审计工作的效用得到充分发挥。 内部审计工作不同于国家审计以及其他类

2、型的审计工作,是一种在单位内部开展的以监督和服务为主的审计工作,因而在内部审计的开展经过中,不能够将其与其他类型的审计工作混为一谈,而是应当以崭新的视角与新的要求来合理开展内部审计工作。 内部审计工作在我们国家行政事业单位中的开展当前现在状况并不理想,而导致此种现在状况的原因来源于多种因素,包括思想认识缺乏、人员素质与能力欠缺、制度机制建设不够健全、目的定位不准确、信息化建设进程缓慢等几个方面,因而要做好新时期行政事业单位的内部审计工作,就必需要从问题和问题的根本源头入手,探寻求索出一条符合国情世情、合适行政事业单位的内部审计工作途径。 新时期行政事业单位内部审计工作的顺利开展,离不开单位领导

3、与员工思想认识的提升,只要转变观念,才能够正确看待内部审计工作。同时,建立起相对较全的内部审计工作制度、建立人才培养机制、探寻求索内部审计新的工作方式方式方法等都是保证内部审计工作质量与效率必不可少的重要因素。内部审计工作的提质增效不是一朝一夕能够实现的,因而行政事业单位必需要兢兢业业,结合单位实际发展情况,逐步做好内部审计工作。 以下为参考文献: 1 马宏双。浅议我们国家高校内部审计存在的问题和建议。中国连锁,20207:11 2 IIA.国际内部审计专业框架,2018 3 Allegrini.意大利部门审计与财务管理。会计师,201808:73 4 Andrew.内部审计思想。外文出版社,

4、2018:230-232 5 Anthony.怎样令提供更好的服务,服务,201805:192 6 Chapman.的职权与内部审计,社会科学出版社,2018:83 7 Douglas.发展中的部门内部平衡,社会管理,201809:39-41 8 Elliott.内部审计的作用-以部门为例,发展与跨越,201803:24 9 汪小曼。部门内部审计研究。科技信息,201808;63 10 黄永林。内部审计风险与防备。中国市场,201804:32-34 11 林清。公共财政构造中的内部审计工作。经营管理者,202006:94 12 张友堂。审计应当加强对内部审计的指导-基于审计与大学内部审计关系的

5、角度,财经界,202012:40 13 张文辉。浅谈内部审计、注册会计师审计以及审计的关系与协作,中国市场,202008:210 14 郑石桥。公共问责机制与内部审计,经营管理者,202003:47-49 15 Erdogan.在外部审计之外的审计工作的开展,人员与财务管理,200414:19 16 Feral.浅谈机构与职能-以内部审计视角,社会管理,201808:45 17 Nixon.信息化视角下的内部审计,新视角,200503:135 18 蔡春。审计理论构造研究,东北财经大学出版社,2001:143 19 陈花木。公共治理形式下我们国家的内部审计共走,西南交通大学研究生学位论文,20

6、18 20 黄永林。浅谈内部审计工作的质量提升,财务管理,201810:21 21 申健。治理理论下的审计,广西大学学报,201809:74 22 孙蕊。借鉴国际经历体验,完善机关内部审计制度,财务与会计,201806:8 23 王光远。中美内部控制发展回首与评述,财会通讯,202009:10 24 James.内部审计的系统化构建,发现,202002:6-8 25 Kinnear.公司内部审计与内部审计,探寻求索研究,202008:14-15 26 White.计算机网络技术与审计工作的共同发展,探寻求索与发现,201804:104 27 Olease.当代科学发展下的内部审计工作的进步,会

7、计师,202007:220 28 廖丹。怎样提高内部审计质量,审计与理财,201802:38 29 马俊玲。浅谈机关内部控制制度与内部审计制度,中国农业会计,202006:47 30 陈洁敏。强化行政事业单位内部审计的建议与看法,科技促进发展,202008:94 31 刘水英。浅议当下行政事业单位内部审计,公用事业财会,202008;75 32 李丽。浅谈行政事业单位内部审计问题与建议,审计与理财,201801:94 33 陈丹平。我们国家内部审计管理现在状况与对策,审计研究,201806:64 34 秦飞。浅议内部审计报告质量管理,当代企业文化,201802:30-32 35 苍郁进。浅谈内

8、部审计制度对事业单位的重要性,财经界,201801:194 36 马明全。内部审计与单位风险管理,广西电业,201808:91 37 唐曼雪。浅议行政事业单位的内部审计工作,财经界,201805:126 38 蒲建德。行政事业单位内审工作策略分析,财经界,201805:94 39 金秀英。浅谈怎样做好行政事业单位的内审工作,财经界,201812:30 40 周道君。内部审计新走向。审计与理财,201807:139 41 蔡明宏,浅议事业单位内部审计工作的发展,财经界,201804:29 42 张佳思。浅谈医疗卫生事业单位内部审计工作问题,经营管理者,202004:116 43 吴京。浅谈医疗卫

9、生事业单位开展注册会计师的必要性,财经界,202004:58 44 张思佳。浅谈事业单位内部审计的风险与控制,当代商业,202007:293 45 Alenly.机构的组织设置与内部审计,财经界,200809:110 46 Ephease.内部审计工作的开展情况比照研究,当代商业,201807:73 47 刘晓华。内部审计的功能分析,消费导刊,201808:40-43 48 张明。浅议内部审计工作在内部控制中的作用,经营管理者,201809:84 49 张杰。浅析事业单位内部审计现在状况,中国市场,201801;299 50 张辉。关于内部审计有效性问题的讨论,经营管理者,201806:48

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